采购控制管理程序
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采购控制程序管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购工作,提高采购效率,减少采购成本,保证采购活动的公平、公正、公开,制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司进行的所有采购活动,包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门,负责公司所有采购活动的组织和管理。
第四条公司全体员工必须严格遵守本制度,不得擅自违反。
第二章采购流程管理第五条采购前的需求确定公司各部门需要采购物资、设备或服务时,须填写采购申请表,经所属部门负责人审批后,提交给采购部门。
第六条采购方案的制定采购部门根据采购申请,制定采购方案,包括采购内容、采购数量、仓库库存情况、供应商选择等。
第七条供应商的审核和评价采购部门根据采购方案,对符合条件的供应商进行审核和评价,确定最终的供应商。
第八条合同的签订采购部门会同法务部门起草采购合同,经公司领导审批后,签订合同。
第九条采购实施公司财务部门根据采购合同支付采购款项,采购部门跟踪供应商供货情况,保证按时按质完成采购。
第十条采购验收采购部门根据采购合同确定验收标准,对采购的物资、设备等进行验收,确保符合要求。
第三章采购控制第十一条供应商管理采购部门建立供应商档案,包括供应商基本信息、经营范围、资质证书等,定期对供应商进行评价,维护与供应商的长期合作关系。
第十二条采购预算管理公司各部门在开展采购活动时,应根据公司预算制度,合理安排采购预算,不得超支。
第十三条采购风险控制采购部门应及时了解市场情况,掌握供应商的经营动态,对采购过程中的风险进行预警和控制。
第十四条采购质量控制采购部门应严格要求供应商提供质量合格的物资、设备和服务,对质量不合格的产品予以退货或索赔。
第十五条采购成本控制公司在采购活动中,应合理控制采购成本,采取多种措施降低采购成本,提高公司盈利水平。
第四章监督检查和违约处理第十六条监督检查公司领导对采购活动进行监督和检查,采购部门负责人对下属采购人员的行为进行监督。
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范,对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控,确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例:采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化,确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算,最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流,确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前,通过与相关部门沟通,了解采购需求的具体细节和要求,并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果,制定供应商选择的标准和程序。
首先,收集供应商的相关信息,包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后,对供应商进行评估和筛选,选出合适的供应商。
最后,与供应商进行洽谈,明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果,制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定,可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求,编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前,应对合同条款进行仔细审查,确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同,启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时,应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时,应根据合同约定的标准进行检验和测试,确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时,应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中,要加强对物流环节的管理。
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分,它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节,确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表,供各部门提交采购需求,申请表应包含以下内容:采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门,反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程,审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库,并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商,采购部门应与供应商进行谈判,确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同,确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确,包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认,与采购合同要求进行对比,确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误,应予以签收。
假如存在问题,应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划,履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁,采购部门应适时与供应商沟通,协商解决措施。
应对采购计划进行调整,以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题,采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。
(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。
