半成品及成品检验规程
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食品企业半成品成品抽样检验操作规程
1.检验项目:感官、水分、净重、大肠菌群、菌落总数。
2.抽样频率:半成品每炉抽1次;成品每班次、每个品种抽1次。
3.抽样方法和数量:随机抽样;
半成品每炉抽1个做水分,每班次抽3个做微生物检测。
成品每班次、每个品种抽20件,10件留样;10件做感官、净重、水分和微生物检测。
4.检验标准:参照GB17400–2003 方便面卫生标准
SB/T10250–1995 方便面面块标准:水份≤12% 净重60~65g 口感滑爽、覆水良好
菌落总数≤1000cfu/g;大肠菌群≤30MPN/100g
5.检验方法:
执行GB/T4789.2–2003《食品卫生微生物学检验菌落总数测定》
GB/T4789.3–2003《食品卫生微生物学检验大肠
菌群测定》
6.不合格措施:立即汇报品质部、厂部。
并查找原
因,采取整改措施,一周内增加成品抽样频率、数量,连续监控,直至检验合格。
7.填写记录:《产品检验原始记录》;《产品出厂检
验报告》。
半成品及成品检验规程1.目的:为确保公司质量检验活动有效开展并促进公司半成品及成品质量不断提高、,特制订本规程。
2.范围:本规程适用于对公司半成品及成品制造过程开展的质量检验活动进行控制。
3.职责:3.1 质检员负责专检活动的具体实施。
3.2 制造部和车间负责产品自检、互检活动的开展和管理。
3.3 车间班组长负责自检、互检活动的日常检查。
3.4 操作工负责自检、互检活动的具体实施。
4. 程序和要求:4.1 半成品检验4.1.1 自检4.1.1.1 操作工在进行加工前首先要对前道工序转来的零部件进行验收、符合要求方可加工,对不符合要求的产品要及时进行标识并隔离存放。
随后,操作工要立即报告检验员以进行处置。
4.1.1.2 各工序在完工后必须由操作者者本人在部件规定位置上做工号标识。
4.1.1.3 组长按照操作过程质量控制规程和产品技术要求对产品进行检查验收并核对工号。
4.1.1.4 组长在验收时要填写相应总成件的检测记录,检测记录内容中除检验员、检验时间、专检情况、总体判定栏由质检员填写外,其余内容都由组长填写。
产品检查情况如实填写在记录自检情况一栏内。
4.1.1.5 组长在检查产品符合要求并填好记录后立即将记录交质检员进行专检。
4.1.2 专检4.1.2.1 质检员在接到组长交来的完工检测记录并确认记录符合要求后即可进行实物质量检查。
4.1.2.2 质检员要将检查结果填写在检测记录的专检情况栏内,并签署姓名和检验日期。
合格产品要填写总体判定合格,不合格产品按不合格控制程序处置。
4.2 成品检试验4.2.1 自检总装完毕进入试验技术状态前试验员要进行检查验收,符合试验大纲要求方可进行试验。
4.2.2 专检试验由试验员操作,试验情况由质检员填写在《出厂试验记录表》RCDA-1014中。
装配过程中各总成件个人工号、关键部件的使用情况登记由检验员填写在《出厂试验记录表》RCDA-1014附页栏内。
4.3 建立质量档案质检员在试验完毕后将《出厂试验记录表》RCDA-1014(包括附页内容)与该完工产品各装配过程检测合格记录(RCDA-111、112、113、114、、115、116、117)、及各过程不合格品处置的相关记录及特殊过程质量控制记录RCDB-017进行整理合订在一起,从而建立了该产品质量档案4.4 编制出厂号合格产品此时可以确定出厂编号,出厂编号由质检员填写在相关记录的出厂编号栏上并打制在出厂铭牌上交由装配工将铭牌安装。
原材、成品、半成品的检查、验收制度(一)对用于工程的各种原材料(水泥、钢筋、管线、导线、防水材料等)进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单,报监理工程师批准后方可进场,进场要严格按市质检站的要求及相关规范的要求,按规定分批取样,进行有见证送检。
对施工单位有自检资格的材料,要按比例进行抽检(送市建设工程质量检测中心)。
