审计局“十二五”工作总结暨“十三五”审计工作规划
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审计局工作总结及计划20××年是“十二五”规划承上启下的重要一年,也是继续深化改革开放、加快转变经济发展方式的关键之年,我局紧紧围绕“十二五”规划目标,按照区委、区政府和上级审计机关的要求,结合XX区经济社会发展情况和审计工作实际,不断提升审计工作质量和水平,较好地发挥了审计在服务区域经济和社会发展中的积极作用。
一、20××年工作总结(一)围绕审计监督职责,服务XX区经济和发展大局以推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,更加注重从体制、机制、制度层面反映和分析问题、提出建议。
认真落实中央、省、市、区重要工作会议要求,围绕区委、区政府工作中心,准确把握审计工作重点,按照“控数量、保质量、抓重点、出精品”的要求,精心编制今年审计项目计划,合理整合审计资源,有条不紊地安排全年审计工作任务。
1、以全部财政性资金为载体,客观评价我区20××年度的预算执行情况。
精心细致地开展了20××年度区本级财政预算执行审计,并延伸审计了区人社局、区残联、住建委、民政局等4个部门及其下属单位20××年度预算执行情况,同时对区民政局、区建委、区残联20××年度牵头实施的10项民生工程资金使用情况进行了审计调查。
审计查出主要问题金额8255.8万元,其中违规金额6855.8万元,管理不规范金额1400万元,审计处理金额6855.8万元。
审计反映出我区本级财政在实施积极财政政策、落实各项重大财税政策、完善公共财政体系、促进经济社会各项事业发展等方面的成效:一是财政收入快速增长,结构渐趋合理;二是注重民生投入,财政支出结构进一步优化;三是落实积极财政政策,全力以赴保增长。
但也存在预算实际支出与年初预算有较大差距、预算编制不够全面、调整预算未经本级人大常务委员会审查批准、非税收入未及时缴入国库等一些不符合《预算法》及《实施条例》的突出问题。
为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和《国务院关于加强审计工作的意见》,充分发挥审计在全面深化改革、推动科学发展、促进加快转变经济发展方式和推进依法治国中的作用,根据上级审计部门的工作部署和我市工作实际,现将需纳入“十三五”规划文本中的审计工作情况报告如下:一、主要目标把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,充分发挥审计服务改革发展的基石和重要保障作用,努力实现“十三五”期间,审计工作在服务经济社会科学发展,促进深化改革和民主法制建设,维护国家安全和促进反腐倡廉建设迈上新台阶;审计工作法治化、规范化、科学化和信息化建设迈上新台阶;审计队伍建设迈上新台阶;审计理论和制度建设迈上新台阶。
二、基本思路认真履行职能。
一是服务发展大局。
围绕党委政府中心工作,适应人大的监督要求,关注社会热点焦点问题,把握经济领域重点难点,加强对转变经济发展方式政策措施实施效果和资金使用效益的审计。
二是降低经济风险。
寻找突出问题、预防潜在风险、维护经济安全,重点在投资结构、资源节约、环境治理、公共服务、产业政策、区域管理等方面揭示经济治理中存在的问题和薄弱环节,为政府完善经济治理机制多提有价值的意见和建议。
三是提升社会效应。
适应社会发展的规律,健全追责问效、审计整改和制度规范联动机制,努力打造审计精品和高端产品,在提高经济效益的同时,最大限度地提升社会效应。
着力更新理念。
全面认识国家审计新定位,审计作用由监督向监督与保障并重转变。
把维护人民群众根本利益贯穿始终,推动实现社会公平正义;把推动依法治国贯穿始终,促进依法行政;把促进深化改革贯穿始终,发挥深化改革“催化剂”作用;把推动政策落实贯穿始终,充分发挥政策落实“督查员”作用;把维护国家经济安全贯穿始终,充分发挥经济发展“安全员”作用;把推进反腐倡廉建设贯穿始终,充分发挥反腐败“利剑”作用。
全面提升效能。
一是体现时效性、针对性、准确性。
区审计局“十二五“工作总结及“十三五”工作规划区审计局“十二五“工作总结及“十三五”工作规划“十二五”期间,我局在区委、区政府和上级审计机关的正确指导下,认真贯彻党的十八大、十八届四中全会精神,树立科学审计执法理念,围绕区委、区政府决策部署和我区经济建设中心,认真履行审计执法监督职责,取得了较好成效。
