精选总结-银行审计人员个人工作总结(三)
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银行审计人员工作总结范文3篇银行审计人员工作总结范文1依据中支内审工作部署,20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部把握管理风险的分析评价活动。
依照内控评价方案,分"内部把握环境'、"风险识别与评估'、"把握活动'、"信息相互沟通与反馈'、"监督评审'五个方面内容对支行内把握度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。
我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,留意内把握度和管理上的漏洞和缺陷。
拓展了评价范围,提升了评价层次。
通过审计评价,共发觉重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的缘由,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部把握制度在全行得到严格落实。
现将工作总结如下:(一)主动开展内部审计调查工作我们依据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。
分别是《对瑞安支行集中选购管理状况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内把握度和业务操作规程执行状况的调查》。
今年8月份对支行集中选购管理状况进行了调查,发觉一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改看法和建议。
今年11月份对支行外汇法规、内把握度和业务操作规程执行状况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观看临柜操作状况,基本了解和把握了瑞安支局外汇管理工作状况;从调查状况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,准时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。
并能依据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内把握度予以细化补充,准时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法,建立了《内控督导检查方法》。
银行审计个人工作总结范文6篇篇1一、工作背景与目的在过去的一年里,我有幸成为银行审计团队的一员,致力于确保银行业务合规运行,保障金融系统的稳健发展。
本次银行审计工作的主要目的是全面审查银行业务流程,评估风险水平,确保银行业务操作符合法规政策,提高银行内部控制水平。
在此目的指导下,我积极参与、严谨工作,圆满完成了各项审计任务。
二、工作内容及成果1. 审计计划制定根据年度审计计划,结合银行实际业务情况,我参与了审计项目的策划与部署。
制定详细的审计方案,明确审计范围、目标、方法和时间表。
确保审计计划的合理性和可操作性。
2. 现场审计工作(1)对银行各项业务的操作流程进行全面审查,包括但不限于信贷、存款、支付结算等业务领域。
(2)通过查阅资料、访谈相关人员、实地考察等方式收集审计证据。
(3)对发现的问题进行详细记录,并进行分析评估,确定风险等级。
(4)与被审计部门沟通,确认问题并提出整改建议。
3. 审计报告撰写在完成现场审计工作后,我负责撰写审计报告。
报告内容客观、详实,对审计过程进行全面阐述,对发现的问题进行深入分析,提出具体可行的改进建议。
审计报告结构清晰、逻辑严谨。
4. 后续跟踪与整改监督协助审计团队对整改情况进行跟踪监督,确保被审计部门按照要求完成整改工作。
对整改结果进行验收并撰写后续审计报告。
三、工作成效与反思通过一年的努力工作,我完成了多个审计项目,覆盖银行业务的多个领域。
在工作中,我认真履行职责,严格遵循审计程序,确保了审计工作的质量和效率。
同时,我也深刻认识到自己在工作中的不足,如对某些业务领域的了解不够深入、对某些问题的分析不够透彻等。
为了进一步提高工作水平,我将继续加强学习,不断提高自己的专业素养和业务能力。
四、未来工作规划在未来的工作中,我将继续做好以下几点:1. 加强学习,不断提高自己的专业知识和业务能力。
2. 积极参与审计项目,努力完成各项任务。
3. 严格按照审计程序和要求进行工作,确保审计质量。
银行审计员个人工作总结7篇篇1在银行审计员这个岗位上,我已经工作了三年。
这段时间里,我经历了无数次的审计项目,也遇到了许多挑战。
今天,我想对自己的工作进行一次全面的总结,既是对过去工作的回顾,也是对未来工作的展望。
一、工作内容与成果在过去的三年中,我参与了多个审计项目,包括财务报表审计、合规性审计以及风险评估等。
通过这些项目,我不仅熟悉了审计流程和方法,还掌握了相关的审计软件和工具。
在这些项目中,我主要负责审计计划的制定、审计证据的收集和整理以及审计报告的撰写等工作。
通过我和团队的共同努力,我们成功完成了所有项目,并得到了客户的高度评价。
二、工作态度与技能提升我认为工作态度和技能提升是相辅相成的。
