计量管理体系内部审核程序

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计量管理体系内部审核程序

1.目的

通过实施计量管理体系内部审查,确保其符合企业二级计量保证确认体系的要求,并与公司的计量管理工作相适应。

2.适用范围

适用于公司内部对计量管理体系的审核。

3.职责

3.1 公司管理者代表负责任命公司内审员,批准公司内审组成员,确定审核时间。

3.2 计量室负责制定年度内部审核计划,并报品管部部长审批。

3.3 计量室负责内部审核的策划、组织和实施。

3.4 审核组负责按照计量体系内部审核计划编制计量体系内部审核检查表,实施现场审核,根据审核结果开出各部门的不合格项和内部审核报告,并提出纠正措施,对纠正措施的执行情况进行最终验证。

3.5 各相关部门配合内部审核的实施并根据审核组开出的不合格项实施纠正预防措施。

4.审核程序

4.1 编制审核计划

4.1.1 每年年初,计量室负责编制年度内审计划,确定审核的时间和频次,报品管部部长批准。

4.1.2 内部审核每年不少于一次,且计量管理体系各要素每年至少审核一次。

4.2 实施准备

4.2.1 审核实施前,由计量室编制《计量体系内部审核计划》报公司品管部审批,并于审核前一周发放各相关部门及内审员。

4.2.2 计量室负责组织相关人员组成计量体系审核组并报公司管部品管部部长批准。

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