仓库管理操作SOP
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仓库管理操作SOP★第一篇:仓库管理操作SOP仓储管理标准化操作1.收货流程 1.1.正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。
1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知相关部门等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。
1.1.3 卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及规格保质期与单据严格相符。
任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,送货单等。
破损,短缺的情况须及时上报,以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放置,不可倒置。
1.1.5 收货人员签收送货箱单,并填写送检单据,同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号/订单号)、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。
1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管,核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料,仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据,仓库收货人员有权拒收货物(特殊情况除外如:特急料但需要求相关人员的签名确认),在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符,否则仓库拒绝收货。
仓库管理操作SOP仓库管理操作SOP(Standard Operating Procedure),是指规范仓库管理操作的一套标准程序和指引。
通过SOP的制定和执行,可以提高仓库工作的效率和准确性,减少错误和损失。
下面是一个简要的仓库管理操作SOP的示例,共计超过1200字。
一、接收货物1.检查运输车辆的车牌号和货物的装卸单是否一致。
2.核对货物箱数、件数和货物数量是否与装卸单一致,并记录在接收记录表格中。
3.检查货物包装是否完好,如有破损或漏货应立即通知相关部门。
4.进行相应的检查和称重,确保货物质量和数量准确。
5.根据货物类型和性质,按照相应的方式进行贴标和分类。
二、分配存放位置1.根据货物的性质、尺寸和存放要求,将货物分配到相应的存放区域或货架上。
2.对于易腐烂、易燃烧或其他特殊货物,应按照规定的安全标准进行存放,并标识出明显的警示符号。
3.将货物的存放位置及数量记录在库存管理系统中,确保及时准确地获取货物信息。
三、出库操作1.根据客户订单和出库申请单,将需要出库的货物从库存中准确无误地捡配出来。
2.核对货物数量和品项,确保与出库申请单一致,如有差异应及时通知相关部门。
3.对于需要托运的货物,按照相应的流程进行包装和标记,并准备好相应的运输文件和合同。
4.将货物装车,并核对装车单和货物清单,确保货物完整无误。
5.对于退货货物,按照退货程序进行处理,并及时更新库存管理系统。
四、库存盘点1.定期对仓库内所有货物进行全面盘点,确保库存数量与系统数据一致。
2.采用逐批次或逐品项盘点的方式,避免对库存造成过多的干扰。
3.盘点过程中,如发现库存与系统数据不符,应立即进行调整并记录在库存管理系统中。
4.盘点完成后,生成盘点报告并进行审核,确保盘点结果的准确可靠。
五、货物安全和环境保护1.定期检查仓库设施和设备的安全性和可靠性,如有问题应及时修理和维护。
2.建立和执行安全和防火措施,确保货物和人员的安全。
3.定期组织培训,提高员工对安全和环境保护的意识,防止事故和污染发生。
仓库管理操作SOP仓库管理操作SOP(Standard Operating Procedure)是指针对仓库管理工作中的常规操作流程进行规范和标准化,确保仓库管理的高效性和准确性。
以下是一份针对仓库管理操作的SOP范例,详细描述了常见的仓库管理操作流程和相关注意事项。
一、入库操作1.来货验收a.检查货物的数量、外观和质量,确保符合订单要求。
b.使用相关设备(如称重器或扫描仪)对货物进行检测和记录。
c.若发现货物有损坏或数量不符,请在相关文档上作出明确记录,并及时通知上级主管或采购部门。
2.入库登记a.在库存管理系统或相关文档中记录入库的货物信息,包括货物名称、数量、供应商信息等。
b.若有特殊要求(如合格证、质检报告等),需将相关文件与货物一同存放,并在登记时进行标识。
3.货物上架a.根据货物的特性、大小和储存要求,选择合适的货架进行上架。
b.在货物和货架上设置明显的货位编号,并记录到库存管理系统中。
c.定期对货架进行检查和维护,确保货架的安全性和稳定性。
4.入库资料归档a.将入库相关的文档(如货物清单、发票、质检报告等)归档,并按日期顺序进行分类存储。
二、出库操作1.出库订单确认a.确认出库订单的准确性和完整性,包括货物名称、数量、收货地址等信息。
b.若订单有变更或疑问,请及时与销售部门或客户确认。
c.将订单进行分类和编号,并记录到出库管理系统中。
2.货物拣选a.根据出库订单,在库存管理系统中查找相应货物的位置和数量。
b.仓库人员按照订单要求,将货物从库存中拣选出来,并放置在指定的集货区域。
3.货物包装a.根据货物的特性和运输要求,选择合适的包装材料(如纸箱、泡沫等)进行包装。
b.在包装上标注明确的货物信息(如货物名称、数量、重量等)和运输标识。
4.发货确认a.通过称重、扫描等方式对包装后的货物进行确认和记录。
b.在出库管理系统中标记相应的货物为已发货,并记录发货日期和运输方式。
c.将相关的发货单据和文件归档,并提供给相应的物流部门。
仓库管理标准操作流程一、仓库领班、仓库管理员岗位职责1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单,核对物品的名称、数量、质量状况,核对正确后采用物料先进先出法发放物料。
2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录,做到日清日结,物料进出及结存数据的正确无误。
必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物一致。
