酒店采购管理制度及流程模板
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一、引言酒店作为服务业的重要组成部分,其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明,降低采购成本,提高服务质量,以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前,酒店各部门应根据自身业务需求,提出采购申请,包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总,形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划,进行供应商调研,筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时,应考虑以下因素:(1)供应商的资质、信誉和口碑;(2)供应商的产品质量、价格和售后服务;(3)供应商的供货能力、配送速度和库存管理;(4)供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价,获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素,选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后,签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店,采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题,应及时与供应商沟通,协商解决。
6. 付款与结算验收合格后,采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价,包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时,收集各部门对采购工作的意见和建议,不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度,明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容:(1)采购计划制定与审批;(2)供应商选择与评价;(3)询价、谈判与签订合同;(4)物资验收与付款;(5)采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度,明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括:(1)部门申请;(2)采购部门审核;(3)分管领导审批;(4)总经理审批。
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酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作,确保采购活动的顺利进行,提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时,应填写采购需求申请表,包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请,制定采购计划,并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度,选择潜在的供应商,并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函,询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后,采购部门进行比较,选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款,以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货,并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求,进行数量、质量和规格的检查,确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估,包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位,负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划,并逐步过程中注意控制采购费用,确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案,并对所有采购文件和合同进行备案,以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门,定期对采购活动进行审计,确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本一、采购管理的基本框架1.酒店采购工作职责酒店的采购职责涵盖了成本控制、接受财务和其他部门的监督及审查,以及全面负责酒店的采购工作,以确保运营的顺畅。
2.采购工作基本要求(1)所有采购项目需经过酒店总经理的签批授权,并获得财务部门的批准。
(2)针对所有采购物品,至少需要比较三家供应商的价格和品质,特别是对于月结类物品,每月至少需要获取三家供货商的报价单。
(3)采购人员需对所采购物品的价格及质量负责,确保选择优质供应商。
(4)每月,采购人员需通过电话、传真、现场考察等方式收集相应物品的价格信息,并整理成价格信息库,随后以书面形式上报给财务部及公司。
(5)采购部需对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品进行登记归档,并妥善保管。
在人员变动时,所有资料应及时进行交接。
二、采购时间及程序管理1.采购时间要求(1)一般物品应在3至5天内完成采购,紧急物品需在第二天采购到位。
(2)印刷品、一次性客房用品、布草等应提前一个月下单,以确保及时供货。
2.采购禁止事项(1)采购部不得采购未提交申购单的任何物品,违者财务部将不予报销。
(2)禁止各部门自行采购任何物品或私下与供应商进行洽谈。
3.供应商付款管理(1)采购部负责协助处理各协作供应商的货款及时签批支付事项。
针对到期的应付账款,酒店需及时付款,以维护良好的财务声誉,同时为今后的采购提供便利。
三、职责与采购流程1.采购岗位职责(1)采购人员需了解各部门的物品需求及市场供应情况,掌握财务部的成本和资金控制要求。