(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。
(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。
(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题,应及时与供应商沟通解决。
(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。
二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制:审批:实施1修改记录1.目的:为规范采购流程,以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资,来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围:2.1生产经营的物资(包含配件,原辅材料及生产之辅助用品)。
3.相关文件及术语无。
4.职责:4.1采购部负责物资的采购过程的主导,需求部门负责物资的请购;4.2质量部负责原辅材料,包装材料的检验;4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作;4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容:6.1采购计划:6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划,填写“采购申请单”申请采购,经批准后交采购部采购员,由采购部实施采购;6.1.2涉及模具外协加工时,由生产部根据制定的模具制造计划,填写“模具采购申请单”申请采购加工,经批准后交采购部采购员,由采购部实施采购加工;6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购,经批准后交采购部采购员,由采购部实施采购;6.2采购订单及审批:6.2.1采购物资金额在5000元以内,采购部门经理有权审批采购,采购物资金额在5000元以上,须由总经理审批;6.2.2供方须为合格供方,当客户要求时,组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务;其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后,方可选用;6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求,以及考虑生产和销售的有关环境的规定;6.3采购实施:6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”;6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方,得到供方确认、回传,变更方为生效;6.3.3为确保供方100%如期交货,有长期合作关系的供方,可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备;6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单,采购部采购须积极配合原辅物料的采购;6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催,对应到产品的到货情况进行确认追踪。
采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制,确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态,特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作,组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价,编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品;以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等;3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等;3.4行政部负责申请办公生活物品等;3.5各部门负责申请部门专用的物料,并参与合格供应商评定工作。
3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购;其他物资申购须由总经理批准。
4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请,由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求,部分原材料或半成品需委外加工,采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购,生管员和采购员按照下发的《月生产计划》,结合库存数量和供应商的交货周期,编制月采购计划;生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求,申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量,若采购实际数量为正,将申请单进行审批,审批完后,交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后,再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求,查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求;若无,采购员应根据采购信息、有关技术资料,本着合理节约的原则,在合格供应商中选择供货单位,一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价,《比价单》经过部门领导和分管副总审批后,方可签订合同实施采购。
4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货,验收合格后方可入库,并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购控制管理程序流程采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行,包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。
4.5供方调查与选定采购部应对供方进行调查和评估,包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。
在评估后选定合适的供方进行采购。