发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。
3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
要注意审查票据的正确性和有效性。
5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收,不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿赂,为其大开方便之门,质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。
6、合理设置各类物资和产品的明细账簿,根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。
7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。
定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送上级财务人员,责成相关部门及时加以处理。
8、必须正确及时报送规定的各类报表。
9、严格按照仓库标准操作流程,进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生,禁止仓管人员私开领料(出库)凭证,弄虚作假,以单补仓。
10、卫生每天清扫库房,并保持清洁。
定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。
保持库房的潮湿温度。
11、消防安全,消防做到熟练使用灭火器,消防设施、设备。
灭火器材严禁挪做他用,其设置应由专业人员鉴定后实施,并保证随时可以使用。
库内不设长明灯,做到人走灯灭。
灯具与货物保持1米以外的距离,通道保证1米以上的宽度,物高距屋顶应大于50公分。
其他人员不得随意进入库房,库门应达到防盗标准。
12、完成上级交派的其它工作任务。
仓库SOP操作流程概述仓库SOP(Standard Operating Procedure,标准操作规程)是指在仓库管理中制定的一套操作流程和标准规范,以确保仓库工作的高效性、准确性和安全性。
本文将介绍仓库SOP的操作流程,包括收货、储存、出货、库存盘点等主要环节。
收货操作流程收货是指将供应商送货的物品进入仓库的过程。
以下是收货操作流程的简要步骤:1.确认收货通知:仓库管理员根据采购部门或供应商提供的收货通知,了解即将到达仓库的物品的种类和数量。
2.准备接收区域:确保收货区域整洁有序,并检查所需的收货设备是否就绪,如纸箱、托盘、货架等。
3.货物验收:仓库管理员根据收货通知,检查送货单上的物品种类、数量和规格是否与实际送货内容一致。
如有差异,应立即联系供应商或采购部门进行核实。
4.质量检查:对收到的物品进行质量检查,确保不良品不会进入仓库,以免产生损失和安全风险。
5.进货登记:将已验收的物品信息录入仓库管理系统,并分配储存位置。
储存操作流程物品储存是仓库管理中的核心环节,良好的储存操作流程能够确保物品的安全和易于查找。
以下是储存操作流程的简要步骤:1.分配储存位置:根据物品属性、大小、重量等因素,为每个物品分配合适的储存位置,确保仓库空间的合理利用。
2.货物上架:将物品按照分配的储存位置放置到对应的货架、仓位上,并按照一定的标识方式标记位置,便于后续查找。
3.储存记录:将物品的储存信息及位置记录到仓库管理系统,确保信息的准确性和及时性。
4.安全储存:对易腐、易燃、有毒等特殊货物,应按照相关规定的要求进行专门储存,确保安全。
出货操作流程出货是指从仓库中将货物发运给客户的过程。
以下是出货操作流程的简要步骤:1.接收出货通知:仓库管理员根据销售部门或客户提供的出货通知,了解需要出货的物品种类、数量和出货时间等要求。
2.准备出货单:根据出货通知,填写出货单并确认物品的储存位置,方便后续的查找和装载。
3.物品拣选:根据出货单的要求,仓库人员按照货位上的物品信息进行拣选,确保出货物品的准确性。
成品仓库SOP操作程序一、目的本规定是为了提高仓库管理水平,加强成品出库、入库和退库的规范性,保证物资的安全,提高仓库周转率。
二、范围适用于成品仓库的管理三、内容1.入库1.1仓管员接收到车间《入库转序单》,确认产品订单号、产品名称、项目名称、数量等信息正确完整。
1.2仓管员与车间人员清点数量,签字确认。
1.3仓管员协同搬运人员将入库成品摆放至对应库位。
1.4仓管员依据《入库转序单》录入到ERP系统,并打印入库单。
1.5车间人员在入库单上签字确认,仓管员将《入库转序单》白红联和入库单黄联传递给车间人员,将入库单红联传递给财务人员。
2.出库2.1仓管员接收《销售发货单》或《售后发货单》,确认是否有销售部、财务部相关人员以及总经理的签名。
2.2仓管员按照《销售发货单》或者《售后发货单》配货,协同搬运人员将成品摆放至发货区。
2.3仓管员通知成品品检按照《销售发货单》或者《售后发货单》复核并签字确认。
2.4仓管员与第三方物流人员清点数量签字确认,通知装卸组长组织人员装车,开具放行条。
2.5仓管员按照《销售发货单》或《售后发货单》在ERP系统中出库。
2.6仓管员将《销售发货单》或《售后发货单》的两联传递给物流人员,一联传递给财务人员,一联给销售人员,一联留底以便以后查询。
3.退库3.1仓管员在ERP系统中红字入库,并打印入库单。
3.2仓管员协同车间人员将成品搬运至车间清点数量,要求车间人员在入库单上签字确认。
3.3仓管员将入库单红联传递给财务人员,黄联传递给车间人员,白联留底以便日后查询。
4.盘点4.1做好盘点计划。
4.2盘点前,做好原材料仓库的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分。
4.3盘点时,各区域经办人协助稽核人员现场清点,如稽核人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致,则应安排相关人员再次进行盘点。
4.4盘点后,各区域经办人整理相关资料,撰写《盘点结果报告》。
5.报废5.1呆滞物料报废需由仓管员开具报废单,经仓储部经理、品质部经理、生管部经理、生产部经理、财务部经理、分厂总经理、总经理签字确认,由仓储部门按照报废单结果执行。
SOP仓库管理操作流程简介仓库管理操作流程(SOP,Standard Operating Procedure)是指在仓库日常运营过程中,对物品的收发、储存、盘点和调拨等操作进行规范化和标准化管理的一套流程。