(2)需定期进行市场调研,检视库存及消耗动态,确保采购计划科学合理,应对市场变化。
(3)为长期需求的物资,可与相关工厂、商店签订长期供货协议,确保物品的质量和供货稳定性。
(4)积极与酒店其他部门沟通,听取其对采购工作的反馈,不断改进采购流程。
(5)协助仓库完成物品的验收工作,确保上架前的物品符合质量标准,尤其注意食品的保质期。
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程:酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作,酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度,拟定科学的采购流程,对酒店采购管理工作进行规范化和规模化,是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则:(1).公正公平,依法合规;(2).专业高效,合理规避风险;(3).加强管理,优化流程;(4).稳定供应,优选品质。
2.酒店采购管理的职责:(1).负责酒店的采购计划的制定及实施;(2).编制采购方案,对采购供应商进行选拔和评估;(3).采购与供应商洽谈并签合同;(4) 管理采购过程中的变更和问题处理;(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督;(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则:(1).公开、透明,优选供应商,互惠互利;(2).保证采购品质稳定,数量精准,价格合理;(3).遵守法律法规,尊重合同,秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划:酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划,会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商:酒店开始筛选供应商,先进行市场调研,了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价,初步进行筛选。
3.咨询和洽谈:酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈,确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间,供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同:酒店与供应商达成共识后,双方签订正式的采购合同,合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价:采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等,必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈,改进采购流程。
6.库存管理:采购物品到酒店后,就要对库存进行管理,确保库存品质,避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理:采购物品及时清算,把采购物品及其价格等正确入账。
酒楼采购规章制度范本大全第一章总则第一条为规范酒楼采购管理,提高酒楼运营效率,确保酒楼食材质量和营运利润,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒楼在进行采购活动中的管理,适用于酒楼的采购人员和相关工作人员。
第三条酒楼采购管理应遵循公平、公正、透明的原则,确保采购活动合法合规。
第四条酒楼采购管理应注重食材的安全和质量,提高酒楼的服务品质和竞争力。
第五条酒楼采购管理应注重成本控制和效率提升,优化酒楼的经营成果。
第二章采购流程第六条酒楼采购管理应按照采购流程执行,确保采购活动有序进行。
第七条采购需求应由酒楼经营管理部门提出,并经过审核批准后方可进行采购。
第八条采购人员应根据实际需要制定采购计划,明确采购的数量、品种、价格等要求。
第九条采购人员应根据采购计划选择供应商,进行询价比价,并选择性价比最优的供应商。
第十条采购人员应签订采购合同,并明确合同约定的内容和履行标准。
第十一条采购人员应按合同约定及时收货检验,确保所购食材的质量和数量无误。
第十二条采购人员应及时处理异常情况,确保采购活动顺利进行。
第三章供应商管理第十三条酒楼应建立供应商台账,记录供应商的基本信息、经营状况等。
第十四条酒楼应对供应商进行合规审查,确保供应商有资质、合法合规。
第十五条酒楼应与供应商建立长期合作关系,稳定供应商的质量和信誉。
第十六条酒楼应定期评估供应商的绩效,提出改进建议,并及时与供应商沟通协商解决问题。
第四章食材管理第十七条酒楼应建立食材管控台账,记录食材的采购、储存、使用等信息。
第十八条酒楼应制定严格的食材入库检验流程,确保食材的质量和安全。
第十九条酒楼应定期对食材进行检测,确保食材符合国家相关标准。
第二十条酒楼应制定合理的食材配送方案,确保食材的新鲜度和完整性。
第二十一条酒楼应建立食材库存管理系统,确保食材的安全和有效利用。
第五章成本控制第二十二条酒楼应建立成本管控台账,记录采购成本、食材成本、运营成本等信息。
第二十三条酒楼应制定科学的成本控制方案,减少不必要的浪费和损失。
酒店采购工作流程及规章制度酒店采购工作流程及规章制度一、酒店采购工作流程1.需求评估在采购之前,需要对所需品项进行评估,这有助于确定要购买的商品或服务的类型、数量、质量标准和供应商类型等。
2.制定采购计划根据需求评估的结果,制定采购计划,包括采购预算、采购时间表、采购流程和采购流程的主要问题等。
3.发布采购公告根据采购计划制定公告,并向潜在供应商公开,以便有兴趣的供应商申请参加竞争性投标。
4.供应商筛选和评估根据采购计划和公告的要求,从所报供应商中筛选出合适的供应商。
可以对申请者进行评估,评定其资质、能力和信誉等方面。
5.要求已选供应商提供报价向已选供应商发出要求提供报价的通知,要求其提交报价书。
6.评估报价书并选定供应商评估所有送交的报价书,并选择最优质、价格最佳、最适合酒店的报价。
7.合同签订与已选供应商签署合同,并严格合同执行。
8.采购发票和付款在购买获得发票后进行付款,并确保付款时间、数额和发票的准确性。
9.监督和评估采购过程监督采购过程并评估采购流程,找到不足之处并改进酒店采购策略。
二、酒店采购规章制度1.采购部门组织架构酒店需设立采购部门或负责采购的职能员工,确保采购流程合法、标准和有组织。
采购部门应作为独立部门,应由专业人士领导和管理。
