(完整版)仓库出入库管理制度流程
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一、目的为了加强学校仓库管理,确保物资的合理使用和储存,提高工作效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各单位的物资出入库管理。
三、职责1. 仓库管理员:负责仓库的日常管理工作,包括物资的入库、出库、盘点等。
2. 采购员:负责采购物资,按照需求计划提交采购申请。
3. 使用部门:按照实际需求向仓库提出物资申请。
四、出入库流程1. 物资入库(1)采购员根据需求计划提交采购申请,经审批后,向供应商下单。
(2)供应商将物资送达学校后,仓库管理员进行验收,确认物资数量、规格、型号等符合要求。
(3)验收合格后,仓库管理员填写入库单,登记物资信息,并录入仓库管理系统。
(4)物资入库后,仓库管理员将入库单交给财务部门进行账务处理。
2. 物资出库(1)使用部门根据实际需求向仓库提出物资申请,填写出库单。
(2)仓库管理员核对出库单上的物资信息,确认无误后,进行出库操作。
(3)出库后,仓库管理员在出库单上签字,并将出库单交给使用部门。
(4)使用部门收到物资后,在出库单上签字确认,并将出库单交给仓库管理员。
五、库存管理1. 仓库管理员定期对仓库进行盘点,确保库存数据的准确性。
2. 仓库管理员对库存物资进行分类、编号、标识,方便查找和管理。
3. 仓库管理员对过期、损坏的物资进行及时处理,确保物资质量。
六、监督检查1. 学校设立专门的物资管理小组,负责对仓库出入库管理制度执行情况进行监督检查。
2. 物资管理小组定期对仓库进行现场检查,对存在的问题提出整改意见。
3. 仓库管理员对监督检查中发现的问题进行整改,并及时上报整改情况。
七、附则1. 本制度由学校物资管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单,核对到货物料数量及时间,预期未到货应及时向采购部门主管反应,由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查,如发现短缺少货现象,应向采购部门主管反应,由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货,由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门);“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字,第二条、“生产联”领料员留存,作为生产车间统计依据,归档到生产内勤;“库房联”库管员留存,作为登记保管账簿的凭证;“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由库管员代为保管,及时交财务部门)。
仓库出入库流程及管理制度一、前言仓库是企业物资管理的重要场所,对于企业的生产和销售有着至关重要的作用。
为了保证物资管理的规范化和流程化,必须制定出入库流程及管理制度。
二、仓库出入库流程1. 出库流程(1)填写出库申请单在出库前,填写出库申请单,包括出库人、出库日期、出库物资名称、数量、规格型号、用途、收货人及签字等。
(2)审核出库申请单出库申请单需要经过仓库管理员审核,审核后方可出库,保证物资出库的合法性和真实性。
(3)安排出库时间审核无误后,仓库管理员安排出库时间,将待出库的物资进行整理、打包、封装,确保物资完好无损。
(4)进行出库操作按照出库申请单上的物资信息,进行出库操作,在出库单上进行相应的记录,并经出库人及收货人确认签字。
2. 入库流程(1)填写入库单当物资需要入库时,填写入库单,包括物资名称、数量、规格型号、生产厂家、生产日期、货源地、检验标准等信息。
(2)审核入库单入库单需要经过仓库管理员审核,确保物资的合法性,可行性和真实性。
(3)验货验收仓库管理员需对物资进行验货,检查物资数量、质量、包装、运输工具、运输公司是否符合要求,并按照入库单上的信息进行验收,确保物资完好无损。
(4)进行入库操作验收无误后,仓库管理员按照入库单上的物资信息进行入库操作,记录入库的物资名称、数量、质量及生产日期,并在入库单上做好相应的记录,并经入库人确认签字。
三、仓库管理制度1. 物资管理仓库管理员需根据公司的生产和销售需要,制定合理的物资管理计划。
对于进货、出货、库存等情况,进行及时的统计和分析,并在业务量较大时及时及时调整物资储备工作计划。
2. 物资采购管理仓库管理员需根据企业的实际情况和生产需要,制定合理的采购计划,选择具有良好信誉的供应商,确保所采购物资的质量和价格。
3. 仓库库存管理仓库管理员需负责对库存物资进行跟踪管理,根据物资的特点和使用情况,及时对库存物资进行补充或调整,保证物资库存的安全、准确。
出入库管理流程及制度范本一、出入库管理流程1. 采购入库流程:(1)采购人员根据需求向供应商发出采购订单。
(2)供应商根据采购订单发货。
(3)仓库收到货物后进行验收,核对数量和货物状况。
(4)在系统中登记货物信息并标识货物。
(5)根据合规标准进行货物存储,如温度、湿度、防火等。
2. 销售出库流程:(1)客户提出出库需求。
(2)仓库管理员核实客户身份和出库单信息。
(3)核对货物与单据的完整性和准确性,并进行出库操作。
(4)更新库存信息,以便财务部门进行账务核算。