通过制定和执行SOP,可以提高仓库的运作效率和准确性,降低错误率和损失,确保物品的合理存放和追踪,并提供相关数据支持,以便更好地服务于供应链和客户需求。
本文将介绍一套常用的SOP仓库管理操作流程,以便帮助仓库管理人员更好地处理日常工作。
1. 接收物品1.1 物品验收•仓库人员应在收到物品时进行验收,核对物品的种类、数量和质量是否与货物清单一致。
•对于有损坏或缺失的物品,应及时记录并与供应商、客户协商处理。
•验收合格的物品应及时进行入库处理。
1.2 入库处理•仓库人员应确认验收合格的物品是否符合存放标准,并进行分类整理。
•为物品贴上标签或贴纸,标明物品名称、规格型号、收货日期等必要信息。
•将物品按照一定规则摆放在指定货架、货位上,并记录其具体位置和存放数量。
2. 出库管理2.1 出库申请•客户或其他相关部门提出出库申请时,仓库人员应核实申请内容、确认物品出库的合理性和准确性。
•确认申请无误后,及时启动出库流程。
2.2 出库操作•根据出库申请,仓库人员应按照物品的位置、数量等信息,准确取出物品。
•对于有保存期限或特殊要求的物品,应特别注意其有效期和质量。
•出库完成后,及时更新仓库系统中的库存信息。
3. 盘点管理3.1 定期盘点•根据计划,定期对仓库的物品进行盘点,以确保库存数量和质量的准确性。
•由专人组成盘点小组,按照规定流程,对每个货位、每种物品进行逐一核对记录。
3.2 盘点差异处理•在盘点过程中,如发现物品数量、质量与系统记录不符,应及时记录差异并进行调查。
•找出差异的原因,分析并采取相应措施,以避免类似问题的再次发生。
•如果差异无法得到解决,应及时向上级汇报。
4. 调拨管理4.1 调拨申请•相关部门提出调拨申请时,仓库人员应仔细核实申请内容、确认物品调拨的必要性。
仓库标准操作程序(SOP)仓库设施改良登记表编号库号仓库设施的维护或改良措施日期负责人备注5货物入库操作质量和包装状况,采取适当的养护措施,保证货物安全、完好入库。
1.0目的:检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题,分清各方责任,了解入库货物的2.0责任:仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符,数据准确,质量和包装完好。
3.0范围:适用于公司仓库。
4.0步骤:1、货物到达:A.根据运输到货的预报,计划库位,落实装卸,做好接货准备。
B.送货车辆到达仓库时,仓管员应对车况进行检查,四周和箱顶是否完好进行检查,并做好记录。
C.非仓库人员不得进入仓库。
D.货物应在防雨装卸区域安全卸货。
2、入库手续办理。
1.物料抵库后,仓储部人员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
2.通知质量管理部门对物料进行检验,接到其合格通知后办理入库手续。
3.核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”,同时开具“入库单”办理入库手续。
3、物料质检。
质检部接到物料到货通知后,依照工厂的质量标准和质检规范进行质检。
1.质检合格的,质检部出具质检合格报告,仓储部依此办理入库手续。
2.质检不合格的,采购部根据采购合同的约定进行处理。
4、异常处理。
1.交货数量超过“订购量”部分应予退回,超过量较小的,在征得请购部门经理和相关采购人员同意后验收入库,并备注超交数量。
2.交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管同意的,可免补交。
若需补足时,仓储部需通知采购部进行处理。
3.如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,仓储部人员需及时向仓储主管报告,同时通知部门、采购部和供应商,共同去现场鉴定,必要时拍照记录。
单货不符的物料不得接受,如采购部门要收下该物资时,仓储部人员需及时上报上级,并于单据上注明实际收货情况,由采购部签字确认。
4.物料抵库但仓储部尚未收到“订货单”时,仓储部人员应先询问采购部门,确认无误后方可办理入库手续。
仓储管理标准化操作
1. 收货流程
1.1. 正常产品收货
1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。
1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知相关部门等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。
1.1.3 卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及规格保质期与单据严格相符。
任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,送货单等。
破损,短缺的情况须及时上报,以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放置,不可倒置。
1.1.5 收货人员签收送货箱单,并填写送检单据,同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号/订单号)、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC 检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。
1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管,核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料,仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。
并存入相关记录。
1.
2. 退货或换残产品收货
1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据,仓库收货人员有权拒收货物(特殊情况除外如:特急料但需要求相关人员的签名确认),在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符,否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等。
1.2.5 依据单据记入台账。
2. 发货流程
