差旅费管理办法(1)
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2024学院差旅费管理办法
第一条:为规范和管理学院职工差旅费用支出,制定本办法。
第二条:差旅费用包括交通费、食宿费、通信费等与差旅活动相关的支出。
第三条:差旅费用申请和报销应符合省财政部门和学院相关规定,务必提供真实、合法、有效的凭证和发票。
第四条:差旅费用的申请应提前向学院行政部门提交,经审批后方可出差。
第五条:差旅费用的报销应及时完成,每笔费用报销需提交相关费用明细和报销凭证。
第六条:差旅费用的报销应按照学院财务部门的相关规定进行,报销金额超过一定标准需经过额外审批。
第七条:差旅费用应合理控制,遵循节俭原则,避免浪费和奢华行为。
第八条:对于差旅费用管理中涉及的违规行为,学院将按照相关规定进行严肃处理,并追究相关人员的责任。
第九条:本办法自发布之日起执行,如有需要修改或补充,应经学院领导班子会议讨论通过。
附则:本办法解释权归学院所有。
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市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强市直机关国内差旅费管理,推行厉行节约、反对浪费,完善党政机关公务活动管理制度,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《省直机关差旅费管理办法》(晋财行【2014】49号),制定本办法。
第二条本办法适用于市直机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称“各单位”)。
本办法所称市直机关,是指市委各部门和部门管理机构,市政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构,市人大,市政协,市法院,市检察院,各人民团体,各民主党派和工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人负担。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。
省内出差除处置应急事项(红色、橙色级)外,一律不得乘坐飞机。
省外出差应优先选择高铁、动车等交通工具出行。
路途较远或任务较急,确需乘飞机的,由本单位分管领导审批。
未经审批乘坐飞机出行的,超出乘坐高铁车票价格部分由个人负担。
第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强市直机关国内差旅费管理,推行厉行节约、反对浪费,完善党政机关公务活动管理制度,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《省直机关差旅费管理办法》(晋财行【2014】49号),制定本办法。
第二条本办法适用于市直机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称“各单位”)。
本办法所称市直机关,是指市委各部门和部门管理机构,市政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构,市人大,市政协,市法院,市检察院,各人民团体,各民主党派和工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)厅局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销县处级及相当职务人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座三等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人负担。
差旅费报销规定为加强公司内部管理,规范公司差旅报销行为,合理控制费用支出,使公司人员的差旅费管理规范化,特制定本规定。
第一条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助等各项费用实行分项计算,统一按集团公司下发的差旅费用标准执行(见第七条)。
各项费用在规定范围内进行实报实销。
第二条出差人员的出差时间如在中午12点以前的,按一天计算,如在中午12点以后的按半天计算。
第三条出差人员接到出差通知后,需持“出差通知单”到行政部填写“差旅费用明细表”,办理出差手续。
该明细表作为出差前借款和返回后报销依据(详见附件)。
第四条到市属县区(周至、户县、临潼、长安、蓝田、高陵、闫良)及三原、咸阳等地出差、上门服务的人员(上门服务人员定义:经销商之间调车人员,经销商驻店培训人员、外地抢修人员、外地展示活动参与人员),当天不能返回的,全部按照三类人员、三类地区住宿、伙食标准执行。
第五条下列情况差旅费不在报销范围内:1、到外地参加会议和各种培训班、训练班,已交过全部会议费的;2、由对方接待单位免费安排住宿、就餐、提供交通工具的;3、伙食补贴的金额是按一日三餐的标准核定的,所以如对方单位管一餐或两餐的,则伙食补助公司按每餐三分之一进行计算,仅报销未提供的餐次补贴;4、如公司派车接送的,则该项费用不予报销。
第六条交通工具、费用具体执行办法:1、出差人员可乘坐的交通工具为:汽车(大、中客车)、火车(硬卧以下)、轮船(三等舱以下)。
出差人员乘坐指定的交通工具,可按差旅标准进行实报实销。
2、出差人员乘坐飞机需严格控制,业务紧急、情况特殊或机票折扣价等于火车票价的前提下,在报请公司总经理获批后,方可乘坐飞机。
差额部分(与火车)由个人承担50%(指管理人员,职员需全部承担)。
如事先无任何申请,私自更换交通工具乘坐飞机者,进行差旅报销时公司将仅承担标准内费用,差额部分由个人自行承担;核算飞机票价时,应包含因乘坐飞机产生的各项费用,如出租车等。