(5)发送出库单给客户,确认出库事宜已解决。
二、出入库管理制度范本1. 仓库管理员基本职责:(1)负责对仓库货物进行有效管理,确保货物安全、整齐、有序。
(2)负责对货物进行验收、入库、出库、盘点等工作。
(3)负责定期对仓库货物进行盘点,确保账实相符。
(4)负责对仓库环境的维护和管理,确保仓库安全、卫生、防火等。
2. 货物验收制度:(1)所有进库货物必须经过验收,确保货物数量、质量、规格等符合要求。
(2)验收过程中发现货物数量不足、质量问题或者规格不符,应当及时与供应商沟通,并按照规定处理。
(3)验收合格后,应及时在系统中登记货物信息,确保库存数据准确无误。
3. 货物入库制度:(1)货物入库时,应按照货物种类、规格、型号等进行分类,分别存放。
(2)对于易损、易燃、易爆等特殊货物,应按照相关规定进行存放,确保仓库安全。
(3)货物入库时,应填写入库单,详细记录货物信息,包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
4. 货物出库制度:(1)仓库管理员应按照出库单核对货物信息,确保货物准确无误。
(2)货物出库时,应填写出库单,详细记录货物信息,包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
(3)货物出库后,应及时更新库存信息,确保库存数据准确无误。
5. 安全管理措施:(1)加强仓库安全管理,确保仓库防火、防盗、防潮等。
(2)对仓库内的消防设施进行定期检查,确保设施正常运行。
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请,当某部门需要物资时,需填写出库申请单,并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程,出库申请单交至仓库管理员审批,确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作,仓库管理员根据出库申请单进行出库操作,记录出库物品的名称、数量、规格等信息,并由领料人签字确认。
1.4 出库记录,出库记录需及时录入系统,并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库,采购部门根据需求制定采购计划,采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收,仓库管理员对入库物资进行验收,核对物资的品名、规格、数量等信息,并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作,验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作,记录入库物品的信息,并存放在相应位置。
2.4 入库记录,入库记录需及时录入系统,并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证,出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证,入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识,出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识,入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类,根据物资的性质、用途等进行分类,便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类,根据物资的性质、规格等进行分类,便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录,记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录,记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全,出库时需核对物资信息,防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全,入库时需对物资进行验收,确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理,根据出库记录进行库存管理,及时更新库存信息。
6.2 入库管理,根据入库记录进行库存管理,及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常,如发现出库物资有误、损坏等情况,需及时通知相关部门进行处理。
进出库管理制度流程一、引言进出库管理是企业仓储管理中的重要环节,它直接影响到企业的生产、销售和资金流转。
进出库管理制度是对企业仓库进出货物的规范化管理和控制的重要准则,是确保企业仓库工作顺利进行的基础。
本文旨在就企业进出库管理制度流程进行详细阐述,帮助企业建立健全的进出库管理体系。
