合同管理内审模板
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内部审核计划书模板
编号:QES-QR17
质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的所有部门
审核方法:
1.集中式审核交流问询;
2.检查资料(记录);
3.现场查看。
审核实施计划
编号:QES-QR-18审核目的:检查本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性,进一步提升内审员发现问题能力,识别体系运行中存在的问题,采取有效的纠正和纠防措施,规范内部质量体系运行过程。
2.质量环境职业健康安全管理手册与程序文件。
3.与质量环境职业健康安全管理体系有关的管理标准、工作标准、销售规程、验收规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。
4. 顾客的投诉和要求及公司的有关合同。
合同内审管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部的经营活动,保障公司内部运作的合规性和有效性,提升风险管理水平和内部控制质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的各项经营活动。
制度内容包括内部审计的组织结构、职责分工、审核程序、报告及跟踪监督等内容。
第三条公司内部审计委员会负责审议并监督内部审计工作的开展情况,对内部审计工作做出必要的指导和决策。
第四条公司内部审计部门负责制定具体的内部审计计划,组织实施内部审计工作,对公司内部各项经营活动进行全面审计。
第五条公司全体员工都须遵守内部审计制度,积极配合内部审计部门的工作,提供必要的数据资料和情况说明。
第六条公司内部审计部门享有在审计范围内的全面权限,有权要求相关部门和人员提供必要的协助和支持。
第七条公司内部审计部门在工作中应当保守审计信息,不得随意外泄审核对象的资料和情况,严格遵守保密制度。
第八条公司内部审计部门对发现的问题和风险应当及时向相关部门和领导汇报,并提出改进方案和意见。
第九条公司内部审计部门应当在审计过程中注意保护员工及公司的商业机密,严禁违法违规操作。
第十条对于发现的违规行为和问题,公司内部审计部门有权采取相应的措施和建议,并协助相关部门进行整改和落实。
第二章组织结构第十一条公司内部审计委员会是公司的重要监督机构,负责审议内部审计部门的工作计划和报告,并监督内部审计工作的开展情况。
第十二条公司内部审计部门是内部审计工作的具体执行机构,负责制定具体的审计计划,组织实施审计工作,提出审计报告和意见。
第十三条公司内部审计部门设有审计主管和审计人员,负责具体的审计工作,并接受内部审计委员会和领导的监督和指导。
第十四条公司全体员工都须遵守公司的内部审计制度,积极配合内部审计部门的工作,提供必要的数据资料和情况说明。
第十五条公司内部审计部门有权向相关部门和人员提出要求,并获得必要的支持和协助,以保证审计工作的顺利进行。
第十六条公司内部审计部门应当对审计范围内的资料和情况严格保密,不得外泄审核对象的商业秘密,严格遵守保密制度。
审核合同的模板大全
合同编号:【合同编号】
甲方:【公司名称】
乙方:【审核公司名称】
鉴于甲方有意向委托乙方为其提供审核服务,双方本着平等自愿、互利互惠的原则,就有关事宜达成以下协议:
第一条审核内容
甲方委托乙方对其【项目/产品/服务】进行审核,具体内容包括但不限于【具体审核内容】。
第二条审核标准
乙方应根据行业标准、法律法规以及甲方提供的相关要求,进行审核工作,确保审核结果的客观、公正、合理。
第三条审核周期
审核周期为【具体时间】,乙方应在此期间内完成审核工作,并按时提交审核报告。
第四条付款方式
甲方应在签订合同时支付乙方【具体金额】作为审核服务费用,双方一致同意审核费用不可退还。
第五条审核报告
乙方应在审核完成后,向甲方提交详细的审核报告,并根据需要提供相关解释和建议。
第六条保密条款
双方应严格保密审核过程中获取的所有资料,禁止未经授权向第三方透露相关信息。