4.6价格管理采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素,合理确定采购价格,并与供方进行协商。
4.7物料验证和代用管理采购部应对采购的物料进行验证,确保其符合规定要求。
在必要时,采购部可以进行代用管理,但必须经过相关部门的批准。
4.8合同、订单管理采购部应对采购合同、订单等文件进行管理,确保其符合法律法规和公司规定,严格控制合同风险。
5实施本程序的实施应由采购部门负责,并得到相关部门的配合和支持。
在实施过程中,应及时总结经验,不断完善和优化采购控制管理程序。
4.4.1 确认计划及请购报表由生产工程部提出,经过生产工程部负责人审核后,再报总经理审批。
4.4.2 样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人审核。
4.4.3 零星物料请购单由使用部门负责人审核,再报总经理审批。
4.4.4 订单审批权限:a) 单个合同(订单)采购金额超过人民币壹仟元的,由采购部负责人和总经理联合审批。
b) 固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。
4.5 供方的调查与选定4.5.1 为保证物料质量和确保料源,生产部和采购部应对经常采购的物料,评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力,并建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则:a) 具有营业执照,一般纳税人认定;b) 质量、价格、交货及服务等条件良好;c) 原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方;d) 商誉良好。
4.5.3 供方的选定:a) 采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。
b) 认定合格的供方的物料,且其质量体系评定合格,进入《合格供方手册》,作为批量采购的对象。
采购控制程序采购控制程序,是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本,避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员,需要将采购需求落实到明确的采购清单上,并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单,采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式,向多个供应商咨询商品价格和供货能力,然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标,进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时,需要选择合适的供应商。
评价供应商时,需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中,合同是一份非常重要的文书,它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收,是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质,保障采购物品的准确性和合规性,减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行,避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核,根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核,并制定相应的应对策略,建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据,并进行清除和加工。
通过数据分析,评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统,可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作,商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之,采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质,为企业管理注入了现代化元素。
采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程,旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
该程序涵盖了所有与采购相关的活动,从需求识别到供应链管理和付款处理。
目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致,并以合适的方式完成采购过程。
其主要目标包括:1. 优化采购活动流程,提高采购效率。
2. 确保采购过程的合规性,遵守法律法规和组织规定。
3. 控制采购成本,降低采购风险。
4. 提供透明度和可追溯性,以支持审计和监督。
5. 促进供应商关系管理,并建立稳定的供应链。
流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述:1. 需求识别:识别和确认组织的采购需求。
2. 制定采购计划:根据需求,制定详细的采购计划,包括供应商选择、采购方式和时间计划等。
3. 供应商选择:通过评估和筛选供应商,选择最合适的供应商。
4. 采购合同:与选择的供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。
5. 采购执行:根据合同要求,执行采购活动,确保供应的质量和时效性。
6. 采购付款:根据合同规定,在供应商提供和确认供货后,及时进行付款。
7. 供应链管理:管理和监控供应链,确保供应链的顺畅和稳定。
8. 性能评估:对供应商的表现进行评估和反馈,以改善供应商关系和采购流程。
9. 纠纷解决:如有必要,进行纠纷解决和索赔处理,保护组织的利益。
注意事项在执行该采购管理控制程序时,需要注意以下事项:1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。
2. 确保采购活动的记录完整和准确,以便审计和监督。
3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。
4. 建立有效的供应商合作关系,以提高采购效益。
5. 遇到纠纷或问题时,及时采取正确的解决措施,保护组织利益。
总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。
通过按照该程序执行采购活动,可以提高采购流程的透明度、合规性和效率,降低采购风险,并建立稳定的供应链关系。
