产品试产程序
- 格式:doc
- 大小:22.33 KB
- 文档页数:3
新产品研发试产流程一、项目策划:召开新产品策划会议,讨论新产品研发计划内容,明确分工、要求和进度。
二、研发过程:1.研发准备:确定研发进度,收集与产品质量、安全相关的法律、法规、标准,准备新产品研发所需要的原辅料。
2.样品制作:研发人员在实验室进行配方设计和样品制作,根据产品的难易和复杂程度规定好样品研发周期。
3.样品评估:完成的样品获得产品策划人员的确认和反馈,并进行稳定性评估实验和保质期验证,并把相关信息反馈到各部门。
4.结果输出:对新产品的试产工艺流程、配料表、基本信息、原辅料验收标准、添加剂资料等进行输出,核算成本,制定新产品质量安全管理体系文件,进行新产品第三方送检包括营养成分检测,对新产品标签及外箱设计信息进行输出。
三、生产线评估:各部门联合对生产线进行评估,若需要增加投资,改造生产线时,共同制定技改方案,并进行评审和实施。
四、新产品试产:1.小试准备:制定小试计划,包括产量、包装要求、时间等,准备原辅料,对小试相关人员进行工艺流程、感官确认等方面的培训。
2.小试过程:对新产品工艺符合性、设备参数、设备运行情况进行跟踪、记录,对样品进行确认,并对小试产品进行检验,必要时进行工艺参数调整。
3.小试评估:小试产品获得产品策划人员的确认和反馈,小试过程中出现的问题进行汇总必要时工艺进行改进,对小试样品的货架期稳定性及口味进行测试,样品作为新产品SC扩项或增项的申报样品。
4.中试准备:小试结果符合要求,可安排中试,拟定中试产量,准备原辅材料及最新的中试工艺文件。
5.中试过程:对中试过程中的各项工艺参数、设备参数、清洗情况进行跟踪、记录,并对中试产品进行检验。
6.中试评估:对中试产品进行口感、工艺条件确认,对生产线设备、清洗周期和产能进行确认,对产品进行检验。
以确定是否具备商业化生产的综合条件。
五、商业化跟踪:协商对储运条件进行制定、跟踪和验证,对新产品进行质量跟踪,对新产品销售过程中消费者反馈进行汇总。
产品试产工艺流程引言本文档旨在描述产品试产的工艺流程。
试产是产品研发过程中的重要环节,通过试产可以验证产品设计的可行性和性能,为正式生产提供参考和改进的机会。
工艺流程概述产品试产的工艺流程主要包括以下几个步骤:1. 原材料采购:根据产品设计的要求,采购所需的原材料。
确保原材料的质量和供应的可靠性。
2. 加工工艺设计:根据产品设计要求和原材料的特性,设计相应的加工工艺。
包括加工步骤、工艺参数、设备选择等。
3. 试制样品制作:根据加工工艺设计,对原材料进行加工和组装,制作出试制样品。
4. 样品测试与评估:对试制样品进行全面的测试和评估,包括外观检查、功能测试、性能评估等。
以验证产品设计的合理性和可行性。
5. 工艺优化与改进:根据试制样品测试和评估的结果,对工艺进行优化和改进。
调整工艺参数,解决可能存在的问题。
6. 试产批量制造:在工艺优化和改进后,进行试产批量制造。
生产出更多的产品,以验证工艺的稳定性和可靠性。
工艺流程细节1. 原材料采购在原材料采购阶段,需要进行以下工作:- 确定原材料的种类和规格;- 与供应商进行谈判和协商,确保原材料的质量和供应的可靠性;- 签订合同并开展跟踪管理,确保原材料按时到达。
2. 加工工艺设计在加工工艺设计阶段,需要进行以下工作:- 分析产品设计要求,确定加工步骤和工艺参数;- 确定所需设备和工具,并进行采购和调试;- 制定详细的工艺流程和操作规范。
3. 试制样品制作在试制样品制作阶段,需要进行以下工作:- 根据加工工艺设计,对原材料进行加工和组装,制作试制样品;- 对试制样品进行质量控制,确保样品的质量符合要求;- 准备试制样品以供测试和评估。
4. 样品测试与评估在样品测试与评估阶段,需要进行以下工作:- 对试制样品进行全面的测试,包括外观、功能和性能等;- 根据测试结果进行评估,分析问题和改进的方向;- 根据评估结果决定是否继续工艺优化与改进。
5. 工艺优化与改进在工艺优化与改进阶段,需要进行以下工作:- 根据样品测试与评估的结果,找出可能存在的问题和改进的方向;- 调整工艺参数,改进工艺流程;- 重新制作试制样品并进行测试和评估,直至达到设计要求。
