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钢绞线项目立项申请报告模板

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钢绞线项目立项申请报告

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx实业发展公司

(二)项目规划机构

xx泓域咨询

(三)公司简介

展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提

升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始

终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务

理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制

出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。顺应经济新常态,需要公

司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创

新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等

路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

(四)公司经济效益分析

上一年度,xxx公司实现营业收入10873.46万元,同比增长20.88%(1878.46万元)。其中,主营业业务钢绞线生产及销售收入为9134.93万元,占营业总收入的84.01%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额2555.24万元,较去年同期相比增长279.70万元,增长率12.29%;实现净利润1916.43万元,较去年同期相比增长183.22万元,增长率10.57%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

(一)项目名称

钢绞线项目

总体而言,“十三五”时期,机遇与挑战交织,仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势,审慎把握我国经济发展的新特点新要求,立足新阶段新问题,牢牢把握发展机遇,积极应对风险和挑战,以更强的责任担当,更大的改革魄力,更广的开放胸怀,

更实的创新精神,主动作为,积极进取,努力实现“十三五”经济社会发

展的新跨越。

(二)项目选址

某某高新区

武汉,简称汉,别称江城,是湖北省省会,中部六省唯一的副省级市,特大城市,国务院批复确定的中国中部地区的中心城市,全国重要的工业

基地、科教基地和综合交通枢纽。截至2019年末,全市下辖13个区,总

面积8569.15平方千米,建成区面积812.39平方千米,常住人口1121.2

万人,地区生产总值1.62万亿元。武汉地处江汉平原东部、长江中游,长

江及其最大支流汉江在城中交汇,形成武汉三镇隔江鼎立的格局,市内江

河纵横、湖港交织,水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理

中心,武汉素有九省通衢之称,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江

中游航运中心,其高铁网辐射大半个中国,是华中地区唯一可直航全球五

大洲的城市。武汉是联勤保障部队机关驻地、长江经济带核心城市、中部

崛起战略支点、全面创新改革试验区,也是全国三大智力密集区之一,中

国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求,武

汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国

际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉是国家历史文化名城、

楚文化的重要发祥地,境内盘龙城遗址有3500年历史。春秋战国以来,武

汉一直是中国南方的军事和商业重镇,明清时期成为楚中第一繁盛处、天

下四聚之一。清末汉口开埠和洋务运动开启武汉现代化进程,使其成为近代中国重要的经济中心,被誉为东方芝加哥。武汉是辛亥革命首义之地,近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。

(三)项目用地规模

项目总用地面积22904.78平方米(折合约34.34亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.03%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度182.30万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积22904.78平方米,建筑物基底占地面积13062.60平方米,总建筑面积36418.60平方米,其中:规划建设主体工程28297.28平方米,项目规划绿化面积2638.12平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1752.53万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量1364100.99千瓦时,折合167.65吨标准煤。

2、项目年总用水量13289.20立方米,折合1.13吨标准煤。

3、“钢绞线项目投资建设项目”,年用电量1364100.99千瓦时,年总用水量13289.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.78吨标准

煤/年。达产年综合节能量47.60吨标准煤/年,项目总节能率26.19%,能

源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资8265.19万元,其中:固定资产投资6260.18万元,

占项目总投资的75.74%;流动资金2005.01万元,占项目总投资的24.26%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18352.00万元,总成本费用14553.57万元,税

金及附加154.49万元,利润总额3798.43万元,利税总额4476.84万元,

税后净利润2848.82万元,达产年纳税总额1628.02万元;达产年投资利

润率45.96%,投资利税率54.16%,投资回报率34.47%,全部投资回收期

4.40年,提供就业职位295个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新区

及某某高新区钢绞线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高

新区钢绞线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“钢绞线项目”,本期工程

项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展,为社会提供就业职位295个,达产年纳税总额1628.02万元,可以促进某某高新区区域经济的繁荣

发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.96%,投资利税率54.16%,全部投资回

报率34.47%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含

建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化

投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实

中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民

间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资

增速,占全部投资的比重达到62.6%。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

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