修改单(报批稿)意见反馈表
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附件1《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)第1号修改单(对2009年12月第1版的修改)一、正文修改1.第五条修改为:“实施电梯安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向检验机构申请监督检验;电梯使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月,向检验机构申请定期检验。
”2.第八条第(二)项修改为:“对于电梯改造和重大维修过程,除对改造和重大维修涉及的附件B中所列的项目进行检验之外,还需对附件C所列项目(前述改造和重大维修涉及的项目除外) 进行检验,检验的内容、要求和方法按照附件A的规定;”3.第十七条第一款第(三)项修改为:“要求测试数据项目的检验结果与自检结果存在多处较大偏差,或者其他项目的自检结果与实物状态不一致,质疑相应单位自检能力时;”4.第十八条第一款修改为:“检验工作(包括第十七条规定的对整改情况的确认)完成后,或者达到《通知书》提出时限而受检单位未反馈整改报告等见证材料的,检验机构必须在10个工作日内出具检验报告。
检验结论为“合格”的,还应当同时出具电梯使用标志。
”5.第二十四条修改为:“对于判定为“不合格”或者“复检不合格”的电梯、未执行《通知书》提出的整改要求并且已经超过电梯使用标志所标注的下次检验日期的电梯,检验机构应当将检验结果、检验结论及有关情况报告负责设备使用登记的特种设备安全监察机构;对于定期检验判定为“不合格”的电梯,检验机构还应当告知使用单位立即停止使用。
”二、附件A修改(一) “项目及类别”栏修改“2.9 制动装置C”修改为“2.9 制动装置B”(二)“检验内容与要求”栏修改1.1.1(3)修改为:“产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要技术参数,门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号,以及这些安全保护装置和主要部件的编号(门锁装置除外)等内容,并且有电梯整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期;”2.1.2(4)修改为:“施工过程记录和由整机制造单位出具或者确认的自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整,施工和验收手续齐全;”3. 2.1(1)①修改为:“通往机房或者机器设备间的通道不应当高出楼梯所到平面4m;”4. 2.9增加“(3)制动器应当动作灵活,制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上,电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦;并且制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污”2.9(2)最后增加“;”5.3.16(3)修改为:“缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜,并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象;”6. 4.6(1)中的“轿厢有效面积应当符合下述规定:”修改为“轿厢有效面积应当符合下述规定。
4、征求意见
4.1第一次征求专家意见完成第一次修改讨论稿(北京,2015-12-16)
4.2行业标准专家内审会(北京2015-12-24)
共收集反馈意见24条,采纳23条。
行业标准内审会专家意见汇总表
标准项目名称:信息技术服务_集成实施_第2部分:验收规范
主要起草单位:
2015年12月24日填写
4.3行业标准第一次征求意见会专家意见反馈表(北京中软大厦2016-1-15)共收集反馈意见22条,采纳22条。
4.4行业标准第二次征求意见会专家意见反馈表(贵阳2016-01-22)
共收集反馈意见39条,采纳35条。
标准项目名称:信息技术服务_集成实施_第2部分:验收规范
主要起草单位:北京中软国际信息技术有限公司
2016年1月22日填写。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告征求意见反馈稿篇一:经济责任审计报告模式(征求意见稿)******(审计机关全称)审计报告* 审经责报?****?**号(征求意见稿)被审计单位:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)被审计领导干部:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)***(职务)***(被审计领导干部姓名)同志审计项目:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)***(职务)***(被审计领导干部姓名)任期(离任)经济责任审计根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发?201X?32号)的规定,受***(组织部门名称)委托,***(审计机关名称)派出审计组于****年**月**日至**月**日,对***(地方、部门、单位名称及职务)***同志任职期间经济责任履行情况进行了审计。
***同志和***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)对其提供的审计所需资料的真实性、完整性负责,并对此作出了书面承诺。
***(审计机关名称)的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、基本情况(一)***同志任职情况。
***同志自****年**月以来(或自****年**月至****年**月)担任***(地方、部门、单位名称及职务),负责(或主持)***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)全面工作,具体分管***、***工作。
(二)被审计单位基本情况。
主要反映单位的主要职能、经济性质、隶属关系、财政预算级次、财务核算方式、财务收支规模、资产负债损益情况、期初与期末对比重点经济指标增长变化情况等有关经济事项。
本次审计以***同志守法、守纪、守规、尽责情况为重点,以***同志任职期间***(地方、部门和单位名称)财政(财务)收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,重点审计了贯彻执行法律法规、方针政策和决策部署情况,重大经济决策情况,财政(财务)收支情况,国有资产管理和使用情况,重大投资项目的建设和管理情况,内部控制和管理情况,***同志本人在履行经济责任过程中遵守廉洁从政(从业)规定情况等内容。