第七条违约责任
若一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第八条变更与解除
本合同任何条款的变更或解除需经双方书面协商一致,并以书面形式作出说明。
第九条争议解决
因本合同引发的一切争议应协商解决,若协商不成,则提交有管辖权的法院进行裁决。
第十条合同生效
本合同一式两份,自双方签署之日起生效,并将持续有效直至审核工作结束。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签署时间:签署时间:
以上内容构成了甲方与乙方之间的审核合同,双方应严格遵守合同内容执行,确保审核工作的顺利进行。
合同管理内控审计方案一、审计目标。
1. 确保合同管理内部控制的有效性,保证公司的利益不受损害,就像守护城堡的卫士,不能让任何“坏蛋”(风险)溜进来。
2. 检查合同从开始谈生意(洽谈)到合同结束(履行完毕或者解除)整个过程中的各种流程是不是合理、合规,有没有漏洞让老鼠(违规操作或者疏忽大意)能钻进去。
二、审计范围。
涵盖公司在[审计期间]内签订的所有合同,不管是和大客户签的大合同,还是和小供应商签的小合同,一个都不能少,统统都要接受我们的“审查”。
三、审计内容。
# (一)合同签订前的内控审计。
1. 合同需求评估。
查看是否真的有业务需求才去签合同。
就好比你不会无缘无故去买一百个马桶塞放在办公室,得有个合理的理由(如清洁工作需要等)。
检查有没有相关部门对需求进行详细的分析和评估,不能脑袋一热就说“我们要签这个合同”。
2. 供应商/客户选择。
调查选择供应商或者客户的流程是否公正、透明。
不是谁和谁关系好就选谁,得看实力、信誉等。
查看有没有对潜在供应商或者客户进行调查,比如查看他们的财务状况、经营历史等,总不能和一个明天就可能倒闭的公司签个长期合同吧。
3. 合同谈判与审批。
检查谈判过程中有没有记录,双方谈了些啥,不能谈完就忘,到时候出了问题都不知道咋回事。
看看审批流程是不是严格执行了,从基层员工到高层领导,一个萝卜一个坑,每个环节都得有人负责,不能越级或者跳过审批。
# (二)合同签订中的内控审计。
1. 合同条款审核。
审查合同条款是不是清晰、明确。
不能出现模棱两可的话,像“大概”“也许”“可能”这种词尽量少用,不然到时候大家都按照自己的理解来执行就乱套了。
检查合同条款是否符合法律法规的要求,可不能签个违法的合同,那可就麻烦大了。
查看有没有保护公司利益的条款,比如保密条款、违约责任条款等,不能只想着赚钱,万一出了问题也得有个保障。
2. 合同签订程序。
核实合同签订的授权是不是合法。
不是随便一个人都能代表公司签合同的,得有授权书才行。
工程内审合同一、合同基本信息甲方(委托方):_______________乙方(受托方):_______________工程项目名称:_________________项目地点:_________________合同签订日期:_____年___月___日二、服务范围及内容1. 乙方应按照国家有关法律法规、标准规范以及甲方提供的工程资料,对工程项目的设计、施工、材料采购等各个环节进行全面审查。
2. 乙方需提供包括但不限于以下内审服务:- 工程设计合理性与合规性审查;- 施工方案及工艺流程审查;- 设备和材料的选择标准审查;- 成本控制与预算执行情况审查;- 工程质量安全标准执行情况审查;- 环境保护措施执行情况审查。
三、职责与义务1. 甲方职责:- 提供完整、真实的工程相关资料,并保障乙方能够顺利开展内审工作;- 协助解决乙方在内审过程中遇到的技术和管理问题;- 按合同约定支付内审服务费。
2. 乙方职责:- 遵守职业道德,客观公正地进行内审工作;- 及时完成内审任务,并提供内审报告;- 对内审中发现的问题提出改进建议和措施。
四、费用及支付方式1. 内审服务费用总计为:_______元;2. 付款方式:- 预付款:合同签订后___日内,甲方需支付总费用的___%;- 进度款:内审工作进行至一半时,甲方需支付总费用的___%;- 尾款:内审工作全部完成且报告提交后,甲方需支付剩余费用。
