监理工作质量检查评分表

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检查分类 序号 检查内容 应得分 检查得分 检查中存在的问题

1.1监理企业 1.1.1 监理资质 2

★企业资质等级与所监理工程等级不相符,该工程项目总分评定为0分,并不在进行后续检查

★监理企业允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程,将承揽的监理业务转包以及省外入川从事监理活动无备案的,该工程项目总评分评定为0分,并不在经行后续检查

1.1.2 监理合同 2

1.1.3 监理取费 2

1.2监理人员 1.2.1 总监理工程师 6

★总监理工程师不具备国家规定的有关执业资格、或未按规定注册在本单位的,该工程项目总分评定均为0分,并不在经行后续检查。(限期整改)

★总监理工程师在跨市周的不同项目上兼职的,兼任工程项目数不符合《四川省建设工程监理从业人员管理办法》规定的,有证据表明总监理工程师不到岗或到岗率低于合同约定的,对所监理的工程项目监理工作及相关工程资料不熟悉的,第1.2项评定均为0分。(限期整改)

★总监理工程师的变更未经建设单位的书面同意、有备案要求的围在政府主管部门进行相应的备案变更、总监理工程师一年内变更三次以上(含三次)的,第1.2项评定均为0分。(限期整改)

1.2.2 其他监理人员 7

★专业配置不能满足工程监理工作需要,或不符合《四川省建设工程监理从业人员管理办法》要求的,第1.2项评定均为0分。(限期整改)

★主要人员(监理工程师及以上岗位)执业资格及注册不符合相关规定、无证上岗、假证执业、在注不在岗所占比例大于合同约定或机那里规划进退场计划的30%时,第1.2项评定均为0分。(限期整改)

1.3监理设施 1.3.1 办公设施 2

1.3.2 技术资料 2

1.3.3 上墙资料 2

2.质量安全监理 2.1 工程质量监理情况 10

★现场每发现一项违反国家现行规范、规程、标准中强制性条文而导致的质量隐患或明显的工程质量缺陷的,且监理未正确识别,无相关监理指令发出,扣2分,扣完10分为止。(限期整改)

2.2 现场安全监理情况 10

★现场每发现一项违反国家现行规范、规程、标准中强制性条文而导致的安全隐患,且监理未识别,无相关监理指令发出,扣2分,扣完10分为止。(限期整改)

3.监理实施过程及资料 3.1 现场监理资料管理 2

★现场监理资料分类整理未按《四川省建设工程项目现场监理文件资料组卷指南》执行第3项“监理实施过程及资料情况”扣10分。

★监理文件资料多处出现前后矛盾、逻辑混乱、签字造假、越权签署等严重弄虚作假情况,或多处明显与本工程监理实施过程不符,该工程项目总分评定为0分,并不再进行后续检查。

3.2.1 监理规划 2 3.2监理规划、监理实施细则 ★现场无监理规划的、监理规划中无具体监理岗位人员姓名及职责分工、无各阶段人员进退场计划、无安全生产监理责任相关内容的,第3.2项均得0分。

