物料放行标准管理规程

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目的:建立原辅材料放行的标准工作程序。

应用范围:所有原辅材料。

责任人:QA、QA负责人、营销部保管员。

内容
1 定点采购:物料供货方须是经供应商审计合格且批准的定点采购单位。

2 订货合同单要求与购进物料相符,并有供应商的合格产品报告单。

3 物料保管员收到物料后立即填写“请验单”。

4 物料目检合格,记录完整、无误。

5 取样执行批准的取样管理规程,取样证填写完整、无误。

6 检验:执行批准的检验规程。

7 记录完整、准确无误,复核人复核无误。

8 结果符合相应的物料质量标准后开具合格报告单及《合格证》(TABLE-ZL-017-1)。

9 以上内容经QA员审核,应全部符合规定,交质量保证部负责人批准。

10 质量保证部经理确认无误、符合放行标准后放行。

11 营销部保管员收到质量部合格证后方可放行。

12 变更历史
13附录
《合格证》(TABLE-ZL-017-1)。