三公经费机关运行经费和国有资产占用情况公开表
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附表4
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
注:1.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2.“三公”经费增减变化说明:2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计84万元,比上年增加19.5万元。
其中:因公出国(境)费70万元,占8
3.33%,与上年增加20万元,增加的主要原因是2018年计划到国(境)外开展一系列招商引资和考察工作;公务用车运行维护费
4.5万元,占
5.36%,与去年持平,持平的主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低,公务用车费用维持在基本运行状态;公务接待费9.5万元,占11.31%,比上年减少0.5万。
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
单位:万元
蚌埠市禹会区经信委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为4.11万元。
为全面反映“三公”经费预算。
其中:因公出国(境)费预算为0,公务接待费预算为1.11万元,公务用车购置及运行费预算为3万元。
具体情况如下:(一)因公出国(境)费预算为0万元。
2015年蚌埠市禹会区经信委因公出国(境)团组0次,出国(境)预算0人次。
(二)公务接待费预算为1.11万元。
比去年同期减少0.28万元。
下降20.14%。
下降的主要原因是严格执行中央八项规
定,厉行节约,严控三公经费预算。
(三)公务用车购置及运行费预算3万元,比去年同期减少1.12万元。
下降27.18%。
下降的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严控三公经费预算。
三公经费公开情况报告模板
三公经费公开情况报告模板
报告期间:(填写报告涵盖的时间段,例如:2021年1月1日至2021年12月31日)
报告单位:(填写报告的单位名称)
报告人:(填写报告人姓名及职务)
1. 三公经费支出总体情况
本报告周期内,本单位共支出三公经费(包括公务接待、公务用车、公务差旅等)总金额为(填写金额),下附详细列表:
(填写详细的支出项目及金额,可以包括每项支出的具体用途和受益人等信息)
2. 公务接待费支出情况
本报告周期内,本单位共支出公务接待费用总金额为(填写金额),主要涉及以下方面:
(填写具体的接待活动项目及金额,包括受邀人员范围、活动目的等信息)
3. 公务用车费支出情况
本报告周期内,本单位共支出公务用车费用总金额为(填写金额),主要涉及以下方面:
(填写具体的用车活动项目及金额,包括用车次数、里程、目的地等信息)
4. 公务差旅费支出情况
本报告周期内,本单位共支出公务差旅费用总金额为(填写金额),主要涉及以下方面:
(填写具体的差旅活动项目及金额,包括出差人员、出差地点、出差天数等信息)
5. 三公经费公开情况
本单位在本报告周期内积极推进三公经费的公开工作,以下是本单位在三公经费公开方面的主要举措:
(填写具体的公开措施和实施情况,如是否向公众公开三公经费明细、是否在单位官网及其他媒体发布相关信息等)
6. 其他相关情况
(填写其他与三公经费相关的事项,如是否存在违规使用经费、是否存在经费管理控制不够严格等情况)
7. 下一步工作计划
(填写下一步进一步推进三公经费公开的工作计划,如完善公开机制、加强内部管理监督等)
本报告完毕。
报告人签名:日期:。
2020年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表一、主要职能、职责二、机构设置情况第二部分 2020 年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、 2020 年“三公”经费财政预算安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明五、政府采购预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明第三部分其他公开事项(条件成熟的部门公开)一、转移支付情况说明二、重点项目预算绩效目标情况说明三、国有资产占有使用情况说明第四部分名词解释详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
第五部分 2020 年部门预算公开表一、 2020 财政拨款收支预算总表二、 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表三、 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分本部门概况一、主要职能、职责(一)在旗人力资源和社会保障局的直接领导和上级业务部门指导下,认真贯彻执行党和国家的社会保险法律法规、条例及相关的政策措施。
(二)负责用人单位及个人参加养老保险、工伤保险。
(三)负责经办社会养老、工伤社保业务,严格执行上级部门制定实施的各项政策措施,保证各项工作正常运行。
(四)负责编报社会保险基金管理和收支预决算,定期向社会公布各项社会保险费收支情况。
(五)负责社会保险业务档案的建立和管理工作。
(六)管理基本养老保险个人账户。
(七)确保各项社会保险基金运营安全,按规定程序做好申报、审核、审批并适时足额支付各项社会保险待遇。
(八)负责搞好企业离退休人员社会化管理服务工作。
(九)负责社会保险政策、法律、法规和有关知识的宣传,提高全民社会保险意识。
(十)完成旗委、政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况鄂托克前旗社会保险事业管理局隶属旗人力资源和社会保障局,副科级建制。
芜湖市XX(部门、单位名称)2021年一般公共预算“三公”经费预算(具体内容与本部门(单位)2021年“三公”经费预算实际情况相衔接)一、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位:万元二、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明芜湖市XX(部门、单位名称)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元,比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%。
其中:因公出国(境)费支出预算为*.*万元,公务接待费支出预算为*.*万元,公务用车购置及运行费支出预算为*.*万元。
具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出预算*.*万元, 比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……。
该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况说明)。
经费使用严格执行《芜湖市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕272号)、《芜湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2015〕433号)等相关规定。
(二)公务接待费支出预算*.*万元,比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……。
该项经费主要用于……(各部门、单位根据公务接待具体情况说明)。
经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《芜湖市财政局关于调整芜湖市市直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2019〕626号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出预算*.*万元,比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%。
