经费预算计划书【优秀6篇】
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《经费预算报告》经费预算报告(一):****小学****年度经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:(一)、工资福利支出***其中:基本工资***津贴补助***(二)、对个人和家庭的补助***其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***(三)、商品和服务支出**。
其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。
(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。
以上总预算支出约**万元.要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档.校园建设及关于最佳团日活动的经费预算的报告根据20xx年我院最佳团日活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。
其中宣传活动经费(3项)计304元,活动前期准备经费(含接待经费300元、场地布置经费432元)计732元,交通费用186元,预算经费总计1222元。
详细如下:一、宣传海报印制经费60元每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。
3、宣传页:100元需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。
用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。
4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元.内层:20元。
共计30元2、宣传活动经费。
计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;二、活动前期准备经费.根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。
经费预算报告(优秀7篇)经费预算申请报告书格式篇一学校领导:为了培养我校学生的学习热情与竞争意识,进一步激发学生对化学学科学习的兴趣,加强学生对基本知识的了解与掌握,强化学生的学科知识的应用能力与丰富学生的课余生活,更好地推动素质教育向纵深发展,并为未来的高考与学业水平考试打下坚实的基础,使我校的化学教学成绩上一个新的台阶,经学校的安排与化学科组及高二化学备课组研究决定本学期组织一次高中化学知识竞赛。
活动策划如下:一、活动目的:强学生对基本知识的了解与掌握,强化学生的学科知识的应用能力。
同时借此活动,丰富学生的课余生活。
二、活动主题:化学知识竞赛三、活动时间:4月中下旬(本学期第16周)四、活动对象:高二理科所有学生及其他有兴趣的学生五、活动流程及办法:1、前期宣传:科任老师、课代表及班主任做宣传2、活动过程:场地申请,选拔参赛人员,竞赛题准备,组织竞赛活动,组织阅卷,奖品准备及颁发等六、奖项设置:特等奖1名,一等奖10名,二等奖15名,三等奖20名特此申请活动经费1500元,以组织此次活动与鼓励比赛成绩优秀者,望学校领导能给予支持批准为盼。
此致敬礼!申请人__年__月__日工作经费预算报告篇二卫生局:财政局:基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。
财务上,严格按照“xxxx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加xxxx年度财政经费预算,报告如下:一、基本情况全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。
占地面积2000余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。