采购控制程序1、目的:1.1严格控制采购材料的质量,确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围:适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责:3.1物料部是本程序的主责部门,负责采购文件的编制和实施,负责原料样品采购及批量原材料采购,组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序:4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购(归管理部负责),即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量,由管理部统一汇总交管理者代表审核,总经理审批,集中采购。
4.2.1.2生产辅料采购,需求部门提交[采购申请单],注明是否有RoHS 要求。
经申请部门主管审批,由物料部主管审核,管理者代表批准后进行采购。
4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。
如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料,明确技术和质量要求。
对于不完善的[采购申请单],采购员有权要求申请人提供完整。
4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划],注明是否有RoHS要求。
需经物料部主管审批,管理者代表批准。
4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求,经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。
4.2.2.3物料部编制采购合同,经管理者代表批准后发放给相关供方,以保证供方能够100%按时按要求交货。
采购管理控制程序(GJB)简介采购管理是企业运营中至关重要的一环,能够帮助企业有效控制采购成本、提高采购效率以及优化供应链管理。
采购管理控制程序(GJB)是一种可以帮助企业实现采购管理自动化和标准化的软件程序。
本文将介绍GJB的功能特点、使用场景以及其带来的好处。
功能特点GJB具备以下几个主要的功能特点:采购申请和审批GJB允许员工提交采购申请,包括申请物品、数量、预算等信息。
审批人员可以通过GJB进行审批,提高审批效率和准确性。
供应商管理GJB可以管理企业的供应商信息,包括供应商联系方式、信用评价、采购记录等。
通过对供应商的管理,企业可以更好地选择合适的供应商,并建立长期合作关系。
物品库存管理GJB可以实时跟踪物品的库存情况,提醒采购人员进行及时补货。
同时,GJB还提供库存预警功能,当库存低于设定的安全库存时,系统会自动发送提醒通知。
采购合同管理GJB可以管理采购合同的签订和执行过程。
它可以记录合同的关键信息,包括合同起止日期、采购物品、价格等,并提供合同审批和执行进度查询功能。
采购数据分析GJB可以对采购数据进行统计和分析,帮助企业了解采购情况、优化采购策略。
通过对历史采购数据的分析,可以发现潜在的成本降低和效率提升的机会。
使用场景GJB适用于各种规模的企业,特别是需要频繁进行采购的企业。
以下是一些使用GJB的场景:中小型零售企业对于中小型零售企业来说,货物的采购是日常经营中重要的一环。
通过使用GJB,企业可以更好地管理供应商、库存和采购合同,提高采购效率,避免库存断货和过量采购的问题。
制造业企业在制造业中,原材料和零部件的采购是生产过程中的关键环节。
GJB可以帮助制造业企业更好地管理供应链,及时采购所需的物料,减少生产停工的风险,并通过对采购数据的统计分析,提高供应链的效率和稳定性。
服务型企业对于服务型企业来说,采购管理同样扮演着重要的角色,比如IT服务提供商需要采购服务器和软件许可证,餐饮企业需要采购食材和日常用品等。
采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动,确保所采购的物资和服务符合规定的要求,在保证质量的前提下,实现采购成本的优化和供应的及时性。
二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。
三、职责1、采购部(1)负责收集、整理供应商信息,建立和维护供应商名录。
(2)执行采购计划,与供应商进行谈判、签订合同。
(3)跟踪采购订单的执行情况,处理采购过程中的问题。
(4)组织对供应商的评估和管理。
2、物料需求部门(1)提出采购需求,明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。
(2)参与供应商的评估和选择。
(3)对采购的物资和服务进行验收。
3、质量部门(1)制定采购物资的质量标准和检验规范。
(2)对采购的物资进行检验和验证。
4、财务部门(1)负责采购资金的预算、核算和支付。
四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要,填写《采购申请单》,明确采购物资或服务的详细要求。
经部门负责人审核后,提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据采购需求,从供应商名录中选择合适的供应商,也可通过市场调研寻找新的供应商。
对潜在供应商进行评估,包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。
选择符合要求的供应商,建立合作关系。
3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判,确定采购价格、交货期、质量保证等条款。
起草采购合同,明确双方的权利和义务。
采购合同经法律部门审核后,由授权人员签订。
4、采购订单下达根据采购合同,向供应商下达《采购订单》,明确采购物资的规格、数量、交货期等。
跟踪采购订单的执行情况,及时与供应商沟通协调,确保按时交货。
5、物资验收采购物资到货后,需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。
对验收合格的物资办理入库手续;对不合格的物资,按照合同约定进行处理。
6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证,确认无误后提交给财务部门。
财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。
采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面:
1、与供应商的沟通:采购部应及时与供应商沟通,采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式,了解供应商备货进度,以避免出现交期延误或交期提前的情况。
这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。
2、采购管理流程:项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。
