超市采购管理制度79177
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生鲜超市采购管理制度生鲜超市采购管理制度(精选7篇)在现实社会中,制度对人们来说越来越重要,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
大家知道制度的格式吗?下面是小编帮大家整理的生鲜超市采购管理制度(精选7篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
生鲜超市采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象,切实管理好办公经费,依据相关法规、政策,结合我单位实际情况,制定本采购管理制度,具体内容如下:一、要由民主推荐,成立采购管理小组,至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元,批量购置10000元的固定资产,要上报局机关审批。
四、采购单价在500元(含500元)以下的(来源:)低值易耗品和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时,不得一人独自行动,须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。
严把质量关,力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
生鲜超市采购管理制度2一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
超市采购管理制度第一章总则第一条为规范超市的采购管理,提高采购效率,保障采购品质,制定本制度。
第二条本制度适用于超市所有采购活动。
第三条本制度内容应遵循国家相关法律法规,遵循市场原则,严格执行。
第四条超市采购活动应做到公开、公平、公正,维护超市和供应商的合法权益。
第五条超市的采购管理应贯彻节约资源、保护环境的理念,推动绿色采购。
第六条超市采购管理应科学计划,采取有效措施,管理好采购资金。
第七条超市应建立健全采购管理的内部组织机构。
第二章采购计划第八条超市每年制定采购计划,包括商品种类、规格、数量、预算等内容,经相关部门审批后执行。
第九条采购计划由采购部门负责制定,经营部门审核后报经理审批。
第十条采购计划要充分考虑市场需求,商品品质,价格及供应商的资信情况等因素。
第十一条采购计划审批后需及时通知相关部门清查库存并提出修改意见。
第十二条采购计划需报经理审批,未经审批不得执行。
第三章供应商选择第十三条超市建立健全供应商管理制度,定期对供应商进行评估。
第十四条供应商应具备合法的生产、经营资质,保证产品质量符合相关国家标准。
第十五条供应商要求具备雄厚的生产技术和良好的服务能力。
第十六条供应商的价格应合理,交货及时,质量有保障。
第十七条采购部门要根据供应商的资信情况综合考虑选择合作对象。
第四章采购执行第十八条采购采用询价、招标、竞争性谈判等方式,确保价格公平、合理。
第十九条采购部门应制定详细的采购计划执行方案,按照计划程序执行。
第二十条采购过程中严禁违法或违规操作,确保采购活动合法合规。
第二十一条采购预算的执行应严格控制,不得擅自超支。
第二十二条采购部门要及时协调各方面资源,保证采购计划的顺利执行。
第五章采购验收第二十三条采购的商品应准确到达指定地点,符合订单要求。
第二十四条采购验收应按照超市制定的验收标准进行,货物不合格不予验收。
第二十五条对不合格品质的商品要立即通知供应商,要求供应商退换货。
第二十六条采购验收记录要及时详细,保存备查。
超市采购管理制度背景介绍超市作为一个商品销售的场所,日常运营离不开各种商品的采购。
超市中的采购程序假如不加管理,就会显现各种混乱甚至是损失。
因此,一套有效的采购管理制度,不仅是超市正常运营的必要条件,也是实现降本增效的有效途径。
制度目的本制度订立的目的是为了监督并管理超市商品采购,维护超市的营运利益,加强商品采购的质量掌控,规范超市中的采购行为和过程,保障超市的正常运营。
制度适用范围本制度适用于全部超市的商品采购行为和过程。
全部与超市商品采购相关的人员和部门都必需严格遵守本制度。
采购流程1. 采购需求的判定和确定超市各部门通过日常工作中的客户反馈、销售变化等途径,向采购部门反映商品的需求与原因。
采购人员经过市场调研等工作,判定该商品是否需要采购,确定采购的数量和价格,订立采购计划。
2. 供应商的选定和评审采购人员依据采购计划和商品的需求,通过招标、询价等方式找到合适的供应商。
采购人员要对供应商进行充分的了解和评审,以确保供应商的信誉和质量。
3. 采购合同的签署在选定合适的供应商之后,采购人员要与供应商签署采购合同,并对合同中的紧要条款进行明确,确保双方达成一致。
4. 发送采购订单采购部门将采购计划和合同发送给供应商,并提出商品的实在要求,包括数量、价格、质量等方面的要求。
供应商在接到订单后,按要求供货。
5. 商品的验收和入库收到商品后,超市质量掌控部门要对商品进行严格的检验和验收,保证商品的质量和数量完全符合采购合同中的要求。
经过验收确认无误后,将商品入库。
6. 采购记录的归档和备份采购部门要对每一个采购项目做好相应的记录,并进行归档和备份。
同时,超市要进行采购数据的汇总和分析,不断改进采购工作。
采购注意事项1. 采购合同采购合同是采购活动的紧要构成部分,应充分考虑各种可能显现的情况,进行认真的协商和条款规定,以确保双方达成一致。
同时,合同中应明确商品的数量、价格、质量等方面的要求。
2. 供应商的管理采购部门应建立完善的供应商管理制度,对供应商的质量、信誉等方面进行考核和评估。
