对施工单位工作质量检查评价表
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公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
一、工程检查情况表工程名称工程地点开工日期形象进度结构类型基础型式建筑层数容量工程投资总额质量责任主体和有关机构内容单位单位名称资质等级项目负责人姓名资格勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位结果统计共项,其中:符合项、基本符合项、不符合项检查情况小结责任主体行为现场实体质量质保资料综合评价符合基本符合不符合合格不合格齐全基本齐全不齐全存在问题二、工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1 施工前办理质量监督手续情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合4 按规定委托监理情况□按规定委托□未按规定委托□符合□不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况□按规定组织□未按规定组织□符合□不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况□按要求重新报审□未重新报审□符合□不符合勘察设计单位7 勘察单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合8 设计单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合9参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况□全部参加验收工作□部分参加验收工作□未参加任何验收工作□符合□基本符合□不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况□全部签发□签发主要的设计变更、技术洽商通知□没有签发□符合□基本符合□不符合11参加有关工程质量问题的处理情况□参加有关工程质量问题的处理□未参加有关工程质量问题的处理□符合□不符合施工单位12 单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合13 项目经理资格和到位情况□项目经理资格符合相应要求,人员到位□项目经理资格符合相应要求,但人员没到位□项目经理资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合14主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位□主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合序号检查项目检查情况评价施工单位15施工组织设计或施工方案审批及执行情况□按管理制度审批,并严格执行□按管理制度审批,但执行过程中有偏差□审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况□按规定配置□配置不全□没按规定配置□符合□基本符合□不符合17工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况□严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合18 质量问题和质量事故处理情况□处理及时,整改措施有效□处理及时,但整改不到位□未及时处理□符合□基本符合□不符合监理单位19 单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合20 总监理工程师资格及到位情况□总监理工程师资格符合相应要求,人员到位□总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位□总监理工程师资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合21监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况□按规定编制、审批,并严格执行□按规定编制、审批,但执行不认真□未按规定编制、审批□符合□基本符合□不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况(进场报验)□认真进行审查□不认真进行审查□未进行审查□符合□基本符合□不符合23 对分包单位的资质进行核查情况□严格进行核查□不严格进行审查□未进行核查□符合□基本符合□不符合24 见证取样制度的实施情况□严格实施见证取样制度□不严格实施见证取样制度□未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况□严格按规定实施旁站监理□实施旁站监理,但不严格到位□未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合序号检查项目检查情况评价监理单位26检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况□严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□符合□基本符合□不符合27质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况□质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全□质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全□不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合质量检测机构28 