保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板
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公司年度保密监督检表
公司年度保密监督检表检查组组成人员保密制度执行情况:
涉密人员管理情况:
涉密载体管理情况:
保密室管理情况:
通信及办公自动化设备管理情况:
工作档案管理情况:
总评:
检查组组长签字:
年月日综合管理部意见部门负责人签名:年月日保密领导小组组长意见签名:年月日这篇范文需要多多推广。
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公司保密监督检查
第一条定期对保密管理制度落实情况、技术防范措施落实情况等进行检查,及时发现和消除隐患。
第二条每一季度涉密人员自行检查;每一季度重点涉密部门负责人对本部门的保密情况进行自查;每季度保密办组织
对各部门负责人进行检查;年度内保密工作领导小组组织对涉密人员落实保密责任制情况进行检查;同时公司不定期组织对要害部门部位和计算机进行专项的检查。
保密检查应当有书面记录,内容包括:检查时间、检查人、检查对象、检查事项、存在问题、整改措施及落实情况等。
第三条积极配合保密管理部门的保密检查,对存在的问题及时进行整改。
第四条将保密工作情况纳入日常工作、干部职工年度考评检查内容。
第五条加强对保密要害部门、部位的保密管理,每季度进行一次保密检查,及时发现和堵塞失、泄密隐患和漏洞。
第六条重大节假日期间,对涉密计算机、移动存储介质及涉密人员进行清理登记,并安排值班人员,加强对保密要害部门、部位的保密管理。
第七条保密员及计算机管理人员须对管理的涉密载体和计算机信息系统加强日常管理,按照“月清理、季核对、年清退”的要求,做到帐目清楚,去向明确。
保密监督抽查记录表保密检查部门I I检查时间1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档?是口是否对定密工作进行了指导和监督?是口否口涉密文件或电子文档是否按规定进行管理?是口否口否口2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求?是口是否用其系统处理传输过涉密电子文件?是口否口是否对其系统操作进行监督?是口否口否口3、是否存在下载0A系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理?是口否口4、是否利用公司0A系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件?是口否口5、近三个月内是否进行了涉外活动?是口是否按规定进行了审批?是口否口安全保密措施是否完备?是口否口出国(境)人员是否签订了保密责任书?是口否口否口检6、近三个月内是否对外提供过资料或物品?是口是否按规定进行了审批?是口否口查提供密品密件是否与接收方签订了保密协议? (如提供的资料或物品不涉密可不选择)是口否口记7、否口近三个月内是否由涉密人员撰与过文早或论文?录是口是否按规定进行了审批?是口否口否口8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查?是口是口保密要害部门管理规定是否得到遵守?否口保密要害部门保密措施是否有效?是口否口否口9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核?是口否口10、近三个月内涉密人员有无变动?是口新增涉密人员有无按规定进行了审查?是口否口离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理,并对涉密文件进行清退处理?是口否口否口11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理?是口否口12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理?是口否口13、近三个月内有无发生泄密事件?是口否口。