五、保密条款甲乙双方应对合同执行过程中知悉的商业秘密和技术信息予以保密,未经对方书面同意,不得泄露给第三方。
六、违约责任如一方违反合同约定,需承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约金额及处理办法由双方协商确定。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事项本合同未尽事宜,由甲乙双方协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至内审工作全部结束且结清所有款项之日止。
法务合同审批意见模板尊敬的领导:根据公司规定,我作为法务部门的专职律师,对公司在与合作伙伴签订的合同进行审查并提供合法性意见。
经过仔细研究分析,我对以下几份合同提出审批意见,希望得到您的认可和指导。
1. 合同名称:供应合同合同主体:甲方(我公司);乙方(供应商)合同内容:该供应合同主要约定了我公司向供应商购买原材料的事宜,包括数量、质量、价格等方面的约定。
审查意见:该供应合同各项条款清晰明了,符合我公司实际需求,对双方权利义务有明确约定。
建议审批通过,并请在合同签订后加强对供应商的履约情况监督。
2. 合同名称:代理合同合同主体:甲方(我公司);乙方(代理商)合同内容:该代理合同约定了代理商代理我公司销售产品的事宜,包括销售范围、销售方式、佣金等方面的约定。
审查意见:该代理合同条款清晰具体,对代理商的权利义务和佣金结算等方面有详细规定。
建议审批通过,并要求双方认真履行合同约定,确保销售工作的顺利进行。
3. 合同名称:技术合作协议合同主体:甲方(我公司);乙方(技术合作方)合同内容:该技术合作协议约定了我公司与技术合作方开展合作研发项目的事宜,包括技术转让、知识产权保护、成果分享等方面的约定。
审查意见:该技术合作协议条款严谨具体,对技术合作方的技术转让义务、我公司的技术保密义务有详细规定。
建议审批通过,并要求双方密切合作,共同推动项目进展。
4. 合同名称:商业租赁合同合同主体:甲方(我公司);乙方(房东)合同内容:该商业租赁合同约定了我公司与房东签订的租赁合同,包括租金、租赁期限、租赁用途等方面的约定。
审查意见:该商业租赁合同条款清晰,对房东的出租义务、我公司的承租义务有明确规定。
建议审批通过,并要求房东保证租赁物品的质量和安全,确保我公司生产经营的正常进行。
5. 合同名称:劳动合同合同主体:甲方(我公司);乙方(员工)合同内容:该劳动合同约定了我公司与员工签订的劳动合同,包括工作职责、薪酬待遇、工作时间等方面的约定。
玲珑电子有限公司内审报告审核日期:2019-7-17至2019-7-19内审组组长:内审员:审核目的:根据本厂质量手册的要求,审核质量管理体系涉及的各部门所展开的质量活动及其结果是否符合要求,以确保质量管理体系持续有效地运行,并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围:工厂生产过程涉及的所有部门审核依据:IATB16949:2016标准、质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、合同等。
审核计划实施情况:本次审核按照审核计划的安排按时实施了审核,审核人日安排合理,覆盖了所有识别的过程。
本次审核结果:本次审核共二天半天时间(7月17日至19日),审核的部门:公司所有部门,本次审核发现严重不符合项0项,一般不符合项1项。
不符合项处理:无本次审核结论:2017年07月17日至19日内审小组成员对质量管理体系进行了内部审核。
本次审核,通过体系化的文件制定与现场整改实施,使质量体系的完成得到了保障。
标准和管理要求的文件体系正在逐步完善。
在审核过程中,审核组评审了所有的质量管理体系文件包括程序文件,审核组关注了公司质量管理体系所涉及的技术运用和各项运行活动,并验证了这些运行活动是否符合要求。
验证是基于抽样原则的,通过面谈、文件查阅的方式实施。
本次审核结果表明IATB16949:2016标准在公司得到了有效的动行,质量要求在总经理、管理者代表的重视和大力技持下,各部门负责人的积极配合执行中,全体员工努力参与下,正一步步完善,已在公司各部门有效执行和不断的改进与提升。
