佛山市2016年第1季度技术经济指标分析—某医院项目案例
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2016年一建考试真题及答案解析《工程经济》一、单项选择题(共个最符合题意)1.某施工企业需要从银行借款200万元,期限1年,有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款,年利率为7%,但利息支付方式不同:甲要求采用贴现法;乙要求采用收款法;丙、丁均要求采用加息法,并且丙要求12个月内等额还本利息,丁要求12个月内等额本金偿还,利息随各期的本金一起支付,其他贷款条件都相同,则该企业借款应选择的银行是()。
A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B【解析】本题考查的是借款利息的支付方法。
一般来讲,借款企业可以用以下三种方法支付银行贷款利息:1.收款法。
收款法是在借款到期时向银行支付利息的方法。
银行向工商企业发放的贷款大都采用这种方法收息。
2.贴现法。
贴现法是银行向企业发放贷款时,先从本金中扣除利息部分,而到期时借款企业则要偿还贷款全部本金的一种计息方法。
采用这种方法,企业可利用的贷款额只有本金减去利息部分后的差额,因此贷款的实际利率高于名义利率。
3.加息法。
贷款分期均衡偿还,借款企业实际上只平均使用了贷款本金的半数,却支付全额利息。
因此,企业所负担的实际利率便高于名义利率大约1倍。
2.数值越高,则表明企业全部资产的利用效率越高,盈利能力越强的财务指标是()。
A.营业增长率B.资产负债率C.资本积累率D.总资产净利率【答案】D【解析】本题考查的是基本财务比率——盈利能力比率。
反映盈利能力的指标很多,主要有净资产收益率和总资产净利率。
A和C均属于发展能力指标,B属于偿债能力指标。
3.某施工企业有四种现金持有方案如下表。
按成本分析模式选择的最佳现金持有方案应为()方案。
现金持有方案及相关成本(单位:元)项目方案甲乙丙丁现金持有量600007000090000100000机会成本60007000900010000管理成本3000300030003000短缺成本6000500020000A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】D【解析】本题考查的是最佳现金持有量的确定。
xxxx呼吸分泌科2016年一季度医疗质量与安全工作总结医疗质量管理是医院管理的核心,提高医疗质量是管理科室达到根本目的。
医疗质量是医院的生命线,医疗水平的高低、医疗质量的优劣直接关系到医院的生存和发展。
科室医疗质量安全是医院考核科室运行情况的重要容。
2016年以来呼吸分泌科把减少医疗质量缺陷,及时排查、消除医疗安全隐患以及杜绝医疗事故发生当作医疗活动重中之重的任务,现将2016年一季度呼吸分泌科医疗质量运行情况总结如下:一、组织构建,监督及保障科室医疗及护理质量2016年呼吸分泌科根据科室人员变动情况,重新修订医疗质量与安全医小组成员,明确各质量控制小组职责,定期组织全科医护人员学习患者安全相关制度及18条核心条款相关制度,并进行针对性的考核。
各质量安全管理小组定期对科室医疗护理质量与安全进行监督、检查、评价,并制定改进方案,科室医疗质量安全管理工作改进有成效。
二、加强培训,提升医务人员医疗质量与安全意识。
在医疗质量管理工作中,始终把医务人员的培训放在重要位置,科室采取定期不定期多种形式,全面开展业务技术培训,努力提升医务人员的业务技术水平和能力。
三、2016年医疗质量控制指标完成情况月份入院人数出院人数平均住院日人均费用基药药比抗菌药物使用率抗菌药物使强度微生物送检率病床使用率临床路径入组率1月242 246 6.81 2657.51 82.08% 27.10% 91.02% 140.7 83.41% 119.40% 6.15% 2月194 194 7.19 2791.12 79.62% 29.30% 93.03% 134.09 91.16% 109.20% 93.30% 3月225 231 6.52 2875.32 79.08% 26.50% 94.32% 133.21 88.89% 112.64% 87.50%1、出入院人数及人均住院费用分析:2016年第一季度(1、2、3月份)我科出入院人数、人均费用情况看,我科一季度共收治患者661例,出院671例患者,平均费用2774.65元,较去年同期入院人数增加32人次,出院增加43人次。
关于医院年度经济运营分析报告医院年度经济运营分析报告1XX医院20xx年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑。
现将20xx年度财务状况报告如下:一、本年度收入分析本年度实现账面收入X.27万元,比上年度的X.09万元减少了10%。
其中主营业务收入X.27万元,其他业务收入X万元,分别比去年减少了10%和20xx 在主营业务收入中,门诊收入X.3万元,比去年增加了8%,其中XX门诊收入8.42万元,比去年的X.75万元增加了25%;住院收入X.94万元,比去年下降了19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。
本年度其他收入总额为X 万元,其中:防疫站收入为X.47万元,比去年X.73万元增加了16%,房租及利息收入X.8万元。
二、本年度主要成本费用分析本年度共发生成本费用X.51万元,比上年度X.10万元减少了7%,主要表现在:1、本年度药品消耗X.88万元,卫生材料消耗X.69万元,分别比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%和20xx主要是受收入减少的影响。