具体情况汇报如下:一、“十二五”期间审计工作取得的主要成效五年来,我局共完成审计项目(单位)265个,其中:财政财务收支审计51个,专项审计或审计调查23个,经济责任审计21个,基建工程审计项目170个;另外组织基建审计中心完成规模以内及零星配套工程项目431个。
查纠违规和管理不规范金额39609万元,审计核减基建工程造价13136万元。
审计工作在维护财经法纪、规范和整顿市场经济秩序、促进廉政建设、为党委政府加强宏观经济调控提供决策依据等方面发挥了积极的作用。
20xx-20xx年连续三届获“绩效评估先进单位”;20xx、20xx年被区委评为党建工作先进单位和“五好”党支部;20xx年民主评议政风行风考评在区直行评单位中排名第一;被区委、区政府评为“20xx-20xx年度文明单位”;另20xx-20xx年各有一个审计项目获市审计局表彰奖。
(一)深化本级预算执行审计,促进财政管理体制改革。
对组织预算执行的财政部门和参与预算执行的区直部门单位预算执行进行审计。
重点审计区财政预算收支和预算管理等情况,深入检查财政在预算管理、资金审批制度执行、重点财政资金支出等方面存在的共性问题,注重建议政府全面完善财政资金和公有资产管理制度,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益和管理效果。
并加大对重点资金的审计力度,依法向区政府递交审计结果报告,并受区政府委托向人大常委会作审计工作报告。
(二)推进经济责任审计,促进完善领导干部监督机制。
受区委组织部委托,对区直12个部门的主要领导及乡镇(街道)政府党政主要领导9位进行任期经济责任审计。
审计局十二五工作总结“十二五”以来,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,以“提面、提质、提效、提能”为抓手,深入推进“五大工程”建设;紧紧围绕“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字工作方针,认真履行审计监督职能,加大审计工作创新,注重发挥审计监督的建设性作用。
XX年以来先后获全省审计系统先进集体、全省审计系统精神文明单位、全省内审管理先进单位、省市地方政府性债务审计先进集体等表彰;连续四年获全省审计系统实施“五大工程”活动先进集体表彰;连续五届获“池州市文明单位”荣誉称号;XX年我局门户网站获“池州市首届十大文明网站”表彰(全县唯一入选的网站);同时获“全县第四届文明行业创建工作先进集体”表彰。
21人次获省、市、县各类表彰。
一、“十二五”期间审计工作开展及取得的成效(一)依法履职尽责,积极发挥审计监督作用“十二五”以来,共完成审计项目147项。
审计查处违规资金万元,管理不规范资金万元。
政府投资审计核减9000余万元。
其中,XX年1-10月累计开展审计项目20个,实际完成审计项目18个,审计查出违纪违规资金万元,管理不规范资金万元。
政府投资审计预计全年核减额超过XX万元。
期间,向县委、县政府和上级审计机关提交专题报告、信息196篇(次),其中被领导批示、上级机关、政府公开网和新闻媒体采用78篇次,有效地扩大了审计工作的社会影响力。
1、以规范管理为目标,深化财政收支审计。
在总结经验的基础上,围绕构建财政审计大格局,进一步拓展预算执行审计的广度和深度,每年对县本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行全面审计。
重点关注预算分配的合理性、预算执行的规范性,围绕部门预算编制及执行、政府采购、国库集中支付等改革措施落实情况,结合部门单位的财务管理状况,基层政府财政状况及负债情况,注重从体制、机制上提出审计建议,为规范财政收支行为、推进可持续发展发挥了建设性作用。
十二五时期工作总结和十三五规划十二五时期工作总结和十三五规划一、十二五工作总结(一)圆满完成各项经济指标今年截至目前,社会固定资产投资完成4亿元,“十二五”期间年平均增长8.28%;规模以上工业总产值完成5.1亿元,年平均增长8.28%;外贸出口总值完成1800万美元,年平均增长23.85%;财政收入完成**20万元,年平均增长10.85%;一般预算收入完成1**5万元,年平均增长12.36%;国税完成1457万元,地税完成1063万元,财政系统完成200万元,分别年平均增长7.28%、14.18%和4%。
“十二五”时期是我乡建乡以来发展速度最快,经济实力增量最大,产业结构调整步伐最快的时期。
(二)项目建设取得新进展四年来,全乡投资100万元以上新建、续建项目共106个,完成总投资12.4亿元,1000万元以上的项目18个,完成总投资7.46亿元。
