公司采购管理的作业办法
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某某公司物资设备采购暂行管理办法第一章总则第一条为了规范物资设备采购行为,降低物资设备采购成本,确保各项物资供应,加强物资设备采购的监督管理,特制定本规定.第二条本办法是物资设备采购管理行为的基本规范.第三条物资设备日常采购工作由综合部负责。
第二章适用范围范围及职责第一条本办法适用于办公用品、接待用品、劳保用品、原材料等常规物资设备的采购。
第二条采购人员职责(一)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (三)负责按时、按质、按量地采购中心所需物资; (四) 负责对采购活动中取得的发票进行及时报销;(四)工程项目等大额物资设备的采购由部门经理以上级别人员办理。
第三章采购流程管理第一条为强化采购效率、降低采购成本,各部门需在每季度最后一个月末报送下季度采购计划至库管人员,库管人员综合库存情况拟定采购计划,再由采购人员按计划进行统一采购.原则上,每季度进行一次集中采购任务(项目工程、食堂除外),编制采购计划时,要从实际使用情况出发,避免盲目提报计划造库存积压损失.第二条采购人员根据采购计划,在进行询价、议价、比价后填制《某某公司物资设备采购审批表》,经审核批准后,组织实施采购并办理验收入库。
第三条如遇特殊情况,需临时采购的,需经副总经理及以上级别人员书面或电话同意,方可先采购,后补办手续.第四条凡经常使用,日常消耗,且可以长期保存的材料,应依据库房容量,可适当进行大量采购.第五条采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行。
第六条采购活动中应优先选择高性价比,且能够开具增值税专用发票的供货商。
第七条物资设备入库时,应填写《物资设备采购验收单》办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数量,检查包装封印是否完好,相关人员应按验收单上的要求签字,以履行其职责.第四章总结第三条本规定最终解释权由综合部所有。
零星采购管理作业指引
1指引概况
2指引说明
2.1零星采购的必要条件
(1)采购预估金额或成本目标在2万元(含)以内的招标采购项目可采用零星采购方式进行;
(2)零星采购项目在已批准的招标采购工作计划范围内;
(3)零星采购项目应符合已批准的项目合约规划要求;
(4)具备符合采购需求的施工图纸和技术规范;
(5)施工工艺及技术要求采用行业内普遍采用的工艺技术,无特殊复杂工艺要求;
(6)零星采购金额不得突破该项目目标成本。
2.2入围单位的要求
(1)最终零星采购入围单位数量不得少于2家;
2.3零星采购文件编制要求
(1)内容应包括技术要求、商务要求、报价格式、图纸等。
2.4零星采购程序
(1)零星采购回复次数原则上不应超过2次;
(2)以技术评审通过,商务合理最低价为确定原则;
(3)零星采购定标审批时需对询价金额、计价方式、付款要求、与目标成本对比情况等做出详细说明;
2.5其余参照《单项招标管理作业指引》执行。
3支持文件
3.1《单项招标管理作业指引》。
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程篇1一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
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公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
公司采购管理规定一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资),非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。
(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。
第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程,提高采购效率,确保采购质量,降低采购成本,特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则:1. 法规遵循原则:严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度;2. 效率优先原则:优化采购流程,提高采购效率;3. 质量保证原则:确保采购物资的质量符合公司要求;4. 成本控制原则:合理控制采购成本,实现经济效益最大化;5. 透明公开原则:采购活动公开透明,接受监督。
第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门,负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。
第五条采购管理部门应具备以下职责:1. 负责制定采购作业文件,明确采购流程、标准和要求;2. 组织采购人员的培训,提高采购人员的业务素质;3. 监督采购活动的执行,确保采购活动的合规性;4. 定期对采购活动进行评估,总结经验,改进不足;5. 协调与供应商的关系,维护公司利益。
第六条采购人员应具备以下条件:1. 具有良好的职业道德和职业操守;2. 具备相关专业知识,熟悉采购业务流程;3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神;4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。
第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划,制定年度采购计划,明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。
第八条采购计划应包括以下内容:1. 采购物资的名称、规格、型号、数量;2. 采购物资的质量要求;3. 采购物资的价格范围;4. 采购物资的交货时间;5. 采购物资的供应商;6. 采购预算。
第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制,并报公司领导审批。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节:1. 需求申请:各部门根据生产、经营需要提出采购申请;2. 采购计划:采购管理部门根据需求申请,制定采购计划;3. 询价与比价:采购人员对供应商进行询价,并进行比价;4. 供应商选择:根据询价结果和供应商资质,选择合适的供应商;5. 合同签订:与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务;6. 采购执行:按照合同约定,组织采购物资的验收、入库、付款等;7. 采购评估:对采购活动进行评估,总结经验,改进不足。
采购作业管理办法1.目的为了规范企业采购行为,加强对采购的监督管理,努力降低采购成本,提高企业经济效益,特制定本办法。
2.适用范围公司所有采购的实施3.职责与权限3.1总经办采购员执行本程序,负责寻找供商、谈判、询议价货比三家,制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收,以及提供产品物料表(BOM)。
3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核,对“采购订单”审核签名确认。
4.定义4.1生产物料:指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称,也指BOM表所含有的物料,由生产中心申购。
4.2委外加工:指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动,由生产中心申请。
4.3非生产性物料:指相关维修、设备、总务后勤等物料采购,由企管部门申购。