在审计工作中,我始终保持严谨、细致的工作态度,对每一个审计项目都认真对待。
同时,我也注重自身技能的提升,不断学习新的审计知识和技能。
通过参加培训、阅读专业书籍以及与同行交流等方式,我不断提升自己的专业素养和综合能力。
三、团队协作与沟通能力在审计工作中,团队协作和沟通能力是非常重要的。
我始终与团队成员保持密切的沟通和协作,共同完成审计任务。
在团队中,我充分发挥自己的专业优势,为团队提供有力的支持和帮助。
同时,我也注重与客户的沟通和协调,确保审计工作的顺利进行。
四、面临的挑战与解决方案在审计工作中,我们也面临一些挑战。
例如,有时客户对审计工作不够配合,导致审计证据收集困难;有时审计项目时间紧迫,需要加班加点完成等。
针对这些挑战,我们采取了相应的解决方案。
首先,我们与客户保持密切的沟通和协调,争取客户的理解和配合;其次,我们合理安排工作时间和进度,确保高质量完成审计任务;最后,我们注重团队协作和分工合作,共同应对挑战。
五、未来展望与建议未来展望方面我认为随着金融行业的不断发展银行业务也在不断创新和拓展这给审计工作带来了新的挑战和机遇作为审计员我需要不断学习和更新自己的专业知识以适应市场的变化同时我也需要加强与团队成员之间的沟通和协作共同应对未来的挑战和建议方面我认为首先需要进一步完善审计流程和方法提高审计效率和准确性其次需要加强审计人员的培训和提高团队的整体素质最后需要积极与客户沟通协调解决审计过程中的问题确保审计工作的顺利进行总之在过去的工作中我取得了一定的成绩但也存在一些不足在未来的工作中我将继续努力提高自己的专业素养和综合能力为银行的发展做出更大的贡献。
银行审计人员年终个人工作总结5篇篇1一、背景作为银行审计人员,我肩负着确保银行财务活动合规、保障资产安全的重要职责。
在过去的一年中,我始终秉持敬业、专注的态度,严格按照审计标准和流程执行工作。
本篇总结将详尽回顾过去一年的工作内容,展望未来的工作方向,并反思自身的成长与不足。
二、工作内容及成果1. 常规审计任务执行过去一年,我参与了多项银行内部审计项目,包括但不限于信贷业务审计、财务收支审计以及内控体系评估等。
通过对各项业务的细致审查,确保了银行业务操作的合规性,并及时发现并纠正了部分业务操作中的不当行为。
2. 专项审计任务开展除了常规审计任务外,我还参与了针对特定领域的专项审计工作。
在反洗钱审计中,我深入了解了客户识别、交易监测等方面的内容,并强化了与相关部门的沟通协作机制。
在风险管理审计方面,我重点关注了信贷风险、市场风险和操作风险的评估与防控。
3. 审计问题整改跟踪针对审计过程中发现的问题,我积极与被审计部门沟通,提出整改意见和建议。
同时,我建立了问题整改跟踪档案,确保每一个问题都得到有效的解决。
通过这一举措,有效提升了审计工作的权威性和影响力。
4. 内部审计流程优化为了提高审计工作效率和质量,我积极参与了内部审计流程的梳理和优化工作。
通过简化流程、明确职责,我们提高了审计工作的时效性和准确性。
同时,我还参与了审计信息系统的建设和完善工作,为审计工作提供了有力的技术支持。
三、个人成长与反思1. 专业技能提升通过参与各类审计项目和培训活动,我在审计理论、实务操作以及沟通协作等方面都有了显著的提升。
我不断学习和掌握新的审计技能和方法,提高了自己的综合素质和业务能力。
2. 工作态度与方法反思在过去的一年中,我始终保持着严谨、细致的工作态度。
我深知审计工作的重要性,始终保持着高度的责任感和使命感。
同时,我也注重工作方法的改进和创新,力求在保证工作质量的前提下提高工作效率。
然而,我也意识到自己在某些方面还存在不足,如在应对复杂问题时需要更加深入地分析和判断。
银行审计个人工作总结(精选8篇)银行审计篇1XX银行解放南路支行特点:1)三月下旬存款余额4500万,其中对公:2500万,个人万2)附近高校,党校,高级中学,泉山区政府,四院,庞大的别墅区,一直辐射到康居小区,辐射区人员素质很高3)留学的多,炒股的多,多炒房地产多,学生多,退休老人比较多,做医疗和健康产业的多4)经过持续不懈的产品宣传和大量不间断的开口网点辖区的正常储户对中英人寿保险有了初步的认识和了解5)网点人员素质比较高,人品也非常好,做事非常谨慎,认真,细心,开口量很低,几乎不开口,行长工作非常敬业,做事非常谨慎,由于以往保险银保严重误导,出现过一次很严重的纠纷,(10万趸交给人办成10万期交,银行和保险公司各承担客户50%的损失),所以对保险宣传相当慎重,经过观察,网点工作人员对保险认同度不高,对保险公司银行客户经理存在比较重的偏见。
我的做法是放平心态,一点一滴的做,让他们慢慢认同中英人寿。
由于是新网点,很多人都不知道这个网点,初期网点人流量很少,我就给存储的宣传,以后办业务到这个网点办,不要排队,这个网点工作人员服务也非常好,工作认真负责细心,储户慢慢把存款搬家。
我的做法:1.办借记卡,网银,信用卡服务和宣传,例如,汉园宾馆员工来办卡,一个人我一次把他的借记卡,网银,信用卡办完为银行提供附加服务。
2.在柜台前,大力为银行宣传网银,基金,信用卡,第三方托管,保险外汇存款兑换等银行等中间业务收费项目。
3.尽可能利用自己的人脉和网点接待了解的资源,帮助银行拉外汇和人民币存款,客户没有保险意向就尽量宣传银行中间业务。
对于银行的所有中间业务不遗余力,不记成本的为银行奉献,通过自己高附加值的额外服务,让银行真切感受到你的用心付出和价值。