所有材料的检验合格证均需监理工程师验证,否则一律不准用于工程,主要材料以及用于重要工程或关键部位的材料还需进行抽检,合格后方可使用。
(二)对装饰材料、卫生洁具和电气材料要按业主及监理认可的样板对板检查验收,同时必须出具出厂合格证。
(三)对于大型设备的验收,要按合同规定的要求,必须具备出厂证书,检查是否符合设计文件和标书所规定的厂家、型号规格和标准,在有关人员在场的情况下进行开箱验收,满足合同要求后,方可进行安装。
(四)工程中使用进口建筑材料应进行全部复验,合格后方可使用,专门定货的进口设备、材料应会同商检局进行检验,并取得商检证书。
(五)不合格的原材料和半成品、不允许进入现场,如已进入现场的,根据情况必须限期或立即退出施工现场。
原材、成品、半成品的检查、验收制度(2)原材料、成品和半成品的检查和验收制度是确保产品质量和安全的重要环节。
下面是一般的原材料、成品和半成品的检查、验收制度:原材料检查、验收制度:1. 对原材料的准备工作,包括确认货物数量、质量和规格是否符合要求;2. 进行外观检查,检查原材料是否有污染、变质、受损等情况;3. 进行理化指标检验,例如颜色、纯度、含水量、PH值等;4. 检查原材料的安全性和可追溯性,例如是否符合相关标准和法规要求,是否有合格证明和原产地证明;5. 对原材料进行抽样检验和实验室分析,以确保其质量和符合产品要求;6. 原材料的验收标准和方法应根据产品的特性和相关行业标准制定。
成品和半成品检查、验收制度:1. 进行产品外观检查,检查产品是否完整、无污染、无损伤等;2. 进行产品尺寸、重量等量化指标的检验,检查产品是否符合规定的标准;3. 进行功能性能测试,检查产品是否正常运行、满足产品要求;4. 检查产品的安全性能,例如电气安全、机械安全等;5. 进行产品的质量控制和抽样检验,以确保产品质量的稳定性;6. 成品和半成品的验收标准和方法应根据产品的特性和相关行业标准制定。
《半成品、成品检验流程规范》
(一)根据技术部提供制造工艺单,确认样跟踪到工厂车间组上:
1.工厂车间组上开始根据样衣做产前样通过技术部门,及品控部半成品、成品检验。
按技术部确认制造工艺单,辅料单,确认样要求,对产前样提出修改意见,较严
重直接反馈给品控部。
2.产前样确认好后,车缝上线应尽快流出成品,首扎成品交给品检,品检要量尺寸,套模特,参照样衣找出车缝工艺的疵点,并做好记录。
3.半成品品检员在组上上线生产各款裁片及半成品进行巡查,发现质量异常提醒各组相样衣负责人,组长负责安排人员修改,按产前样确认流程要求,对各工序参
照样衣质量把控。
4.负责组上生产各款半成品检验报表,每日检验日报表、合格率及返工数量的数据,跟踪质量改善报表。
(二).各组上各款通过品检人员检验,合格品,交接后整部订扣,销大烫,包装进行检验入库。
1.后整总检对组上交到后整进行检验,与品检员抽检,全检工作。
A.后整的品检员从整体上(线头、脱订、断纱、跳针、手缝工艺)抽检
B.后整的品检员对做工整体效果,形状缝合牢度,大烫的效果进行检验把控。
C.后整的品检员对成品的钉扣、四合扣、花边、打栆、挂牌、洗水唛统一性检查牢固和其它质量。
2.总检各组上生产各款成品抽检,整体成品型、尺寸、工艺,套模特架,检验合格后成品要求整叠好,吊卡条码号等再对照制单工艺,对照号码,对颜色挂卡,最
后套袋封包检验。
3.总检负责整体成品质量把控,报告各组上各款成品检验合格率,及成品质量异常报告单,给品控部作为公司组上的质量考核。
品控部
2007年3月28日。
2023年原材、成品、半成品的检查、验收制度一、背景随着经济的发展和科技的进步,原材、成品和半成品的质量安全已经成为人们日常生活中不可忽视的问题。
为了保障社会的安全稳定和经济的可持续发展,建立科学合理的原材、成品和半成品的检查、验收制度显得尤为重要。
二、原材料的检查、验收制度1.制定合理的采购标准:建立完善的原材料采购标准,包括质量指标、安全要求、环保要求等。
2.建立供应商合作机制:与供应商建立稳定的合作关系,要求供应商提供可靠的原材料质量和检验报告。
