出差费用管理制度
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差旅费管理制度差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的。
差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
公司差旅费管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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出差及费用报销管理制度定出差及费用报销管理制度一、出差管理制度1. 出差申请任何员工需要出差时,都必须向上级领导提出书面申请,经批准后,方可进行出差。
出差申请应当包括出差时间、出差目的、出差地点、出差人员名单、出差交通工具及住宿等信息。
2. 出差交通工具出差交通工具公司可以提供统一预订机票、火车票或长途汽车票。
员工也可以根据出差路线及出差地点选择交通工具。
员工出差时,应当选择经济实惠的交通工具,并严格控制交通费用。
如需乘坐飞机出差,需提前进行预订。
3. 住宿安排员工出差时,住宿应当选择价格合理、舒适安全的宾馆或酒店。
如需长时间出差,应当选择可租赁的公寓或短租房,以控制住宿费用。
员工出差期间的住宿费用应当合理控制,并且应当与公司进行及时报销。
二、费用报销管理制度1. 收集凭证费用报销前,员工需攒齐列支相应费用的凭证,如发票、购物清单、凭证等。
任何形式的报销凭证均需保管完好,以备报销之需。
2. 填写报销单员工须将收集到的凭证填入报销单中,每个报销项目必须根据实际支出列明。
应保证凭证真实有效,并且凭证明细与报销项目一致。
员工需把自己所发生的费用附在报销单上,同时填写详细说明费用的事由和目的。
3. 审批报销报销单完成后,需由直接领导签署批准并确认报销的费用,否则不得进行报销。
财务部门应当核实报销材料的真实性,复核凭证,进行审计工作,确保合法性。
4. 报销付款经过审批后,财务部门尽快将员工的费用报销转账到员工的个人银行账户上。
员工应该直接向公司报销,不走“报销后”后报,企业要求每月末进行费用清算。
凡逾期未报销者,责成相关领导依规处理。
总之,企业的出差及费用报销管理制度的种类、方式、实施等均需细心、科学地制定和分配好,以确保公司在员工的出差中节约费用,提高工作效率同样的确切度,同时为公司的经济发展提供有力保证。
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条:本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条:费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的査询网进行核实,避免假票。
3、发票抬头:购货方名称(需提供给开票者公司全称,不得是简称或有错别字),如果是增值税专用发票,需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面:不允许有任何涂改的痕迹,包括(金额、购货方名称以及其他项目),即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时,注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章,当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致,避免取得不符合规定的专用发票。
同时,注意专用发票抵扣联不能折叠,不能有痕迹,避免以后在税务局认证时通不过,造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时,及时将专用发票联提供给财务及报销;第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应整洁美观,不得随意涂改;2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);3、各票据应均匀贴在粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;5、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,特殊备注用铅笔填写,便于审核后擦掉;7、报销单据各项目应填写完整,大小写金额一致;报销单据不得涂改,经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费:住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费:市内交通费实报实销,以经济兼顾效率为原则,优先选择地铁、公交结合短程的出租车,报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴:出差补贴原则为伙食补贴,填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销,标准为____元/天,其中分为早餐____元,午餐____元,晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费,则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费:手机话费补助每月____元,凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系,每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日:早8:00-晚21:____节假日:早10:00-晚18:00。
6.业务招待费:因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算,经部门主管核准同意后再报分管领导批准,财务部方可给予报销。
7.礼品赠送:除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外,赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送,以保证礼品的质量,加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划:出差前须提前三天提交出差计划给部门主管,详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容,经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告:出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管,出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度(通用12篇)在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度,希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的,不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准:1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销,超支自负。