创业计划书的经费预算一、项目概况项目名称:某某创业项目项目发起人:某某项目简介:本项目是一家面向XX市场的创业项目,旨在提供XX服务,满足消费者对于XX的需求。
通过独特的商业模式和服务理念,实现企业的可持续发展,并为客户创造更多的价值。
二、市场分析1.市场需求在市场经济高速发展的背景下,越来越多的消费者对于XX服务的需求不断增加。
当前市场存在的问题是缺乏高质量的XX服务提供商,消费者对于XX服务的选择空间较小。
2.市场规模根据市场调研数据显示,XX市场的规模预计将达到XX亿元,市场潜力巨大。
同时,随着消费水平的不断提高,XX市场的增长速度也将加快。
3.竞争分析当前市场上存在一些XX服务提供商,但大多数都存在服务质量不稳定、价格高昂等问题。
因此,本项目将通过提供更具竞争力的产品和服务,从而在市场竞争中占据一席之地。
三、经营模式1.服务范围本项目主要提供XX服务,具体包括XX、XX、XX等。
通过不断优化服务内容和提高服务质量,满足消费者对于XX的不同需求。
2.盈利模式本项目的盈利模式主要包括XX、XX、XX等。
通过不断创新和提升服务水平,实现盈利最大化。
四、经费预算1.初期投入本项目的初期投入主要包括场地租金、装修费用、设备采购费用、人员招聘费用等。
预计初期投入费用为XX万元。
2.运营费用运营费用主要包括人员工资、租金、水电费、设备维护费用、营销费用等。
根据初期市场调研数据,预计每月运营费用为XX万元。
3.项目收入根据市场规模和盈利模式,预计本项目的年收入为XX万元,年利润为XX万元。
五、风险分析1.市场风险由于市场竞争激烈,竞争对手不断加大投入,市场需求不稳定,可能导致项目盈利能力下降。
2.经营风险由于经济环境变化、政策法规变化等因素,可能导致项目经营困难,影响企业稳定发展。
六、未来发展规划1.拓展市场本项目将在XX市场上运营,未来计划拓展到XX市场,实现更大发展空间。
2.服务升级本项目将不断创新和提升服务水平,满足消费者对于XX服务的不断提升需求。
策划书的经费内容3篇篇一《策划书的经费内容》一、活动名称:[具体活动名称]二、活动目的:[阐述活动的主要目的]三、经费预算:1. 场地租赁费用:预计[X]元,用于租赁适合活动开展的场地。
2. 设备及道具采购:包括音响设备、舞台布置道具等,约[X]元。
3. 宣传推广费用:制作海报、宣传单页、线上推广等,预算[X]元。
4. 嘉宾费用:邀请专业嘉宾的出场费及交通住宿等费用,共计[X]元。
5. 餐饮费用:为活动参与者提供的食品和饮料,预计[X]元。
6. 工作人员酬金:支付给活动组织人员和志愿者的报酬,约[X]元。
7. 其他杂费:如办公用品、应急物资等,预计[X]元。
四、经费来源:1. 企业赞助:积极争取与相关企业合作,获得一定的资金支持,预计[X]元。
2. 个人捐赠:通过宣传和呼吁,争取个人的捐款,约[X]元。
3. 门票收入:根据活动情况,合理设置门票价格,预计可获得[X]元。
五、经费管理:1. 设立专门的财务账户,确保经费收支清晰可查。
2. 严格按照预算执行,对于超支情况需经过特定审批流程。
3. 定期对经费使用情况进行公示,接受各方监督。
六、风险与应对:1. 若赞助或捐赠未达到预期,考虑调整活动规模或寻找其他资金渠道。
2. 对于可能出现的费用超支情况,提前制定应对方案,如削减部分非关键支出。
你可以根据具体的活动情况对上述内容进行修改和完善,或者提供更多详细信息,让我继续为你。
篇二《策划书的经费内容》一、活动背景与目标本次活动旨在[具体活动目标],通过[活动形式]来实现这一目标。
二、经费预算明细1. 场地租赁费用:[X]元,用于租赁合适的活动场地。
2. 设备及道具采购:[X]元,包括音响、灯光、舞台布置等设备以及活动所需的道具。
3. 宣传推广费用:[X]元,用于制作海报、宣传单、线上推广等。
4. 嘉宾及表演费用:[X]元,邀请专业嘉宾及表演团队。
5. 餐饮费用:[X]元,为参与者提供餐饮服务。
6. 工作人员酬金:[X]元,支付活动工作人员的薪酬。
经费预算方案怎么写一、项目简介本次经费预算方案是为了支持机构开展一项名为“XX计划”的项目,该项目旨在推广科学知识,提高公众科学素养。
本项目计划持续一年,预计共进行三期活动。