这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。
3、订单跟踪和催货:采购订单跟踪是采购的基础工作,需要控制交付全过程的风险识别,从采购订单下达开始,跟踪供应商的生产计划制定,原材料采购、零件加工等环节。
同时,“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节,需要追踪订单的进度,并负责与供应商沟通与协调。
4、进度计划处理:拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式,通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。
此外,分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。
5、风险管理:在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时,需要制定明确的采购计划,建立良好的沟通机制,制定监督和控制计划,强化供应商管理,进行风险管理。
6、使用工具和技术:为了有效跟踪项目进度,可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。
同时,使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。
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页码
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执行人员
工作流程
相关文件/记录
品管部/工程部
NG
OK
营业PO 采购验证
记录保存
协议签定及价格确认
采购/外发进度跟进
采购申请提出
采购/外发下单
供应商选择
《采购订单》
采购部
各部门
《采购请购单》
PMC
采购部/工程部
采购部/工程部/生技
部
采购部
页码
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8.2外发加工流程图:
部门
流程 提出表单
PMC
《外发通知单》
总经理
PMC
《外发订单》
供方
《外发订单》回签
仓库/工程 《送货单》
品管部
仓库
供方选择
生产计划
外发申请
批准
外发订单
备料
相关资料
供方
产品交付
来料检查
入库
NG
OK
NG
OK。
采购流程与掌控管理制度一、前言本规章制度旨在规范和管理企业的采购流程,提高采购工作的效率和规范性。
全体员工必需遵守本制度的相关规定,并严格执行。
二、采购流程1. 采购需求提报1.1 各部门或岗位需要采购物品或服务时,必需填写《采购需求单》,包含以下内容:•需求物品或服务的名称和规格;•估计采购数量;•采购原因和用途;•预算金额;•交付日期和地方;•遵守的法规和规范。
1.2 《采购需求单》由需求部门或岗位负责人签字,然后提交给采购部门。
2. 采购方案订立2.1 采购部门收到《采购需求单》后,进行需求审查。
审查内容包含:•需求的合理性和紧急程度;•预算是否充分;•是否有特殊要求或合作伙伴。
2.2 采购部门依据审核结果订立采购方案。
方案应包含以下内容:•供应商选择标准;•采购方式(譬如公开招标、询价、协议供货等);•采购合同的签订和审批流程;•采购物品或服务的验收标准。
3. 供应商选择与比较3.1 采购部门依据采购方案对潜在供应商进行调查和评估。
评估内容包含:•供应商的信誉度和资质;•供应商的价格和交货本领;•产品或服务的质量和性能;•供应商的售后服务和支持。
3.2 采购部门订立供应商选择标准,并依照标准进行评估和比较。
3.3 采购部门将评估和比较结果整理成《供应商选定报告》,并提交给采购委员会审批。
4. 采购合同签订与执行4.1 采购委员会审批通过《供应商选定报告》后,采购部门与选定供应商进行合同谈判和签订。
4.2 合同内容应包含以下重要条款:•采购物品或服务的认真规格和数量;•交付日期和地方;•价格和支出方式;•产品或服务的质量保证期限;•违约责任和解决争议的方式。
4.3 合同签订后,采购部门应与供应商保持紧密联系,确保交货和质量的定时按要求完成。
5. 采购物品或服务验收5.1 采购物品或服务交付后,收货部门应依照采购合同的要求对其进行验收。
5.2 验收应按合同商定的标准进行,并填写《采购物品或服务验收单》。
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度(一)一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》;4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
(二)采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动,确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准,同时控制采购成本,提高采购效率,特制定本采购控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动,包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。
三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算,并根据批准的计划和预算进行采购活动。
寻找合适的供应商,进行供应商的评估和管理。
与供应商进行谈判,签订采购合同,并负责合同的执行和跟踪。
负责采购物资和服务的验收和入库。
2、需求部门提出采购需求,并提供详细的规格、型号、数量等要求。
参与供应商的评估和选择。
负责验收采购的物资和服务是否符合需求。
3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。
负责采购款项的支付和结算。
4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。
参与供应商的评估和选择,对采购的物资和服务进行质量检验和验收。
四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要,填写《采购申请表》,详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。
《采购申请表》经部门负责人审核签字后,提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。
采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。
采购计划经采购部门负责人审核签字后,提交给财务部门和分管领导审批。
3、供应商选择采购部门根据采购计划,通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式,寻找潜在的供应商。
对潜在的供应商进行初步筛选,收集供应商的基本信息,如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。