3.2.2 监理实施细则 2

★无危险性较大的分部分项工程监理实施细则、无保温节能监理实施细则的,第3.2项均得0分。

★按规范规定应编制监理实施细则,但现场无相应监理实施细则的,或明显与本建设工程项目不相符的,或审批签字弄虚作假的,第3.2项均得0分。

检查分类 序号 检查内容 应得分 检查得分 检查中存在的问题

3.3工程开工报审 3.3.1 单位工程开工报审 2

3.3.2 分包工程开工报审 2

★单位工程、分包工程开工未报审,现场已开始施工,监理未正确处置,第3.3项得0分。

★开工条件不符合规定,缺少施工许可等相关建设批准文件,监理未识别,第3.3项得0分。

3.4施工图审查及图纸会审纪要 3.4 施工图审查及图纸会审纪要 2

★现场无合法勘测资料和设计文件,会审纪要中遗留问题后续处理不闭合,且监理未识别,第3/4项均得0分。

3.5施工组织设计、(专项)施工方案报审 3.5.1 施工组织设计报审 2

★未对施工组织设计以及其中的安全技术措施进行审核、施工组织设计编审程序不符合相关规定、质量安全技术措施有违反强制性条文的内容且监理未识别,第3.5项得0分。

3.5.2 专项施工方案报审 2

★未对(专项)施工方案进行审核、(专项)施工方案编审不符合相关规定、有违反强制性条文的内容、按规定需要组织专家论证的未进行论证、施工单位未按专家意见修改完善,且监理未识别第3.5项得0分。

3.6工程材料、构配件、设备报审 3.6 工程材料、构配件、设备报审 3

★用于工程的材料、构配件、设备报验(品种、批次、数量)不符合要求、质量证明文件不齐全,且监理未识别的;项目监理机构未按规定和约定见证取样或弄虚作假的;将不合格的材料按照合格的使用于工程的,第3.6项得0分。

3.7施工控制数量成果报验 3.7 施工控制测量成果报验 2

★施工单位的测量依据有误、测量人员无相应资格、测量设备无有效保护措施,监理未识别的;项目监理机构未对平面控制网、高程控制网进行审查的;未对控制桩进行复核,无独立的复测资料的,第3.7项得0分。

3.8检验批分项工程分部工程报验记录 3.8 检验批分项工程分部工程报验记录 3

★现场无监理规划的、监理规划中无具体监理岗位人员姓名及职责分工、无各阶段人员进退场计划、无安全生产监理责任相关内容的,第3.2项均得0分。 3.9巡视旁站监理记录 3.9 巡视旁站监理记录 3

★未按规定对关键部位、关键工序的施工质量进行旁站,或旁站记录弄虚作假均得0分。

3.10监理工程师通知单及回复单 3.1 监理工程师通知单及回复单 3

★项目监理机构对施工存在质量问题和安全隐患未识别的,或未及时发出监理通知单要求施工单位进行整改的,或质量问题和安全隐患处理不当监理无复查结论的,第3.10项均得0分。

3.11监理工地例会、专题会议 3.11 监理工地例会、专题会议 3

★总监理工程师较少主持和出席会议;议定事项落实不够,处理问题不闭合,或会议纪要整理不及时,内容不齐全,可追溯性差;或未经参会单位会签,第3.11项均得0分。

3.12监理日志 3.12 监理日志 3

★无监理日志或日志不能真实反映监理情况,日志内容与其他监理资料不能相映证,弄虚作假的第3.12项均得0分。

检查分类 序号 检查内容 应得分 检查得分 检查中存在的问题

3.13监理月报 3.13 监理月报 3

★连续2个月及以上没有编制监理月报,或总监理工程师未进行审核签认第3.13项均得0分。

3.14安全生产管理的监理工作及资料 3.14 安全生产管理的监理工作及资料 4

★审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

★对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案,审查施工单位是否组织专家进行论证是否按专家意见进行了修改完善。

★在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患的,签发监理通知单,要求施工单位整改;情况严重的,及时报告建设单位的同时签发工程暂停令。

★施工单位拒不整改或者不停止施工的,及时向有关主管部门报送相关监理报告。

★以上任一项安全生产管理监理工作资料不及时或无效的,第3.14项均得0分

3.15进度、造价控制及合同管理资料 3.15 进度、造价控制及合同管理资料 4

3.16其他有关监理文件记录 3.16 其他有关监理文件记录 3

4.相关单位评价 4.1 建设单位意见 3

4.2 施工单位意见 2 评定等级 85%≤N A等

70%≤N<85% B等

60%≤N<70% C等

N<60% D等 应得分: 实得分: 评定等级:

检查组长签字: 检查组成成员签字:

受检人员签字: 检查日期: 年 月 日