一、目的:规范新产品的开发、试产过程,确保新产品在开发、试产阶段可正确、顺利地进行,并顺利地投入量产.二、适用范围:本公司所有新产品的开发、试产。
三、权责部门:PMC:负责制定生产计划,物料控制及成品出货的管制。
生产部:负责产品的插件、补焊、测试、组装及包装等。
开发部:负责产品的开发,解决试产过程中出现的重大技术问题.工程部:主要负责试产的组织、协调工作及生产技术问题的解决。
具体包括:1、负责相关文件的核对、发行、制作。
2、负责召开试产前会议。
3、负责试产的整个过程的跟踪.为生产线提供技术上的支持,生产问题的统计及处理。
4、召开试产后会议,总结试产情况,讨论是否量产。
品保部:参与产品验证,参加相关会议,试产过程的中的质量检测等.四、内容:1、公司对新产品进行立项,将新产品开发任务表下达至开发部.2、开发部进行产品开发,开发完成后,应具备以下资料及工装:(1)、物料清单(开发版)。
(2)、蓝图(开发版)。
(3)、原理图.(4)、开发样品。
(5)、说明书。
(6)、标贴(按规定命名).(7)、产品规格书(性能指标、系统接线图)。
(8)、PCB板图。
(9)、测试工装及测试SOP。
3、开发完成后,由开发部与品保部一起对新产品进行验证,由品保部填写《设计&开发验证报告》。
然后开发部召集工程部、品保部开新产品评审会议,并根据会议讨论结果填写《设计&开发评审报告》。
验证和评审在两个工作日内完成。
4、开发部应在评审会议后的一个工作日内将新产品的相关资料(物料清单、结构清单、原理图、说明书、样机等)发送到工程部.资料应齐全、完整。
5、工程部收到开发部门的资料后,应在两个工作日内基本完成对相关资料的编写、审核、签发.主要包括:(1)、物料清单审核、发行。
(经由文件中心发行至采购、仓库、财务)。
(2)、蓝图审核、发行。
(经由文件中心发行至采购、仓库、财务)。
(3)、说明书审核、发行。
(审核后经文件中心将发行版发行至仓库,审核版存档)。
新产品试生产流程新产品试生产流程是指在正式生产之前,对新产品进行试制、测试和改进的过程。
本文将从以下几个方面分析新产品试生产流程。
一、试制新产品的试制是整个试生产流程的第一环节,也是最为关键的环节。
试制的目的是为了验证产品设计的可行性,发现并解决可能存在的问题,以保证产品的生产质量和符合客户需求。
在试制过程中需要进行的工作有:1.原材料准备:根据产品设计图纸,准备所需的原材料、零部件和设备。
2.制造过程控制:根据制定的制造工艺和工艺流程,确保产品制造过程中的各个环节能够准确执行,并且严格按照要求进行控制。
3.试制样品检测:在试制过程中,需要对试制样品进行检测,以确保试制产品的质量和精度符合设计要求。
4.制造问题分析与解决:在试制过程中,如果出现制造方面的问题,需要对其进行分析,并及时寻找解决方法。
二、试验试验是试生产流程的第二个环节,在试制完成后,需要对试制产品进行系统的试验,包括性能测试、可靠性测试、耐久性测试等。
在试验过程中需要做到:1.试验设备准备:根据试验方案,准备必要的试验设备和工具。
2.试验方案制定:制定试验方案,确保试验过程能够完整地覆盖产品的各个性能参数。
3.试验数据记录与分析:通过试验数据记录和分析,对试制产品的性能、可靠性、耐久性等进行评估,确定是否符合设计要求。
4.反馈问题处理:在试验过程中,如果出现问题需要及时反馈给设计和制造部门,以便及时进行问题处理和解决。
三、改进改进是试生产流程的最后一个环节,试验完成后,根据试验结果进行产品的改进,确保产品最终能够符合客户的要求和市场的需求。
改进的主要内容包括:1.取得试验数据:根据试验数据,了解产品的优缺点。
2.分析问题原因:分析试验数据,找出产品不足之处的原因。
3.制定改进方案:根据问题原因,制定具体的改进方案。
4.执行改进方案:设定改进目标,并按照计划时间表执行改进方案。
5.再次试验:再次进行试验,检验改进效果,确保改进方案的可行性和有效性。
新产品试产--量产流程一、样品试产流程(试产样品5套):1.1、由品管部(技术岗)根据产品的设计要求和技术条件,确定《物料清单(试产)》见附表1。