对符合初步筛选条件的供应商,进行实地考察或要求其提供样品进行检测,评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。
根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商档案。
4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判,确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。
公司采购控制程序1目的对本公司所实施的采购过程和活动进行有效控制,确保所采购的物资符合规定的采购要求,特制定本程序。
2适用范围适用于本公司原辅料、标准件或配套件的外购、外协件等采购物资以及相应的供方的评价和选择和重新评价。
3职责3.1 综合管理部负责制定公司《采购计划》,执行采购作业;负责组织对公司的供方进行评价和选择,建立《合格供方名录》或供方档案,并对供方的供货业绩进行跟踪检查和评价,按规定的时间对已经认定的供方进行重新评价,技术部、质检部参与供方评定,并负责进行样品测试和小批量试用;3.2 综合管理部负责编制公司采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》和对供方选择、评价和重新评价的准则。
3.3 质检部、综合管理部负责对公司购进的物资进行检验或验证;3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》;3.5 生产副总经理负责审批《采购计划》。
4.0 工作程序采购过程控制流程图技术部制定采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》,根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级,将其分为以下三类,公司依此对采购物资实行分类控制:a) 第一类:涉及关键质量特性,直接影响最终产品使用或安全性能的,可能导致顾客投诉的重要物资;b) 第二类:虽然涉及重要质量特性,但不影响最终产品的使用性能,或即便是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般物资;c)第三类:不涉及关键或重要的质量特性,只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的物质。
4.2 供方评定1 供方提供物资的评定原则:a) 符合本公司采购所要求的质量;b) 供方具有足够的保证质量的生产能力,能够严格按照交货期限供货;c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力,或已经建立了相应的质量管理体系;d) 国家有关的质量法律规规定的要求;e) 供方物资价格在本公司现阶段可以接受的范围之内。
2 建立合格供方名录a) 综合管理部根据采购物资技术标准和公司发展需要,通过与同类物资供方的产品质量、价格和交货期等作比较,并征询各部门意见,初步确定候选供方,并将有关资料填入《供方评定记录表》b) 对于第一类物资的采购,应由供方出具相应的书面证明性材料,如合格的质量报告,或者体系认证证书等,以证实其具备良好的质量保证能力。
采购开发管理控制程序包括引言在现代商业环境中,采购开发管理对于企业的成功和可持续发展至关重要。
采购开发管理控制程序是一种有效的方式,可以帮助企业在采购项目中监督和控制各个关键环节,确保项目按计划进行并取得良好的结果。
本文将介绍采购开发管理控制程序的主要内容和要求。
采购开发管理控制程序概述采购开发管理控制程序是一套规定和标准,用于监督和管理采购项目的各个阶段。
这些程序包括以下几个主要方面:•采购项目策划:在采购项目开始之前,需要进行充分的策划工作。
这包括确定项目的范围、目标和可行性分析等。
•供应商选择:在进行采购的过程中,选择合适的供应商非常重要。
采购开发管理控制程序可以提供一套供应商评估的标准和程序,帮助企业选择最合适的供应商。
•合同管理:一旦选择了供应商,就需要建立和管理采购合同。
采购开发管理控制程序可以规定合同管理的流程和要求,确保各项合同条款得到满足。
•质量管理:采购的产品和服务的质量是至关重要的。
采购开发管理控制程序可以制定一套质量控制标准和程序,确保采购品质符合要求。
•成本管理:采购项目的成本管理是一个关键的环节。
采购开发管理控制程序可以确保采购项目始终在预算范围内,并能提供有效的成本控制手段。
•进度管理:对采购项目的进度进行有效的管理可以确保项目按计划进行。
采购开发管理控制程序可以制定进度管理的计划和流程,确保项目的及时交付。
采购开发管理控制程序的要求为了保证采购开发管理控制程序的有效性,以下是一些对程序的要求:1.清晰的目标和指导原则:采购开发管理控制程序应该明确定义项目的目标和指导原则,确保所有相关人员对项目的目标和要求有清晰的理解。
2.适当的流程和程序:采购开发管理控制程序应该包含适当的流程和程序,以确保项目按计划进行。
这些程序应该清晰、简洁,并符合最佳实践。
3.规范的文档和记录:采购开发管理控制程序应该规定相关的文档和记录要求,包括采购文件、合同、供应商评估报告等。
这些文档和记录应该按照规定的格式和要求进行管理和存档。
1 目的
本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法,以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务,以满足生产需要,达到公司经营目标。
2范围
本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制,包括:
——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择;
——采购文件的编制与审批;
——供方的调查与选定,考核与管理;
——价格管理;
——物料验证和代用管理;
——合同、订单管理,等。
3 职责
3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。
3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。
3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。
3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
4 活动内容
4.1 采购目标
4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势,及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。
4.1.2 确保采购物料的质量。
4.1.3 不断提高采购物料的性价比。
4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量,严格控制合同风险。
