采购管理制度

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采购管理制度
为加强材料采购环节的监控管理,按照公平、公开、择优和信用的原则,在满足质量要求的前提下货比三家,实现低成本采购,明确责任,堵塞漏洞,防止公司经济利益及声誉受损,特制定本制度。

一、适用范围
适用于公司各种材料、设备的采购管理。

二、管理方式
成立由总经理、副总经理及开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组,确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。

三、采购程序
1.仓库每月定期清点所有电子元件、零部件等原材料,将清点结果上报技术部;
2.技术部根据订单情况将所需采购材料做成采购清单(注意一定要将产品型号及名称写清,以防止办公室询价出错),连同采购申请上报采购经理;
3.采购经理将采购清单交办公室询价;
4.办公室进行市场询价,并将询价结果做成清单报采购经理;
5.采购部根据质优价廉和同样商品比价格,同样价格比质量,同样质量比信誉的"货比三家"原则,联系货源商讨价格,并将最终结果报总经理批准;
6.采购部根据情况与货源厂家签订采购合同;并将采购合同及采购清单一并交财务部;
7.财务部根据采购合同及采购清单打款,并通知采购部已打款;
8.采购部通知厂家,并及时催促厂家发货,追踪货物情况;
9.到货后采购部及时签领货物,并在技术部、仓库管理员、采购部都在的情况下办理入库手续;
10.仓库管理员将入库手续交财务部,财务部根据入库手续、采购合同及采购清单做好《采购验货报告》报总经理并存档。

11.其他办公用品由办公室提出申请并购买
12.以上各部分均需要签字。

山东恒安电子科技有限公司 2012年1月。