超市采购部门的管理制度一、引言超市采购部门是超市运营中不可缺少的一环。
为了确保采购工作的高效、有序进行,制定和执行一系列的管理制度是必要的。
本文将介绍超市采购部门的管理制度,包括采购流程、采购人员的职责与权限、采购文件管理、供应商管理等方面。
二、采购流程超市采购部门建立了严格的采购流程,以确保采购工作的合规性和效率。
采购流程主要包括以下几个环节:1.需求确认:采购部门与各部门沟通,了解需求,确保采购的物品符合业务需要。
2.供应商选择:采购部门根据物品的性质、质量要求和价格等因素,选择合适的供应商。
3.询价和比较:采购部门向供应商咨询价格,并进行比较分析,选择性价比最高的供应商。
4.合同签订:采购部门与供应商签订合同,明确双方的权责和交货期限等。
5.采购执行:采购部门进行订单下达、物品验收、付款等工作。
6.采购记录:采购部门对采购过程进行详细记录,包括采购物品、供应商信息、采购价格等。
三、采购人员的职责与权限为了保证采购工作的专业化和规范化,超市采购部门明确了采购人员的职责与权限。
1.采购经理:负责制定采购策略和计划,并对采购工作进行整体监督和管理。
2.采购员:负责具体的采购工作,包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行等。
3.采购助理:协助采购员处理日常事务,如采购文件整理、采购记录管理等。
采购人员在采购过程中应遵守相关法律法规,严禁收受供应商贿赂等不当行为。
四、采购文件管理为了确保采购过程的透明度和可追溯性,超市采购部门实施了严格的采购文件管理制度。
1.文件归档:采购部门对采购文件进行分类、整理和归档,以备查核和审计。
2.文件保存期限:采购文件应按照法律法规和超市内部规定的要求保存一定期限,一般不少于3年。
3.权限控制:采购文件的查看和修改权限应根据职责划分,并做好相应的权限控制,防止信息泄露和篡改。
五、供应商管理超市采购部门注重与供应商的良好合作关系和长期合作。
1.供应商评估:采购部门定期对供应商进行评估,评估指标包括供货质量、交货时间、售后服务等。
超市采购管理制度一、引言超市是一个零售业的商业模式,目的是为消费者提供各种商品选择和购买的便利。
而超市的正常运营离不开采购管理制度的规范和有效执行。
采购管理制度是指超市为了确保货物采购的质量、效率和成本控制而制定的一套管理规定和流程。
本文将就超市采购管理制度进行探讨。
二、采购管理制度内容及流程1.采购计划的制定超市应当按照销售情况和库存情况制定采购计划。
采购计划需要根据超市预算、销售目标和市场需求来确定,同时需要考虑季节性和商品周期性的特点。
2.供应商评估与选择超市应当建立供应商数据库,定期进行供应商的审核和评估,包括对供应商的信用状况、产品质量和价格等进行评估,从而选择合适的供应商合作。
3.采购合同签订超市与供应商应当签订采购合同,合同应当明确双方的权利义务、产品规格、交付方式、价格和付款方式等条款,以确保采购过程的合法性和便利性。
4.采购订单的生成与管理超市采购订单应当以采购计划为依据,根据销售和库存情况以及供应商能力生成。
采购订单需要包括商品名称、数量、交付日期等信息,生成后需要进行统一管理和跟踪。
5.采购货物的验收超市应当建立货物验收制度,对采购到的货物进行质量检查和数量核对,确保货物的质量符合要求,数量无误。
6.供应商和合同的管理超市应当定期对供应商的履约情况进行评估和考核,包括供应商的交货及时性、产品质量等。
对于表现良好的供应商,可以考虑长期合作。
7.采购数据的分析与报告超市应当定期对采购数据进行分析,并形成采购报告,包括采购成本分析、供应商评估等,为超市管理层的管理决策提供参考。
三、采购管理制度的意义1.保证货物质量采购管理制度的实施可以对供应商进行审核和评估,从而保证采购到的货物质量符合要求,减少退货和投诉的发生。
2.提高采购效率采购管理制度可以通过合理的采购计划、采购订单管理等流程来提高采购效率,避免一些常见的问题,如订单漏单、拖延交货等。
3.控制采购成本采购管理制度可以通过与供应商谈判、比价等方式,控制采购成本,减少超市的运营成本,提高超市的利润率。
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作,提高超市商品采购的效率和品质,保障超市的经济效益和顾客满意度,制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素,编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息,并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求,选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素,确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价,并对不同供应商的报价进行比较分析,选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后,应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款,双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单,明确产品的数量、规格等细节,并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后,超市工作人员应对产品进行验收,检查商品数量、包装是否完好,质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