为此,我们认为公司现行的质量管理体系均符合IATB16949:2016标准要求,是有效、适宜本公司的质量管理体系,该体系管理方面符合客户要求。
审核组长管理者代表DCC:CB4-QA-014 A0。
企业内控审计合同模板合同编号:_________甲方(委托方):_________乙方(审计方):_________鉴于甲方为加强企业内部管理,提高经济效益,确保财务报告的真实性和完整性,特委托乙方对其内部控制系统进行审计,现双方就内控审计服务的有关事项达成如下协议:一、审计目的乙方应根据国家有关法律法规和国际内控审计准则,对甲方的内部控制系统进行独立、客观的审计,以评估其设计和运行的有效性,并提出改进建议。
二、审计范围本次内控审计将涵盖甲方的以下方面:1. 财务报告相关的内部控制;2. 运营效率相关的内部控制;3. 合规性相关的内部控制;4. 其他特定领域的内部控制(如有)。
三、审计方法乙方应采用风险评估、控制测试、实质性测试等方法,合理保证审计结果的准确性。
四、审计周期本次内控审计的周期为自合同签订之日起至__________止。
五、审计报告乙方应在审计周期结束后的___天内,向甲方提交书面审计报告,报告中应包括审计结论、发现的问题及建议等。
六、保密条款乙方应对在审计过程中获取的甲方信息予以保密,未经甲方同意,不得向第三方披露。
七、费用支付甲方应按照双方约定的费用标准,在乙方提交审计报告后的规定时间内支付审计费用。
八、违约责任如任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
合同管理内控审计底稿模板标题:合同管理内控审计底稿模板
1. 引言
1.1 目的
1.2 审计范围
1.3 审计方法
2. 合同管理流程
2.1 合同申请与批准
2.1.1 合同申请流程
2.1.2 合同审批流程
2.2 合同签订与归档
2.2.1 合同签订流程
2.2.2 合同归档流程
2.3 合同执行与监控
2.3.1 合同履行监控流程
2.3.2 合同变更与风险管理流程
2.4 合同结束与结算
2.4.1 合同履约结束流程
2.4.2 合同结算与支付流程
3. 内控审计程序
3.1 审计目标与依据
3.2 审计步骤
3.2.1 调查与样本选择
3.2.2 数据分析与测试
3.2.3 文件审阅与证据收集
3.3 审计发现与问题追踪
3.4 审计结论与建议
4. 内控审计底稿样本
4.1 合同申请与批准底稿
4.2 合同签订与归档底稿
4.3 合同执行与监控底稿
4.4 合同结束与结算底稿
5. 附录
5.1 相关法律法规及规章制度引用
5.2 内部参考文件清单
5.3 术语解释与缩写表
请注意,以上仅为合同管理内控审计底稿模板的大纲,具体内容需根据实际情况进行适度调整和完善。
作为合同模板专家,您可以根据客户需求,提供各种合同类型和法律条款的定制模板,并在合同起草过程中解答相关疑问,确保合同的合法性和有效性。
合同审核范本模板怎么写【合同编号】:
【合同主体】:
甲方(出借方):
法定代表人:
地址:
电话:
身份证号:
乙方(借款方):
法定代表人:
地址:
电话:
身份证号:
【借款金额】:
人民币(¥):
【借款用途】:
【借款期限】:
年/月/日至年/月/日
【还款方式】:
一次性还款/分期还款(具体分期计划如下)
【利率】:
【担保方式】:
质押担保/保证担保/抵押担保/信用担保
【风险提示】:
甲方特此提醒乙方,在签署本合同时需认真阅读合同内容,了解自己的权益和责任。
如果
有任何疑问,请及时与甲方联系。
【其他条款】:
1. 本合同一经签署即生效,具有法律效力;
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
3. 如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
甲方(出借方)签章:乙方(借款方)签章:
日期:日期:
以上为合同审核范本模板,各方务必仔细审查,并在明确无误的情况下签署。
祝合作愉快!。