是否超出资质范围从事检测活动□在资质范围内承接任务□超出资质范围承接任务□符合□不符合29检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度□检测报告严格按规定、按程序审批□出具虚假检测报告□符合□不符合结果统计建设单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合项勘察设计单位符合项 / 基本符合项 / 不符合 _ 项施工单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 _项监理单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 ___项工程质量检测机构符合项 / 基本符合项 / 不符合 ___项合计符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 _项存在主要问题检查组成员签字:年月日三、混凝土工程质保资料检查用表(质量保证资料及施工质量部分)表3—1序号类别检查项目检查方法及内容评价备注1地基基础工程强度或承载力灰土地基、砂和砂石地基、土工合成地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基查阅地基承载力检测报告□符合□基本符合□不符合2 承载力复合地基(水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等) 及砂桩地基查阅复合地基承载力检测报告□符合□基本符合□不符合3 打(压)入桩(预制砼桩钢桩)桩位的允许偏差位置及倾斜度,钢桩、预制桩外观、强度检查必须合格查阅试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果及桩位验收记录□符合□基本符合□不符合4 钻孔灌注桩位的允许偏差平面位置垂直度合格,混凝土强度必须合格,承载力检测合格查阅施工记录、抽查试块强度报告;核查试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果□符合□基本符合□不符合5 基础回填土清除基坑垃圾树根等杂物和清除积水淤泥,验收底板高,对有控制压实系数要求的回填前应作压实试验查阅压实度报告□符合□基本符合□不符合6 钢筋的品种、级别、规格和数量现场检查和抽测受力钢筋的品种、级别、规格和数量是否符合设计要求□符合□基本符合□不符合7 钢筋的力学性能检查产品合格证、出场检验报告和进场复验报告□符合□基本符合□不符合序号类别检查项目检查方法及内容评价备注8混凝土结构钢筋安装检查作业面上的受力钢筋的品种、级别、规格和数量;节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。
表4.1.1地基与基础工程性能检测项目及评分表4.2.1地基与基础工程质量记录项目及评分表4.3.1地基及基础工程允许偏差项目及评分表4.4.1地基与基础工程观感质量项目及评分表5.1.1混凝土结构工程性能检测项目及评分表5.1.3混凝土结构工程质量记录项目及评分表5.1.5混凝土结构工程允许偏差项目及评分混凝土结构工程观感质量项目及评分表5.2.1钢结构工程性能检测项目及评分表5.2.3钢结构工程质量记录项目及评分表5.2.5钢结构工程允许偏差项目及评分表5.2.7钢结构工程观感质量项目及评分表5.3.1砌体结构工程性能检测项目及评分表5.3.3砌体结构工程质量记录项目及评分表5.3.5砌体结构工程允许偏差项目及评分表5.3.7砌体结构工程观感质量项目及评分屋面工程性能检测项目及评分屋面工程质量记录项目及评分表6.3.1屋面工程允许偏差项目及评分表7.4.3屋面工程观感质量项目及评分表7.1.1装饰装修工程性能检测项目及评分表7.2.1装饰装修工程质量记录项目及评分表7.3.1装饰装修工程允许偏差项目及评分装饰装修工程观感质量项目及评分表8.1.1给水排水及供暖工程性能检测项目及评分表8.1.3给水排水及供暖工程质量记录项目及评分表8.1.5给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分表8.1.7给水排水及供暖工程观感质量项目及评分表8.2.1电气工程性能检测项目及评分表8.2.3电气工程质量记录评分表表8.2.5电气工程允许偏差项目及评分表8.2.7电气工程观感质量项目及评分通风与空调工程性能检测项目及评分通风与空调工程质量记录项目及评分通风与空调工程允许偏差项目及评分通风与空调工程观感质量项目及评分电梯安装工程性能检测项目及评分电梯工程质量记录项目及评分表8.4.5电梯工程允许偏差项目及评分表8.4.7电梯工程观感质量项目及评分表8.5.1智能建筑工程性能检测项目及评分表8.5.3智能建筑工程质量记录项目及评分表8.5.5智能建筑工程允许偏差项目及评分智能建筑工程观感质量项目及评分燃气工程性能检测项目及评分表8.6.3燃气工程质量记录项目及评分表8.6.5燃气工程允许偏差项目及评分燃气工程观感质量项目及评分建筑节能工程性能检测项目及评分表9.2.1建筑技能工程质量记录项目及评分。