《物料清单(试产)》应注明:品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次,(有特殊要求需要统一批次的在清单中列明,一般情况下不指定批次)。
编制《物料清单》应考虑公司原有物料品种、方便采购。
1.2、采购部严格按照《物料清单(试产)》的要求,进行原材料采购。
同时做好合格供应商调查及筛选,为以后大批量采购做好准备。
如采购中发生与《物料清单(试产)》不匹配的情况,应填写《内部工作联系单》征得技术岗同意后方可采购。
对于特殊原材料采购,如PCB板材,采购岗采购PCB下单前应请供应商将PCB图纸发回由技术岗进行确认后方可采购。
采购部注明预计采购时间并通报技术岗。
1.3、原材料检验确认:仓库管理员根据《物料清单(试产)》负责对采购物品进行核对,核对无误后交技术岗对采购物品性能进行审核(进仓检验)。
如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》,列明不符合项目和要求,由采购部负责退换或另行采购。
外协加工原材料出仓前由仓管进行核对技术部进行签字确认后方可发货。
如符合,进入下一制作样品环节。
1.4、技术部制作样品。
完成样品制作后技术部岗进行技术测试。
1.5、样品确认:样品测试完成后,技术岗通知行政部。
由行政部组织“产品评审小组”确认。
(产品评审小组由总经理,品管部、仓管岗、市场部、生产部、采购岗、行政部各部门负责人组成)如样品在评审过程中有重大改动的,则重新进行样品制作及评审确认工作。
二、试产流程(50套):2.1、采购岗负责原材料采购。
2.2、仓库根据采购清单对原材料检验确认(核对品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次)。
核对无误后交由技术岗进行原材料性能测试(进仓检验)。
如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》提出不符合项,由采购部负责退换或另行采购。
2.3生产:由技术岗起草《产品技术要求》、《生产工艺》,由生产部制定《作业指导书》,技术岗审核无误后两部门负责人签字。
新产品试产流程概要试产流程图市场前准备试产通知单试产前准备试产前会议试产进行主要工作内容■产品整体结构确认,ID外观工艺确认、结构件临时样品承认书签发,结构临时M-BOM受控,《装配指引》(和爆炸图做)输出。
■产品功能板确认,产品规格书更新、临时E-BOM受控;PCB资料受控、贴片文件受控、测试标准受控、软件的受控等等。
■试产临时BOM由相关硬件工程师(E-BOM)、结构工程(M-BOM)编制(要备注是试产),编好的试产BOM发给文控中心受控发行■试产物料到料信息,由项目来确认:是否到料与套、排产前物料齐套信息。
后PMC再确认一次,发现不齐套的物料及时向项目反馈,确保物料齐套、安排试产。
项目联络PMC 安排试产时间■计划收到《试产通知单》一个工作日内完成物料需求计划安排,并把物料需求计划发给采购和项目。
■采购根据物料需求计划2个工作日内落实物料回厂时间,并邮件给项目和计划。
■项目组织召开试产前准备会。
确认新产品试产的条件是否达成,会议主要内容包括:新产品试产物料交期、上线试产时间通报、样品试做(T0)是否通过、研发对新产品的介绍、试产关联部门人、机、料、法、环、测的安排等项目负责人依据从《试产通知单》发出的试产时间,召开新产品试产前会议。
■硬件工程师将对该产品做出介绍,对测试和作业注意事项做出详细解说,并处理其他人员的疑问。
■生产工程师确认样板试装过程中的问题是否关闭。
■确认人机料法环测的落实情况。
■确认此次试产的试产编号(编号要能识别软件版本号\PCB的编码\胶壳状态)。
■生产工程师应了解该产品是属于旧产品还是新产品,如新产品在小批量的数量上应不少于80PCS,以免数量太少无法挖掘产品的隐形问题。
■试产物料状态、试产验证的重点、试产半成品和原材料处理办法。
■PMC试生产前8小时发放《备料单》给生产线和仓库;仓库根据《备料单》在6工作小时内备好试产所需物料;领料员确保试产前2小时前将试产所需物料上线。