3.安全保障:加强对原材料的来源、生产环境、储存条件等方面的安全管理,确保原材料的安全性。
4.质量检验:建立完善的原材料检验方法和流程,对重要原材料进行全面检验,确保其符合标准要求。
5.质量跟踪:建立原材料质量跟踪制度,追溯原材料的生产和流通全过程,及时发现问题并采取措施解决。
三、成品的检查、验收制度1.质量标准制定:制定成品的质量标准,包括外观、性能、可靠性等指标。
2.全面检验:对重要成品进行全面检验,确保其质量符合标准要求。
3.抽样检验:对大批量的成品进行抽样检验,提高检验效率,保证产品质量。
4.质量控制:建立质量控制体系,对关键环节进行监控和控制,确保产品的一致性和稳定性。
5.售后服务:加强对成品的售后服务监管,及时处理用户反馈的问题,提高用户满意度。
四、半成品的检查、验收制度1.过程控制:建立半成品的过程控制制度,对生产过程进行监控和控制,确保半成品的质量稳定。
2.标准设定:制定半成品的质量标准,明确各项指标要求。
3.中间检验:对半成品进行中间检验,及时发现问题并采取措施解决。
4.质量记录:建立半成品的质量记录制度,做好质量档案的管理,为质量溯源提供支持。
5.验收流程:建立半成品的验收流程,确保半成品的质量符合标准要求。
五、总结2023年原材、成品和半成品的检查、验收制度应着重强调质量安全和环境保护。
通过建立合理的采购标准、供应商合作机制以及严格的质量检验和跟踪制度,可以有效提高原材、成品和半成品的质量水平,确保产品的质量安全和用户的权益。
原材、成品、半成品的检查、验收制度范文原材料、成品和半成品的检查验收制度是指对采购的原材料、生产制造的半成品和成品进行检查和验收的规定和程序。
该制度的目的是确保所采购和生产出来的材料和产品符合质量标准和要求,保证产品的质量稳定和安全性。
以下是一般情况下的原材料、成品和半成品的检查验收制度的一些要点:1. 原材料的检查验收制度:- 对于进货的原材料,应该先进行外观检查,确保无明显损坏、变质或异味等问题;- 对原材料进行抽样检测,包括化学成分、物理性能、微生物污染等等,以确保原材料符合规定标准或要求;- 检查原材料的检验报告和证书,确保提供的质量证明文件真实有效;- 严格按照验收标准,判定原材料是否合格。
2. 半成品的检查验收制度:- 对于生产过程中制造的半成品,应该检查其外观、尺寸、物理性能等参数,确认无明显问题;- 进行必要的功能测试和试验,确保半成品的性能符合产品设计要求;- 检查半成品的检验报告和质量记录,确保半成品的每个步骤都符合质量标准;- 验收半成品时,对合格的半成品进行标识和随附必要的文件。
3. 成品的检查验收制度:- 对于生产出来的成品,应该检查其外观、尺寸、功能等参数,确认无明显问题;- 进行相关的性能测试和试验,如强度测试、电气测试、耐久性测试等,以确保成品的性能和功能符合标准和产品要求;- 完善成品的质量文件和记录,包括产品出厂合格证明、产品质量标志等;- 审核相关的质量标准和质量控制文件,并进行验收判定。
需要注意的是,不同行业和不同产品的检查验收制度可能有所不同,需要根据具体情况制定相应的制度和程序,确保质量的可控和可追溯。
原材、成品、半成品的检查、验收制度范文(二)检查、验收制度范本一、引言本检查、验收制度旨在确保原材料、成品和半成品的质量符合公司标准,以保证产品的质量和安全性,提高客户满意度。
本制度适用于所有相关的采购、生产和质检环节。
二、原材料检查、验收制度1.目的确保采购的原材料符合公司的质量要求,防止不良原材料进入生产环节,影响产品质量。
原材、成品、半成品的检查、验收制度模版原材料、成品和半成品的检查和验收制度是保证产品质量的重要环节。
下面将为您介绍一份模板,包括标准操作程序和相关措施。
一、目的原材料、成品和半成品的检查和验收旨在确保产品的质量符合标准和客户要求,降低产品不合格率,提高生产效率。
二、适用范围该检查和验收制度适用于所有原材料、成品和半成品的进货和生产过程。
三、定义1. 原材料:指用于生产过程中直接加工和转化为成品的物质。
2. 成品:指完成加工和装配的最终产品。