2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。
3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准:1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准:1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。
2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理制度(通用4篇)差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作,合理高效地使用资金,控制公司费用开支,特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务,开发市场,协调关系或处理公司事务,开会,学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准,其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用,住宿费用,出差地市内交通费用,出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的,不报销除正常汽油费,过桥过跟费,停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费,地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区:北京,上海,广州,大连,深圳,青岛,珠海,厦门,汕头,宁波,海南2) 二类地区:省会(除成者),天津,重庆,烟台,温州,湛江,中山,佛山,苏州,扬州,北海,无锡3) 三类地区:上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车,地铁,中大巴,出租车等,及因此产生的相应过桥路,停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,出差计划经部2. 需要事先借款的,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写,须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出,都应取得正式发票,并据此报销,对于不能取得正式发票的,9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排,无需《出差申请单》,差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效,修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时,以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢?在现在社会,制度对人们来说越来越重要,制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的:此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更加规范化。
二、适用范围:此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类:(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下:(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下:(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差:国外出差标准另行规定。
四、附则:此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理,根据河南省省直机关差旅费相关规定,结合医院实际情况,近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比,有以下几个方面变化:一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前,需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全,票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度,减少开支标准,降低成本费用,提高公司的经济利益,进一步调动出差人员的工作积极性,经公司研究决定对出差管理作如下规定:(一)出差交通费报销规定1、为减少开支,节约费用,尽量利用通讯工具联系业务,以减少出差人员的次数,如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请,报批。
2、凡公司派车出差的,一律不得报销市内交通费,如因车无法分开送达出差人员到达目的地的,其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费,凡是因私事半途绕道,其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机,特殊情况须经懂事长特批,具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回,特殊情况须经部本部审批,否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会,会议,学习培训班及年度探亲等,其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费,如有急事需办理,报分管领导以上人员批准后,可乘出租车,否则不予报销。
差旅报销管理制度差旅报销管理制度(通用11篇)在快速变化和不断变革的今天,制度使用的频率越来越高,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
到底应如何拟定制度呢?以下是小编精心整理的差旅报销管理制度,希望能够帮助到大家。
差旅报销管理制度篇1一、报销范围:本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
如要借款,应填写"领款单",根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写"差旅费报销单",并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