合同审核单模板合同名称:______________________________甲方(平台名称): ___________________乙方(供应商/合作方名称):__________________合同编号:__________________________合同签署日期:_______________________一、合同概况1. 合同目的:本合同旨在规范甲、乙双方之间的合作关系,促进双方共同发展。
2. 合作内容:合作内容包括但不限于_______________________________________。
3. 合作期限:本合作协议自________________至______________止。
二、合同条款审核1. 合同签订双方:甲、乙双方认同合同的签署主体,确认签署合同的主体资质和权力。
2. 合同履行义务:合同约定的乙方责任和义务清晰明确,甲方权利和义务也需明确规定。
3. 价格条款:合同中价格条款需规范详细,价格计算方式、支付方式等应具体列明。
4. 保密条款:合同中保密条款涉及的保密范围、保密义务、违约责任等应详细定义。
5. 违约责任:合同明确了双方的违约情形及相应的违约责任和补救措施。
6. 争议解决:合同中应规定争议解决的途径和方法,包括法律管辖地、仲裁机构等。
7. 知识产权:合同需规定知识产权归属、使用、转让等事宜,并加强知识产权的保护。
8. 其他条款:合同中其他主要条款是否合理,如合同解除、变更、权利转让等。
三、审核风险及建议1. 做好风险识别工作,对合同中存在的风险点进行识别、分析,并提出相应措施。
2. 增强合同履行监管,建立健全的履约考核机制,确保各方合同执行的有效性。
3. 落实合同管理责任,明确合同管理的责任主体及具体职责,确保合同执行顺利。
4. 加强变更管理控制,规范合同变更的程序和要求,避免变更带来的混乱和风险。
5. 提供合同事务培训,提升合同管理人员的专业水平和风险意识,降低管理风险。
表2-6-4 ×××内部审核检查表文件号:条款评审内容和要求评审方法评审记录4.5.5要求、标书和合同的评审4.5.5 检测检验检测机构是否建立和保持评审客户要求、标书和合同的程序。
这些为签订检测合同而进行评审的是否能确保:a) 对包括所用程序方法在内的要求应予充分规定,形成文件,并易于理解;b) 检测检验检测机构有能力和资源满足这些要求;c) 选择适当的、能满足客户要求的检测和/或检测方法;客户的要求或标书与合同之间的任何差异,是否在工作开始之前得到解决。
每项合同是否得到检测检验检测机构和客户双方的接受。
1.查阅管理部门是否有<合同的评审程序>。
程序是否是现行有效版本;2.询问业务受理员,了解检测合同签订的过程;3.查8-10份合同,内容是否包含a)、b)、c)三项要求,双方是否签字确认。
1,有QP-4.5.5<合同的评审程序>而且是现行有效版本(A版)2,业务员回答合同评审过程符合QP-4.5.5<合同的评审程序>文件规定。
3,合同内容包含a)、b)、c)三项要求,双方签字确认(有XXX,XX签字)。
4.5.5 检测检验检测机构是否保存包括任何重大变化在内的评审的记录。
在执行合同期间,就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录,也应予以保存。
1.询问业务受理员,合同签订后,是否有重大变化发生,如何处理。
2.抽查3-5份特殊合同评审记录,与委托方讨论和评审材料是否齐全。
1,业务人员回答正确,有重大变化并有记录(R13-16)。
2,抽查5份特殊合同评审资料齐全(P11-15)。
4.5.5 评审的内容是否包括被检测检验检测机构分包出去的任何工作。
查检验检测机构分包项目目录,目录中抽2-3个项目的合同各3份,看合同中是否包含了分包的内容。
查3份分包合同,有评审记录(P11-13)。
4.5.5 对合同的任何偏离是否通知了客户。
1.询问业务受理员,合同执行过程中是否有重大偏离发生;2.查有无偏离是否通知客户。
一、审计背景根据我国《合同法》及公司内部控制管理制度的相关规定,为加强对销售合同执行情况的监督和管理,确保公司经营活动的合规性,提高合同执行效率,本部门于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日对本公司销售合同执行情况进行了内部审计。