3. 半成品:指在生产过程中已经完成部分加工和转化,但仍需进一步处理才能成为最终产品。
四、检查和验收程序1. 原材料检查和验收程序4.1.1 进货前检查:对每批原材料进行外观检查、尺寸测量、重量测量等,并检查随货提供的检验证书和合格证书。
4.1.2 规格和要求比对:对进货的原材料进行与规格和要求比对,包括成分分析、物理性质测试等。
4.1.3 检查报告:对检查结果进行记录并报告相关部门和供货商,如发现不合格项需要及时反馈和处理。
4.1.4 验收:验收合格的原材料进行入库,并标示清晰的批次信息和关键参数。
2. 成品检查和验收程序4.2.1 检查样品:从每批成品中随机选取样品,进行外观检查、尺寸测量、重量测量等。
4.2.2 功能性测试:对成品进行功能性测试,确保其符合产品规格和要求。
4.2.3 抽样检验:通过抽样检验方法,对成品进行质量检测,包括化学分析、物理性能测试等。
4.2.4 检查报告:对检查结果进行记录并报告相关部门和生产负责人,如发现不合格项需要及时反馈和处理。
4.2.5 验收:验收合格的成品进行包装和发货,确保产品不受损坏。
3. 半成品检查和验收程序4.3.1 过程检查:在生产过程中对半成品进行监控和检查,确保各个工序符合规格和要求。
4.3.2 抽样检验:通过抽样检验方法,对半成品进行质量检测,包括成分分析、物理性能测试等。
4.3.3 检查报告:对检查结果进行记录并报告相关部门和生产负责人,如发现不合格项需要及时反馈和处理。
原辅材料、半成品、成品检验规程一、目的:建立原辅料、半成品、成品检验规程,保证产品质量。
二、适用范围:适用于进入公司的所有原辅材料、在产的半成品和成品的检验。
三、责任者:质量监督员、质量检验员。
四、正文:1 各级检验人员应严格按照规定的各项质量标准及操作规程对原辅料、半成品、成品认真抽样化验检查,以杜绝不合格原辅料进入公司,不合格半成品流入下道工序及不合格产品出库。
2在收到仓库及生产部门的请检单后,应及时取样,迅速检查,成品检验报告单必须在取样后一天内送达生产部及仓库门,凡经检验不合格,由品控部将“不合格证”送交仓库每件贴签,并存放在不合格品库,合格品及时办理入库手续。
3取样后,必须及时填写取样记录和签字,并在被检容器或物料上贴取样证,必要时,将产品加封签字后保存备查。
4 如实填写检验记录,经准确计算并复核后送负责人签字后,加盖“检验专用章”。
五、原辅料检验规程1、所有进厂原辅料及包装材料必须附有生产厂商的检验报告单,否则予以拒收。
2、所有进厂原辅料及包装材料须由仓库会同品控部进行验收合格后方可入库。
3、主要原料进厂化验室须对其进行含量检验,辅料及包装材料进厂一般只进行文件及包装情况验收,如有特殊情况(包装及感观异常)发生时,对其按质量指标进行检验。
六、半成品检验规程1、管理职能:1.1 各品种半成品的检验项目、规程,统一由品控部下达执行。
1.2 凡有半成品质量标准的,均须经检验合格后方能流入下一工序。
2 管理内容与要求2.1 半成品的检验由生产车间填写“检验申请单”,再由化验员到进行抽样。
2.2 化验员要及时、准确进行化验,如实填写检验结果,及时发出检验报告、登记台账。
2.3 生产车间凭半成品检验合格单才能送入下一工序,不合格产品严禁流入下一工序。
2.4 半成品化验员应严格把好半成品和成品的质量关,保证每批产品合格后才能送品控部检验。
七、成品检验规程1. 管理职能:1.1 出库成品一律由品控部按标准规定全项检验合格后才能出库,不得漏检。
质量部半成品检验规范
一、目的,为进一步对半成品质量监控,确保生产出来的质量符合
客户的要求,特制定以下规范。
二、范围:适用于各种机型半成品。
三、抽验标准:根据GB2828-2003中正常检验一次抽样方案。
四、检验规范:
4.1.1 IPQC,QA首件核对,核对依据:生产订料单,生产资料。
4.1.2 IPQC监督仪器设置是否正确,以及拉上QC工位顺序是否正确。
4.1.3 IPQC对生产出来的产品进行工艺抽验,并抽取整机配件进行组装成品。
4.2.1 QA对组装出的成品进行外观、结构配合,性能等相关项目检测。