二、进出库管理制度制定依据1. 国家相关法律法规2. 公司内部管理制度3. 业务流程和需求分析三、进出库管理制度流程1. 进货验收流程1.1 供应商发货通知1.2 接收发货通知1.3 到货验收1.4 到货登记1.5 质量验收1.6 分类存放2. 入库流程2.1 生成入库单2.2 上架存放2.3 入库单据归档3. 库存管理流程3.1 库存监控3.2 库存盘点3.3 库龄管理3.4 库存调拨4. 出库管理流程4.1 客户订单收集4.2 出库计划制定4.3 出库执行4.4 出库审核4.5 出库发票开具5. 库存报表和分析5.1 库存清单5.2 库存周转率5.3 经济批量分析5.4 缺货分析四、进出库管理制度执行1. 岗位职责分工2. 人员培训和考核3. 进出库流程监控4. 数据准确性检查5. 异常情况处理五、进出库管理制度优化1. 定期评估和调整2. 利用信息技术优化管理3. 不断改进流程和标准4. 做好数据分析和预测六、结语进出库管理制度流程是企业仓储管理的核心内容,其规范化和科学化对企业的运营效率和管理水平有着重要的影响。
建立健全的进出库管理制度,不仅可以保证货物的正常流转和仓库的高效运作,还可以为企业提供有效的数据支持和决策依据。
希望本文对企业进出库管理制度流程的了解和建立有所帮助,同时也欢迎对进出库管理制度有更深入研究和讨论的人士提出宝贵意见和建议。
第一章总则第一条为确保公司仓库物资出入库管理的规范化和高效化,保障物资安全,降低库存成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资出入库管理。
第三条仓库出入库管理应遵循以下原则:1. 准确性原则:确保物资出入库数量、规格、品种等信息准确无误。
2. 及时性原则:及时完成物资出入库手续,确保生产、销售等工作顺利进行。
3. 安全性原则:加强仓库安全管理,防止物资损坏、丢失、被盗等现象发生。
第二章仓库物资入库流程第四条采购部根据生产、销售计划,向供应商下单,并提交订单。
第五条供应商将物资运至仓库,仓库保管员进行验收:1. 核对物资数量、规格、品种等信息,确保与订单相符。
2. 检查物资包装是否完好,是否存在损坏、变形等情况。
3. 如发现异常,及时与采购部、供应商沟通解决。
第六条验收合格后,保管员办理入库手续:1. 填写入库单,注明物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
2. 登记库存账簿,确保账实相符。
第三章仓库物资出库流程第七条生产部、销售部根据生产计划、销售订单,向仓库提出出库申请。
第八条仓库保管员根据出库申请,进行出库准备:1. 核对出库申请单,确保物资名称、规格、数量等信息准确无误。
2. 准备所需物资,确保出库物资完好无损。
第九条保管员办理出库手续:1. 填写出库单,注明物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
2. 登记库存账簿,确保账实相符。
第十条出库物资由仓库保管员与领用人进行交接,确保物资数量、规格、品种等信息准确无误。
第四章仓库物资盘点第十一条仓库每月进行一次全面盘点,确保库存物资数量、规格、品种等信息准确无误。
第十二条盘点过程中,发现物资短缺、损坏、过期等情况,应及时查明原因,并采取相应措施。
第五章奖惩制度第十三条对认真履行职责,保证仓库物资出入库管理规范、高效的员工,给予表彰和奖励。
第十四条对违反本制度,造成物资损坏、丢失、被盗等行为的员工,视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理,确保物资的安全、准确、及时地流动,提高物资管理水平,降低成本,特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理,包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门:负责制定出入库管理制度,组织实施出入库管理,监督执行情况,并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门:负责物资的接收、储存、发放和盘点,确保物资的安全和完好。
3. 使用部门:负责提出物资需求计划,按照规定程序申请领用物资,并妥善保管使用。
4. 财务部门:负责审核出入库凭证,进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理:所有物资必须进行编码,编码应具有唯一性、系统性、合理性,便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理:出入库凭证是出入库的依据,应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度:所有入库物资必须经过验收,验收内容包括数量、质量、规格型号等,验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度:物资应按照规定的储存条件储存,避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度:每月进行一次全面盘点,对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度:出库物资必须按照出库凭证进行,出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请:使用部门根据生产计划或实际需求,填写采购申请单,经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单:采购部门根据采购申请单,向供应商发出采购订单,并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收:物资到达后,仓储部门进行验收,验收合格后填写入库单,办理入库手续。