1、在重点项目建设方面。
投资9500万元的**新铁虎石油机械项目、投资8500万元的丰丽园高效农业示范园项目、投资7200万元的三威通讯扩建项目、投资5200万元的佳普采暖设备项目、投资4900万元的冀威太阳能项目、投资4600万元的利诺通讯器材项目、投资4600万元的福瑞通信器材项目、投资4300万元的乘龙电子项目等均实现了投产达效,总投资1.18亿元的众鑫电缆项目,现已完成部分厂房和办公楼建设。
2、在特色产业方面。
我乡形成了以采暖炉、卫星天线、白钢刀具为主的三大支柱产业。
在炉具产业推介方面,我们连续举办了三届“中国**白洋淀采暖博览会”,推动了炉具产业快速发展,现我乡共有炉具生产企业800余家,年产各种型号锅炉、采暖炉260万台,实现年产值20多亿元,被**省农村能源协会授予“**省炉具产业基地”称号。
卫星天线产业方面,现有卫星天线生产企业16家,年产值7亿元,产品销往中东、南美等50多个国家和地区,年出口额达到了1800万美元。
白钢刀产业方面,目前发展到拥有大小企业61家,生产产品分高速钢、硬质合金、数控等三大类上万个型号,产品销往全国20多个省市和地区,年产值达1.1亿元。
农村审计站在十二五期间的工作总结与展望农村审计站在十二五期间的工作总结与展望随着国家对农村经济的高度重视和农村改革的持续推进,农村审计工作得到了越来越多的关注和重视。
在十二五期间,农村审计站积极响应国家政策,扎实开展各项审计工作,不断推进农村经济的发展和农村改革的深入进行。
本文将对农村审计站在十二五期间的工作进行总结和展望。
一、工作总结(一)加强对基层单位的审计在十二五期间,农村审计站以加强对基层单位的审计为重点,积极探索以服务农村经济和农村改革为中心的审计工作模式。
在审计内容上,农村审计站以优化农村经济结构、促进乡村振兴为主线,聚焦农村产业、财务、基础设施等方面,通过审计手段,及时发现问题和短板,引导基层单位改进管理,推动农村经济的良好发展。
(二)加强对农村财务管理的审计农村财务管理一直是农村审计工作的重点内容之一。
十二五期间,农村审计站加大了对农村财务管理的审计力度,深入基层单位,通过审计工作,及时发现和解决农村财务管理中存在的问题,及时纠正违规行为,确保农村财务管理的合法、规范和规范运行,进一步提高农村财务管理的透明度和公开度。
(三)加强对农村基础设施建设的审计农村基础设施建设一直是影响农村经济发展的重要因素。
为了切实推进乡村振兴战略,十二五期间,农村审计站加强了对农村基础设施建设的审计工作,及时发现和解决基础设施建设中存在的问题,推进农村基础设施的改善和升级,对农村经济的发展起到了重要的促进作用。
(四)加强对农村社会事业的审计随着农村改革的不断推进,农村社会事业体制逐步健全。
十二五期间,农村审计站加强了对农村社会事业的审计,注重了解和掌握农村社会事业建设的发展情况,及时发现和解决存在的问题,为农村发展提供了重要的支持和保障。
二、工作展望(一)加强对农村产业发展的审计农村产业结构的优化和升级对农村经济的发展至关重要。
未来,农村审计站将进一步加强对农村产业发展的审计工作,及时发现和解决农村产业发展中存在的问题,推进农村产业结构的优化和调整,提高农村经济的发展质量和效益。
审计局十二五工作总结及十三五工作计划 “五”期间,我局在县委政府和上级审计机关的下一、基本情况 *审计局,属于政府组成,成立于1984我局于20x x 、20、20x x 连续三年二十二五”审计工作开展情况(一)预算执行不化 “十二五”期间局深化预算执行(二)济审计不断进步强化经任审计,促进党风廉政(三)政府固定投资审计成效显著二五”期间,我局加大(四项资金审计不断完善县审计局切实加大对(五)“十”期间的审计项目完成情况20x x 年至三、提身建(一)加定展理坚持。
(二)抓紧廉政建头树立廉洁榜样 廉政是审计工作的生命线和线为加强廉政建设着力倡明审计,要求:审计要依法并(三强人员培训提升职工专识 鼓励职工参加自学、学历教育和各类专业四、存在的困难和主要问题“十二五”期间,我工作虽然取得审计力量与审计任务的依然突出。
审计人员的综合素质还一步提三是审计人员严谨细致作作风五、三五”期间工作计划 干部职工继续认真学习党(一格执行法律法全面推益审计,促进二)以促进规范预建立社会主义公(三)扩大资进固定资产(四)推进审计信息化建设 推广应(五3 / 3 部经济责任审计。
(加强法制建设规范行为,推进依法审计 完善审质量控制体系强审项目全过程质量,(七)积极推进和不善审计结果公告制度 计监督与社会监督特别会舆论监督结合起(八)坚人为本,全面提高审计素质以科学发展观统计工作。