项目的经费主要来自以下渠道:1.机构自有资金:100,000元;2.慈善捐款:50,000元;3.企业赞助:30,000元;4.合作伙伴支持:20,000元。
三、经费支出预算1.活动策划与推广-人员费用:项目经理(1人)薪酬,总计60,000元;-广告宣传:活动推广海报、传单、广告投放费用,总计20,000元;-媒体合作:与多家媒体机构合作进行宣传报道,总计15,000元。
2.活动组织与实施-演讲嘉宾费用:邀请专业科学家进行讲座,总计40,000元;-活动场地租赁:租赁会议厅、展览场地等,总计30,000元;-设备器材租赁:投影仪、音响设备等,总计10,000元;-食品与饮料采购:为参与活动的嘉宾和观众提供餐食,总计25,000元;-差旅交通费用:嘉宾来回交通费用,总计15,000元。
3.软硬件支出-网站建设与维护:建设项目官方网站及日常维护,总计25,000元;- App开发与维护:开发手机应用程序,总计40,000元;-社交媒体运营费用:进行线上宣传和互动,总计15,000元。
4.其他项目支出-行政办公费:办公用品、水电费等,总计10,000元;-会务费:会议材料、礼品等,总计15,000元;-税金及其他费用:根据实际情况调整,总计10,000元。
四、经费使用可行性分析本经费预算方案按照现有资金以及前期的捐款和赞助进行预算,总计支出350,000元。
与项目预期目标和实施过程相比,经费支出具有合理性和可操作性。
经过合理的分配和控制,项目可以按时、按量地完成,并达到预期的效果。
五、经费监督与管理本项目的经费使用将建立一个严格的监督与管理机制,确保经费的使用符合相关规定,并将定期向捐款方及合作伙伴提交经费使用情况报告,以确保透明度和合规性。
经费预算工作计划范本经费预算是企业经济管理规划中一个重要组成部分。
经费预算实施过程中,要求企业制定科学的预算计划,以便更好地控制和调节财务状况,实现节约资金的目的,控制企业的经济运行。
因此,经费预算工作计划的设计是非常重要的。
一、工作目标1、规划经费预算。
要求企业在经费预算规划过程中,要结合企业的实际情况,根据企业财务状况、发展规划以及经营状况等因素,制定科学的预算计划,以获得有效的财务控制和节约资金的效果。
2、制定经费预算方案。
要求企业根据企业的实际情况,结合财务状况、发展规划和经营状况等因素,通过分析、比较、综合等方式,综合考虑各项预算支出,制定经费预算方案,以保证预算的准确性和可行性。
3、实施经费预算。
要求企业根据经费预算方案,制定相应的经费预算控制程序,实施经费预算,以便更好地控制和调节企业的财务状况,实现节约资金的目的。
二、工作内容1、经费预算规划。
要求企业在经费预算规划过程中,结合企业的实际情况,根据企业财务状况、发展规划以及经营状况等因素,制定科学的预算计划,以保证预算的准确性和可行性。
2、经费预算方案实施。
要求企业根据经费预算方案,制定相应的经费预算控制程序,实施经费预算,以便更好地控制和调节企业的财务状况,实现节约资金的目的。
3、经费预算审核。
要求企业定期进行经费预算审核,以检查实施过程中是否存在漏洞或不当处理,及时发现问题,制定有效的解决方案,以保证企业的财务状况正常运行。
4、经费预算统计分析。
要求企业对实施过程中的经费预算情况进行统计分析,以便对实施结果进行评估,以及对未来的经费预算进行调整,以达到节约资金的目的。
三、工作方法1、以实际情况为基础。
在经费预算规划、制定和实施过程中,要按照企业实际情况进行,以保证预算的准确性和可行性。
2、采用分析比较法。
要求企业采用分析比较法,结合实际情况,以达到有效的预算效果。
3、加强经费预算审核。
要求企业定期进行经费预算审核,以及及时发现问题,制定有效的解决方案,以保证企业的财务状况正常运行。
经费预算报告怎么写6篇经费预算报告怎么写 (1) 合我司托管物业网点分散的实际情况,为激发基层员工的工作热情,提高公司整体服务水平,我们自三月份开始,在各管理处和以移动营业厅为单位的三十几个小组中全面展开了以追求高质量管理目标为主要内容的流动红旗竞赛活动。
制定了具体的竞赛方案,明确了竞赛的评比考核办法和表彰奖励规定,并对考核指标逐项分解予以量化,按季度进行考核评比。
流动红旗竞赛活动在各单位中引起了极大的反响,得到了全体员工的热情参与和支持。
