公司质量工作检查表模板
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提高工作质量办公室质量检查表模板工作质量是影响一个团队或者个人绩效的重要指标之一。
为了确保工作质量,很多公司和组织都会进行办公室质量检查。
办公室质量检查表是一种常用的工具,它可以记录和评估办公室各项工作的表现和执行情况。
下面是一份提高工作质量办公室质量检查表模板,供大家参考使用。
一、工作环境1. 办公桌面整洁有序,不得乱堆乱放。
2. 墙面及家具表面干净整洁,无污渍和刮痕。
3. 植物及室内绿化保持良好状态,无枯萎和杂草。
4. 照明设备正常工作,无暗角和灯光眩晕。
5. 办公设备(如复印机、打印机、传真机等)正常运行,维护记录齐全。
二、文件管理1. 文件柜内文件有序排列,标签清晰可读。
2. 文件分类明晰、命名规范,易于查找和管理。
3. 文件信息更新及时,无遗漏和过期文件。
4. 电子文件保存在指定的网络盘或云端,进行定期备份。
三、会议管理1. 会议室内桌椅摆放整齐,无损坏和杂物堆放。
2. 会议室设备(如投影仪、音响等)正常使用,遥控器电池充足。
3. 会议记录准时完成,并分发给相关人员。
4. 会议结束后,会议室及时清理整理。
四、工作效率1. 工作任务按时完成,遵守上级安排和时间管理。
2. 工作过程中,积极主动沟通,及时反馈问题和进展。
3. 严格执行工作流程和业务规范,不得随意变更操作流程。
4. 工作质量多维评估,追踪整改措施的落实和效果。
五、卫生清洁1. 办公室定期打扫,地面无灰尘、物品无乱堆乱放。
2. 垃圾桶及时清理,保持整洁和无异味。
3. 洗手间干净整洁,水龙头和卫生间设备无渗漏和损坏。
4. 餐厅餐具及时清洗,桌面擦拭干净。
六、安全管理1. 工作场所安全设施完善,应急出口标识清晰可见。
2. 电源线、插座等电器设备安全可靠,无暴露和老化隐患。
3. 防火设备和灭火器齐全有效,存放位置明确。
4. 办公室无杂物堆放在消防通道和紧急出口上。
以上是一份提高工作质量办公室质量检查表模板的内容,利用这份模板,可以定期进行办公室质量检查,及时发现问题并进行整改,以提高工作效率和工作质量。
提高工作质量办公室安全检查表模板办公室安全检查表为了提高工作质量、确保办公室内部安全,我们需要进行定期的办公室安全检查。
下面是一份办公室安全检查表模板,请根据实际情况进行填写和检查。
一、办公室基本信息1. 办公室名称:2. 检查日期:3. 检查人员:4. 参与人员:5. 办公室总人数:二、办公室设施检查1. 办公桌和椅子是否完好:2. 电脑及设备是否正常运行:3. 照明是否明亮充足:4. 门窗是否完好,是否容易打开和关闭:5. 空调、暖气是否正常工作:6. 防火设施是否齐全:7. 紧急疏散通道是否畅通:三、电气设备安全检查1. 插座是否正常,无松动或损坏:2. 电线是否有裸露的地方,是否存在安全隐患:3. 延长线是否摆放整齐,是否被压在重物下:4. 电器设备是否进行定期维护和检修:四、消防安全检查1. 灭火器是否配备齐全,是否在有效期内:2. 灭火器是否存放在易达到的位置:3. 火灾报警器是否运行正常:4. 疏散标识是否清晰明确:5. 紧急疏散通道是否畅通无阻:五、办公室卫生检查1. 桌面、地面是否清洁:2. 垃圾箱是否及时清理:3. 厨房、卫生间是否保持干净卫生:4. 收纳区域是否整齐有序:六、安全意识培训1. 是否进行过安全意识培训:2. 培训的主题和内容:3. 培训时间和地点:4. 培训人员和参与人员名单:七、存在的安全隐患及整改措施1. 对于已经检查出的存在的安全隐患,列出清单:2. 针对每个安全隐患,提供相应的整改措施和整改期限:八、验收1. 整改完成时间:2. 负责人签字:3. 验收人签字:此办公室安全检查表模板仅供参考,具体检查内容可以根据实际情况进行调整和增减。
每次检查后,应当及时整改存在的安全隐患,以确保办公室内部的安全和员工的工作质量。
办公室的安全是每个员工的责任,请大家共同努力,营造一个安全、健康、舒适的工作环境。
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告,包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录,每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录,每年一次半年统计一次,目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次,目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次,目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次,目标值 100%每年统计一次,目标值 100%统计报告每次审查结束后,目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计,半年总结,年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析,并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求,按年度计划实行产验和实验报告(包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验)实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400,月统计,半年总结,年末汇总剖析,并形成趋向统计报告图半年总结,目标值100%统计报告半年总结,目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量,每半年更新一次。
公司质量工作检查表模板以下是一个公司质量工作检查表的基本模板:公司质量工作检查表
日期: ________
检查人员: ________
部门: ________
1. 设备和工具的维护和检查:
- 所有设备和工具是否被定期维护?
- 是否有维护记录进行跟踪?
- 是否有合适的工具和设备用于工作?
2. 原材料和产品质量:
- 原材料的检查和接收记录是否完整?
- 是否有产品质量检验记录?
- 是否有不合格产品的处理程序?
- 不合格产品是否被正确标识和隔离?
3. 工作环境和卫生:
- 工作区域是否清洁整齐?
- 是否有必要的卫生设施和设备?
- 是否正确处理和标识危险废弃物?
4. 质量控制文件和程序:
- 是否更新了质量控制文件和程序?
- 是否有必要的质量控制指南和检测方法?- 是否有流程流向图和作业指导书?
5. 培训与员工能力:
- 是否有员工培训计划和记录?
- 是否提供必要的培训和技能提升机会?- 是否有员工反馈和建议机制?
6. 客户投诉和反馈:
- 是否有客户投诉处理程序?
- 是否记录和分析客户投诉?
- 是否采取行动改进产品或服务?
7. 内部审核和管理评审:
- 是否有定期的内部审核计划和记录?
- 是否进行了管理评审?
- 是否有必要的改进措施和纠正措施记录?
8. 其他问题和备注:
- 是否存在出现问题或需要改进的地方?
- 是否有其他问题或备注需要记录?
备注: ________
以上是一个基本的公司质量工作检查表模板,您可以根据实际情况进行修改和补充。