二、审计目的1. 了解公司销售合同的签订、履行、变更和终止等环节的合规性;2. 评估公司销售合同执行过程中的内部控制制度的有效性;3. 发现销售合同执行过程中存在的问题,提出改进建议。
三、审计范围本次审计范围涵盖公司销售合同签订、履行、变更和终止等环节,包括但不限于以下内容:1. 销售合同的签订、审批、备案等流程;2. 销售合同的履行情况,如货物交付、货款回收等;3. 销售合同的变更和终止情况;4. 销售合同执行过程中的内部控制制度。
四、审计方法本次审计采用以下方法:1. 文件审查:查阅销售合同、审批文件、验收报告、对账单等资料;2. 面谈了解:与销售部门、财务部门、法务部门等相关人员进行访谈;3. 实地考察:对销售合同执行情况进行现场核实。
五、审计结果1. 销售合同签订环节经审计发现,公司销售合同签订流程基本符合公司内部控制管理制度要求,合同签订后及时进行审批、备案,但部分合同在签订前未进行充分的市场调研和风险评估。
2. 销售合同履行环节(1)货物交付:审计期间,大部分销售合同货物交付及时,但部分合同因物流原因导致货物交付延迟。
(2)货款回收:审计期间,大部分销售合同货款回收及时,但部分合同存在逾期未收回的情况。
3. 销售合同变更和终止环节审计期间,公司销售合同变更和终止流程基本合规,但部分合同变更未及时进行备案。
4. 内部控制制度(1)销售合同签订环节:公司内部控制管理制度对销售合同签订环节的要求较为详细,但部分合同签订前未进行充分的市场调研和风险评估。
(2)销售合同履行环节:公司内部控制管理制度对销售合同履行环节的要求较为全面,但部分合同履行过程中存在货物交付延迟、货款回收逾期等问题。
单位内控内审服务合同5篇篇1甲方(委托单位):____________________乙方(服务单位):____________________根据有关法律法规,为确保甲方内部控制体系的健全有效,提高经营管理水平,经甲、乙双方友好协商,达成以下单位内控内审服务合同:一、服务内容乙方将为甲方提供内控内审服务,包括但不限于以下内容:1. 对甲方内部控制体系进行评估和诊断;2. 协助甲方完善内部控制体系;3. 对甲方内部控制执行情况进行审计;4. 提供内部控制相关的咨询和培训。
二、服务期限本合同服务期限为_____年,自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
三、服务费用1. 服务费用总计为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应于合同签订后___个工作日内支付乙方服务费用总额的___%作为预付款,服务结束后___个工作日内支付剩余款项。
3. 如甲方需要乙方提供额外的服务,双方应另行签订补充协议,明确服务内容和费用。
四、服务要求1. 乙方应按时提供高质量的服务,确保甲方内部控制体系的健全有效。
2. 乙方在服务过程中应严格遵守法律法规和职业道德规范。
3. 乙方应就服务过程中发现的问题及时向甲方提出改进建议。
4. 乙方应保护甲方的商业秘密,不得泄露或非法使用。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容及在服务过程中获知的甲方商业秘密严格保密,不得泄露给任何第三方。
2. 乙方在提供服务过程中,不得侵犯甲方的知识产权。
六、违约责任1. 如乙方未按照本合同约定提供服务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如甲方未按照本合同约定支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
3. 若因乙方原因导致泄露甲方商业秘密,乙方应承担相应的法律责任。
七、争议解决因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