4.2.2 对不通过加工工件进行抽验,检查外观、规格要符合要求。
4.2.3 对通过加工的半成品配件抽验测试性能,整机抽验杯与机头配合性,振动效果和性能要符合要求。
4.2.4 包装要按客户要求进行,外箱标识要明确清楚。
4.2.5 记录,做好抽验的相关记录。
1。
半成品及成品检验规程
招聘(广告)
1.目的:
为确保公司质量检验活动有效开展并促进公司半成品及成品质量不断提高、,特制订本规程。
2.范围:
本规程适用于对公司半成品及成品制造过程开展的质量检验活动进行控制。
3.职责:
3.1 科技部是本规程归口管理部门负责规程的制定、修订和监督管理。
3.2 质检员负责专检活动的具体实施。
3.3 制造部和车间负责产品自检、互检活动的开展和管理。
3.4 车间班组长负责自检、互检活动的日常检查。
3.5 操作工负责自检、互检活动的具体实施。
4. 程序和要求:
4.1 半成品检验
4.1.1 自检
4.1.1.1 操作工在进行加工前首先要对前道工序转来的零部件进行验收、符合要求方可加工,对不符合要求的产品要及时进行标识并隔离存放。
随后,操作工要立即报告检验员以进行处置。
4.1.1.2 各装配工序在装配完工后必须由装配者本人在部件规定位置上打上工号钢印。
4.1.1.3 装配组长按照装配过程质量控制规程和产品技术要求对装配产品进行检查验收并
核对工号钢印。
4.1.1.4 组长在验收时要填写相应总成件的检测记录,如吊臂装配完工检查时填写《吊臂总成检测记录》RCDA-111等。
检测记录内容中除检验员、检验时间、专检情况、总体判定栏由质检员填写外,其余内容都由组长填写。
产品检查情况如实填写在记录自检情况一栏内。
4.1.1.5 组长在检查产品符合要求并填好记录后立即将记录交质检员进行专检。
4.1.2 专检
4.1.2.1 质检员在接到组长交来的完工装配检测记录并确认记录符合要求后即可进行实物
质量检查。
4.1.2.2 质检员要将检查结果填写在检测记录的专检情况栏内,并签署姓名和检验日期。
合格产品要填写总体判定合格,不合格产品按不合格控制程序处置。
4.2 成品检试验
4.2.1 自检
总装完毕进入试验技术状态前试验员要进行检查验收,符合试验大纲要求方可进行试验。
4.2.2 专检
试验由试验员操作,试验情况由质检员填写在《出厂试验记录表》RCDA-1014中。
装配过程中各总成件个人工号、关键部件的使用情况登记由检验员填写在《出厂试验记录表》RCDA-1014附页栏内。
4.3 建立质量档案
质检员在试验完毕后将《出厂试验记录表》RCDA-1014(包括附页内容)与该完工
产品各装配过程检测合格记录(RCDA-111、112、113、114、、115、116、117)、及各过程不合格品处置的相关记录及特殊过程质量控制记录RCDB-017进行整理合订在一起,从而建立了该产品质量档案
4.4 编制出厂号
合格产品此时可以确定出厂编号,出厂编号由质检员填写在相关记录的出厂编号栏上并打制在出厂铭牌上交由装配工将铭牌安装。
质检员要将出厂编号进行存档。
4.5 建立产品关联号
当产品需要拆分开保存或运输时,要建立拆分开的各部件总成间相互对应的关联号。
该项工作由质检员在产品拆分前完成,可用扎线将同一组号码标牌分别记在被拆分部件上。
同时该号码要记录在《出厂试验记录表》RCDA-1014记录附页的整机部件总成关联号码登记栏内。
4.6 出厂检验:
4.6.1 待该产品出厂日期确定后,质检员在出厂前提前进行出厂检查并填写《出厂检查记录表》RCDA-1009,记录要注明出厂日期。
此时质检员需要在出厂铭牌上打上出厂日期。
4.6.2 整机产品拆分出厂时出厂检查要对拆分产品关联号码牌与《出厂试验记录表》RC DA-1014记录附页中整机部件总成关联号码登记项目逐一对应检查,确认是同一组号码时方可放行。
此号码牌在产品重新组装在一起并确认可以交付使用时方可拆除。
4.6.3 出厂检查合格后质检员方可填写合格证。
4.6.4 出厂前质检员要将该产品各过程相关记录组成的质量档案整理完毕交质量主管处
归档。