库,经过分类整理后,安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性,防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动,促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整,控制库存水平,避免积压和过多的缺货情况,保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规,确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作,及时反馈市场需求和产品反馈信息,提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权,不得销售侵权产品,严禁不法侵权行为。
超市采购部岗位职责及管理制度(共5篇)第1篇:采购部管理制度及岗位职责采购部管理制度及岗位职责为加强药品采购管理,保证药品供应并符合质优价廉的要求,依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》(以下简称GSP)、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。
1采购部必须服从上级安排,遵守公司劳动纪律,积极主动,团结协作,不推卸责任。
2采购部采购商品时,必须坚持按需进货、质优价廉的原则。
采购人员必须努力学习、更新知识,不断了解市场动态。
严禁从非法渠道购进药品。
3廉洁奉公,维护公司利益,不得利用职务之便牟取私利。
不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。
4积极采取各种措施降低购货成本。
5建立供应商档案,收集市场信息,密切关注市场、价格变化,积极为公司引进新品种。
认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。
6勤进快销,减少库存资金占用,提高库存周转率,确定最优补货时间和补货量,努力避免缺货或积压情况。
7积极应对药品招标,配合分公司(医院部)做好投标过程中所需要做的一切工作。
8对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确,在采购过程中同销售部门保持联系,对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告。
9采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。
根据分公司销售排行表合理制订采购计划;并按到货时间安排品种结构、库存结构,做好季节性用药,储备药品的采购工作;10制订当月应付帐款的还款计划;11参与每季、年度的盘存工作,及时处理呆滞货物,尽力避免不应有的损失。
12采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况,选择最佳经济运输方式和路线;13对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步,并催促财务部门按时付款;核对及税票的签收、登记;14确定每个品种最低库存,保证医疗单位的供应,确保公司效益最大化;15采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种,。
超市物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范超市物资采购管理,确保采购过程的透明、公正和高效。
采购管理制度适用于超市的物资采购工作,并适用于所有采购人员和相关部门。
2. 采购流程2.1 采购需求确认- 采购人员按照部门或超市的需求,确定采购物资的种类、数量以及质量要求。
- 采购人员将采购需求详细记录,包括物资名称、规格、型号、供应商等信息,并提交相关部门审核。
2.2 供应商筛选和评估- 采购部门广泛收集供应商信息,包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等方面的评估。
- 基于评估结果,采购人员选择合适的供应商,并与其签订合同或协议。
- 采购部门定期对供应商进行评估和监督,确保供应商的服务质量和交付能力。
2.3 采购合同管理- 采购人员起草合同或协议,并与供应商进行谈判,确保采购合同条款符合法律规定。
- 合同或协议中应明确物资的数量、质量、交付时间等要求,以及双方的权利和义务。
- 采购人员和相关部门对合同履行情况进行监督和评估,确保双方按照合同要求履行责任。
2.4 采购执行和验收- 采购人员与供应商保持密切沟通,及时获取物资的生产进度和交付情况。
- 物资到达超市后,采购人员对物资进行验收,验证其数量和质量是否符合合同要求。
- 如发现问题或不符合要求,采购人员应及时与供应商进行沟通协商,解决问题。
2.5 采购记录和数据分析- 采购人员应详细记录采购的物资信息,包括采购日期、金额、供应商信息等。
- 采购部门定期对采购数据进行分析,掌握采购情况和趋势,并根据数据提出合理的优化建议。
3. 采购管理的原则3.1 透明公正原则- 采购过程应公开透明,确保供应商的公平竞争和信任。
- 采购人员应遵守法律法规,不接受任何形式的贿赂、回扣等不正当行为。
3.2 成本效益原则- 采购人员应力求物资采购成本的最小化,确保超市物资的质量和价格之间的平衡。
3.3 风险管理原则- 采购人员应对采购过程中的各类风险进行评估和管理,包括供应商风险、物资质量风险等。