2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字)作为发货依据。
2.1.2 接到公司计划出库通知时,仓管员进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知相关部门安排车辆。
2.1.3 仓管员严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。
2.1.4 仓管员依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
2.1.5 仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。
3. 库存管理
3.1. 货品存放
3.1.1 入库产品需挂好物料管制卡后入位,货物存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。
货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。
3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。
3.2. 盘点流程
3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。
对A类货物须每月盘一次。
B类三个月盘一次,C类三个月一次。
3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。
3.2.3 盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人
员。
至少两名仓管人员进行交叉盘点,将盘点表交于仓库文员,仓库文员将系统数打印出,给仓管员进行数量的匹配,如有数量的差异,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。
如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时上报主管,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。
4.仓库日常管理
仓库日常运作审计表
检查内容
4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等?
4.1.2、作业工具在不用时,停放在指定区域。
4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好。
4.1.4、仓库照明设备是否完好、安全。
(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否)
4.1.5、仓库办单处是否整洁。
(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)4.1.6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。
4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。
4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。
(破损、搁置区存放的货物除外)4.1.10、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。
(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动)。
4.1.11、各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范?
4.1.12、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“管制卡”?
4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?
4.1.14、破损、搁置货物是否在规定日期内处理完毕?
4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?
4.1.16、所有退货的处理必须在3天内完成(特殊情况除外如:外省客户等),并且退货上必须付有“退货单”等依据。
4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。
4.1.18、台账库存和实际库存是否一致?
4.1.19、仓库是否完全按“PMC产品配料清单”备货发货。
4.1.20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。
4.1.21、同一客户的产品,如果可以共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下。
4.1.22、收货时,是否按规定仔细分拣货物。
(检查方法:如果有收货,请检查现场按批号分拣情况;如果无收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物).
5.仓库的保管原则
5.1.1.面向通道进行保管。
为使物品出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。
5.1.2.尽可能地向高处码放,提高保管效率。
有效利用库内容积应尽量向高处码放(根据货物料的属性平面或立体化)。
5.1.3.根据出库频率选定位置。
出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
5.1.4.同一品种在同一地方保管。
为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,仓管员对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
5.1.5.根据物品重量安排保管的位置。
安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在上边。
这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
5.1.6.依据先进先出的原则。
保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。
拟定:审核:批准:。