合同管理内控审计方案以下是 8 条关于合同管理内控审计方案的内容:1. 嘿,你知道合同管理多重要吗?就像大楼的基石一样!那内控审计方案就是保证这基石牢固的关键呐!想想看,如果合同管理乱七八糟,那不是会像没头苍蝇一样乱撞嘛!例子:就好比公司接了个大项目,合同没管好,那不是全乱套啦!2. 合同管理内控审计方案,这可不是随便说说的事儿呀!这就好比给合同管理上了一道保险锁诶!你想想,要是没这道锁,那不随时可能出问题嘛!例子:比如和供应商的合同,没严格审计,最后发现被坑了,那不亏大啦!3. 哇塞,合同管理内控审计方案能不重要嘛!它简直就是保护公司利益的超级盾牌呀!要是没有它,那不是轻易就被敌人攻破防线啦!例子:像签署合作合同时,要是没有好的内控审计,那后果简直不堪设想呀!4. 哎呀呀,合同管理内控审计方案可是大事情哦!这就像是为合同管理开了盏明灯,照亮前进的路呢!没有它可怎么行呀!例子:要是对重要合同不做内控审计,那不是跟闭着眼睛走路一样危险吗!5. 合同管理内控审计方案啊,简直太关键啦!就好比是航行中的指南针,指引着正确的方向呐!要是没了它,那船还不得迷失啦!例子:比如在处理复杂合同事务时,没有靠谱的内控审计方案,那不是要焦头烂额啦!6. 嘿哟,可别小瞧了合同管理内控审计方案呀!这可是能让一切井井有条的厉害家伙呢!不然岂不是一团糟啦!例子:要是采购合同没有严格内控审计,岂不是给公司带来大麻烦嘛!7. 合同管理内控审计方案呀,这可是不能马虎的呀!不重视它就像没带伞在雨中乱跑,会被淋成落汤鸡的啦!例子:当合同出现纠纷时,才发现内控审计没做好,那不是后悔都来不及嘛!8. 哇,合同管理内控审计方案真的太重要啦!这是守护公司稳健运行的秘密武器呀!没有它,公司能安稳吗?例子:想象一下,如果合同漏洞百出,没有内控审计来把关,这公司还能正常运转吗?我的观点结论就是:合同管理内控审计方案是绝对不容忽视的,必须认真对待并严格执行呀!。
单位内控内审服务合同4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1单位内控内审服务合同合同编号:XXX-XXX-XXX甲方(委托方):(单位名称)乙方(服务方):(内审服务机构名称)鉴于甲方为了提高单位内部控制的效率和效果,特向乙方委托单位内控内审服务事项,经双方协商一致,达成以下合同:第一条服务内容1.1 乙方应按照相关法律法规和内部控制要求,进行单位内控内审服务。
具体服务内容包括但不限于:(1)制定内部控制相关制度和流程;(2)评估内部控制存在的风险和问题,并提出改进意见;(3)进行内部审计,对单位内部控制制度进行检查和评估;(4)培训甲方相关人员,提高内部控制意识和能力。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效,至(具体时间)止。
第三条服务费用3.1 甲方应按照乙方提供的服务项目和报价单支付相应服务费用。
3.2 服务费用支付方式:(具体支付方式)第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同所获得的对方的商业秘密和保密信息严格保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
第五条违约责任5.1 若因双方(或一方)的原因,导致本合同无法履行或履行不当,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 本合同的签订、履行和解释适用中国法律。
6.2 本合同如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向本合同签订地的人民法院起诉。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
7.2 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章)乙方(盖章)签署日期:年月日以上为《单位内控内审服务合同》的内容,双方应当遵守以上约定,共同维护单位内控内审服务的顺利进行,保证合同的履行和落实。