3、飞机票原则上由行政部统一订购4、出差期间交通补助只报销往返一次的火车站(机场)费用。
黑龙江省财政厅文件黑财行〔2007〕56号黑龙江省省直机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,制定本办法。
第二条本办法适用于省直机关和纳入财政预算管理的事业单位,包括驻哈尔滨市以外地区的省直机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。
城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外,还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费,以及出差途中的行李托运费和寄存费。
未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:(二)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,需经单位领导批准方可乘坐飞机。
(三)副省长及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。
(一)符合乘坐卧铺规定而未坐卧铺、乘坐软座或硬座的,均按硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。
(二)符合乘坐卧铺规定,其中一段乘坐硬座而另一段乘坐卧铺的,如乘坐硬座的路段达到从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上,或连续乘车时间超过12小时条件的,可按实际乘坐硬座票价的80%给予补助。
(三)符合乘坐卧铺规定,而乘坐硬座通票,其间必须中转而未住宿的,可按乘坐硬座票价的80%给予补助。
必须中途下车中转或办事,并已住宿的则分段计算,即:符合乘坐卧铺而未购卧铺票的,可按硬座票价的80%给予补助;对不符合乘坐卧铺的路段,则不予补助。
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助,出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁(或副总裁)及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座;2、执行总裁(或副总裁)以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱,因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由,准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的,住宿费实报,培训时间10天以内(含)的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具,总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差,须经总裁审批。
员工私车公用出差,在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差,需严格控制费用,必须凭加油票、过路费等有效票据,经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州,确因业务需要,经总裁同意后,三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批,未履行审批手续的不予办理报销手续,费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1)按标准凭票实报实销,遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座;2)普通员工自带交通工具出差的,按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定,市内交通费按照单人一天标准限额予以核定;3)经总裁批准自带交通工具的,可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费,燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销,油价参照出差当月中国石油油价;采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时,须列明详细路线,如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”,方便财务核定油料费用,如不能列明详细路线,财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票,且能清晰、准确证明往返的具体时间。
差旅费开支管理办法(一)引言概述:差旅费是指因工作需要而发生的出差所产生的相关费用,对于企事业单位来说,差旅费的开支管理办法非常重要。
本文将围绕差旅费开支管理办法展开探讨,旨在帮助企事业单位更加有效地管理差旅费,并提高差旅活动的效率和控制成本的能力。
正文:一、差旅费开支的申请和审批1. 差旅费用申请流程- 提交差旅费用申请表格,包括行程、预估费用等;- 确认出差事由和时间,填写详细说明;- 申请人需提供预估差旅费用的依据和计算方法。
2. 差旅费用审批流程- 差旅费用审批流程应明确,审批人员需按照规定的程序进行审批;- 审批人员应核实差旅事由和费用,并对其合理性进行评估;- 高级主管领导对较大额度差旅费用需进行审批,确保费用控制在可接受范围内。