通过深入开展流动红旗竞赛,各参赛单位在做好日常管理工作的基础上,努力查找管理上的漏洞,发现问题及时给予整改,为促进我司整体物业服务水平起到了积极的推动作用。
为了搞好竞赛,我们专门成立了以总结经理挂帅的流动红旗领导小组,由各部门负责人担任组员,并根据各物业特点制定出了竞赛活动方案及规则。
公司各级领导从物业服务合同要求和业主考核标准出发,切实加强对流动红旗竞赛活动精神实质的指导,使得公司上下形成了“比、赶、超”的活动氛围。
在竞赛活动过程中,有许多工作需要各个部门密切配合、共同完成,如每个月或每个季度对参赛单位的考核评比,都需要各部门分阶段下点检查评分,包括客户服务专员还要负责征询业主意见,使竞赛活动更加趋于客观、公正。
并在每个季度末及时组织评比、表彰和奖励,使大家感到参与竞赛荣获先进的奖励看得见摸得着,具有实实在在的激励作用。
本年度共评出流动红旗获奖单位22个、获奖180人次(含尚第四季度,因时间关系将推迟到一月份颁奖)。
事实证明,开展流动红旗竞赛活动是一年来我司管理创新中的一项重大举措,为保障各托管物业平稳运行,实现“服务深层次、管理上台阶”的目标发挥了重要作用。
通过深入开展流动红旗竞赛活动,我司各项物业服务质量有了明显的提升,与业主之间的协调和沟通渠道也显得更加畅通,得到了多数业主的好评。
我们将借助一年来全员参与、互动交流、竞争促进的机会,认真总结竞赛经验,将流动红旗竞赛活动在20xx年继续开展下去,为企业经营不断注入新的活力。
创业经费预算计划书**第一部分:引言**创业是一项艰辛且挑战性的过程,需要充足的经费支持才能顺利启动和运营。
本文将详细列出我公司的创业经费预算计划,包括预期启动费用、运营费用和发展费用等方面。
通过谨慎的预算和合理的投入,我们的创业项目将得到有力的支持和稳健的发展。
**第二部分:项目概述**我公司计划创办一家面向年轻一代的线上教育平台,提供个性化、互动性强的教学内容和服务。
我们致力于让学生享受到高质量的教育资源,帮助他们提升学习效率和成就。
通过整合优质师资和科技创新,我们的平台将成为学生学习的首选平台。
**第三部分:启动费用预算**1. 设备投入:5000美元用于购买电脑、办公用具等设备。
2. 网站开发:10000美元用于建设网站、购买服务器等技术支持。
3. 营销推广:8000美元用于广告宣传、线下活动和合作推广等。
4. 租金及装修:6000美元用于租金、装修和设施维护等。
5. 工资支出:20000美元用于初期员工薪酬和福利。
**第四部分:运营费用预算**1. 员工成本:每月8000美元用于员工薪酬和福利。
2. 网站维护:每月2000美元用于服务器维护、网站更新等技术支持。
3. 营销推广:每月5000美元用于广告宣传、线下活动等促销费用。
4. 日常办公:每月3000美元用于水电费、清洁费等办公支出。
**第五部分:发展费用预算**1. 课程研发:20000美元用于开发新课程、更新教学内容等。
2. 技术研究:10000美元用于科技创新、平台优化等。
3. 团队建设:5000美元用于培训员工、激励团队等。
**第六部分:风险预算**在创业过程中,可能会遇到市场风险、竞争风险、技术风险等。
因此,我们将预留10000美元作为风险备用金,以应对可能的突发情况和困难。
**第七部分:总结**通过以上的预算计划,我们估计初始启动资金需要5万美元,月均运营费用为18000美元,发展费用为35000美元。
在风险预算的基础上,我们计划总投入为10万美元。
策划书经费预算1. 引言本篇文档旨在为策划书的经费预算提供一个详细的计划和预算表。
经费预算是一个重要的环节,它能帮助我们更好地规划和控制项目的开支,确保项目的顺利进行。
本文档将提供一个合理的经费预算方案,旨在提供参考和指导。
2. 项目概述本项目旨在策划并实施一项具有创新性和吸引力的活动。
活动主题将根据市场需求和受众喜好确定。
我们将通过精心设计的活动内容和策划,为参与者带来独特而难忘的体验。
3. 经费预算计划以下是本次策划书的经费预算计划。
该计划基于市场研究和类似活动的经验,并经过仔细的估算和审核。
所有金额均以人民币(RMB)表示。