4. 入库确认:财务部门对入库单进行审核,确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请:使用部门根据生产计划或实际需求,填写出库申请单,经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库:仓储部门根据出库申请单,办理出库手续,并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认:财务部门对出库单进行审核,确认无误后办理出库确认手续。
仓库进出制度及流程范本一、总则第一条为加强仓库管理,规范仓库进出货流程,提高仓库作业效率,确保物资安全,根据我国相关法律法规和企业管理要求,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有仓库的进出货管理,包括原材料、成品、半成品及各类物资。
第三条仓库进出货管理应遵循以下原则:(一)严格遵循国家法律法规,确保仓库进出货合法合规;(二)确保仓库物资安全,防止盗窃、损坏等现象发生;(三)提高仓库作业效率,降低物流成本;(四)实行科学化管理,确保仓库数据准确可靠。
二、仓库进出货流程第四条采购物资入库流程:1. 采购部门根据生产计划制定采购清单,提交给供应商;2. 供应商将货物送达仓库后,仓库管理人员进行验收,确保货物数量、质量、规格等符合要求;3. 验收合格的货物,仓库管理人员及时办理入库手续,填写《入库单》;4. 仓库管理人员根据《入库单》将货物存放至指定位置,并做好标签标识;5. 财务部门根据《入库单》进行账务处理。
第五条生产领用物资流程:1. 生产部门根据生产计划制定领用清单,提交给仓库;2. 仓库管理人员根据领用清单办理出库手续,填写《出库单》;3. 仓库管理人员根据《出库单》将货物发放给生产部门,并做好相关记录;4. 生产部门使用完毕后,将剩余物资退库,仓库管理人员及时办理退库手续,填写《退库单》;5. 财务部门根据《出库单》和《退库单》进行账务处理。
第六条销售发货流程:1. 销售部门根据销售订单制定发货清单,提交给仓库;2. 仓库管理人员根据发货清单办理出库手续,填写《出库单》;3. 仓库管理人员根据《出库单》将货物包装、标识,并交给物流公司;4. 物流公司将货物送达客户后,销售部门及时与客户确认收货情况;5. 财务部门根据《出库单》进行账务处理。
三、仓库管理制度第七条仓库管理人员应具备以下条件:1. 熟悉仓库管理知识和技能;2. 具备较强的责任心和安全意识;3. 具备良好的沟通和协调能力;4. 具备一定的计算机操作能力。
仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。
2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。
3、订单录入后,采购部应确定工厂送货、到货时间,并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。
商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
仓库出入库管理流程完整版1.入库管理b.登记入库:验货通过后,仓库管理员将货物信息录入仓库管理系统中,包括货物名称、数量、批次号、生产日期等。
同时,生成入库单并存档备查。
d.更新库存:将货物入库后,系统自动更新库存数量和可用库存。
2.出库管理a.预约出库:当销售部门或客户需要货物时,他们会向仓库管理员提出出库申请,并提供所需的货物信息,如名称、数量、规格等。
仓库管理员会根据申请情况进行出库的安排,包括出库时间、物流方式等。
b.拣货配送:根据出库申请的货物信息,仓库管理员会进行拣货操作,即根据订单要求将货物从库存中取出,并进行包装和标记。
d.更新库存:货物出库后,系统自动更新库存数量和可用库存,并记录下出库的时间和相关信息。
3.物流配送b.打包装载:在货物出库审核后,仓库管理员会将货物进行打包装载,包括选择合适的包装材料、标识货物等。
确保货物在运输过程中不受损。
c.出库发运:完成打包装载后,仓库管理员将货物移交给物流公司,由其进行运输和配送。
同时,仓库管理员会在系统中更新货物出库状态,并记录物流信息。
d.物流跟踪:在货物出库后,仓库管理员会与物流公司保持沟通,跟踪货物运输情况,确保货物按时到达目的地,并及时通知销售部门或客户。
4.信息记录a.入库记录:仓库管理员会将入库的货物信息及其相关信息进行记录,包括货物名称、数量、供应商信息、批次号等。
这些信息在管理库存和查询货物信息时非常重要。
b.出库记录:仓库管理员会将出库的货物信息及其相关信息进行记录,包括货物名称、数量、客户信息、物流公司信息等。
这些信息在跟踪和查询订单时非常重要。
c.库存记录:仓库管理员会实时更新库存信息,包括库存数量、可用库存、货物位置等。
这些信息在库存管理和预警上起到重要作用。
d.报表生成:仓库管理系统会根据入库记录、出库记录和库存记录等生成相应的报表,如入库报表、出库报表、库存报表等。
