行政事业单位采购业务流程图
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内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构(见下文)2、对照内控规范和相关法律法规的要求,全面梳理单位主要经济活动的业务流程,找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定,采取控制措施,进行内控设计。
4、完成上述工作后,在单位原有管理制度的基础上,进一步完善单位的制度建设,制度建设应包括的内容:①业务的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。
③主要业务环节的控制设计④业务流程图5、编制内部控制工作手册二、主要经济活动的管理结构业务活动管理部门岗位设置预算业务收支业务债务业务政府采购业务资产业务建设项目业务合同业务决策机构 : 有单位领导班子,部门负责人组成,履行预算管理职能的决策机构。
管理工作机构 : 设在财务不你们,履行预算日常管理职能执行机构 : 各业务部门,执行审批下达的预算指定的归口管理部门或财会部门(一般应为财会部门)指定的归口管理部门或财会部门(一般应为财会部门)决策机构,成立政府采购领导小组,由单位领导、政府采购归口部门,财会部门和业务部门负责人组成。
实施机构,由采购归口部门(成立专门的政府采购部门或指定办公室为归口部门),财会部门,相关业务部门组成监督机构,内部审计部门货币资金:指定的归口管理部门或财会部门(一般应为财会部门)实物资产:设置专门的资产管理部门或指定归口管理部门对外投资:指定的归口管理部门或财会部门(一般应为财会部门)成立专门的管理部门或指定归口管理部门指定归口管理部门,一般为内设法制部门或办公室设置预算编制、审批、执行监督、绩效评价等岗位,明确各岗位职责权限设置收费、稽核、支出审批、收款与会计核算;支出申审核、支付、核算和归档、请和内部审批;付款审批票据、印章管理等关键岗位,和付款执行;业务经办和明确各岗位职责权限会计核算等设置债务申请、审批、经办、举债申请与审批;债务业对账检查等岗位,明确各岗位务经办与会计核算;债务职责权限业务经办与债务对账检查设置政府采购预算编制、采购政府采购预算的编制和审活动执行、采购活动监督等岗定,政府采购需求制定与位,明确各岗位职责权限内部审批,招标文件准备与复核,合同签订与验收,验收与保管,付款审批与付款执行,采购执行与监督检查设置会计、出纳、稽核等资金货币资金支付的审批与执管理岗位,明确票据和印章管行;货币资金的保管和收理责任人,其中,出纳不得兼支账目的会计核算;货币任稽核、会计档案保管和收资金的保管和盘点清查;入、支出、费用、债权、债务货币资金的会计记录和审账目的登记工作,出纳岗位不计监督得由临时人员担任。
物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为开发区各项工作服务,特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品与单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴,严格按照《中华人民共与国政府采购法》与省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失与浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划与审批程序,按照先预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购与列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购,其她人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见与建议,报分管后勤工作的副主任审批后,分管副主任与专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见与建议,报办公室主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人与专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见与建议,由分管办公室的副主任与分管财务的副主任审批通过后,根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局与交易中心申办采购。
内部控制工作开展步骤及业务流程图
一、内部控制工作流程
二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部控制流程图(一)预算管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
(1)预算执行
(2)预算绩效管理
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
(1)预算编制及批复
(2)决算和预算绩效
(二)收支管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
(三)政府采购管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
(四)国有资产管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
(五)建设项目管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
(六)合同管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
四、总结:配套工作
内控制度是对关于本单位有关规章制度的科学化、系统化整合,各单位要在原有内部管理制度的基础上对照分析,参照本指引,建立或完善本单位内部控制体系,并制定内控工作手册。
各单位在内控工作有效开展的基础上,还需建立内控工作的评估机制和监督机制,通过评估工作报告和发挥内部监督机制的监督作用,不断检验、修正和完善本单位的内控工作。
信息化为开展内控工作的有效手段,各单位要根据本单位的实际情况,探索将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中,开展本单位的信息化工作,切实提高内控工作效果。
行政事业单位项目管理业务控制流程图
1.项目发起阶段
- 项目启动:明确项目目标、范围和可行性,编制项目启动报告;
- 立项审批:提出项目立项申请,上级部门审批通过后正式立项;
- 组建项目团队:根据项目需求组建项目团队,确定项目负责
人和成员;
- 编制项目计划:制定详细的项目工作计划,包括时间、成本、资源等方面的安排。
2.项目执行阶段
- 分工协作:根据项目计划,将项目工作分解并分配给相应的
成员,加强沟通和合作;
- 进度控制:根据项目计划和实际执行情况,及时监督和调整
项目进度,确保按时完成任务;
- 质量管理:对项目过程进行检查和评估,保证项目质量符合
要求;
- 风险管理:识别、评估和处理项目风险,采取相应的措施以
减轻风险带来的影响。
3.项目收尾阶段
- 项目验收:按照预定的验收标准,对项目交付的成果进行检
查和确认;
- 结项汇报:编写项目结项报告,总结项目过程和成果,并向
上级部门进行结项汇报;
- 项目归档:整理和归档项目相关文档和资料,便于以后查阅
和参考。
以上为行政事业单位项目管理业务控制流程图的简要流程介绍,可根据实际情况进行适当调整和完善。
行政采购管理流程一、管理目的规行政采购行为,整合公司资源,统一调配公司行政用品,节约财务成本。
二、适用围1.适用部门行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门,这包括公司所有职能部门,其中商品部是采购实施部门。
2.适用对象行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。
三、行政采购管理1. 行政需求计划管理由公司各职能部门根据工作容需求,提交《行政办公用品需求单》至商品部,公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。
要求:各部门的需求计划必须按月制定,在每月20日前完成并提交。
对专业性办公用品的采购,由所需部门协助商品采购部门共同采购。
2.《行政办公用品需求单》的审批流程2.1《行政办公用品需求单》填写要求《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下,但部门又确实需要使用时,填写该单据。
《行政办公用品需求单》须填写完整、准确,涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理;《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署;《行政办公用品需求单》原件提交商品部。
2.2《行政办公用品需求单》审核2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总,并在2个工作日完成评估,评估的依据是公司全年预算及库存状况。
2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。
2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划,未通过的,《行政办公用品需求单》退还申请部门。
要求:各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。
3.行政采购计划制定3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。
3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。
要求:行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。
4.行政采购4.1供应商评估4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。