5.工作程序5.1采购技术资料5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前,总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准,经加盖受控印章后转交供应商。
5.1.2若采购物料为供应商自行开发,总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料,由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案,作为进货检验的依据。
5.1.3在供应商批量供货期间,因某种原因导致生产物料技术标准的变更,按“采购合同”执行。
5.2采购流程5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”,其它部门需请购物料或辅助材料时,由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。
委外加工同“采购作业流程”进行,经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。
5.2.2询价作业:采购在填写“采购订单”前,对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理,制定本制度。
遵循公平、公正、公开的原则,减少采购成本,提高采购效率,保证采购质量,保护公司利益。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。
三、采购流程1.需求确认:各部门、项目组织需提出采购申请,包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息,经部门负责人审批后,方可提交给行政部门。
2.采购准备:行政部门接收采购申请后,进行市场调研,确定适用的采购渠道、供应商等,编制采购方案。
若涉及资金较大的采购,需提交公司领导层审批。
3.招标或询价:根据不同的采购项目,行政部门可选择招标或询价,邀请多家合格供应商参与。
在保证公平竞争的前提下,选择性价比最高的供应商。
4.签订合同:选择好供应商后,按照公司的合同管理制度,与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,并提醒供应商保证产品质量和按时交货。
5.采购执行:验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责,保证采购品质和支付合规,同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。
6.采购结算:对采购过程中的费用进行统计核对,保障采购流程合规及预算控制,提交报销申请至公司财务部门。
四、供应商管理1.供应商准入:行政部门应设定供应商充分准入标准,包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。
2.供应商评估:行政部门应建立供应商评估体系,对供应商在合作过程中的表现进行定期评估,包括产品质量、交货准时性、服务态度等。
3.供应商分类:根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理,灵活选择供应商。
五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度,杜绝违规行为。
六、监督管理1.内审:公司内设内审部门,对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核,发现问题及时纠正。
2.外审:公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计,确保公司采购活动合规。
3.监督检查:公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查,发现问题及时整改。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面:
1. 采购计划编制:采购部根据公司的需求和战略规划,制定年度、季度或月度的采购计划,包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估:采购部负责建立供应商数据库,收集供应商信息,根据采购需求和公司的采购策略,选择合适的供应商。
同时,采购部需要定期对供应商进行评估,评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理:采购部根据公司的采购管理制度,制定一套规范的采购流程,包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程,确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理:采购部需要与供应商建立稳定的合作关系,加强沟通和合作,及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况,确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理:采购部需要对采购成本进行有效管理,包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施,以降低采购成本,提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告:采购部需要定期对采购数据进行分析和报告,包括采购额、采购品类、供应商评估等指标,以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之,公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率,同时注重供应商管理和成本控制,以提高公司的竞争力和业务发展。
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划;安排品种结构、库存结构,按药品属性,做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购;2、制定季度、月度应付账款还款计划;3、负责退回、退厂品种,报损报溢品种的'业务审核、报批手续;4、采购合同的签订、执行;5、临时补货计划的指导,并每年或月筛选补货品种,降低采购成本;6、监控供应商促销政策和让利的落实;7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析,组织审核处理滞销货物,尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作,是企业安全生产管理工作的重要组成部分,防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中,必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表,《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准,密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准,每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管,定期进行校验,超期保管的劳保防护用品要进行检验,不合格的应作报废处理,严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前,应认真仔细的检查,应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象,禁止使用。
七、作业人员进入工地,必须正确佩戴好劳保用品,在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。