4.抓住储户短暂的办业务机会,用心沟通,为银行筛选和挽留大客户,我非常注意客户来办业务是不是贵宾卡,普通折要很巧妙的看他们的余额,如果余额超过5000元,我要请教客户为什么要放这么多现金做活期,多培养客户学会理财,不要让自己的钱闲着,要学会让自己的钱为自己工作,赚钱,对于大客户,我会邀请他们到理财室去,请大堂经理一起配合,为银行争取大额贷款,存款,基金,黄金等,成功了好几例。
银行审计员工作总结3篇_审计员工作总结刚进入银行从事审计员工作,一直以来都在学习、探索和实践中不断积累着经验。
通过近一年的工作,我感受到了审计工作的重要性,同时也深刻理解了这项工作所需要的各种方面的能力和素质。
在此,我对我自己的工作进行总结和分析,希望自己在今后的工作中能够更加成熟、专业。
一、工作中遇到的问题以及解决方法审计工作中所涉及的范围很广,具体的项目也很多。
在我进行银行审计的时候,我遇到过一些疑难问题。
例如,在一次审计中,我需要对一家企业进行股权评估,并且拟定评估报告。
但是,由于这家企业的股权来自多方,资料繁杂,加上时间的限制,导致我面临很大的压力。
于是,我采用了一些具体的解决方法。
首先,我通过与领导、同事的交流沟通,确定了具体的调查方向和策略。
其次,我加强了对企业的了解,尤其对企业的财务状况及业务活动进行了详细的调查和分析。
最后,我在拟定评估报告时,和领导和同事多次交流,不断修改和完善报告内容。
通过这些努力,最终完成了评估报告的编写,得到了客户的一致好评。
二、工作中得到的收获和体会通过一年多的审计工作,我不断地提高着自己的审计技能和知识储备。
同时,我也对审计工作的本质有了更深的认识。
在实践中,我体会到了如下几点。
首先,在审计工作中,准确的判断和分析能力是必不可少的。
在完成一项工作之前,必须对任务进行细致的分析,并且正确地评估出需要投入的时间和美元。
其次,在与客户的沟通交流中,娴熟的语言表达能力和灵活的谈判技巧也成为了必备的素养。
最后,接受繁重的工作量并保持工作热情和精力充沛的心态也很重要。
三、以往的不足和今后的规划在实习工作的过程中,我也意识到了自己存在的一些问题。
例如,我在执行任务的过程中有时候会过于注重细节而忽略了大局,有时候又会因为工作中缺乏安排而导致效率降低等。
针对这些问题,我已经制定了相关的规划,以期在今后的实践中避免类似的错误。
首先,我希望通过加强相关知识的学习和积累,更好地准备自己,扩展自己的专业领域和技能。
银行审计个人总结7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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银行审计人员个人工作总结与计划逝者如斯,转眼间我在县支行审计部已经渡过了一年,在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。
____年____月是我从学校踏入社会的一个转型期,在总行匆匆的培训后,我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上,入行之初我被分配到了前台柜员岗位上,在这里我渡过了自己事业的第一个一年,在营业部这个温暖的大家庭里,我忙碌而又充实,学到了很多的业务知识和道理,这里就像我的一个家温暖而甜蜜,兄弟姐妹们热情又朝气,我们共同努力为着共同的目标奋斗。
我以为我将会这里渡过____至____年的时间,来学习和体会,来成长和提高,我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”,而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。
然而____年____月____日,我接到了人事变动____,让我到审计部报到。
当时的我真的是茫然无措,审计对于我来说一直是一个神秘的职业,从内心多多少少总有几分畏惧,我反复的思量,一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定,必有这样安排的道理,这也是行领导对我的信任;另一方面,从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。
从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部,我感到深深的茫然和挫败,仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够,作为一名内审人员,必要的前提就是要精通本行经办的各项业务,然后才是内部风险的把控。
所幸的是,审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧,一样是温暖和可亲的。
起初我就随着他们一起下乡根班学习,回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。
每每遇到不懂的地方,我就主动请教部门同事,同事们也耐心细致的讲解。
在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下,大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了,尽管开始之时,速度往往根本上团队的进度,某些地方甚至还出现了一些问题,同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正,就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