涉密工作自查自纠表一、涉密工作基本情况1.单位名称:XX公司2.单位涉密人员总数:100人3.单位涉密文件总数:200份4.单位定密管理制度是否完善:是5.单位涉密工作责任人:XX先生6.单位定密审批权单位:保密办公室7.单位保密管理规章制度是否规范:是8.单位安全保密工作落实情况是否到位:是二、定密工作自查1.单位是否建立健全定密管理制度,是否有规范的定密流程和审批程序:是2.单位是否对涉密信息进行分类管理和分级保护:是3.单位是否制定了涉密信息的传输和存储措施:是4.单位是否定期对涉密信息进行检查和整改:是5.单位是否制定了应急预案和事件处理方案:是6.单位是否开展了定密工作培训和考核:是7.单位是否加强了对外单位的涉密信息交流和合作:是8.单位是否建立了涉密信息系统的安全管理制度:是三、保密工作自查1.单位保密制度是否健全,是否规范落实各项措施:是2.单位是否对保密工作进行了定期检查和评估:是3.单位是否建立了保密事件的报告和处理机制:是4.单位是否建立了涉密人员的保密档案和管理制度:是5.单位是否加强了对外单位的保密合作和信息共享:是6.单位是否采取了有效的控制措施,防范了信息泄密风险:是7.单位是否规范了对保密工作的考核和奖惩机制:是8.单位是否加强了对涉密人员的纪律教育和管理:是四、整改措施1.定期评估单位的涉密安全风险,并及时采取措施加以整改2.加强对涉密人员的保密工作培训,提高其保密意识和责任意识3.建立涉密工作档案,完善信息安全管理制度4.规范定密工作流程,加强定密审批和监督5.全面加强涉密信息系统的安全防护,提高保密信息的传输和存储措施六、涉密工作存在的问题及解决方案1.单位对外单位的涉密信息共享和合作不够规范,需加强对外单位保密工作合作的规范化2.单位保密工作人员的保密意识和责任感需要进一步加强,可加强定期培训和考核3.单位涉密信息系统的安全防护措施需要加强,建议建立专门的信息安全管理团队4.单位内部对涉密工作的监督和检查机制需更加完善,建议增加涉密工作的内部审计和自查自纠频次5.单位涉密工作应急预案的编制和实施不够完善,建议及时修订并加强演练七、总结通过对单位涉密工作的自查自纠,发现了一些工作中存在的问题和不足,针对性地提出了改进建议。
保密检查自查表一、组织管理1、是否成立了保密工作领导小组,明确了职责和分工?2、保密工作领导小组是否定期召开会议,研究部署保密工作?3、是否制定了保密工作制度和流程,并及时修订完善?4、保密工作经费是否纳入年度预算,保障充足?二、人员管理1、对涉密人员是否进行了资格审查和背景调查?2、涉密人员是否签订了保密承诺书,明确保密义务和责任?3、是否对涉密人员进行了保密教育培训,培训内容和时间是否符合要求?4、涉密人员离岗离职时,是否办理了保密审查和交接手续?三、定密管理1、是否明确了本单位的定密责任人,并报上级主管部门备案?2、定密责任人是否熟悉定密工作程序和要求?3、是否制定了本单位的定密工作流程和标准?4、对产生的国家秘密事项是否及时准确确定密级、保密期限和知悉范围?四、涉密载体管理1、涉密文件的收发、传递、借阅、归档等环节是否有登记记录?2、涉密文件是否在符合保密要求的场所进行保管?3、涉密文件的复制、摘抄是否经过审批,并严格控制知悉范围?4、涉密载体的销毁是否按照规定程序进行,是否有销毁记录?五、涉密场所管理1、涉密场所是否安装了必要的保密防护设备,如监控、报警、门禁等?2、涉密场所的使用是否有审批记录,是否限制无关人员进入?3、对涉密场所的设备和环境是否定期进行安全检查和维护?六、信息系统和设备管理1、涉密信息系统是否经过测评审批,符合保密要求?2、涉密信息系统的运行维护是否有专人负责,是否记录操作日志?3、涉密计算机和存储设备是否粘贴密级标识,是否采取了身份鉴别、访问控制等措施?4、非涉密计算机和存储设备是否严禁处理涉密信息?5、移动存储介质的使用是否符合保密规定,是否进行了登记和管理?七、对外交流与合作管理1、对外交流与合作活动中,是否对涉及的国家秘密进行了审查和管理?2、向境外组织、机构和人员提供涉密信息是否经过审批?3、与外单位合作开展涉密项目时,是否签订了保密协议,明确双方的保密责任?八、保密监督检查1、是否定期对本单位的保密工作进行自查,及时发现和纠正问题?2、对发现的保密违规行为是否及时进行处理,并追究相关人员的责任?3、是否配合上级主管部门和保密行政管理部门的监督检查?在实际操作中,填写保密检查自查表应遵循实事求是的原则,如实反映本单位保密工作的实际情况。