这些报表对于仓库的统计分析和决策非常重要。
仓库物资出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库物资的出入库管理工作,保障仓库物资的安全和合理利用,根据公司的相关规定,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的仓库,包括总部仓库和各地分仓库。
第三条本制度的实施责任单位为仓库管理部门。
仓库管理部门应严格执行本制度,加强对出入库操作的监督和管理,确保物资的准确和及时出入库。
第二章出库管理第四条任何单位或个人申请出库物资,必须填写《仓库出库申请表》,并注明出库物资的名称、规格、数量等详细信息。
第五条仓库管理部门根据申请表的内容,核实出库物资的合理性和准确性。
如有异议,可以要求申请人提供进一步的解释和证明。
第六条经核实无误后,仓库管理部门可以批准出库申请,并在《仓库出库登记表》上填写出库信息。
第七条仓库管理部门应保留出库申请表和出库登记表的原件,并将复印件及时送交相关部门和领料人。
第八条仓库管理部门应对出库物资进行质量抽检,确保物资的质量符合相关要求,并在《仓库出库登记表》上填写抽检结果。
第九条出库物资应按照申请的要求装车,并由仓库管理部门进行严格的封存和封条操作。
在装车过程中,应有专人监督,并及时记录相关信息。
第十条出库物资装车完成后,仓库管理部门应通知相关部门和领料人前来验收。
第十一条验收人员应对出库物资进行全面检查,如发现物资有损坏或不符合要求的情况,应立即向仓库管理部门报告,并要求重新提供符合要求的物资。
第十二条仓库管理部门应及时补充已出库物资的库存数量,并在《仓库盘点表》上做相应的修改。
第三章入库管理第十三条仓库管理部门应从供应商或其他单位处接收到货物时,仔细核对发货单上的物资名称、规格、数量等信息,并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
第十四条核对无误后,仓库管理部门应将货物分类、整理,并按照规定的要求放置于仓库。
第十五条仓库管理部门应对入库物资进行验收,特别注意对质量要求较高的物资进行全面检查。
第十六条对于质量不合格或有其他问题的物资,应及时向供应商或相关单位提出退货或补货要求,并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
仓库入库、出库流程管理制度一、目的为了规范仓库的入库、出库流程,保证物资的安全和有效管理,提高仓库运转效率,制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的物资入库、出库流程管理。
三、定义•入库:物资从外部进入仓库的过程。
•出库:物资从仓库出去的过程。
•物资:包括所有公司使用的工具、办公用品、耗材等,以及原材料和成品等所有生产所需的物料。
四、入库流程管理4.1、采购订单流程1.购买部门填写采购订单,并以电子邮件或其他书面方式发送给供应商。
2.供应商确认订单,并以书面或电子邮件方式回复购买部门。
3.购买部门将订单副本和供应商的确认副本发送给仓库管理员。
4.仓库管理员核对订单信息,确认物资名称、数量、规格和价格是否正确,并将其记录在入库登记表上。
5.仓库管理员准备好物资,等待供应商送达。
4.2、验收入库流程1.仓库管理员接收物资,并核对物资名称、数量、规格和价格是否与采购订单一致。
如有问题,立即联系采购部门和供应商解决并记录在入库登记表上。
2.确认物资无误后,仓库管理员进行验收和检查,包括检查外包装、标签、防盗装置等,保证物资符合质量要求。
3.验收合格后,仓库管理员记录入库时间、物资编号、数量、存储位置等信息,并将物资存储放置在指定位置,并在入库登记表上签名。
4.3、存储管理流程1.根据物资种类、特性和数量,合理安排仓库内物资的存储位置和数量,并在入库登记表上标明相应存储位置。
2.仓库管理员按照规定要求,对不同物资进行分类、分堆垛,确保物资不会相互混杂,严格控制环境温湿度等因素,保证物资的质量。
3.仓库管理员定期检查物资的质量和状态,如有问题,立即处理并将记录在入库登记表上。
五、出库管理流程5.1、出库申请1.需要物资的部门根据需要填写出库申请单,并在电子邮件或书面方式发送给仓库管理员。
2.仓库管理员收到出库申请,核对需求物资名称、数量和规格是否与入库登记表一致,并记录在出库登记表上。
5.2、出库安排1.仓库管理员按照出库申请单,查找相应物资并核查质量。
仓库出入库管理制度流程一、物资申请1.员工需向仓库提出物资申请,申请单应包括物资名称、数量、用途等信息。
2.仓库管理员收到申请单后进行初步审核,确认申请信息的准确性和合理性。
二、审核1.仓库管理员将初步审核通过的申请单提交给相关责任人进行审核。
2.相关责任人对申请单进行综合审核,包括是否符合规定的物资使用规范、数量是否合理等。
3.相关责任人进行最终审核,并将审核通过的申请单返回给仓库管理员。
三、调拨1.仓库管理员根据审核通过的申请单,安排合适的调拨方案。
2.仓库管理员将调拨方案上报给相关部门,调拨方案应包括物资名称、数量、调拨时间、接收部门等信息。
3.相关部门接收到调拨方案后进行确认,如有异议应及时反馈给仓库管理员。
四、出库1.仓库管理员根据调拨方案,准备好出库物资,并进行出库操作。
2.出库操作时,仓库管理员需要按照规定填写出库单,包括物资名称、数量、出库时间等信息。
