审计师岗位职责说明书
- 格式:docx
- 大小:14.09 KB
- 文档页数:2
审计师岗位职责说明书
岗位名称:审计师。
所属部门:审计部。
直接上级:审计部经理。
直接下级:无。
职责概要:
依照国家法律、法规、政策、制度和集团的有关规定,根据集团董事会给予的职权和集团规定的审计程序,对集团各部门及下属子公司的财务收支、经济效益和相关的经济责任进行监督、评议和审计。
详细职责:
1、依据集团年度审计方案,协作审计经理对集团和子公司经营成果的真实性、精确性、合规合法性等进行审计;
2、依据集团年度审计方案,协作审计经理对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计;
3、检查集团的资金和财务状况,对集团及子公司的财务报表进行审计,检验其真实、精确性,准时向审计经理报告状况;
4、依据审计方案,协作审计经理对有损集团利益或严峻违反财经纪律的行为,会同其他子公司或部门对其进行审计;
5、对集团和子公司中重大的带倾向性的财务收支和经济利益进行审计调查,并向上级主管提出处理看法,提交审计报告;
6、依据审计方案对集团和子公司的内部管理制度进行审计,以检验其制度是否健全、严密和有效; 7、审计各管理制度的执行状况,准时向审计部经理汇报状况;
8、依据审计方案需要,协作外部的审计机构进行必要的调查;办理经上级主管批准的其他审计事项。
任职要求:
学历要求:本科以上学历。
阅历要求:5年以上财务工作阅历。
实力要求:熟识银行融资、信贷手续,国家财务、税务政策及有关法律、法规;熟识税务、银行工作及公司各个部门的业务状况,熟识经济、统计、审计等专业学问;有肯定的计算机应用基础学问和法律法规学问。