新产品导入量产作业流程一 目的;为确保新产品顺利导入量产阶段,能提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的成熟度,以顺利大量生产;二 组织与权责;1 研发单位:对策分析与设计变更,提供样品及技术相关文件资料及零件采购资料;2 中试人员:1 承接新产品技术,产品特性及生产作业性评估;2 任计划召集人Project Coordinator排定工程试制时程表及召开工程试制检讨会,工程问题分析,对策导入;3 制程安排,包括生产线的评估,制作生产工艺单,QC工程图之草拟;同时,还有负责治具的准备等4 规划新产品之测试策略,测试设备,治具及软体;还有负责生产线测试设备的架设,提供测试SOP,测试计划及测试产出分析;5 支援新产品组装;6 成品接受及制造技术接受;3 质量单位;1 产品设计验证测试Design Verification:DVT;2 功能及可靠度确认;3 负责再次确认PVT和DVT的结果是否符合生产规格;4 采购单位:1 PCB委托加工及材料采购;2 备料及试作投料;6 测试单位:支援新产品软硬件测试;三名词解释;1 工程试作Engineering Pilot Run:EPR:为确认新产品开发设计成熟度所作的试作与测试;2 量产试作Production Pilot Run:PPR:为确认新产品量产时的作业组装所做的试作与测试;3 量产Mass Production:MP:经量产试作后之正式生产;4 材料清册Bill of Material:BOM:记录材料料号,品名/规格,插件位置,单位用量,承认编号,工程变更讯息等相关资讯;5 P3-TESTLPR阶段:新产品设计完成后,对其设计的结果依据产品规格做各种测试验证,称为P3-TEST;6 P4-TESTEPR阶段:通过设计审查后之工程试作后的新产品,对其做各种测试验证称为P4-TEST;7 P5-TESTPPR阶段:针对新产品的成熟度做测试验证,确认是否可以进行量产,称为P5-TEST;四 作业流程图;研发 测试 中试 品保 采购 生产 使用表单及文件PVT 资料和相关 关设备ListY试作计划 甘特图表试产确认表 进料检验记录表各制程试作记 录报告NG测试报告 不良品分析报告 OK不能MPPPR 会议记录 可以MP量产通知书PPR~MP 报告书 MP 后追踪报告五 作业说明; 1 新产品导入生产决策;当研发单位设计的产品经过P1~P2~P3~P4后,认为新产品已经进入成熟阶段,可以生产了,但是针对产品的成熟度还需要做设计验证是否可以进入正式量产,所以经过Meeting 之决定后,发出PPR 指令,在制造单位PPR 验证通过后正式MP;同时把样品和相关资料提供给公司的相关部门; 2 文件与资料确认和PPR 安排;1 中试单位收到研发转交样品及相关资料后,与PPR 指令核对和查证无误后,转为专案处理;2 用干特图排定PPR 计划;同时知会给各个部门做相关同步准备工作;3 工程单位填写PPR 需求单给生产采购,由生产采购根据PPR 计划下达工单指令; 3 PPR 前准备工作;1 中试单位根据样品拿到DVT 报告,开始PVT 准备;2 新产品所需治工具及设备的准备;3 SOP 制作和人员的培训;4 测试制程规划和检验标准制定;5 材料的规格确认及跟催与BOM 资料的核对;ECN 、DCN 、Rework 的切入;6 准备SMT 所需之钢网、程式、制程参数、温度曲线及特殊吸嘴等材料;由加工厂提供新产品试作指令发出提供产品及相关资料 接收样品及相关资料 样品及资料确认试作计划安排试作需求申请资料和相关设备准备 新产品制造指导和技能培训 材料之采购与准备 试作人力准备IQC 进料检验材料入库产品试作SMT~成品 检验 不良品分析与结果记录新产品可靠性测试验证新产品试产资料整理与总结 PVT 检验 PPR 检讨会决定MP合格品入库MP 后出货不合格品Rework 提出改善对策进行下次PPR汇总PPR 报告整理后会签发行报告书和正式MP 通知存档量产追踪7 PPR之材料生产前必须经过IQC检验,并记入进料检验记录表;最后汇总到PPR报告一起存档;来料检验记录由加工厂后续提供我司4 新产品PPR时追踪;1 