积极开展机。
审计局2023年工作总结及2024年工作计划一、2023年工作总结1.1 工作概况2023年,审计局在总局的领导下,按照国家制定的相关政策和要求,认真落实工作任务,开展了一系列工作,取得了一定的成绩。
1.2 工作成绩•完成了年度审计计划中的重点项目,发现了一批涉及经济发展和社会公共利益的问题,提出了合理的建议;•通过加强内部管理机制,提高了审计工作的效率和质量;•加强对审计人员的培训和管理,提升了审计队伍的整体素质;•与其他相关部门密切合作,共同推动国家治理体系和治理能力现代化。
1.3 不足之处尽管在各方面取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处:•审计工作中仍然存在一些盲点,需要进一步加强专业能力;•部分审计项目的反馈和落实情况有待进一步跟踪和监督;•对一些新兴领域的审计工作需要加强研究和探索。
二、2024年工作计划2.1 工作重点•深入开展各项审计工作,确保各项任务按时完成,并提出切实可行的建议;•进一步完善内部管理机制,提高审计质量和效率;•继续加强人才队伍建设,提升审计人员的专业素养和工作能力;•关注国家发展的新领域和新问题,加强相关审计工作的研究与探索。
2.2 工作措施•继续加强与其他相关部门的合作,共同规划国家治理工作;•提升信息化水平,推动审计工作的现代化发展;•加强与社会各界的沟通与交流,提高审计工作的公信力和影响力。
2.3 工作目标•提高审计工作的专业水平和效率,为国家发展和民生改善提供有力支持;•强化审计工作的监督和落实力度,推动国家治理体系建设;•不断提升审计局的形象和声誉,成为国家治理的重要力量。
结语2023年是审计局不断发展壮大的一年,2024年是审计局继续前行的新起点。
我们将不忘初心,牢记使命,以更加饱满的热情和实际行动,为国家的发展和人民的福祉贡献自己的力量!。
区审计局2023年工作总结以及2024年工作计划1500字2023年工作总结2023年,区审计局按照上级部门要求,以政治建设为统领,深入推进全面从严治党、全面依法治理工作,着力加强审计监督,全面推进审计工作创新,进一步提高了审计工作的质量和效益。
一、审计监督工作取得显著成效发挥审计监督职能,区审计局共开展审计项目11个,审计涵盖行政审批、财政预算、国有资产管理、资金管理等领域,审计金额达到1.2亿元。
审计发现问题276个,涉及金额818万元,督促各部门和单位进行整改落实。
二、监察执纪工作进一步加强区审计局在审计检查中发现并查处违反中央八项规定精神、公款私用、职务违法等问题,成立了三个案件查处小组,着力加强监察执纪工作。
同时,加强了内部审计,提高了自身风险防控能力。
三、创新审计工作方式方法将大数据技术引入审计工作,并加强信息安全保障,全面实现电子审计工作,提升了审计效率,减少了审计遗漏。
2024年工作计划一、加强信息化建设深入推进大数据与审计工作的融合,注重加强信息安全,提高信息数据分析能力和技术水平,实现数字化决策、智能化分析和核查。
二、创新审计工作方法不断创新审计工作方法,加强信息化建设,提高审计现代化水平,全面推行“企业化”、精细化管理,优化审计工作流程,提高工作质量和效率。
三、强化准备工作认真做好审计前的准备工作,制定审计计划,完善工作方案,确保审计工作任务的完成质量和规范性。
四、注重问题整改对发现的问题进行跟踪督促整改,加强问题线索的核实和处置,确保问题整改到位,提高审计监督效果。
同时,加强内部审计和风险防控,尤其是对涉及国家安全和重要利益的审计项目要格外重视。
总之,区审计局将以高度负责的态度,继续秉持严谨务实、科学高效的审计工作作风,着力提升工作水平和能力,为全面推进依法治理、建设法治区做出新的更大的贡献。
县审计局十三五及上半年工作总结和下半年工作安排及十四五工作思路一、工作总结自县审计局成立以来,我们秉持着客观、公正、透明的原则,围绕县委、县政府工作大局,坚持高质量的审计工作,努力提升服务和推进县域经济社会发展的能力。
下面,对我们在十三五规划及上半年工作中的重点工作和取得的成绩进行总结。
1. 重点工作总结在十三五规划中,我们重点关注以下几个方面的工作:(1)财务审计:加强对财政资金使用情况的审计监督,确保资金使用合规、有效。
(2)国有资产审计:对县级各类国有资产的管理情况进行审计监督,提出合理化建议,推动国有资产增值。
(3)项目审计:对重点项目的资金使用情况和项目管理情况进行审计监督,发现问题及时纠正。