银行审计员个人工作总结【三篇】_审计员工作总结1. 银行审计员工作总结一、银行审计工作的方法论和流程在银行审计的实践应用中,我深刻认识到了方法论的重要性。
这些方法论包括审计计划的编制方法、审计程序的设计方法、审计报告的撰写方法等。
在实际工作中,我积极运用了这些方法论,制定了详实的审计计划和程序,加强了对风险点的识别和把控,保证了审计工作的高效和可靠性。
二、银行运营风险与内部控制银行是金融行业的重要组成部分,具有高度风险性,因此风险控制是银行管理的核心。
在过去一年中,我运用了审计技能和知识,深入分析了银行各项业务运营风险和内部控制机制。
运用计算方法对银行各项业务及操作进行有针对性的风险评估,并结合管理要求及合规规定,对银行内控机制及业务操作提出了具体的意见建议。
三、识别银行风险点综上所述,我在过去一年的银行审计工作中,不断提高自身专业技能,对于银行行业的运作模式、风险点,以及风险控制等方面,都有了更为全面深刻的理解和认识。
在今后的工作中,我将继续发扬审计员的职业精神和工作作风,认真负责,为银行内控和业务风险控制做出更加积极贡献。
首先,我认真学习各种法律法规和银行业务知识,特别是相关的纪律和规章制度,在实践中不断完善审计程序和流程,并且不断探索新方法,以提高工作效率和准确性。
此外,我积极与相关业务部门接触和沟通,了解其业务流程和操作规范,理解业务风险和内部控制的困境,并针对具体问题提出了合理有效的建议,减少了风险,维护了银行的资产安全。
其次,我不断提升自身认知水平和专业技能。
在日常工作中,我积极学习新技术、方法和理论,并积极参加各种业务培训,不断更新和提升自己的专业知识和审计技能。
此外,我在审计前充分了解客户信息和历史记录,对客户的经营情况和信用记录进行评估,以更好地了解企业的历史和现状,更为准确地进行风险评估和审核。
最后,我注重与客户的沟通和建立良好的关系,做到了在审计工作中不仅注重关注银行的细节和风险点,同时也注重优化客户的内部控制和管理规范。
银行审计员个人工作总结【三篇】_审计员工作总结个人工作总结(一)自从进入银行审计工作岗位,我深刻认识到了银行审计工作的重要性,并对审计工作有了进一步的了解。
相信每一位银行审计员都深深体会到,作为银行审计人员,我们必须时刻保持高度的警惕性,深入掌握各种复杂的金融业务,具备扎实的财务知识与法律法规知识,才能在日常工作中实现高效、精细、严谨、专业的审计工作。
在本年度的工作中,我主要完成了以下几个工作:首先,对营业单位与各个部门进行了全面深入的调查、查账、核对各类财务资料。
并根据调查的情况及时及准确的输出报告,针对问题给出具体的反馈,使各项工作在我和团队的协作下高效地进行。
其次,我通过不断学习、探索和实践,更好地掌握了审计工作中的技巧和方法,加强了与营业部门的沟通与合作,使双方之间彼此理解、互相支持,更好地为公司做出发挥银行审计员的作用。
第三,我及时向上级领导汇报关键事项,使问题能够得到及时解决,推动了工作顺利地进行。
工作也存在一些挑战和难点,如对复杂的业务进行全面、深入的审计,对于新产品的审计,我们必须慎之又慎,以规避风险。
为此,需要我们不断提升审计能力,了解各种产品及风险规避策略,和集体共同学习提高。
既往如此,此后更要如此。
在新的一年里,我要进一步提升自己,在工作中更加严谨、更加尽责,注重与团队的协作、沟通与合作,不断提高自己的专业水平和能力,为公司的发展做出更大的贡献!我主要完成了以下工作:首先,针对各式各样的财务记录,加强了对相关财务制度的掌握,确保各项记录的正确与准确。
其次,对目标公司进行全面、深入的审计、调查,及时整理工作报告并反馈问题,确保各项决策能够得到及时、准确的支持。
第三,我发挥自己的严谨性格和审慎思维,对于各类风险进行认真评估,以提前规避风险为主。
但在工作中,还存在着挑战、问题和困难。
不同业务的审计,不同信息系统的实现,不同的处理方法和方式,都会涉及到各自的规则和自己的独特难点。
为此,我们需要在日常工作中加强协作,学习审计规则,了解业务,不断提升自己的工作效率和能力。
工作总结参考范本
精选总结-银行审计人员个人工作总结(三)
撰写人:__________________
部门:__________________
时间:__________________
20XX年马上就要结束了,在过去的20XX年中,我们银行做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们银行还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们银行必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了XX集团的财务制度。
为了总结经验教训,更好的完成20XX年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20XX年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识,20XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。