其中:公务用车运行费*.*万元,比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……;该项经费主要用于……(各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明)。
部门预算和“三公”经费预算公开表(表1)湘潭市政府政务服务中心2017年财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款1323.44 一、本年支出1323.44 经费拨款1323.44 (一)一般公共服务支出1323.44 纳入一般公共预算管理的非税收入(二)国防支出拨款二、政府性基金收入(三)公共安全支出(四)教育支出(五)科学技术支出(六)文化体育与传媒支出(七)社会保障和就业支出(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年收入总计1323.44 支出总计1323.44部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)湘潭市政府政务服务中心2017年一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2010350 事业运行253.26 253.262010305 专项业务活动508.6 508.62010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出561.58 561.58 合计1323.44 253.26 1070.18部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)湘潭市政府政务服务中心2017年一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款合计253.26 215.7 37.56 30101 基本工资69.36 69.3630102 津贴补贴58.32 58.325.7830103 奖金 5.7844.5430104 社会保障费44.5417.2830107 绩效工资17.280.1230108 独生子女费0.120.8330302 退休人员春节慰问费0.8319.4730311 住房公积金19.4730201 办公费10.05 10.05 30202 印刷费 1.3 1.3 30205 水电费 2.16 2.16 30207 邮电费0.86 0.86 30211 差旅费 4.75 4.75 30213 维修(护)费 1.3 1.3 30215 会议费 2.59 2.59 30216 培训费 1.08 1.0830217 公务接待费 3.24 3.24 30228 工会经费 1.53 1.53 30229 福利费 3.19 3.19 30231 公务用车运行维护费 4 4 30299 其他商品和服务支出 1.54 1.54合计226.34 215.7 37.56部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)湘潭市政府政务服务中心2017年一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元上年预算数本年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费24.3 0 8 8 16.3 20.3 0 4 4 16.3附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)政府性基金预算支出表单位:万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项无无00合计00部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)湘潭市政府政务服务中心2017年部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款1323.44 一、本年支出1323.44经费拨款1323.44 (一)一般公共服务支出1323.44 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(二)国防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款(四)教育支出四、上级补助收入(五)科学技术支出五、其他收入(六)文化体育与传媒支出(七)社会保障和就业支出(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年收入总计1323.44 支出总计1323.44部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)湘潭市政府政务服务中心2017年部门收入总表单位:万元功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入科目编码科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款类款项2010305 专项业务活动508.6 508.6508.62010350 事业运行253.26 253.26253.262010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出561.58 561.58561.58合计1323.44 1323.441323.44部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)湘潭市政府政务服务中心2017年部门支出总表单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项2010350 事业运行253.26 253.262010305 专项业务活动508.6 508.62010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出561.58 561.58合计1323.44 253.26 1070.18。
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:
万元:
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)一般公共预算基本支出表
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)政府性基金预算支出表
单位:
万元:
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)部门支出总表。
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位负责人:贾建红 财务负责人:勾刚刚 经办人:石永涛。
“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况公开表
部门:平武县大桥镇人民政府金额单位:万元项 目统计数项 目统计数
行次行次
栏 次1栏 次2
一、“三公”经费支出1—二、机关运行经费1979.77(一)支出合计2 6.23(一)行政单位2079.77
1.因公出国(境)费3(二)参照公务员法管理事业单位21
2.公务用车购置及运行维护费4 4.1822
(1)公务用车购置费5三、国有资产占用情况23
(2)公务用车运行维护费6 4.18(一)车辆数合计(辆)242 3.公务接待费7 2.05 1.部级领导干部用车25
(1)国内接待费8 2.05 2.一般公务用车262 (2)国(境)外接待费9 3.一般执法执勤用车27
(二)相关统计数10 4.特种专业技术用车28
1.因公出国(境)团组数(个)11 5.其他用车29
2.因公出国(境)人次数(人)12(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)30
3.公务用车购置数(辆)13 31
4.公务用车保有量(辆)142 32
5.国内公务接待批次(个)1560 33
6.国内公务接待人次(人)16586 34
7.国(境)外公务接待批次(个)17 35
8.国(境)外公务接待人次(人)18 36
注:数据来源于部门决算CS05部门决算相关信息统计表。