(4)绩效审计:加强对重点领域和重点项目的绩效评价,推动公共资源的合理配置和利用。
在上述工作方面,我们取得了一定的成绩。
举例来说,我们对财政资金使用情况进行了全面的审计监督,确保资金使用合规、有效。
同时,对国有资产、项目和绩效等方面的审计也取得了一定的成果,为县委、县政府提供了重要的数据和建议。
2. 成绩总结在上半年的工作中,我们的成绩包括但不限于以下几个方面:(1)加强风险防控:通过加强对财政资金、国有资产和项目的审计监督,强化风险预防和控制,保障了财政资金的安全和高效使用。
(2)提升审计质量:通过加强内部管理、提高审计技能和专业素质等措施,提升了审计质量,得到了广大用户和上级部门的认可。
(3)推动问题整改:我们充分运用审计结果,推动有关问题的整改工作,切实改进各项工作机制和管理制度。
尽管取得了一些成绩,但我们也意识到工作中存在一些问题和不足之处,例如,工作重点还需进一步明确,内部管理还需进一步加强,与相关部门的协同配合还需进一步加强等。
二、下半年工作安排根据上述的工作总结和问题反馈,下半年我们将着重在以下几个方面继续努力:1. 完善工作机制:强化内部管理,进一步明确工作职责和分工,优化工作流程和制度,提高工作效率。
市审计局“十二五”工作完成情况和“十三五”工作目标汇报市审计局“十二五”工作完成情况和“十三五”工作目标汇报市委办:按照要求,现将市审计局“十二五”工作完成情况和“十三五”工作目标汇报如下。
一、“十二五”工作完成情况“十二五”期间,在市委、政府的坚强领导下,市审计局依法履行职责,创新工作机制,提升审计实效,为全市改革发展、社会和谐稳定做出了积极贡献。
先后荣获全国审计机关先进集体、全区“五五”普法先进集体、全区精神文明先进单位等荣誉。
在20xx年1月15日召开的全区审计工作会议上,市审计局实施的“隆德县20xx-20xx年财政扶贫资金审计项目”被评为全区审计系统重大专项优秀审计项目;市审计局被评为全区审计系统精神文明先进集体。
我市原州区审计局、泾源县审计局被评为全区审计系统审计工作优秀集体。
20xx年、20xx年连续两年群众评议机关和干部作风活动中获得全市行政执法和管理部门(25个部门)第一名。
五年共完成审计项目474个,查处各类问题资金221386.75万元。
提出审计建议180条;移送有关部门处理事项6起19项,涉及资金7945.64万元。
(一)以强化预算管理、规范预算执行为目的,加强预算执行审计。
按照财政审计大格局工作思路,整合审计资源,组织对本级预算执行情况进行审计,重点关注预算的完整性和执行的规范性,揭示预算管理和预算执行中存在的问题,促进提高预算管理水平和资金使用绩效。
共审计45个项目(单位),查处各类问题资金11909.78万元,移送有关部门调查处理事项1起。
(二)围绕权力的制约和监督、促使领导干部认真履职为目的,加强经济责任审计。
把握好“权力”和“责任”两个重点,按照“有权必有责,用权受监督,失职要问责,违法要追究”的原则,重点关注领导干部守法守纪守规尽责情况,特别要关注落实中央“八项规定”、市委、政府关于改进工作作风、密切联系群众十项规定和“八办要求”的情况,揭露违纪违规行为和经济犯罪问题。
某县审计局2023年工作总结和2024年工作思路某县审计局2023年工作总结和2024年工作思路2023年是某县审计局的又一个新篇章,审计工作已经取得了显著的成绩。
在新的一年里,我们将继续发扬优良传统,勇攀审计高峰。
下面是2023年工作总结和2024年工作思路:一、2023年工作总结在2023年,某县审计局在上级领导的关心和支持下,根据集中整改方案,针对2022年度审计发现的问题,深入开展了整改工作。
一方面,严格按照集中整改工作方案,明确整改责任部门,逐项逐类地进行整改落实;另一方面,采取召开警示教育班、专项整治和制定管理制度等措施,严防问题再次发生。
因此,在2023年度审计工作中,尚未发现较为严重的审计问题。
在日常审计工作方面,我们注重从全局、长远的角度认识和把握问题,有效收集、分析和研判信息,深度掌握被审计单位的运行状况和存在的问题,切实做到以问题为导向,以结果为目标,特别是在加强财务管理、强化节约意识、加强审计合规管理等方面发挥了应有的作用。
同时,我们注重提高审计人员的专业素质和综合素养,充分利用各种审计工具和手段,开展科学化审计,优化和完善工作流程和标准,使审计工作不断优化和规范化。
二、2024年工作思路2024年,某县审计局将进一步发挥审计在党和政府的监督和管理中的重要作用,认真落实上级党委和政府的决策部署,聚焦全面建设小康社会这一中心工作,进一步提高审计能力和水平,确保审计工作持续稳步健康发展。