3. 差旅费用审批材料要求- 差旅费用申请表格;- 出差事由和时间的证明文件;- 预估费用的计算依据和说明;- 充分填写和审核的费用明细,包括交通、住宿、餐饮等。
二、差旅费用预算和核销1. 差旅费用预算编制原则- 制定差旅费用预算应参考历史数据,对差旅费用的规模和结构进行充分分析;- 根据预计差旅事由和时间进行合理的费用预算,并留有一定的预留空间;- 差旅费用预算编制应充分考虑不同出差目的地的差异性。
2. 差旅费用核销制度- 在出差结束后,差旅人员应及时提交差旅费用核销表格;- 核销表格需包括实际发生费用明细和相关票据的复印件;- 财务人员对核销表格进行核对和审核,确保费用的真实性和合规性。
三、差旅费用报销和发放1. 差旅费用报销流程- 差旅人员应按照规定的流程提交差旅费用报销申请;- 报销申请需包括费用明细、相关票据的复印件和差旅费用核销表格;- 财务人员对报销申请进行审核,确保费用的合规性和合理性。
2. 差旅费用发放方式- 差旅费用可采取现金报销或银行转账方式发放;- 财务人员需留存差旅费用发放的相关证明文件和记录;- 出差人员应按时领取差旅费用,并签署相关收据和确认文件。
邯郸市市直机关和事业单位差旅费管理办法(摘要)第一章总则第一条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费(公共汽车、地铁、通讯、邮递等)。
第二条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第四条乘坐火车,从当日晚8时至次日7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%(乘坐全列软席列车的,按照软座车票的40%)给予补助。
第五条因出差发生的订(退)票手续费和乘坐飞机发生的往返机场专线客车费、民航机场管理建设费、航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。
第三章住宿费第六条出差实行定点住宿。
住宿标准:事业单位中相当于机关正副厅(局)长的被聘到三级和四级职员岗位的管理人员,以及被聘到四级以上专业技术岗位的正高级专业技术人员住标准间;其余人员两人住一个标准间。
出差人员要到定点饭店(按财政部在“党政机关出差会议定点饭店查询网/”公布的结果执行)住宿。
住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
第四章伙食补助费第七条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,补助标准为每人每天50元。
第八条出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。
第五章公杂费第九条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。
第十条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。
第六章参加培训、会议等的差旅费第十一条工作人员外出参加会议、培训,应提供会议、培训通知,在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照前述规定报销;会议期间的个人公杂费由所在单位按每人每天10元定额包干。
会议期间的伙食补助费不实行包干办法。
第十二条到基层单位实习见习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员;因公受派遣外出参加学习、进修、培训,在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照前述规定报销。
石家庄市市级机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市级机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费制度建设,参照《河北省省级机关差旅费管理办法》(冀财行〔2014〕42号)有关规定,结合我市实际,制定本办法。
第二条本办法适用于市级机关及参照公务员法管理的事业单位(以下简称“市级单位”)。
本办法所称市级机关,是指市委各部门,市人大常委会办公厅,市政府各部门、各直属机构,市政协办公厅,市中级人民法院,市人民检察院,市各人民团体、各民主党派石家庄市委员会和市工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条市级单位应当建立健全公务差旅审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条市财政按照分级别、分项目的原则,制定市级单位差旅费开支标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市间交通费用。
省级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
第十二条省内住宿费标准按照省级800元、厅级450元、处级及以下人员310元限额标准执行。
附件:
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,根据财政部、省财政厅有关文件规定,结合我公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于省公司本部及各地市分公司。
第三条出差人员按职务不同分为三级,分别为:公司领导,包括省公司总经理、副总经理(包括工会主席,下同);中层领导,包括省公司各部门正副职、各地市分公司总经理、副总经理(包括工会主席,下同);其他员工,除公司领导和中层领导以外的员工。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