超市采购管理制度一、目的该制度的目的是为了规范超市的采购流程,确保采购活动的透明度和效率,减少潜在的风险和损失。
二、适用范围该制度适用于超市所有的采购活动。
三、采购流程1. 提交采购申请:所有采购需求都应通过采购申请单的形式进行申请,包括相关资料和审批要求。
2. 预算审批:采购申请将提交给相关部门进行预算审批,确保采购活动符合超市的财务预算。
3. 选择供应商:超市将通过公开招标或竞争性谈判的方式选择供应商,以保证采购的公平性和合理性。
4. 编制采购合同:与供应商确定后,超市将与其签署采购合同,明确双方的权益和责任。
5. 采购执行:执行采购活动,并保留相关文件和记录,以便后续跟踪和核查。
6. 收货验收:超市将对采购的货物进行验收,确保其符合合同要求。
7. 结算支付:根据合同约定,超市将按时支付供应商相应的款项。
四、责任与权限1. 采购部门负责组织和管理采购活动,并与相关部门进行协作。
2. 采购经理负责审核和批准采购申请,并和供应商进行合同谈判。
3. 公司财务部门负责预算审批、付款以及与供应商的结算事宜。
4. 供应商应按时提供所需产品或服务,并配合超市进行验收和结算。
五、采购记录和报告1. 采购部门将保留所有的采购文件和记录,包括采购申请单、合同、付款记录等。
2. 定期向管理层提交采购报告,明确采购活动的进展和结果。
六、不合规行为处理对于违反该采购管理制度的行为,将按照公司内部规章制度进行处理,可能涉及纪律处分或法律责任。
以上为超市采购管理制度的基本内容,通过执行该制度,可实现超市采购活动的规范化和有效性。
超市管理及采购规章制度第一章总则为了规范超市的经营管理,确保商品质量,保障消费者权益,现制定本规章制度。
第二章组织机构1. 超市设立总经理一名负责全面管理超市日常经营工作。
2. 超市设立经理若干名,分管销售、采购、财务等工作。
3. 超市设立员工若干名,根据职责分工进行工作。
第三章采购管理1. 采购方式:超市应按照合同采购的原则,与合格供应商签订采购合同,明确商品规格、价格、数量等。
2. 采购流程:采购部门应根据销售情况和库存情况,合理制定采购计划,及时采购商品。
3. 采购审核:采购部门应对采购合同进行审核,确保合同内容准确无误。
4. 采购验收:收到商品后,仓库部门应进行验收,确保商品符合合同要求。
第四章库存管理1. 库存清点:仓库部门应定期对库存进行清点,确保库存准确无误。
2. 库存调拨:各个门店之间可以根据销售情况进行库存调拨,确保商品供应充足。
3. 库存报损:发现商品过期、破损等情况,应及时报损,确保不影响卫生和食品安全。
第五章销售管理1. 促销活动:超市可以根据销售情况,制定促销活动,吸引客户。
2. 客户服务:超市应提供良好的服务,解决客户遇到的问题,提高客户满意度。
3. 销售记录:销售部门应做好销售记录,及时统计销售情况,为经营决策提供依据。
第六章经营管理1. 财务管理:财务部门应做好超市的财务管理,确保收支平衡。
2. 人员管理:超市应定期对员工进行培训,提高员工素质和服务水平。
3. 安全管理:超市应做好安全管理工作,确保员工和客户的安全。
第七章违章处理1. 一旦发现有员工违反规章制度的,将按照公司规定进行处理,包括警告、罚款、解雇等。
2. 一旦发现有供应商提供假货、不合格产品等违规行为的,将立即停止合作并追究其法律责任。
第八章附则本规章制度自颁布之日起生效,如需修改,应经公司领导层讨论通过。
以上就是超市管理及采购规章制度的内容,希望所有员工严格遵守规定,共同为超市的发展做出贡献。
超市采购管理制度
一、采购部职责
1、商品购进工作实行统一管理,分级负责的方式,在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作,具体负责审批各采购人员的进货渠
道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道,建立商品基地,组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划,经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品,生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商,并组织落实购
进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的
消费变化特征,并根据消费特征的变化,制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态,及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析,杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关,杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况,对于销售不佳且供货商支持不够的给以供
货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理
13、对各分店的经营业绩负有连带责任,必须从各方面为分店提供协助,帮助分店完成包
括营业额、销售利润在内的各项任务。
三、工作内容及方法
(一)采购计划的制定
1、商品购进应根据市场需求、季节变化,在市场调研预测分析的基础上,分级制定商品
购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购,并制定所负责品类的商品季度、月份
进货计划。