预算项目预算金额(RMB)场地租赁5000市场调研和分析3000活动策划和设计8000市场推广和宣传6000活动执行和物料准备7000参与者福利和奖品4000活动总结和反馈2000其他杂项开支3000总预算310004. 预算明细4.1 场地租赁活动场地是活动成功进行的重要前提条件。
我们将租赁一个适当大小的场地,以容纳预期的参与人数,并提供必要的设施和设备。
4.2 市场调研和分析在策划阶段,进行市场调研和分析是至关重要的。
我们将进行市场调查,了解目标受众的需求和偏好,并分析竞争对手的活动情况,以便更好地设计和定位我们的活动。
4.3 活动策划和设计活动策划和设计是整个项目的核心。
我们将聘请专业的策划团队,制定详细的活动方案,并确保活动流程、内容和互动环节的创意和吸引力。
4.4 市场推广和宣传为了吸引更多参与者和提高活动知名度,我们将进行市场推广和宣传。
这将包括线上线下的宣传活动,如社交媒体推广、海报印刷、媒体合作等。
4.5 活动执行和物料准备活动执行和物料准备是活动顺利进行的关键环节。
我们将提前准备好所有必要的物料和道具,并确保活动执行的高效和顺利。
4.6 参与者福利和奖品为了提高参与者的满意度和参与度,我们将提供一些福利和奖品。
这将包括礼品、纪念品、抽奖活动等,以增加活动的趣味性和参与度。
经费预算报告怎么写6篇经费预算报告怎么写 (1) 这一个月的时间对于我来说,过得很快。
因为最初对有的工作不熟悉,花掉一些时间在了解、熟悉工作上,所以感觉时间不够用,但是在领导的帮助下,我对现在的工作已能做得较顺手。
从入职以来我的工作包括:一、招聘1、招聘是我的工作重点,所以筛选简历成了我每日必做的事情。
研发职位因为之前接触的较多,所以筛选相关的职位困难不大。
销售经理类的岗位因为公司专业性较强,匹配度较高的简历并不多,所以加强该类职位的简历的筛选成了工作难点。
2、电话联系候选人,安排面试、跟踪面试结果。
因为入职以来,事情比较多、杂,所以花了些时间在理顺这些事情上面,x月安排的面试并不多,这是10月应该并且可以改善的。
二、培训x月是很多执业资格/职称报名的时间,因此9月我组织了软考以及九大员考试的报名,同时确定了九大员报名培训机构及一建报名员工的参培意愿。
三、员工职称申报组织工作这一块的工作之前我没涉及过,所以做这块工作花了我不少时间和精力。
职称申报材料繁多,帮员工详细检查的时间也花费不少。
最后还是成功的帮A和B把材料递交给了高新区管委会。
四、员工关系1、办理员工入离职手续。
这块的工作因为之前涉及的较多,所以在办理员工入离职手续的时候出现的问题较少。
2、更新花名册及通讯录等。
这些都是在出现人员异动的时候的常规性工作,因为最开始不太熟悉,所以也出现了一些小错误。
工作中需改进的地方:1、x月放在招聘的时间还不够多,在接下来的工作中,我需要尽量在繁杂的工作中抽出时间和精力在招聘上。
2、工作中有时还是不够细心,会出现一些小错误,这是在今后的工作中应该克服的缺点。
3、在工作中发现还是缺乏一些人力资源专业知识,需要加强人力资源专业知识的学习。
进入x月,也就进入了收获的季节,希望在领导的带领下,公司人力资源工作和我的工作都能有所收获。
经费预算报告怎么写 (2) 县重传办:根据县卫生局、县疾病预防控制中心相关文件精神和要求,我乡艾滋病防治工作中始终坚持贯彻以“预防为主、防治结合”的方针,现将20xx年工作情况总结如下:一、加强组织领导,健全防治艾滋病工作机构艾滋病防治工作关系到社会稳定、家庭和谐、人民安康,关系到社会的可持续发展。
经费预算计划书【优秀6篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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以下是人见人爱的本店铺分享的6篇《经费预算计划书》,如果能帮助到亲,我们的一切努力都是值得的。
经费预算报告篇一开展爱国卫生工作经费预算的报告XX中学:根据国务院“关于加强爱国卫生运动工作的决定”指示,同时以省、市、县爱国卫生工作的精神。
结合本市全年爱国卫生工作计划和经费预算6.8万左右。
1、全国性爱国卫生月活动宣传工作。
2、春季灭鼠工作。
3、5-10月份校区环境消杀工作。
4、秋冬灭鼠工作。
5、校园改水、改厕工作。
