824 仓储盘点稽核表
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仓库盘点表1. 引言仓库盘点是指对仓库中的存货进行全面的清点和核对,以确保存货记录的准确性和库存管理的有效性。
仓库盘点表是在盘点过程中记录存货信息的一种工具,它包含了存货的名称、数量、位置等重要信息,为仓库管理人员提供了一份清晰的存货清单,使其能够更好地进行库存管理和调配。
本文档将介绍仓库盘点表的使用方法和注意事项,帮助仓库管理人员有效地进行盘点工作,提高存货管理的准确性和效率。
2. 仓库盘点表格式和内容2.1 盘点表格式仓库盘点表通常采用表格的形式进行编制,以便于管理人员对存货信息进行清晰和系统的记录。
以下是一份常见的盘点表格式示例:存货编号存货名称存货数量存放位置盘点日期001商品A100A仓库101室2021-01-01 002商品B50B仓库202室2021-01-01 003商品C200A仓库101室2021-01-01 004商品D80C仓库303室2021-01-012.2 盘点表内容仓库盘点表应包含以下基本信息:•存货编号:每种存货在仓库中应有一个独立的编号,方便对存货进行标识和管理。
•存货名称:清晰、准确地记录存货的名称,以便区分各个存货。
•存货数量:记录存货的数量,可以是实际数量或者预估数量。
•存放位置:记录存货在仓库中的存放位置,便于快速定位。
•盘点日期:记录盘点存货的日期,便于后续对存货信息进行追溯。
除了上述基本信息,盘点表还可以根据实际需要添加其他附加信息,例如单位、单位成本、采购日期等。
3. 使用仓库盘点表的步骤使用仓库盘点表进行盘点工作可以分为以下几个步骤:3.1 准备工作在进行盘点工作之前,首先需要准备好所需的工具和材料。
包括盘点表、扫码枪或计数器、纸和笔等。
3.2 开始盘点在盘点开始前,根据存货的先后顺序逐一扫描存货的条形码或者手动输入存货编号,在盘点表的对应列中记录存货的名称和数量信息。
3.3 核对存货数量在记录存货信息的同时,盘点人员需要与实际存货进行核对,确保记录的存货数量与实际存货一致。
QC稽核查检表
仓储管理稽核
工厂品质管理能力稽核及奖惩作业办法宣导
工厂品质管理能力稽核奖惩作业办法
5.6 稽核奖惩:
5.6.1 对年度内工厂品质管理能力稽核评价为A+级的,且在各厂年度
内列前二名的生产部门给予3000奖励,厂长嘉奖一次。
5.6.2品质管理能力整体评价为C级时,对厂长及品管处(本厂)/科(分
厂)主管处以记小过处分,工厂品质管理能力整体评价为D级
时,对总厂长及品质管理部主管处以记小过处分;其他工厂品
质管理能力整体评价为D级时,对厂长及品管科主管处以记小
过处分
5.6.3对稽核中出现1个*号项缺失的对责任人处以警告处分,对出现
2-3个*号项缺失的对科级主管处以警告处分,对出现4个*号项缺失的对处级主管处以警告处分,对出现5个以上(含5个)*号项缺失的对部主管处以警告处分
5.6.4 对稽核缺失改善效果品保中心确认无效的品保中心提报对品管
处(本厂)/科(分厂)主管及工厂厂长处以小过处分
5.6.5 有下列情节之一者,对责任者均记大过处分:
A 稽核过程中,隐瞒事故真相,弄虚作假的,编造数据的;
B 拒绝接受稽核,拒绝提供有关记录和资料的;
5.6.6 其它相关责任人的处罚由厂长自行处理。
仓库盘点计划表模板盘点是指定期或临时对库存商品实际数量进行清查、清点的一种作业。
今天为大家精心准备了仓库盘点计划表模板,希望对大家有所帮助!仓库盘点计划表模板一、盘点目的1、确定存货量以求库存的数量与帐面数相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。
3、向市场提供准确的数据加快货品的流通率。
二、盘点日期XX年X月XX日至XX年X月XX日三、盘点范围成品仓所有成品(服装、鞋类、饰品、样衣等)四、盘点前的准备工作1、人员安排(盘点当日所有人员都不允许请假):盘点监督人:XXX盘点人员:XXXXXX监盘人员:财务部数据负责人:XXX2、盘点前的整理工作:A、货品的整理(对叠装区、辅助饰品类、次品区、样衣等归类并标识摆放),对于混放的货品进行归类,并按年份大类进行摆放(如P类、G类);低于25件的不分色分码,大于25件的服装需分色分码放置;B、仓库异常数据(借衣、店铺退回残次品);C、盘点机的准备(三台充满电的,需一台台式机现场扫描);D、对已经包装好的货物数据进行统计,并做好标识;(需备蓝色标签纸,便于统计后标识)E、盘点文具20套(盘点票、盘点表、透明胶、黑色园珠笔、便携文件夹);F、盘点期间(X月XX日至X月XX日)仓库不受理入库、退货、出货业务3、盘点区域及责任人(人员待定)日期组别/帐号区域组长组员工具备注五、盘点要求1、为了不影响电商出货,XX日所有人员先盘XX仓货品,XX日盘XX仓货品;2、所有参加盘点的人员要严格、认真、负责的态度来参加盘点;如财务抽到谁负责的区域数据异常,由该区域人员重盘;3、请参加盘点人员上班后十分钟内到岗;中途不得离岗,如有紧急事务离开,需另找人替代后方可离岗;各小组的盘点结果由财务部抽盘确认有效、盘点组长通知小组工作结束后,方可离开。