SMT:要用样品和BOM核对SMT所打出的SMD零件之首件是否相符合;并记录和分析制程上或设计上问题;2 DIP:要分析和说明PCB插件过程中所遇到的问题;说明焊锡炉的状况,分析焊锡炉的产出,并提出改善方法;3 成品组装:要分析在着装过程中所遇到的问题,每个作业动作的方法是否正确方便,对量产有无产能影响,制程上之新的发现和改善;4 根据生产旧产品的经验去计算新产品在生产线的平准度和标准工时,与以前的进行核对,找出差异共点,并作出评估和改善;5 PWA测试:根据测试检验的产出信息,与工程技术人员分析所有未通过的产品之不良原因,并分析到具体的问题点,找出产出的根本原因,提出准确的改善方法;试产过程中出现的问题汇总后,编写入项目PFMEA中,并在试产总结会上进行分析和对策,在下一次生产过程中进行重点关注;5 PPR结果总结;1 新产品从进料开始:IQC SMT DIP LOADER组装成品组装 测试QRE测试的所有资料进行编辑,汇总成册;NG部分之修复和分析,找出问题产生的根本原因,提出改善方法,并规划出有效性验证方法和改善后的追踪确认之记录;2 根据PPR的结果撰写成试产总结报告,而且首件取样时算出CPK值;召集相关单位,进行PPR 结果Meeting讨论,决定是否可以量产,如果不能量产,提出原因,和责任归属,进行改善后再次试产;出量产通知书,开始正式量产;3 PPR结果保存:PPR之试产报告和会议记录必须归类列册,经过会签后存档,如果经过多次试产才通过的产品必须把几次PPR和Meeting报告汇总在一起来;4 决定MP之产品,必须保留Good-Sample,并且把制作Sample和SOP等相关资料Pass到生产部;5 新产品量产追踪:当一个新产品通过P5-PPR验证可以量产后,工程师还需要深入制造现场,生产中可能存在一些潜在未发现的问题,为了再现性预防及校正,所以要做量产后追踪;6 量产追踪时,针对生产线的测试数据和生产记录做统计,如果经过各种报告数据显示,此产品没有问题,完全可以大量投产时,把追踪报告提出存档,表示新产品导入生产作业完成,开始进入MP追踪时期;。
一、目地使新产品生产过程的各环节处于受控状态,满足产品设计要求.二、适用范围适用于本企业自行开发研制及引进的新产品小批量试生产.三、职责3。
1技术部商品设计科是新产品试生产的管理部门,负责完成新产品的图样和BOM及包装式样书等的编制,并做好产品产前说明会等培训工作,同时协调各部门在新品生产过程中的各项工作。
3。
2技术部工程科负责新品生产中所需工装、模具、夹具、专用测量器具的制作,以及编制产品作业指导书和工模验证单。
3.3采购部负责提供新产品所用的外购件的采购。
3.4生产部负责编制小批量生产计划单,跟催物料,确保外购件及时到位,并提供新产品试生产所需设备、场地及人员。
3.5品保部负责编制新产品的质量标准书,并做好新产品试生产过程中的验证工作,同时验证工装模具、夹具等。
四、工作程序4。
1试生产准备4.1。
1工艺评审⑴新产品外协件的生产工艺评审,由分承制方组织实施;⑵工程科组织对产品组装,调试及自制件的新工艺进行评审,评审内容包括新产品要求的加工能力,所需设备、工装夹具,产品要求精度,新技术可靠性及实现方式,检测能力等,确保新产品工艺得到满足,且符合有关规定;⑶工程科负责对工艺文件如作业指导书、产品加工路线图等文件进行现场审核,对文件夹的符合性进行验证。
4.1。
2设计科负责提供新产品整套试生产图样包括:⑴总装图,零部件图;⑵产品BOM;⑶包装式样书,组装说明书;⑷检验规范。
4。
1。
3技术部对新产品试生产人员进行培训。
4。
1.4生产部应保证提供新产品试生产所需的设备都在有效使用期内,且符合规定的使用要求.4。
1.5采购部应保证提供的采购产品都满足技术文件中的要求。
4。
1。
6环境条件必须符合新产品工艺规定的要求,达不到要求时,品保部、生产部、技术部及相关部门组织解决。
4.2试生产准备状态的检查新产品试生产开工前,项目组应组织相关部门和工艺技术人员对以上准备状态进行检查,准备状态完全符合规定要求后才能开工.4.3试生产的控制4。
新产品导入与试产流程设计1.产品导入流程设计:1.1市场调研:通过调研市场需求、竞争对手和消费者反馈等相关信息,确定新产品导入的市场潜力和前景。