本年度药品收入达到X.71万元,与去年持平。
医疗收入达到X.56万元,比去年减少了15%。
2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元增加支出X.74万元,增加了1%。
3、本年度发生能源费支出36万元。
其中:耗电22.8万度21.4万元,用汽962.3吨12.5万元,支付水费2.1万元。
本年能源费比上年度增加了9.5万元。
4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元,与上年基本持平。
5、全年还发生电话费1.3万元,差旅及交通费2.5万元,印刷及复印费5.5万元,购办公用品及消耗用物资7.2万元,招待费支出X.9万元,计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元,门诊及住院票据费1.48万元,刷卡手续费1.38万元,汽车加油保养保险养路费5万元,垃圾清运费0.38万元,购工装及医用图书报刊费1.2万元等。
吴川市人民医院癌痛治疗药物使用动态分析(2016年第一季度)为了解我院癌痛治疗药物的使用情况,进一步规范癌痛治疗药物的临床使用,改善癌痛患者生存质量,较大限度地发挥其临床价值。
现对我院2016年第一季度癌痛药物消耗数据进行统计分析,为癌痛药品管理和临床应用提供参考。
1 资料来源与方法从药库管理系统中调取2016年01-03月我院癌痛治疗药物的使用数据,药品数据包括通用名、规格、剂量单位等,通过计算使用量、销售金额来分析用药情况。
2 结果2.1我院癌痛治疗药物的使用情况分析,癌痛治疗药物治疗的给药途径、药物选择、品种结构基本合理,管理和使用符合规定。
2.2我院2016年第一季度门诊癌痛治疗药物使用情况见附表一。
附表一:2.3我院2016年第一季度病区癌痛治疗药物使用情况见附表二。
附表二:3 讨论与分析3.1 从附表一中可以出我院2016年第一季度门诊癌痛治疗药物使用情况:①品种剂型结构分布:门诊使用的5种癌痛治疗药物中,口服剂型3种,注射剂型2种,口服剂型占60%,注射剂型占40%。
②使用量比例:门诊使用用量排在前两位的是吗啡缓释片30mg/片、羟考酮缓释片10mg/片。
口服剂型用量占99.3%;其中吗啡缓释片30mg/片占39.42%、羟考酮缓释片10mg/片使用量占22.12%。
③门诊使用用量增幅排在前三位的分别是:哌替啶注射液100mg/支用量比2015年第四季度上升125%;吗啡注射液100mg/支用量比2015年第四季度上升112.5%;可待因片用量比2015年第四季度上升1.6.45%。
④查看处方发现,这类麻醉药品大都为门(急)诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具;哌替啶注射液大都用于急诊肾绞痛患者。
3.2 从附表二中可以出我院2016年第一季度病区癌痛治疗药物使用情况,①品种剂型结构分布:病区使用的7种癌痛治疗药物中,口服剂型5种,注射剂型1种,透皮贴剂1种,口服剂型占71.43%,注射剂型占14.28%。
《经济运行分析报告》经济运行分析报告(一):2016年一季度经济运行状况分析报告今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。
一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较(一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。
(二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。
(三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。
(四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。
(五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。
(六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。
(七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。
(八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。
其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。
二、一季度经济运行呈现的主要特点(一)总体经济平稳。
一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。
其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。
C-12 某医院二0一六年经济运营分析报告医院精选案例主题:C-112 某医院二0一六年经济运营分析报告目录第一部分经济运营总体情况 (2)一、人员情况: (2)二、服务量情况: (2)三、政府投入情况: (2)四、业务收支情况: (2)五、医疗增加值情况: (2)六、职工福利水平情况 (2)第二部分经济运营主要绩效 (3)一、医疗收入逐年增长,收入结构进一步优化 (3)二、成本结构良性调整,医疗增加值明显提高。