4、以组为单位进行统一的盘点;盘点时以吊牌款号为基准;5、按照区域标识按序进行盘点,以免漏盘和重盘;6、此次盘点所有数据全部在XX系统里扫描,扫描人员对实物进行扫描,扫完一个款后对记录人员进行报数,记录人员对实物进行一次清点,并进行记录,做到实物、盘点机数据、盘点表数据三相符;7、记录时仅只能用园珠笔、中性笔填写,不能用铅笔、红色笔填写;阿拉伯数字要写工整,8、在盘点过程中应注意漏盘、重盘、盘点表遗失等;9、为了不影响市场的销售,要求xx日中午盘完,财务部当天对盘点结果进行抽盘。
仓库稽查台账表格模板
仓库稽查台账表格是一个用于记录仓库管理过程中的稽查情况、库存物品数
使用说明:
1."序号"列:记录稽查的序号,按照时间顺序排列。
2."稽查日期"列:记录每次稽查的日期。
3."稽查人员"列:记录进行稽查的人员姓名。
4."物品名称"列:记录被稽查物品的名称。
5."数量"列:记录被稽查物品的数量。
6."状态"列:记录被稽查物品的状态,如正常、过期、缺失等。
7."异常情况"列:记录具体的异常情况,如“发现过期食品,已隔离等待处
理”或“发现数量不符,已进行调查”等,并包括相应的处理情况。
注意事项:
1.根据实际需要,可调整表格列的名称和顺序。
2.对于异常情况的处理情况,需要详细记录处理时间、处理人员等信息。
3.对于每个稽查项目,都需要认真填写表格,确保信息的准确性和完整性。
日期事务类
型
来源订单号码物料编码物料名称单位入库数量
2018/8/31采购入
库海康订单号1物料编码1网络摄像机kg 19.00
2018/7/28采购入
库海康订单号2物料编码2网络摄像机kg 68.00
2018/6/24采购入
库海康订单号3物料编码3网络摄像机kg 21.00
2018/5/21采购入
库海康订单号4物料编码4网络摄像机kg 22.00
2018/4/17采购入
库海康订单号5物料编码5网络摄像机kg 23.00
2018/3/14采购入
库海康订单号6物料编码6网络摄像机kg 24.00
2018/2/8采购入
库海康订单号7物料编码7网络摄像机kg 80.00
2018/1/5采购入
库海康订单号8物料编码8网络摄像机kg 26.00
2017/12/2采购入
库海康订单号9物料编码9网络摄像机kg 27.00
#########采购入
库海康订单号10物料编码10网络摄像机kg 28.00
2017/9/25采购入
库海康订单号11物料编码11网络摄像机kg 29.00
2017/8/22采购入
库海康订单号12物料编码12网络摄像机kg 30.00
2017/7/19采购入
库海康订单号13物料编码13网络摄像机kg 31.00
2017/6/15采购入
库海康订单号14物料编码14网络摄像机kg 32.00
入库数据。
结果
合格/不合格
1、仓库地面平整无凹凸不平现象
2、库房无漏水现象
3、通风干燥无阳光直接照射
4、库房有防蝇、防虫、防鼠设施
1、码放整齐留有人行通道
2、实行区域码放,产品无混放现象
3、产品码放极限符合要求(<20公斤
箱
不超过6层;>20公斤箱不超过5层)
4、库房内无杂物及明显灰尘
5、原物料及产成品无洒落现象
6、地面干净整洁无废胶签粘贴物
1、执行先进先出无临期品
2、不合格品单独码放,易于区分
3、物、卡、帐要相符
4、人员进出登记记录
5、清洁用品及用具放置专用区域
6、垃圾定期清理,无可见废弃物品
1、装卸时有专人监装监卸
2、装卸时要轻拿轻放
3、装卸时将包装破损产品挑出备注
仓库稽核表硬
件
设
施
库
房
码
放
及
卫
生
库
房
管
理
物
品
装
卸
稽核项目稽核内容。
仓库稽核工作底稿选样
被稽核单位:XXX信用社
稽核事项:仓库稽核情况自查
稽核人员:XX
稽核日期:XX年X月X日
一、仓库网点的卡把登记簿出纳柜员、复核柜员、监督柜员漏盖私章。
如:XX分社20XX年12月20日、20XX年2月6日-7日;XX分社20XX年7月24日;XX分社20XX年2月3日等。
二、仓库分社安全保卫每日一页登记簿有漏写布防、撤防时间的问题。
三、开户资料中有漏盖公章、私章等情况。
四、挂失资料中仓库管理专员、监督柜员有漏盖私章等情况。
五、传票中有仓库管理专员、监督柜员漏盖私章等情况。
如XX 分社6月27日的传票。
六、柜员交接登记簿接收人有漏盖私章的问题。
七、开机检查登记簿检查人员未盖私章。
如XX分社7月20日。
八、押运登记簿调出、接收人漏签字。
九、重要空白凭证销号登记簿移交柜员漏盖私章。
如XX分社4月8日、6月1日。
十、大额现金交易登记簿仓库管理专员漏盖私章。
十一、仓库网点出现对账单未全部发出,且对账回单受汇率未
达到100%等问题。
十二、按照轮岗轮调制度规定,仓库分社任期超限员工未能及时进行调整。
复核意见:稽核内容完整,事实清楚。
复核人员:XXXX
复核日期:XXXX年X月XX日。