1. 注重推动审计工作科学化、信息化和规范化,切实提高审计工作效率和服务质量。
2. 加强政府财政管理工作,深度参与政府预算制定、执行和评估,审计政府债务、特别是大型基建项目资金使用情况,加强卫生、教育和社会保障等领域的审计工作。
3. 重视企业经济效益、资产运营和成本管理审计,提高控制和预防风险的能力,确保企业财务运行安全。
4. 持续加强对重点工作、重点领域和关键环节的审计,对新兴产业、环保和能源领域深入开展审计业务,防范和打击不良企业风险。
审计署“十二五”审计工作发展规划为贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神,充分发挥审计于推动科学发展、促进加快转变经济发展方式中的作用,根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,结合审计工作实际,制定审计署“十二五”审计工作发展规划。
壹、审计工作的指导思想。
以中国特色社会主义理论体系为指导,以科学发展观为灵魂和指南,紧紧围绕科学发展这壹主题和加快转变经济发展方式这壹主线,牢固树立科学的审计理念,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行宪法和法律赋予的职责,全面监督财政财务收支的真实、合法和效益,于推进社会主义经济、政治、文化和社会建设中发挥更大作用。
二、审计工作的总体目标。
把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能,努力实现“十二五”期间,审计工作于服务经济社会科学发展,促进深化改革和民主法制建设,维护国家安全和促进反腐倡廉建设,推动深化改革和完善国家治理方面迈上新台阶;审计工作法治化、规范化、科学化和信息化建设迈上新台阶;审计队伍建设迈上新台阶;符合中国国情、和社会主义市场经济体制相适应的中国特色社会主义审计理论和制度建设迈上新台阶。
三、审计工作的主要任务。
认真贯彻落实审计法和审计法实施条例,进壹步加强审计监督,自觉把审计工作作为经济社会发展全局的重要组成部分,推进民主法治,维护国家安全,保障国家利益,促进国家经济社会全面协调可持续发展。
——继续坚持以真实性、合法性审计为基础,加大查处重大违法违规和经济犯罪问题的力度,促进反腐倡廉建设,强化对权力的监督和制约。
——加强对中央重大方针政策和宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审计,促进政令畅通,保障各项政策措施落实到位。
——加大对国家信息化建设情况的审计力度,建立和完善电子审计体系。
——全面推进绩效审计,促进加快转变经济发展方式,提高财政资金和公共资源管理活动的经济性、效率性和效果性,促进建设资源节约型和环境友好型社会,推动建立健全政府绩效管理制度,促进提高政府绩效管理水平和建立健全政府部门责任追究制。
审计局“十二五”工作总结暨“十三五”审计工作规划一、“十二五”规划执行情况XX-XX年,XX县审计局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,围绕中心,服务大局,认真履行审计监督职责,全面开展各项审计工作,在推进依法治县,维护经济秩序,加强廉政建设,完善宏观调控,促进县域经济发展等方面发挥了重要作用。
五年来,累计完成审计和审计调查项目320项,查处各类违规和管理不规范金额亿元,为政府增加财政收入和节省财政支出5863万元,减少政府重点工程资金支出4680万元,审计建议采纳率达95%。
县审计局连续三年被评为全县目标管理综合考核先进单位。
XX年至XX年,在全市审计系统目标管理考核中连续两年获得第一名。
XX年至XX年,蝉联省审计厅优秀项目评选一等奖。
我县首创的重大投资项目派遣审计特派员的作法得到国家审计署的推广,内审工作经验在全省审计工作会上予以推介。
五年来,取得的主要成果和经验:一是唱好审计监督的主旋律,推行阳光审计。
五年来,突出财政预算审计、政府公共工程审计、领导干部经济责任审计、民生审计四大板块加强审计监督,基本形成了XX特色的“大财政”审计格局。
全面推行领导干部经济责任审计,总结出经济责任审计工作的“五查五看”等一系列审计方法。
进一步推行阳光审计,实行审计纪律、审计程序向被审计单位公示制,连续几年在政府门户站等媒介上向社会公布县本级预算执行、社会保障基金、政府重点实事工程等项目的审计结果。
二是审计法制建设得到加强。