2.采购计划制定酒店采购计划,根据酒店的需要和预算的限制来决定采购品项、数量和质量标准。
3.采购程序所有采购活动都必须按照规定的程序进行。
这些程序应涵盖离开采购单和支付发票的程序、有关合同起草和执行的程序等。
4.竞争性投标及合同使用竞争性招标程序选择供应商,或者与已有的合同提供者进行谈判,确保采购满足专业标准、质量标准和价格标准。
签订合同后所需的证明文件必须完整,并归个人负责。
5.资格审查所有的潜在供应商都必须根据规定进行资格审查,以确认其可信度、可靠性和能力。
6.采购文件所有采购文件都必须仔细保管,确保其完整性和安全性。
7.采购计划的可持续发展在采购方面,也应关注环保,例如减少浪费、使用可再生能源和更可持续的产品等方面。
酒店采购规章制度及具体工作流程1. 引言为了规范酒店的采购行为,提高采购工作效率,保证采购质量,制定本《酒店采购规章制度及具体工作流程》。
本规章制度适用于酒店的所有采购项目,包括物资采购、设备采购、服务采购等。
2. 采购管理部门设置及职责2.1 采购管理部门设置酒店应设立采购管理部门,负责酒店采购的组织、管理和监督工作。
2.2 采购管理部门职责•制定采购实施方案和流程•负责采购计划的编制和审核•负责供应商的开发与绩效评估•负责合同管理和履行•协调与其他部门的工作配合3. 采购流程3.1 采购计划编制采购管理部门根据酒店的需求,编制年度采购计划。
3.2 采购需求确认各部门根据实际需求,填写采购需求申请单,并提交给采购管理部门。
3.3 供应商筛选与评估采购管理部门根据采购需求,进行供应商的筛选与评估,并将评估结果及推荐供应商名单提交给相关部门。
3.4 报价与议价相关部门与供应商进行报价与议价,达成采购协议。
3.5 合同签订采购管理部门会向选定的供应商发送正式的采购合同,并跟踪合同的签订和履行情况。
3.6 资金支付在货物或服务交付后,进行资金支付。
3.7 合同评估与绩效监测采购管理部门对已签订的合同进行评估,同时监测供应商的绩效。
4. 采购规章制度4.1 供应商准入管理•供应商资质审查•供应商信用评估•供应商绩效监测4.2 采购合同管理•采购合同模板的编制与审批•合同履行监督与验收4.3 物料库存管理•物料的采购、入库和领用管理•物料的库存监控与清理4.4 采购费用控制•采购预算的编制与执行•采购费用的审批与监控5. 监督与考核酒店将定期对采购活动进行监督与考核,包括但不限于以下内容:•采购流程的规范性与合规性•采购质量与供应商绩效•采购成本控制与节约6. 结语本《酒店采购规章制度及具体工作流程》的制定和执行,旨在完善酒店的采购管理制度,提高采购工作效率,保证采购质量,降低采购成本,并加强对供应商的监督与管理。
酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。
第一章总则第一条为加强酒店日常采购管理,确保采购工作的规范化、制度化,提高采购效率,降低采购成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有日常采购活动,包括物品、原材料、设备等。
第三条酒店采购工作应遵循以下原则:1. 合规合法:遵守国家法律法规,遵循市场经济规则;2. 经济合理:在保证质量的前提下,选择性价比高的供应商;3. 公开透明:采购过程公开透明,确保采购活动的公正性;4. 责任明确:明确采购人员、审批人员和监督人员的责任。
第二章采购部门及职责第四条酒店设立专职采购部门,负责酒店的日常采购工作。
第五条采购部门职责:1. 制定采购计划,包括采购品种、数量、价格、时间等;2. 寻找、评估和选择供应商,建立供应商档案;3. 招标、议标、询价、谈判等采购活动;4. 跟踪采购进度,确保采购任务按时完成;5. 对采购物品进行验收、入库、使用等后续工作;6. 收集市场信息,分析采购数据,提出改进建议;7. 配合财务部门进行付款和报销。
第三章采购流程第六条采购流程如下:1. 制定采购计划:根据酒店各部门需求,结合库存情况,制定采购计划,经采购部门负责人审核后报总经理审批。
2. 选择供应商:根据采购计划,寻找合适的供应商,进行评估和选择。
3. 招标、议标、询价:对大宗采购项目,采用招标、议标等方式确定供应商;对小宗采购项目,采用询价方式确定供应商。
4. 签订合同:与供应商签订采购合同,明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购执行:采购部门根据合同要求,组织采购活动,确保采购物品按时、按质、按量到位。
6. 验收入库:对采购物品进行验收,确保质量符合要求,办理入库手续。
7. 付款报销:根据合同约定,办理付款手续,并填写报销单据。
第四章采购监督第八条采购监督:1. 采购部门内部监督:采购部门负责人对采购活动进行监督,确保采购活动合规合法。
2. 财务部门监督:财务部门对采购付款进行监督,确保采购资金使用合理。
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分,其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度,其目的在于规范酒店采购行为,保证采购的合法性及效益,防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动,包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时,采购主管应当及时进行需求确认,并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求,编制采购计划,确定采购品种、数量、价格、供应商等信息,并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划,采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商,并向其发出邀请函。
同时,采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商,并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函,并将询价信息加以比较,确定最佳供应商。