**********************有限公司
1、目的
适应公司业务的发展,加强公司出差费用的规范化管理,指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。
2、范围
本制度适用于*************员工。
3、定义
3.1出差:指员工离开公司外出公干。
3.1.1短途出差:出差当日可以往返者。
3.1.2长途出差:出差必须在外食宿者。
3.1.2.1短期出差:连续出差时间为1天以上,20天以内者。
3.1.2.2长期出差:连续出差时间为20天以上,2个月以下者。
3.2差旅费:指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用,具体包括:在途交通费、市内交通费、食宿费、其他公务杂费等。
4、职责
4.1员工的责任:
4.1.1合理制定出差计划,并提前填写《出差申请单》,提交部门主管批准。
4.1.2在各项出差费用发生之前,应充分理解本制度之规定,并对发生的出差费用进行合理的成本控制,最大程度地减少费用支出。
4.1.3保证费用的真实性,如实申报本人所发生的出差费用及相关补助,严禁私费公报。
4.1.4出差返回后,正确填写费用报销单据,及时报销费用。
4.1.5对于财务部门的询问及总题反馈,及时予以回答和处理。
4.2主管/部长/副总的责任:
4.2.1立足公司利益,对部门的出差需求进行合理有效的控制,避免不必要的出差。
4.2.2对每次出差的人员时间、主要费用支出项目等重要事项进行事前审批,严格控制出差成本。
4.2.3对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行审核,确保所报销的各项费用符合本制度之规定。
4.2.4对员工提交的费用报销单据及时进行审核。
4.3公司所有员工均应熟悉本制度。
5、出差管理
5.1出差申报审批流程
5.1.1员工因公出差前需填写《出差申请单》,出差期限由部门领导依实际情况核定,并按程序呈核。
5.1.1.1国内出差:一般员工1天以内由部门主管核准;3天以内(含3天)由主管审核,部长核准;3 天以上由部长审核,副总核准;部长(含副部长和相同级别的技术人员)由副总批准;副总出差必须经总经理核准。
5.1.1.2出差中途除因公务、疾病或意外灾害等不可抗力需经主管允许延时外,不得借故延长出差日期,
否则不得报销差旅费,并依情节轻重给予纪律处分。
5.2差旅费报核流程
5.2.1员工于出差前凭《出差申请单》和《借款单》向财务暂支经济、合理旅费。
返回后一周内填具《差旅
费报销表》结算暂付款,随附相关费用凭证,并做到当月费用当月报销,如在核发工资前未结清的,财务部可在工资中扣除。
5.2.2差旅费中“实报”部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具文字说明,否则财会人员有权
拒绝受理。
5.3差旅费报核说明
5.3.1交通费报核说明
5.3.1.1交通费需以票根或发票(如出租车)认定,使用公司交通工具不支付交通费。
5.3.1.2员工若使用私家车出差的,油费按实际路途予以报销,路桥收费依票据实报实销。
5.3.1.3 出租车申请时须符合以下情况,特殊情况须事先请示获准后凭票报销。
a.公交车未达地区或公交车已下班
b.紧急事件
c.携带重要文件、现金
d.有贵宾陪同
e.其他类似情况
5.3.1.4乘飞机应选择经济仓,特殊情况需申请并由总经理批准。
5.3.1.5乘坐飞机时航空旅客人身意外伤害保险费,限每人每次一份。
5.3.1.6乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购买硬卧票。
5.3.1.7长期出差人员居住地属于公司安排场所,且此场所地址与工作地址间需要借助交通工具的,或自
行安排食宿的可发放交通补助。
5.3.2住宿费报销说明:
5.3.2.1住宿需依凭相关票据按上述标准核报,本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
5.3.2.2当日出差不得报销住宿费,如有特殊情况应向主管申请。
5.3.3餐费报销说明:
5.3.3.1当日出差在中午12:00以前不能回到公司的,餐费补助一餐。
5.3.3.2短期出差人员,原则上按每日三餐给予补助。
12:00后出差的,当日补一餐。
18:00前回到公司,只补一餐。
5.3.4公务杂费
5.3.4.1员工外出公干发生的公务杂费,包括邮电费、行李费、购票手续费、文件复印费、传真费等其它费用。
5.3.4.2因公干切需陪同客户在外用餐,必须事先请示,费用在300元以下由副总批准,如超出300元则必须得到总经理批准。
5.3.5其他报销说明:
其他特殊费用须事先请示管理部,否则一律不作报销。
6、国外出差管理规定
本公司员工奉派出国,除薪金照领外,并准许报销差旅费,标准如下:
6.1在外期间往返于公司指定地点的交通费用实报实销,自行观光交通费自理。
6.2食宿、杂费按当时行情和国家规定在出差报销额度内支付。
6.3出差期间的公费开支凭正式发票按实报销,无法取得正式发票的付款凭出差人文字说明并经主管人核批后报销。
6.4因公必须支付的费用超过日用费规定者,可请总经理核发特别津贴予以补偿。
6.5因公出国参加培训、学习人员,于出国前需先立承诺书,言明按期归国并继续为公司服务,如在返回3年内自动离职者,应无条件赔偿出国期间之费用除以3年平均数额的差额,并放弃先诉抗辩权。
6.6出差人员返国后应于15日内整理好有关凭证,申请报销,因故需延迟时,应报主管核准延迟时间。
一线城市:北京、南京、上海、广州、深圳、天津、杭州等。
二线城市:除以上外的一些经济发达城市,如:成都、济南、青岛、大连、苏州、昆山等。
三线城市:经济比较发达的中小城市,及一些经济欠发达地区的省会城市及大多数地级市。
如:南通、盐城、绍兴、台州等。
7、移动电话费用管理及标准
7.1费用管理:根据岗位及业务需求确定使用人员;公司在每月1日统一在移动公司办理充值业务。
7.2公司支付的电话费用是出于工作及业务的需要,因此,使用公司电话的员工应保持电话畅通,便于及时处理突发事件。
7.3因电话关机使分管的工作或业务在紧急情况下不能得到及时处理或造成经济损失的,其本人承担管理
责任并按损失额度进行经济赔偿。
7.4管理部和财务部将不定期对话费使用情况进行稽核和查询,以确保其话费的80%以上用于工作或业务,而不是私人电话。
7.5确因工作或业务需要,对外联系的量增大致使规定的话费短缺,应提交申请报告并阐述充分理由,经部门负责人确认,报分管副总审核,呈报总经理批准。
在未到充值时间电话费使用完的情况下,本人应预先充值,以保证电话畅通。
7.6话费标准:
根据财务部编制的话费清单给予相应补贴。
8、出差考勤规定:
8.1公司规定的正常上班时间的出差人员均核算正常出勤。
8.2派遣出差原则上一律不作加班核算,节假日可酌情考虑。
8.3出差途中除因病或遇意外灾害、车票购置困难,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则不作考勤,不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。
9、本制度自生效日期起严格执行,解释权由管理部负责,如有修订,另行通知。