预防传染病传播流行,确保全校学生身体健康,维护社会稳定,以上几项季节性爱国卫生工作分布如下:(一)春季灭鼠经费4仟多元左右,如(大米200多斤,红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等)。
(二)第二十二个全国性爱国卫生月活动经费3仟多元,如(横幅标语、宣传车专栏等)。
(三)5-10月份校园除“四害”灭蚊蝇消杀工作经费3万元左右,如①购买药物5000元②消杀人员工资220XX元③购买消杀器械工具修理经费3000元。
(四)秋冬灭鼠经费4仟多元左或,如(大米200多斤,红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等)(五)校园改水、改厕工作。
以上我办工作状况及经费预算请领导给予审批。
XX高级中学爱卫办______年______月______日经费预算报告篇二根据全市、县总要求对同级工会经费加强审计监督的指示精神,县总经审办于20XX年4月对县总工会经费20XX年度预算执行情况进行了审计,县总财务部提供了账簿、凭证及会计报表等资料,现将审计情况报告如下:一、财务收支情况及审计评价1、财务收支情况:20XX年收入合计为31.19万元,其中:拨交经费收入25.61万元,上级补助收入4.04万元,事业收入1.05万元,其它收入0.49万元。
支出合计为30.39万元,其中:工会行政费。
24万元,工会业务费9.XX万元,职工活动费支出2.02万元,补助下级支出4.65万元,其它支出4.37万元,收支相抵当年经费节余0.99万元,滚存经费节余1万元。
2、审计评价:一年来县总工会采取了多种行之有效的措施,加大了对工会经费的收交力度,使工会经费有较大幅度的增长,有力地保证了各项工作的正常运行。
账务部编报的20XX年度本级收支决策遵循了真实、全面、客观的原则,准确反映了市总全年收支实际情况。
二、审计发现的问题1、20XX年总支出比预算减少5万元,各项支出与预算相比有所下降但与20XX年决算相比仍有增长,反映县总根据年初预算对各项支出进行了很好的控制,但还应进一步下压预算,严控支出。
2、补助下级经费偏少,20XX年补助下级支出4.65万元,比去年增加了1万元,比预算减少2万元。
三、对有关问题的整改意见及建议1、各项支出的说明还应进一步细化,对一些大的支出项目是如何使用的,应有更具体的说明。
2、预算应坚持工会经费服务职工群众的方针,建议对各项行政开支进行更大幅度的压缩,提高职工活动费、工会业务费以及对下补助的比例。
对基层工会的经费补助和救济慰问等力度应进一步加大。
3、县总还需进一步增加收入,严控支出。
经费预算报告篇三20XX年经费预算报告自实施农村义务教育经费保障机制改革以来,我校高度重视,透过分析校园经济状况,完善财务制度,缓解校园经费困难,为实施素质教育铺平了道路。
经过一年多的运行,现将20XX年校园在经费保障、资金管理以及存在的问题,汇报如下:一、指导思想以县教育局《20XX年教育工作要点》和我校《校园工作计划》为指导,认真落实县教育工作会议精神,坚持科学发展观,以教育内涵发展为主题,规范管理,均衡发展,强化后勤保障,做好校园硬件建设,提升服务育人意识。
突出建立节约型校园,开源节流,勤俭办学。
严格收费及财务管理,科学理财,努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶带给后勤保障。
二、具体工作1、加大建设节约型校园力度,加强校园财产管理。
1、增强办学绩效意识,牢固树立勤俭办学理念,创设节约光荣、浪费可耻的。
良好氛围。
首先,压缩电费开支,由原先的每位教师补助十元,改为每位教师补助二十度电,超出部分按市场电价交纳。
加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育,校园办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的状况下,不使用照明灯具,杜绝“白昼灯”、“长明灯”。
下班时要关掉各类电器设备的电源,防止电资源无效流失。
其次,严格控制公务接待,完善公务接待制度,竭力控制降低接待费支出。