在比较时,采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后,采购主管应当与供应商签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务,防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后,采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后,采购主管应及时与财务部门沟通,核对款项,按合同要求进行支付,并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后,采购主管应当进行采购评估,对采购的过程和结果进行反思,发现存在的问题并及时改进,以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策,明确采购范围、采购原则及采购限制,规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度,明确预算编制、审核等要求和流程,为采购活动提供充足的保障。
一、目的为了规范酒店采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保采购物品的质量和安全性,特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部,接受总经办、财务部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购:遵循国家法律法规,严格执行采购政策。
2. 规范采购:严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一:确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制:合理控制采购成本,提高经济效益。
5. 诚信采购:坚持诚信原则,与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请(1)使用部门根据实际需求,填写《采购申请单》,并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
(2)使用部门负责人审批《采购申请单》。
(3)采购部审核《采购申请单》,确认采购需求。
2. 供应商选择(1)采购部根据采购需求,在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
(2)采购部通过电话、邮件、传真等方式,向供应商询价、比质。
(3)采购部根据询价结果,选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订(1)采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
(2)采购部与供应商签订《采购合同》,明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收(1)采购部根据《采购合同》约定,对采购物品进行验收。
(2)验收合格后,由使用部门进行验收确认。
(3)验收不合格的物品,采购部应及时与供应商沟通,要求退货或换货。
5. 付款结算(1)采购部根据《采购合同》约定,及时支付货款。
(2)财务部根据采购部提供的《采购报销单》,进行付款审核。
(3)财务部办理付款手续,并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查,确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组,对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为,将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
酒店采购制度及流程范本一、采购原则1. 遵循合法、合规、合理的原则,确保采购活动的正当性和合规性。
2. 注重采购效率和成本控制,实现资源优化配置。
3. 坚持公平竞争,确保供应商的选择公正、公开、透明。
4. 强化内部管理,实现采购活动的规范化和标准化。
二、采购范围1. 酒店所需的物资、设备、用品等。
2. 酒店服务所需的原材料、辅料等。
3. 酒店建设项目所需的材料、设备等。
三、采购流程1. 需求申请:各部门根据业务需要,提出采购申请,填写《采购申请单》,注明采购物品的名称、规格、数量、预算等。
2. 审批流程:采购申请单需经过部门负责人、财务部、总经理等相关部门的审批。
审批权限如下:a) 采购物资金额在10万元以下的,由部门负责人审批。
b) 采购物资金额在10万元至50万元的,由财务部负责人审批。
c) 采购物资金额在50万元以上的,由总经理审批。
3. 供应商选择:采购部门根据采购需求,选择至少三家供应商进行对比,评估供应商的资质、价格、质量、服务等方面,选择合适的供应商。
4. 谈判与合同签订:采购部门与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判,签订采购合同,明确双方的权利和义务。
5. 采购执行:采购部门根据合同约定,向供应商下单,跟踪订单进度,确保采购物品按时到位。
6. 验货与付款:采购物品到达酒店后,由相关部门进行验收,确认数量和质量无误后,财务部门按照约定时间进行付款。
7. 资料归档:采购部门对采购合同、验收报告等相关资料进行归档管理。
四、采购管理1. 采购计划:采购部门根据酒店业务发展需求,制定采购计划,包括采购物品、数量、预算、时间表等。
2. 价格管理:采购部门定期收集市场价格信息,建立价格数据库,实现价格管理的科学化、规范化。
3. 供应商管理:建立供应商评价体系,定期对供应商进行评估,优选供应商,确保供应商的质量和服务。
4. 内部控制:加强采购活动的内部监督和审计,防止舞弊行为,确保采购活动的合规性和正当性。
酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
(完整版)酒店采购工作流程及制度1. 简介本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度,确保采购活动的高效运作和合规操作。
2. 采购目标酒店的采购活动旨在获取与业务运营相关的商品和服务,以满足酒店各部门的需求,并确保质量、价格、交货时间和服务水平的平衡。
3. 采购流程3.1 需求申请酒店各部门根据需求填写采购申请单,并附上相关文件和信息,如产品规格、数量、用途、预算等。
3.2 采购计划编制采购部门根据需求申请进行综合考虑,并制定采购计划。
采购计划应明确需求、预算、供应商选择标准等。
3.3 供应商选择采购部门根据采购计划,通过多种渠道(如招标、询价、比较与分析等)来选择供应商。
选择的标准包括供应商信誉度、价格、质量、交货时间、售后服务等。
3.4 采购合同签订采购部门与选择的供应商进行合同洽谈,并在双方达成一致后签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、产品和服务的细节、支付方式、交货期限、违约责任等。