表4.1.1地基与基础工程性能检测项目及评分表4.2.1地基与基础工程质量记录项目及评分表4.3.1地基及基础工程允许偏差项目及评分表4.4.1地基与基础工程观感质量项目及评分表5.1.1混凝土结构工程性能检测项目及评分表5.1.3混凝土结构工程质量记录项目及评分表5.1.5混凝土结构工程允许偏差项目及评分表5.1.7混凝土结构工程观感质量项目及评分表5.2.1钢结构工程性能检测项目及评分表5.2.3钢结构工程质量记录项目及评分表5.2.5钢结构工程允许偏差项目及评分表5.2.7钢结构工程观感质量项目及评分表5.3.1砌体结构工程性能检测项目及评分表5.3.3砌体结构工程质量记录项目及评分表5.3.5砌体结构工程允许偏差项目及评分表5.3.7砌体结构工程观感质量项目及评分屋面工程性能检测项目及评分屋面工程质量记录项目及评分表6.3.1屋面工程允许偏差项目及评分表7.4.3屋面工程观感质量项目及评分表7.1.1装饰装修工程性能检测项目及评分表7.2.1装饰装修工程质量记录项目及评分表7.3.1装饰装修工程允许偏差项目及评分表7.4.1装饰装修工程观感质量项目及评分表8.1.1给水排水及供暖工程性能检测项目及评分表8.1.3给水排水及供暖工程质量记录项目及评分表8.1.5给水排水及供暖工程允许偏差项目及评分表8.1.7给水排水及供暖工程观感质量项目及评分表8.2.1电气工程性能检测项目及评分表8.2.3电气工程质量记录评分表表8.2.5电气工程允许偏差项目及评分表8.2.7电气工程观感质量项目及评分通风与空调工程性能检测项目及评分通风与空调工程质量记录项目及评分通风与空调工程允许偏差项目及评分通风与空调工程观感质量项目及评分电梯安装工程性能检测项目及评分电梯工程质量记录项目及评分表8.4.5电梯工程允许偏差项目及评分表8.4.7电梯工程观感质量项目及评分表8.5.1智能建筑工程性能检测项目及评分表8.5.3智能建筑工程质量记录项目及评分表8.5.5智能建筑工程允许偏差项目及评分智能建筑工程观感质量项目及评分燃气工程性能检测项目及评分表8.6.3燃气工程质量记录项目及评分表8.6.5燃气工程允许偏差项目及评分燃气工程观感质量项目及评分建筑节能工程性能检测项目及评分表9.2.1建筑技能工程质量记录项目及评分。
1.工程项目质量管理体系标准化检查评价表
2.绿色施工标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-2
3.1房建工程质量保证资料标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-3.1
4.1房建工程实体质量标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表4.1
5.0混凝土构件实体强度回弹检测表
受检项目受检单位日期
6.0现场抽查主体结构工程实体质量实测实量检查表(一)受检项目受检单位日期
表-6.0
6.0现场抽查工程实体质量实测实量检查表(二)受检项目受检单位日期
表-6.0
7.0工程质量检查受检项目概况表
受检项目受检单位
日期表-7.0
8.0工程质量检查首(末)次会议签到表
受检项目受检单位日期表-8.0
9.0检查组人员名单
受检项目受检单位日期表-9.0
10.0工程质量现场检查总体评价表
受检项目受检单位日期表-10.0。
项目法人建设单位质量检查表一、项目基本信息:1.项目名称:2.建设单位名称:3.项目法人建设单位质量检查日期:5.检查人员:二、检查内容:1.施工质量管理体系是否建立,包括工程质量管理组织机构、质量管理制度、质量管理档案等;2.施工现场是否有建设单位质量检查人员在场,是否进行了记录和汇报;3.施工合同是否明确了质量要求和标准,并是否与监理、施工单位进行了沟通和确认;4.施工单位是否按照设计图纸和施工方案进行施工,施工过程中是否按照质量管理制度进行记录和汇总;5.施工现场是否按照相关法律法规和标准要求进行安全生产管理;6.施工现场是否按照施工现场环境保护要求进行管理;7.施工现场是否按照质量验收规范进行整理和收尾工作;8.施工过程中是否发现了违反施工合同、质量要求和标准的行为,是否及时采取了整改措施;9.是否定期进行质量检查和评估,并进行记录和汇报;10.建设单位是否与监理、施工单位进行了协调和配合,共同解决质量问题;三、检查结果:1.检查结果是否符合质量标准和要求;2.是否存在质量问题,如存在质量问题,问题类型、问题等级和问题责任单位;3.是否存在安全生产问题,如存在安全生产问题,问题类型、问题等级和问题责任单位;4.是否存在环境保护问题,如存在环境保护问题,问题类型、问题等级和问题责任单位;5.完成整改的问题数量和整改措施;6.已完成的质量检查和评估数量;7.检查人员对建设单位质量管理情况的综合评价和建议。
四、检查记录:1.检查日期:2.检查人员:3.检查内容:4.检查情况和结果记录:5.整改情况记录:6.完成的质量检查和评估记录:7.检查人员综合评价和建议:五、附件:1.相关法律法规和标准文件;2.施工合同;3.质量管理制度和档案;4.质量检查和评估记录;5.其他相关文件。
六、检查总结:建设单位质量检查是保障项目质量和安全的重要环节,通过本次检查,发现并解决了一些问题,但也需要进一步加强对质量管理的监督和检查。