愿双方合作愉快,成果丰硕!篇2单位内控内审服务合同甲方:(委托单位名称)乙方:(服务单位名称)鉴于甲方为保证内部管理规范和风险控制有效,经与乙方协商一致,双方本着合作互惠、诚实守信、公平公正的原则,就乙方为甲方提供内控内审服务达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方将为甲方提供内控内审服务,包括但不限于:审核现有内控制度和流程,提出改进建议;审核公司各项业务活动的合规性和风险控制情况;及时发现和解决内部管理、风险控制方面的问题。
一、审计背景根据我国相关法律法规及公司内部审计制度的要求,为了加强公司劳务合同管理,防范合同风险,提高合同执行效率,公司内部审计部门对劳务合同进行了专项审计。
本次审计时间为2021年1月至2021年3月,审计对象为公司劳务合同签订、履行及变更等环节。
二、审计范围及内容本次审计范围包括公司各部门签订的劳务合同,主要内容包括:1. 合同签订环节:合同主体、合同内容、合同审批流程、合同签订时间等;2. 合同履行环节:合同执行情况、合同变更情况、合同履行过程中存在的问题等;3. 合同变更环节:合同变更原因、变更流程、变更内容等;4. 合同终止环节:合同终止原因、终止流程、终止时间等。
三、审计发现的问题1. 合同签订环节:(1)部分合同签订时间滞后,未按合同约定时间签订;(2)合同审批流程不规范,部分合同未经过审批即签订;(3)合同主体不明确,存在挂靠现象。
2. 合同履行环节:(1)部分合同执行过程中,实际工作内容与合同约定不一致;(2)合同变更流程不规范,部分变更未经审批即执行;(3)合同履行过程中,存在工期延误、质量不达标等问题。
3. 合同变更环节:(1)部分合同变更未经审批即执行;(2)合同变更内容与实际工作内容不符。
4. 合同终止环节:(1)部分合同终止原因不明确;(2)合同终止流程不规范。
四、审计建议1. 加强合同签订管理:(1)规范合同签订流程,确保合同在约定时间内签订;(2)严格执行合同审批制度,确保合同审批流程规范;(3)明确合同主体,杜绝挂靠现象。
2. 加强合同履行管理:(1)加强合同执行过程中的监督,确保实际工作内容与合同约定一致;(2)规范合同变更流程,确保变更内容与实际工作内容相符;(3)加强对工期延误、质量不达标等问题的处理。
3. 加强合同变更管理:(1)严格执行合同变更审批制度,确保变更流程规范;(2)加强对变更内容的审核,确保变更内容与实际工作内容相符。
4. 加强合同终止管理:(1)明确合同终止原因,确保合同终止流程规范;(2)加强对合同终止后的善后处理。
合同审查格式模板什么一、合同甲方信息:1. 公司名称:__________2. 注册地址:__________3. 法定代表人:__________4. 联系人及职务:__________5. 联系方式:__________6. 开户银行及账号:__________二、合同乙方信息:1. 公司名称:__________2. 注册地址:__________3. 法定代表人:__________4. 联系人及职务:__________5. 联系方式:__________6. 开户银行及账号:__________三、合同基本内容:1. 合同名称:2. 合同编号:3. 签订日期:4. 生效日期:5. 终止日期:四、合同条款:1. 合同目的:2. 合同双方权利义务:3. 合同付款方式:4. 合同履行期限:5. 合同违约责任:6. 合同争议解决方式:7. 其他约定事项:五、合同附件清单:1. 附件名称:2. 附件内容:3. 附件数量:六、合同签署:甲方(盖章):__________ 日期:__________乙方(盖章):__________ 日期:__________七、法律适用和管辖:本合同适用的法律为__________。
双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决,如协商不成,提交__________仲裁委员会仲裁。
以上为合同审查格式模板,甲、乙双方应在签署合同前认真审阅并确认各条款内容,确保合同的合法性和准确性。
如有变更需双方协商一致,并修改合同相应内容。
签署后的合同具有法律效力,双方应按照合同约定履行各自的义务。