以《审计法》、《审计项目质量控制办法》和审计准则为依据,相应制定了一整套规章制度,规范了具体审计行为;深入开展普法教育,增强了审计人员的法律意识;加大审计执法检查力度,促进了审计执法水平的提高。
三是审计信息化建设成效显著。
五年来,累计投入审计信息化建设资金200多万元,硬件配置基本到位,计算机审计水平得到很大提高,累计16人次在省计算机审计项目评选中获奖。
搞好络建设,完善了局域和广域的建设,同上级审计机关和地方政府信息资源的传输实施了络联接。
加强计算机数据库建设,建成了审计统计资料、审计档案资料等数据库群,为提高审计工作效率奠定了基础。
四是审计理论及信息开发成果丰硕。
取得了一批高质量的审计理论研究成果,被省、市内刊采用60多篇次。
五年累计提交各类审计工作报告、信息和分析420篇,其中:被领导批示36篇,被上级审计机关和政府部门、新闻单位采用85篇(次)。
审计工作对政府宏观决策产生了深远的影响。
五是审计队伍建设取得新进展。
培养了一支基本适应审计工作需要的审计队伍。
着力深化干部人事制度改革,建立一套适合我局实际情况的干部人事管理规章制度,开展了机关效率效能建设活动,干部工作作风和精神状态明显改善,审计机关精神文明建设走在全市前列,维护了审计机关良好的社会形象。
二、“十二五”期间审计工作存在的主要问题1、审计信息化程度有待提高。
目前,少部分审计人员沿用过去手工审计的方法,工作效率大打折扣。
主要原因是观念没有转变,同时也不能熟练运用。
为适应现时审计工作需要,必须加大教育培训力度,拓展计算机审计范围。
2、审计力量不足。
随着审计职能的提升,事多人少仍然是制约审计发展的一大瓶颈。
特别是我局审计人员年龄知识结构不合理,新生力量严重不足,且有2位股级干部临近退休,急需招聘审计专业人才。
3、审计整改督查力度不够。
过去一段时间,重审计而忽视整改,直接导致一审了之,一罚了之,审计第 3 页共10 页与整改两张皮,问题没有得到有效解决,从而屡审屡犯。
今后,要加强与政府、人大等部门沟通协调,组成联合检查组,对被审单位问题整改落实情况进行督查,强化问责追责。
4、审计宣传有待加强。
主要问题是过分注重系统内的宣传,对系统外宣传力度不大,特别是一些有分量的审计报告和审计信息没有及时在各级新闻媒介公开,审计地位还要提升。
三、“十三五”审计工作规划今后五年审计工作的总体目标是,坚持“全面审计、突出重点”的工作方针。
着力突出重大政策措施跟踪审计、预算执行审计、固定资产投资审计、领导干部经济责任审计和民生审计五大板块,推动各项审计工作的开展。
高度重视审计人才工作,着力提高审计人员综合素质,建设一支高素质、复合型的审计队伍。
加强法制建设,严格审计质量控制,提高全员审计质量意识。
创新审计工作方法,着力抓好审计信息化建设,推进审计技术进步。
逐步扩大绩效审计和审计调查的比重。
实现XX审计“人、法、技”建设上台阶。
1、重大政策措施跟踪审计。
着力监督检查各乡镇各部门落实各项政策措施的具体部署、执行进度、实际效果等情况,特别是重大项目落地、重点资金保障以及简政放权推进情况,及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为,反映好的做法、经验和新情况、新问题,促进发挥政策的正确导向和积极效应,促进政策落地生根和不断完善。
2.财政预算执行情况审计。
以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,进一步完善大财政审计格局。
财政同级审每年组织实施一次,重点突出预算执行真实性、合法性审计,逐步开展财政资金使用效益审计。
3、固定资产投资审计。
以促进建设资金合理有效使用为目标,不断扩大对政府投入较多的基础性、公益性公共工程和重点建设项目的审计,揭露高估冒算、挤占挪用、盲目投资和损失浪费等问题,促进加强管理,维护投资预算的严肃性。
组织政府审计力量,借助社会中介力量、发挥专家智慧的力量,实行三结合,量力而行逐步扩大对重点建设项目的审计覆盖面,对关系国计民生、建设周期较长的重大项目实行跟踪审计。
4.领导干部经济责任审计。
认真贯彻中办、国办两个暂行规定和XX县部门联席会议制度确定的“三个必审”以及注重轻重缓急、把握重点、稳步推进的原第 5 页共10 页则,加强对领导干部任期经济责任审计。
重点审计领导干部任职期间所在单位的财政财务收支情况和国有资产的管理、使用和保值增值情况,重大建设投资的决算和对外投资的经济效益情况,内部管理制度的制定和执行情况,以及遵守和执行国家财经法规的情况,客观评价领导干部任职期间应当负有的主管责任和直接责任,为组织人事部门对领导干部的考核、奖惩、任免提供参考依据。