公务接待坚持热情、周到、节俭的原则,实行对口接待,严限就餐陪同人数。
严格控制接待标准,不搞超规格接待,不讲排场、摆阔气。
再次,严格购物审批制度,本学期继续加强对校园物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度,建立固定资产帐目,做到配置合理、高效使用、确保安全完整。
并对期初、期中、期末三检查。
实行保管赔偿制度,健全手续,职责到人,做到物尽其用。
对校园财产尽量发挥效用,确保校园财产的安全管理。
推行精细化管理,严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。
继续实行打字、胶印领导签字制度,明显降低印刷费用支出。
继续采取有效措施,引导师生增强节约意识,培养良好的节约习惯,推进节约型校园建设。
切实降低校园运转成本,提高资源利用率。
2、合理编制资金预算,规范安排经费使用。
按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则,在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下,尽量压缩校园日常开支,合理安排资金使用计划。
年初,先由总务处根据上年开支状况制定经费预算报告,再由教代会讨论、决策,以增强校园财务管理的透明度。
本年预算,商品和服务支出计40.19万元,基本维修建设支出6.16万元,人员支出6.1万元。
3、本学年的重点工作。
首先,校园的大多数房屋始建于19XX年,此刻四排房屋已列入C、D级危房,由县教育局统一进行整修;但仍有B级危房72间。
这些房屋都不同程度的出现漏雨、墙壁微倾、顶棚损坏等状况。
在雨季到来之前,校园将对所有房屋进行安全普查,并对其中的隐患进行整修,保证全校师生的人身安全与正常的教育教学秩序。
今年维修费用预计6.16万元。
其次,双休、节假日以及晚自习安全护校值班。
自今年春季全省教育工作会议后,规范办学行为,杜绝晚自习与节假日、双休日补课状况。
经校委会研究双休日、节假日与晚自习均有校委会成员带领值班。
一年按九个月上课时间、三个月假期计算,每人每一天按25元、晚自习每人8元计算,安全值班费达4.7万元;再加上班主任费1.4万元;人员支出预计6.1万元。
再次,教育教学设备、技术装备更新,随着教育工作示范镇复评、市级规范化校园建立标准的提高与农村远程教育工程的实施,校园现有教学设备、配置已远达不到标准。
因此,我们在保证房屋维修与基本办公的前提下,挤出资金逐步配置实验器材、音像教材,购置部分微机,改善教师办公及学生学习条件,争取暑假后每办公室配备一台微机,校园再上一套多媒体设备,基本满足教师、学生需要。
第四、加大教师培训力度。
随着教育新形式的发展,在教师中也存在着几种矛盾:素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾,学科教师不配套,个性是地方课程、综合实践活动课不配套的问题,教师工作懈怠、倦怠问题等。
因此,需要教师参加省市县的各种教学活动与培训,以及校本培训,让教师在培训中理本店铺本店铺解教育新理念的熏陶,经受教育改革的洗礼,从而提高对教师职业的认识,提高自身业务水平,提升课堂效益。
透过部分教师的转变来带动全体教师,鞭策后进,来改变校园教学现状,到达教育最大化效益。
第五、改善学生伙房质量,改善学生生活质量。
在有限资金的保证教学的基础上,加大伙房改造工程,提升饭菜质量,提高服务水平,保证安全卫生,杜绝病从口入。
改善学生生活质量,使学生健康成长,保证学生正常的身体发育。
最后,在资金充足的状况下,做好校园环境及绿化美化等工作。
整修校园西侧下水沟,使校园绿化美化面积逐步扩大,校园处处有生机与活力,到达一年四季有绿色,提升绿色校园与绿化先进单位的水平,充分利用校园环境对学生进行教育。
4、加强校园财务制度管理,坚决制止乱收费。
我们要继续完善校园各种规章,加强财产管理,克服重“钱”轻“物”的思想,摸清家底,完善资产档案,充分利用好现有的教学设备,发挥更大的效益。
严格按照上级文件规定收费。
严格杜绝中途收费,严禁有偿带生、办班、补课等现象,并继续与班主任签订《严禁乱收费职责书》,杜绝各种理由的收费项目。