3.出库单需由领用人签字确认,以便后续进行核实和追溯。
五、验收1.领用人收到物资后需进行验收,比对出库单和实际物资是否一致。
2.如有破损或缺失,领用人应及时向仓库管理员进行反馈。
3.仓库管理员接收到反馈后,进行进一步查询和处理。
六、入库1.仓库管理员在收到物资后,进行入库操作。
2.入库操作时,仓库管理员需要按照规定填写入库单,包括物资名称、数量、入库时间等信息。
3.入库单需由仓库管理员和财务部门签字确认。
七、档案归档1.仓库管理员将出库单和入库单按照规定归档保存,以备后续查阅和核算。
2.档案应根据一定标准分类并进行编号,以方便查找和管理。
以上是仓库出入库管理制度流程的主要内容,通过建立和执行这样的流程,可以有效地管理仓库物资的出入库,确保物资的安全和准确性,提高企业的物资管理水平。
同时,也能够为企业的财务和核算工作提供有效支持。
仓库物资出入库管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范仓库物资的出入库管理,提高物资的使用效率和安全性,保证物资的准确性和可追溯性。
适用于公司仓库内物资的出入库管理。
二、责任部门和人员1. 仓库管理部门负责制定、实施和监督仓库物资的出入库管理制度。
2. 仓库管理员负责具体执行和监督仓库物资的出入库管理工作。
三、物资出入库流程1. 物资入库1.1 采购部门将采购的物资信息通知仓库管理部门。
1.2 仓库管理员接到通知后,核对物资信息和数量,并进行入库登记。
1.3 仓库管理员将物资放置在指定的仓库货架上,并进行分类摆放。
1.4 仓库管理员将入库登记表交给采购部门备案。
2. 物资出库2.1 使用部门提出物资出库申请,包括出库物资的名称、规格、数量和用途等。
2.2 仓库管理员接到申请后,核对物资信息和数量,并进行出库登记。
2.3 仓库管理员将物资从仓库货架上取出,并进行分类包装。
2.4 仓库管理员将出库物资交给使用部门,并出具出库单据。
2.5 使用部门收到物资后,进行验收,并及时向仓库管理部门反馈。
3. 物资报废或调拨3.1 使用部门提出物资报废或调拨申请,包括报废或调拨物资的名称、规格、数量和原因等。
3.2 仓库管理员接到申请后,核对物资信息和数量,并进行报废或调拨登记。
3.3 仓库管理员将报废或调拨物资从仓库货架上取出,并进行分类处理。
3.4 仓库管理员将报废或调拨物资进行记录,并出具相应的报废或调拨单据。
3.5 使用部门和接收部门将报废或调拨物资进行确认,并及时向仓库管理部门反馈。
四、仓库管理1. 仓库管理员负责仓库的日常巡查和保管,及时发现和处理异常情况。
2. 仓库管理员要定期清点库存,核对库存与账面数据的一致性。
3. 仓库管理员要定期清理仓库内的过期物资和非正常损坏物资,并进行相应的处理。
4. 仓库管理员要定期检查储物设备和器具的完整性和可用性,并及时进行维修和更换。
五、安全管理1. 仓库内禁止吸烟、明火作业,严禁擅自进食。
XXXXXXX有限公司仓库管理制度一、物料入库管理流程1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2.厂家送货到达后, 厂家提供《送货清单》给收货仓管员, 《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。
3、仓管员收货无误后, 在《送货清单》上签收, 并加盖收货专用章, 一联自留, 一联交对方。
4、仓管员开具《采购入库单》一式三联, 经仓管员签字加盖收货专用章后, 第一联存根自留, 第二联财务联交采购作报销凭证, 第三联对方联。
二、入库管理1 、物料和生产工具进库时, 仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝手续不齐全的物资入库, 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时, 仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目, 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时, 不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域, 同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、入库单的填开必须正确完整, 供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
收料单上必须有仓库保管员与经手人签字, 并且字迹清楚。
三、出库管理1 、各类物料的发出, 原则上采用先进先出法。
物料出库时必须办理出库手续, 并做到限额领料, 领用的物料必须由指定人员统一领取, 领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料, 领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况, 核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单, 经领料人签字, 登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货, 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作, 各相关部门的计算口径应保持一致, 以保障成本核算的正确性。