4.1.5 防止采购工作异常情况的发生,针对异常情况迅速妥当地处理。
4.2 采购过程控制流程
4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。
4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。
4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。
4.3 采购方式
采购人员应根据物料使用状况,用量大小,采购频率,市场供需状况,交易习惯及价格质量稳定等因素,选择下列最有利的采购方式,办理采购业务。
4.3.1 一般采购
根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策,编排物料采购计划进行例行订货。
4.3.2 定期采购
针对交货期较长或稳定使用的大宗物料,采购部应事先选定合适的供方,议定一段时间的供应价格,交易条件及分批交货时间,办理采购业务。
4.3.3 零星采购
a)针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。
b)针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单”所需物料的采购。
c)针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。
4.3.4 固定资产采购
根据公司各部门提出的“仪器/设备请购单”进行的采购。
4.4 采购审批
4.4.1 “确认计划及请购报表”由生产工程(业务部)提出,生产工程部(业务部)负责人审核并报总经理审批。
4.4.2 “样品索样单”、“新品物料请购单”由生产工程部负责人审核。
4.4.3 零星“物料请购单”其使用部门负责人审核,报总经理审批。
4.4.4 订单审批权限:
a)单个合同(订单)采购金额超过人民币壹仟元的,由采购部负责人及总经理联合
审批。
b)固定资产部份由采购部负责人及总经理联合审批。
4.5 供方的调查与选定
4.5.1 为保证物料的质量和确保料源,生产部和采购部应对经常采购的物料,评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力,建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则:
a) 具有营业执照,一般纳税人认定;
b)质量、价格、交货及服务等条件良好;
c)原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强
及财务体系健全的供方;
d)商誉良好。
4.5.3 供方的选定
a)采购部应广采商源或接受推荐的供方。
b)认定合格的供方的物料,且其质量体系评定合格,进入《合格供方手册》,作为
批量采购的对象。
c)供方提供的物料出现质量异常,应于指定期限内回复改善,如无法达到者,采
购部有权取消其合格供方的资格。
d)应供方的要求,认定部门可向其提供质保方面的指导。
4.6 采购工作的实施
4.6.1 由生产工程部、人事行政部、市场部各单位在各自授权责任范围内根据生产、业务等需要,向采购部提出采购需求,包括需要采购物料的项目名称、规格型号、数量等。
4.6.2 采购部根据采购需求,编制采购计划,明确采购信息,订立采购合同(订单),
其内容包括:确定的供方、所采购物料的项目名称、规格型号、数量、单价、运输方式、验收标准等。
4.6.3 采购人员应在采购合同(订单)审批后,开始采购工作。
在生产急需等特殊情况下,可在合格供方范围内紧急组织进货应急使用,然后补签采购合同(订单)。
4.6.4 若属分批交货者,采购员应于采购合同(订单)上分别写明交货数量及交货日期、交货地点。
4.6.5 采购人员于订购作业完成后,因特殊事项变更者,应及时以函、电方式与供方商洽谈变更订货行为,必要时由对方书面确认。
4.6.6 物料到货后,采购员把采购单给仓库管理员核对入库数量、验证情况,符合要求后采购员方可办理付款手续。
4.7 交货期管理
4.7.1 供方交货的依据为双方签订的合同(订单),供方应按合同(订单)的交货期如期交货。
4.7.2 交货期的跟踪与控制
a)为确保供方如期交货,采购人员应根据未结(未交货、在途等)订单的记录,
进行跟踪、控制和平衡。
b)采购部应对供方的交货准确度进行考核。
c)当供方无法按合同(订单)的交货期如期交货,采购员应及时将信息反馈给相
关控制单位。
4.7.3 交货期变更
a)本公司因业务需要,变更交货日期,需与供方联络处理。
b)供方无故违反合同(订单)的交货期规定,超过目标时间二周的,本公司有
权取消合同(订单)。
c) 不可抗力造成合同(订单)无法全部或部份履行的,应在事故过去二周内相应
照会对方并视具体情况变更或取消合同(订单)。
4.8 价格管理
4.8.1 询价的选择,原则上以获得本公司合格供方资格者优先。
4.8.2 每一种物料,原则上需有三家以上的供方报价。
4.8.3 采购人员就供方的报价单加以分析整理后,依照本公司价格控制流程和审批权限,呈报审批。
4.8.4 采购部应根据供方报价及市场状况进行议价、比价,选择最佳的订货对象和时机。
4.9 物料验证和代用管理
4.9.1 物料检验如经进货检验判为不合格批的物料,需办理代用的,由采购部填写“物料超差代用申请表”,送生产部审批,获准后才进一步投入使用或加工。
4.9.2 因生产急需或货源短缺问题,需用其他规格的物料进行代用,由采购部或生产部填写“物料更换代用申请表”,向工程部获准后方可采购或使用。
4.10 进货异常的处理
列入《合格供方手册》的供方应建立密切的工作关系与联络渠道,如买卖双方对出
现异常的采购物料有处理或认同的差异时,由生产工程部会同采购部处理。
4.10.1 进货缺料时,工厂仓库应保存好原始证据(短缺物料所在的箱号、生产批次号等查证资料)并在收货单上记录收货差异情况,采购部应立即进行核对,并通知供方尽快补齐。
4.10.2 采购物料存在质量异常时,由研发质量部或采购部向供方反馈。
必要时跟踪检查供方的纠正措施及效果。
4.10.4 因物料本身的质量缺陷,造成本公司声誉和经济损失的,按签定的有关质量索赔协议处理。
4.11 采购文件的控制
4.11.1 图纸及采购规范
a) 负责物料认定和采购的部门其文件管理应建立档案。
b)研发质量部负责认定报告的分发及变更控制,而供方由采购部通知。
4.11.2 订单管理
a) 订单编制应包括物料名称、型号规格、企业编号、厂家、单价、数量、交货期、
质量标准、验收标准、包装方式、运输方式、付款条件等完整的交易条件和规
范准确的描述。
若注明验收标准的,进货将按技术协议或物料认定报告或双方
认可的规格书验收。
b) 采购订单一式五联,其中两联按授权原则审批签定后生效,供需双方各保存一
份原稿。
一联分送财务部。
c)订单或采购合同正本在采购部保存,保存期三年。
4.12 《合格供方手册》的管理
4.12.1 《合格供方手册》其主要内容应包括:物料的企业名称、地址、材料类别、评定依据。
采购过程控制流程图
附录A
零星采购过程控制流程图附录B
附录C
固定资产采购过程控制流程图。