每年完成实施领导干部离任经济责任审计10至15项。
同时积极探索领导干部任中经济责任审计,先试点,后推开,逐步实现由离任经济责任审计向任中经济责任审计转变。
5.民生审计。
加强对“三农”、社会保障、教育、文化、医疗、扶贫、救灾、保障性安居工程等重点民生资金和项目的审计,着力揭示和反映挤占挪用、损失浪费、管理不善、效益不佳等问题,推动强民惠民政策落实到位。
加强对土地、矿产等自然资源,大气、水、固体废物等污染治理以及河流、湖泊保护情况的审计,把自然资源资产管理使用和生态环境保护情况纳入领导干部经济责任审计内容,探索实行自然资源资产离任审计,深入分析财政投入与项目进展、事业发展等情况,促进完善资源节约和环境保护的政策措施。
6、政府部门预算执行审计。
以促进政府部门合理使用财政资金,有效履行职责,加强廉政建设为目标。
重点开展对有资金分配权和管理使用财政资金较多的政府部门开展经常性审计,每两年轮审一次,并对二级预算单位实施延伸审计。
同时根据行政事业单位已实行国库集中支付的实际情况,积极探索国库集中支付后审计的新模式,力争在规划期内实行同国库集中支付中心的数据联,进行动态监督审计。
7.审计信息化建设。
审计信息化建设采取以系统络建设为基础,以完善数据信息库为前提,以综合信息管理自动化为突破口,以计算机辅助审计软件开发、推广应用为动力,以实现审计手段现代化为目标,全面加强审计信息化建设。
全面推广审计署“oA”、“Ao”软件的应用;在已有局域的基础上,逐步完成同被审计单位的数据联,开展联审计;逐步建成和完善审计机关“审计法规库”、“审计项目库”、“审计成果库”“审计案例库”等数据库群;加强对计算机审计人才的培养,积极鼓励审计人员参加审计署的计算机中级等级考试,力争到2020年全局所有审计人员达到计算机中级水平。
8.审计队伍建设。
认真贯彻十八大重要思想,以完善领导班子制度建设为前提,不断提高领导干部辨第7 页共10 页证思维能力、开拓创新能力、宏观分析能力、综合管理能力、组织协调能力,把审计机关领导班子建成开拓、务实、团结、廉政的领导集体。
进一步完善考核制度,把考核结果与岗位聘任、职务升降、奖励惩戒等结合起来,建立竞争激励机制。
加大人才引进力度,充实计算机、工程管理、工程造价等经济管理的专技审计人员。
加大全员教育培训力度,保证每位审计人员培训时间每年不少于100课时,同时,积极选送优秀人员进行脱产学习和专门培训。
9.审计基础建设。
进一步规范审计项目计划管理,突出重点,增强计划的科学性、指导性和可操作性;做好上级下达项目同地方政府交办项目的相互衔接。
围绕审计工作中心,强化信息工作力度,及时准确地向各级党政机关及有关部门传送审计信息,充分利用新闻媒体,进一步扩大审计影响,充分发挥审计信息的作用。
加强审计统计工作,确保审计统计资料的真实、准确。
审计理论研究工作要大胆改革创新,认真总结审计实践经验,坚持以审计实践服务为主要方向,以应用性和可操作性为主要内容,形成一套比较科学、系统、能够较好地指导审计实践的审计科研体系。
审计档案管理工作,认真贯彻档案法,加强宣传和培训,进一步提高全员的档案业务水平,积极探索审计档案管理现代化,提高档案管理水平,大力开展审计档案开发利用,为领导决策和审计人员学习、研究提供服务。
四、XX年重点工作XX年,全县审计工作紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”大局,依法审计,加强对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,为全县经济社会持续健康发展提供坚实保障。
1、确保完成财政预算执行审计。
按照中央和省市深化财政改革的要求,进一步完善财政审计思路,推动建立统一规范、公开透明的政府预决算管理体系,提高财政资金使用绩效。
2、确保完成政府重大投资项目审计。
主要实施好国有土地平整、状元湖生态公园建设、杨家桥工业园和田家湖配套四大项目,防止国有资金损失浪费。
3、确保完成经济责任审计。
认真落实两办《规定》及实施细则,全面推进党政主要领导干部同步审计,准确把握审计重点。
重点关注履职尽责情况,客观公正作出评价,依法依规界定责任。
进一步强化审计结果运用,推进问责追责机制的健全完善。
4、确保完成重点民生审计。
主要开展保障性住房跟踪审计和城中村土地出让收支调查两大项目,保障第9 页共10 页人民群众利益。
5、其他工作。
完成县委、县政府和各级审计机关交办的审计任务。