四、生产工具管理1 、在仓库领用的工具要做好登记, 用毕与时归还并登记工具使用情况。
第1篇一、总则为规范仓库出入库管理,确保物资安全、准确、高效地流转,提高仓库管理水平,特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有仓库的物资出入库操作。
三、职责分工1. 仓库主管:负责仓库出入库管理工作的监督和指导,确保本规程的贯彻执行。
2. 仓库保管员:负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作,确保物资的安全和准确。
3. 采购部门:负责物资的采购计划、合同签订和验收工作。
4. 销售部门:负责物资的销售计划、订单处理和配送工作。
四、出入库管理制度1. 入库管理1.1 采购部门收到供应商的物资后,应立即通知仓库保管员。
1.2 仓库保管员应检查物资的包装、数量、规格、型号等,确认无误后办理入库手续。
1.3 入库物资应按照物资分类、规格、型号等要求,进行分类存放。
1.4 入库物资应填写《入库单》,详细记录物资名称、规格、数量、供应商、入库日期等信息。
1.5 仓库保管员应定期检查入库物资,确保物资质量符合要求。
2. 出库管理2.1 销售部门根据销售订单,填写《出库单》,并经仓库主管审核批准。
2.2 仓库保管员根据《出库单》核对物资名称、规格、数量,确认无误后办理出库手续。
2.3 出库物资应按照《出库单》要求,进行打包、标识,并检查包装完好性。
2.4 出库物资应填写《出库单》,详细记录物资名称、规格、数量、领用人、出库日期等信息。
2.5 仓库保管员应定期检查出库物资,确保物资质量符合要求。
3. 库存管理3.1 仓库保管员应定期对库存物资进行盘点,确保库存数据准确。
3.2 库存盘点时,应逐项核对物资名称、规格、数量,填写《库存盘点表》。
3.3 库存盘点结束后,应及时将盘点结果上报仓库主管。
五、出入库操作流程1. 入库操作流程1.1 采购部门收到供应商的物资后,通知仓库保管员。
1.2 仓库保管员检查物资,确认无误后办理入库手续。
1.3 填写《入库单》,记录物资信息。
1.4 按照分类、规格、型号等要求,进行分类存放。
XXXXXXX有限公司
仓库管理制度
一、物料入库管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员开具《采购入库单》一式三联,经仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联交采购作报销凭证,第三联对方联。
二、入库管理
1 、物料和生产工具进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。
三、出库管理
1 、各类物料的发出,原则上采用先进先出法。
物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用的物料必须由指定人员统一领取,领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
四、生产工具管理
1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。
生产常用工具应妥善保管以免发生遗失。
生产部有责任和义务进行管理。
2 、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3 、仓库内所有物品摆放应按照区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的物品。
对废品要及时清理保持仓库内的整洁。
五、成品出入库管理流程
1、生产部按照采收标准采摘,按照包装标准包装成产品,并划分出相应的规格和等级,依据成品不同规范存放于冷库中;包装完成后,生产部人员与仓管员核对成品的数量、规格和等级,核对无误后填写《采摘包装入库单》,生产部和仓管员共同签字确认。
2、仓管员根据市场信息部传来的《销售订单》查询当前仓库库存情况(库存不足及时反馈),备货并作好记载,将配好之货品清单交市场部验货。
市场部将成品装箱并在每个包装箱内放置一张装箱单。
2、仓管员收到市场部出库通知,市场部人员和仓管员核对成品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可出仓,开具《成品出库单》一式三联,由仓管员、市场部人员和客户签字,第一联存根自留,第二联财务联交财务,由销售部连同客户销货单与财务对账,第三联交客户。
六、日常管理
1、建立出入库台账,仓管员必须严格按照仓库管理流程进行日常操作,对当日发生的业务及时逐笔登记台账,做到日清日结,保证账物一致。
台账需随时报财务部、技术部、生产部及总经理处。
2、定期对各类库存物料进行盘点(每月25日前完成),做到台账、实物一致。
库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的,必须经领导审核批准后才可进行处理。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。