第二章城市间交通费
第五条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。
未按规定标准乘坐交通工具的,超支部分自理。
各级出差人员乘坐交通工具标准如下:
(一)公司领导出差可乘坐长途汽车、火车(硬卧)、轮船(三等舱)、飞机(经济舱),特殊情况下可乘坐火车(软卧)、轮船(二等舱)、飞机(头等舱或公务舱);
(二)中层领导出差可乘坐长途汽车、火车(硬卧)、轮船(三
等舱)、飞机(经济舱),如遇特殊情况,省公司中层领导需经公司分管业务副总经理审批后方可乘坐火车(软卧);
(三)其他员工北京以外的城市出差(不包括北京)可乘坐火车(硬卧)、轮船(三等舱)、飞机(经济舱);其他员工北京以内的城市(包括北京)出差,前往时乘坐长途汽车、火车(硬卧),如遇特殊情况,省公司其他员工需经公司分管业务副总经理审批后方可乘坐飞机(经济舱);返程时可乘坐长途汽车、火车(硬卧)或飞机(经济舱);
(四)其他员工随公司领导或中层领导北京以内城市出差,需乘坐飞机时,不需公司领导进行审批。
第六条公司领导或中层领导出差乘坐飞机, 可报销起、降地机场至市内往返出租车票;乘坐火车可报销始、终点火车站至市内往返出租车票。
其他员工乘坐飞机,可报销本市内至民航班车站点的往返出租车票、民航班车往返车票和省外到达城市机场至市内往返出租车票;乘坐火车可报销始、终点火车站至市内往返出租车票。
(以上交通费仅限每人一次)
第七条出差人员可在以下标准限额内凭据报销市内交通费(不包括本市内出租车票,按实际在外地天数计算)。
是指除特殊城市、一般省会/直辖市以外的其他地区
第三章
第四章住宿费
第八条省外出差住宿费实行限额内凭据报销,超限额部分自理。
省外出差住宿标准如下:
第九条省内出差,由出差人员支付住宿费,实行限额内凭据报销,超限额部分自理。
省内出差住宿标准如下:
第五章伙食补助费
第十条出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,伙食补助标准如下:
是指除特殊城市、一般省会/直辖市以外的其他地区。
第十一条省公司人员省内出差,乘坐飞机或连续乘坐公司派车、长途汽车、火车超过4小时,按第十条标准只发放在途伙食补助费。
到达后,由所到单位提供工作餐的,不再报销出差期间伙食补助费。
第十二条有关部门在本市范围内进行日常设备维护、安装测试等工作,不得作为出差情况处理,当日中午不能返回的,由人力资源部发放误餐补助费。
第六章参加会议等的差旅费
第十三条出差人员参加集团公司召开的各种会议、培训、检查,不予报销住宿费,按第十条标准只发放在途伙食补助费;集团公司或主办地单位没有统一安排的,经公司分管业务副总经理批准后,按相应标准报销。
第十四条出差人员参加集团公司以外的单位组织的会议、培训或接受邀请访问考察,食宿费由主办单位提供或由我公司以其他方式支付,不另报销住宿费,不发放伙食补助费。
如果主办单位在会议邀请函中明确规定负担部分费用的,该部分费用和补助不得在公司报销。
但上述两种情况均按第十条标准发放出差人员在途伙食补助费。
第十五条出差人员参加省公司主办的各种会议、培训,不论
地点,一律由省公司支付食宿费,出差人员所在单位只负责报销交通费和在途伙食补助费。
第七章探亲、调动的差旅费
第十六条探亲费用开支标准及开支范围
员工探亲不分职务级别, 可乘坐长途汽车、火车(硬卧)或轮船三等舱。
未婚员工探望父母每年可报销一次交通费, 已婚员工探望父母经人力资源部批准休探亲假,交通费在月标准工资(岗位工资、技能工资、等级工资)30%以内部分由本人承担,超过部分由公司承担。
如乘坐飞机,按直线车、船票价计算,超过部分自理。
员工探亲期间餐费、住宿费自理。
第十七条因工作需要暂时借调到集团公司的人员,可按第五条标准报销交通费,按第十条标准核发在途伙食补助费;如集团公司提供相关证明不负担食宿费,可按第八条、第十条报销住宿费、伙食补助费。
第十八条因工作需要暂时借调到省公司的人员,可凭据报销法定假日往返哈尔滨和居住地的交通费,核发在途伙食补助费20元/次,由其所在地市分公司报销。
第十九条人员工作调动时,本人及同行家属的交通费、行李运费凭票据报销,按调出、调入单位合理路线,由调入单位报销。
第二十条出差人员在出差或调动工作期间,事先经公司分管业务副总经理批准就近回家省亲办事的,只报销按标准所乘交通工具的直线票价及相应的市内交通费、伙食补助费,绕道部分费用自理。
第八章差旅费审批与报销
第二十一条差旅费审批权限
(一)省公司审批权限
对于有正式的会议、培训、检查通知的情况下,其他员工出差由部门总经理审批;部门副职出差由部门正职及公司分管业务副总经理审批;部门正职出差由公司分管业务副总经理审批;公司副总经理出差由公司总经理审批。
对于没有正式的会议、培训、检查通知的情况下,其他员工省内出差由部门总经理审批,省外出差由公司分管业务副总经理审批;部门副职出差由部门正职及公司分管业务副总经理审批;部门正职出差由公司分管业务副总经理审批;公司副总经理出差由公司总经理审批。
(二)地市分公司审批权限自行制定。
第二十二条出差人员在报销差旅费时,应严格按照实际发生的费用进行报销,严禁弄虚作假。
对于北京以内的城市乘飞机出差的其他员工,需凭“乘坐飞机审批单”报销差旅费。
出差人员所在部门领导应认真审核后签字批准,主管报销的会计人员有权对存在疑问的情况进行核实,对不实情况一经证实,不予报销。
出差人员差旅费报销内容包括:乘坐交通工具费、住宿费、订票费、退票费、人身保险费、机场建设费、行李托运费、起、降地机场至市内或始、终点火车站至市内出租车票、市内至民航班车站点的往返出租车票、民航班车票、机场高速费、出差地市内交通费以及伙食补助费,此外发生的其他费用,不予报销。
第二十三条本办法自下发之日起实行。