3.5 采购执行采购部门根据合同要求进行采购订单的下达、跟踪和协调。
在采购执行过程中需注意控制采购金额、合理安排交货时间,确保采购的顺利进行。
3.6 商品验收采购部门对采购的商品进行验收,确保其符合合同要求和质量标准。
如商品不符合要求,采购部门应及时提出异议,并与供应商协商解决。
3.7 付款及结算采购部门结合财务部门,根据合同约定进行付款及结算工作。
应确保按时付款,遵守财务制度。
4. 采购制度4.1 采购权限确定各部门的采购权限,并建立相应的授权与审批机制。
不同采购金额级别需由不同层级的管理人员审批。
4.2 采购记录建立完整的采购记录,包括采购计划、采购申请、合同、订单、付款凭证等,以备查档和审计需要。
4.3 供应商管理建立供应商评估与管理制度,定期对供应商进行评价,并与供应商建立长期合作关系。
4.4 采购风险控制制定采购风险评估和控制程序,识别和应对采购过程中的风险和问题。
4.5 惩罚制度制定采购违规行为的惩罚制度,确保采购活动的合规性和公正性。
(完整版)酒店采购工作流程及制度1. 前言本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度,确保采购过程顺畅、公正、高效。
酒店采购是一个重要的经营环节,直接影响到客户体验和运营成本。
因此,科学规范的采购工作流程和制度是非常必要的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在酒店采购工作开始之前,酒店管理层首先需要明确采购的需求。
这一步骤包括与相关部门进行沟通,了解具体的需求及采购预算。
2.2 供应商评估酒店管理层应根据采购需求,对潜在供应商进行评估。
评估的因素包括供应商的信誉、产品质量、价格竞争力等。
评估结果将作为供应商选择的依据。
2.3 采购方案制定在供应商评估之后,酒店管理层将制定采购方案。
采购方案应包括采购的具体内容、数量、价格、交货时间等要素。
2.4 供应商选择与洽谈根据采购方案,酒店管理层将选择合适的供应商,并与其展开洽谈。
洽谈内容包括价格、交货条件、售后服务等。
2.5 合同签订与支付一旦与供应商达成一致,酒店管理层将与供应商签订采购合同,并按照合同约定进行付款。
2.6 采购执行与验收供应商交货后,酒店管理层将进行采购执行与验收工作。
采购执行涉及物品入库、商品分类、标识等工作。
验收工作包括商品质量检验、数量核对等。
2.7 采购档案管理酒店管理层应建立完善的采购档案管理制度,妥善保存各类采购文件,以备日后查阅和审计使用。
3. 采购制度3.1 采购授权酒店管理层应对相关人员进行采购授权,明确每个人在采购过程中的职责与权限。
3.2 采购流程审批酒店管理层应建立采购流程审批制度,明确采购流程中各个环节的审批人员和流程要求。
3.3 供应商管理酒店管理层应建立供应商管理制度,监控供应商的质量、交货及售后服务等情况,定期对供应商进行评估。
3.4 采购合同管理酒店管理层应建立采购合同管理制度,规范采购合同的签订、执行和存档流程。
3.5 采购档案管理酒店管理层应建立采购档案管理制度,确保各类采购文件的规范化整理与保存。
4. 总结本文档清晰地阐述了酒店采购工作流程及制度。
酒店采购管理制度
及流程
**酒店采购管理制度及流程
一、采购管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、采购部工作基本要求
1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品
每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待
厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登
记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料
及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须
采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予
以报销
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到
期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.
三、采购审批程序
1.申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办
董事会申购单返回采购部
2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现金自
购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购审
批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜, 水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、 2、 3款程序执行.
各月结供应商选定办法: 采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作, 进行价格及质量的比较和讨论, 选定供应商。
采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查, 根椐市场调查的价格, 与供应商确定固定的一个月的供应价, 在此确认期间内, 供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.
五、供应商管理
1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、
使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须
有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.
2.选用供应商角度采用1+2+N原则, 所谓1+2+N是指一类商
品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。
这类商品只有一个主要供应商, 大约70%的物资从她手中购买。
2个辅助供应商提供大约20%的物资, 一旦主供应商出现问题能有其它供应商立即顶替。
数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量, 也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.
二、采购流程。