1.2产品开发:基于市场调研结果,进行产品设计和研发,并进行产品规格的确定和优化。
1.3供应链策略确定:根据产品特性和供应链的特点,确定合适的供应链策略,包括供应商选择、采购计划和物流配送等。
1.4供应商评审:对潜在的供应商进行评审,包括质量控制、生产能力、交货时间等方面的考察,确保供应商能够满足产品需求。
1.5合同签订:与供应商签订合同,明确产品质量要求、交货时间、供货方式及价格等关键事项。
1.6产品导入计划:制定产品导入的详细计划,包括导入时间、数量、仓储等相关安排。
1.7产品导入执行:按照产品导入计划的要求,组织物流配送、进货、入库等操作,并安排产品上架销售。
2.试产流程设计:2.1试产准备:根据产品导入计划,准备生产所需的原材料、设备和人员等资源,确保试产所需的条件齐备。
2.2生产调试:在试产期间,进行生产设备和工艺流程的调试和验证,确保生产能够顺利进行。
2.3原材料采购:根据试产计划,采购所需的原材料,并对原材料进行质量检验,确保原材料符合产品质量要求。
2.4生产过程控制:在试产期间,对生产过程进行全面监控和控制,包括工艺参数、产品质量和生产效率等方面的控制。
2.5质量检验:对试产产品进行全面质量检验,包括外观、尺寸、功能和可靠性等方面的检验,确保产品符合质量要求。
2.6不良品处理:对试产中产生的不良品进行统计和分析,并采取相应的处理措施,避免不良品再次出现。
2.7试销售和市场反馈:将试产产品进行一定数量的销售,收集消费者的使用反馈和市场反应,为后续产品改进提供参考。
2.8试产总结和问题反馈:在试产结束后,对试产过程进行总结,分析问题及原因,并制定解决方案,为正式生产做好准备。
通过以上流程设计,可以确保新产品的顺利导入和试产,并及时了解市场需求,提高产品质量和销售效果。
产品试产程序
1、目的
验证整机或其零配件质量性能,确保顺利量产。
2 、适用范围
第一次生产的新产品或关键零配件在功能或配合上有所改变的老产品需例行试产。
试产的对象可以是产品的功能、配合或加工工艺等。
3、职责
3.1技术部负责发出试产通知,并准备相关资料。
3.2 生产部负责根据试产通知准备物料并编进《生产计划》内。
3.3质检部负责试产过程及结果的检验。
3.4生产部负责按照技术要求组织生产。
并对以配合或加工工艺为试产对象的试产,进行试产确认。
3.5如程序有变更或者试产程序时实验室在试产前三天提供程序给生产部(书面签收)。
负责小批量试产后新产品的性能实验,实验完成时间依据测试要求及测试项目而定。
4、程序
4.1当新产品、新零部件在开发或量产前,需要确认其功能或相互间的结构配合是否达到设计要求时,技术部负责发出试产通知单(注明试产目的、要求达到的效果),同时项目组应发放相关图纸、BOM表(时间与试产通知下发时间同行)、工艺文件、正式的现场作业指导书、工装夹具、爆炸图、成品检验标准(时间在试产前一周)等资料;负责主持整个试产过程,对试产报告或测试报告进行核实和确认。
4.2生产部在技术部BOM表准备好的前提下于1个工作日内下达物料清单给采购部,根据试产通知要求时间结合生产实际情况编制《生产计划表》通知相关人员试产时间;根据《试制-鉴定表-APQP》存储保管试产产品。
4.3质检部根据技术部提供的成品检验标准及相关参数编制成品检验作业指导书(必要时),并对试产过程、成品进行检验。
4.4生产部根据技术要求、《生产计划表》组织好生产,在试产成品的包装箱封条处粘贴试产内容,并在试产结束1个工作日内提出书面的《试制-鉴定表
-APQP》给相关人员核签。
4.5 研发负责人根据生产及质检部意见于4个小时内做最终结果的判定,最终结果必须
包含以下内容:
A:试产OK,是否可正常销售;
B:试产NG,明确需返工整改的项目,整改完成时间、整改责任人;
C:是否需要贸易部跟进市场反馈,如需要,须提供《试产跟踪记录》。
4.6文控中心根据《质量记录控制程序》发放给相关部门《试制-鉴定表-APQP》及《试产跟踪记录》。
附流程图:
5相关文件
5.1《质量记录控制程序》 6相关记录
6.1《试产通知单》
6.2《生产计划表》
6.3《试制-鉴定表-APQP 》
6.4《试产跟踪记录
N。