(3)(一)百元医疗收入的非人员成本下降 (3)(二)管理费用进一步压缩,并趋向合理 (4)(三)医疗增加值明显提高 (5)三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高 (5)四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有所提高 (6)(一)诊疗服务量增长: (6)(二)社会绩效提高 (7)第三部分存在问题和原因分析 (8)一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高 (8)(一)资产负债情况: (8)(二)主要原因分析 (9)二、医疗设备利用率较低 (9)三、经费自给率较低,影响医院积累 (10)第四部分主要建议 (11)一、启动工作量与人力资源配比评估机制 (11)二、实现全面预算管理,加强成本核算 (12)三、进一步完善绩效考核方案 (12)医院经济运营分析报告第一部分经济运营总体情况一、人员情况:截止201*年12月31日,医院在岗职工人1065人,比上年同期增加4人,其中;在编职工569人,同比增加19人;聘用人员(含派遣)504人,同比减少了15人。
离退休人员158人,同比增加6人。
二、服务量情况:本年度完成门急诊工作量1016864人次,比上年同期减少9271人次,减少0.90 %;收治住院病人(出院病人数)13916人次,比上年同期增加12人次,增加了0.09%;实际开放床位420张,出院者实际占用总床日数105952天;总诊疗人次(含计免)为1058047人次,比上年同期减少 8232人次,减少了0.77 %。
医院经济运行情况分析范文(通用3篇)【篇一】医院经济运行情况分析一、全科人员在政治上深刻理解其精神实质。
教育全科人员要树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬党的优良传统,坚固树立为病员服务,为职工服务,为领导服务的思想,给领导当好参谋;不绝提高思想道德修养,认真开展自我批判,相互交流思想,不绝提高政整治论水平。
二、全科人员能够自发遵守院内各项规章制度和劳动纪律,做到小事讲风格,大事讲原则,从不闹无原则纠纷,工作中相互支持,相互理解,科工作人员分工明确,各司其职,各负其责,团结务实,较好地完成了领导交办的各项临时指令性工作任务。
三、在县、乡、村三级中医网络建设上,全科同志能够不怕苦、不怕累,常常深入乡村,与基层医务人员打成一片,紧密关系,广争病员,为医院社会效益和经济效益的提高做出了较大贡献。
四、在医院搭配各家保险公司业务上,能够开拓性工作,和各家保险公司理陪人员搭配默切,对保险住院病人更是体谅入微,急病人之所急,想病人之所想,受到各家保险公司领导和各科住院病人以及全院同志们的一致好评,保险病人就医者不绝增添,在今年保险理赔幅度大量削减的情况下,全年保险病人业务总收入达55余万元。
在已争取的中国人寿、太康人寿、中国太平洋人寿业务合作的基础上,又争取了财产保险和中原保险代理公司的业务搭配,为明年争取保险病员就医群的业务进展奠定了良好的基础。
五、在宣扬工作上,充分利用广播电视、报刊、杂志、宣扬版面、宣扬单等形式,结合我院实际,深入广泛宣扬我院整体功能、医疗范围、专科专病、名医、名药、大型医疗设备以及开展的新项目、新业务等,加强了医院整体著名度和部分专家名医以及专科专病著名度,为医院业务的进展起到了较大的推动作用。
六、鞠身基层,医院选派我科科主任带队下乡到东南徐堡村开展帮扶工作,我科同志积极搭配,完成了每家每户的入户调查工作,较好地完成了第一阶段的帮扶工作,所做工作受到县帮扶办和镇党委、政府以及村干部群众的一致好评。
医院2016年一季度工作经济形势分析2016年,是“十三五”规划开局之年,也是医改进入决胜阶段的开局之年,2016年一季度,我院在县委、县政府的正确领导下,在社会各界的大力支持下,根据年初制定的工作计划,全院凝心聚力、群策群力、攻坚克难,各项工作顺利开展,为医院可持续健康发展打下了坚定的基础。
一、主要工作完成情况1、业务开展情况。
截止日,医院业务收入达到万,同比增长%,截止到日全院门急诊人次人次,与去年同比增长%;住院人次人次,与去年同比增长%。
2、继续深化县级公立医院综合改革,统筹推进各项改革举措。
进一步建立健全管理体制和运行机制,创新激励机制,狠抓“十三项”核心制度的落实,进一步提高医疗服务质量和医疗水平,大力促进中医药健康服务业发展,进一步拓展医院服务功能和增强综合实力,有效促进医院持续健康发展。
3、继续推进县乡一体化建设。
今年医院继续与全县乡镇卫生院签订了合作协议,促进人员、技术、管理等优质医疗资源“下沉”到乡的基础上,与乡镇卫生院合作,将医院优质医疗资源进一步“下沉”到村一级:一季度医院已经派出医疗专家为乡村医生讲课次,医疗义诊分队前往多家乡镇卫生院,义诊次,为近名村民提供免费义诊服务,发放宣传资料近份。
4、狠抓医疗质量,确保医疗安全。
医院通过大力落实十三项核心制度、加大对“高危病人”的管理力度、不断提高病案质量、开展优质护理工作,推行护理APN排班、持续开展心脑血管介入术等新技术项目、加大院感、疫情知识培训及急救技能培训等等举措,狠抓医疗质量管理,医院医疗服务水平不断提高,确保了医疗安全。
5、加强医院行风建设、落实党风廉政建设。
为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚决纠正医疗卫生方面损害群众利益行为。
医院成立巡查领导小组,开展自查自纠和下临床科室现场巡查,开展反腐倡廉建设、落实医疗卫生行风建设“九不准”等专项治理活动,建立健全有效长效机制,铁腕重拳整治药品商业贿赂,索取收受病人钱财,拒收、推诿病人,不按规定转诊病人和乱检查、乱开药、乱收费等损害群众利益的突出问题。