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划,向营运总监递交采购申请,申请被批准后,
向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据,必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则,应具有
预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为:年度、半年、季度、月份、节日计划。
按类别分为:应季
商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括:购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、
单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购计划进行实施,对超计划购进须及时向上级领导阐述理由,并
经批准后执行,否则由此造成损失的,要追究当事人的经济责任。
(二)采购原则
1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则,符合市场供求规律。
2、优化选择货源渠道的原则。
好中排好,优中选优,以商品质量为主要依据。
3、坚持“多渠道,少环节”的原则。
力争组织“源头”商品,在同一条件下,“先厂家,
后批发;先本市,后外埠;先代销,后经销”。
有条形码的商品优先。
4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。
贯彻“引名厂,卖名品,创名
店”的经营方针。
5、坚持“质价相符,真实合理,优质优价,物有所值”的价格原则。
同价商品,质优者
优先;同质商品,价低者优先。
6、坚持“质量合格,结构合理,适销对路,适时适量”的原则。
做到不脱销断档,无假、
冒、伪、劣产品。
7、坚持“以销订进,以进促销,勤进快销,储存保销”的原则。
8、贯彻“以经济效益为核心,注重与社会效益相同一”的原则。
(三)采购流程
1、自主采购
(1)了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求,找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划
(2)向营运总监申请采购
(3)申请被批准后向相关采购人员下达采购指令,限期完成采购任务
2、被动采购
(1)超市经理向采购部提出采购申请或补货申请
(2)采购部做出采购计划
(3)向营运总监申请采购
(4)被批准后向相关采购人员下达采购指令,限期完成采购任务
(四)供货商分类
根据日常供货商对超市促销支持情况、产品销售情况、产品质量(性价比情况)、产品市场前景等考核指标将供货商分为(a、b、c三级)具体为
(1)供货商每月能对超市促销提供支持两次、产品销售增长高值是低值1.5倍的、为a 级
(2)供货商每月能对超市促销提供支持1次、产品销售增长高值是低值1.2倍的、为b 级
(3)供货商每月能对超市促销提供支持0次、产品销售增长高值是低值1倍以下的、为c 级
(五)产品销售分析
1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测,具体方法为从信息部调取相关产品销售数据,记录每周销量,并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。
分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。
供货商支持不力的降低其考核等级(a、b、c三级)
(六)工作记录
1、对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》
2、对于已经合作的客户填写《德隆供货商档案表》
3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》
4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》
(七)参加供货商展销会
1、每月制定供货商展会参加计划,报上上级和人资部备案
2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案
四、绩效考核办法
(一)参与绩效考核的岗位工资为基本工资+考核工资模式,考核工资依据每月的绩效考核得分情况进行核发
(二)采购部所有职责内的工作和上级交代的其他工作,均有人资部对其完成情况进行考核(三)采购部考核指标
1、引进优质客户的数量
2、引进产品所产生的利润
3、引进畅销产品的数量
4、争取供货商让利搞活动的次数,以及所带来的销售增长和成本节约
5、新品的销售分析报告
(四)考核办法
绩效考核满分为100分
分店协助事项占10分
分店营业任务完成情况占10
市场调查及分析完成情况占10
产品招商引进工作30
供货商促销支持工作30
上级布置工作占10
销售数据分析工作占10
1、每月必须由供货商让利促销商品不得低于5款,少一款扣3分
2、每月必须引进新供货商不得低于4家,少一家扣5分
3、自产品进驻超市之日起每月预测产品销量和可获利润情况作出分析计划,提交营运总监,月底根据采购部所作计划,进行考核,少一次扣5分
4、超市促销期间,采购必须向供货商争取资源支持,并预测商品销量,做成XX商品促销计划上报运营总监,然后促销结束后给以考核,每个采购每月至少一次少一次扣5分
5、每月必须对新引进产品做出销售分析报告(内含新品周销售曲线图),报告必须依据信息部相关数据,做到真实详细,将以上报告提交营运总监和行政副总,本工作内容作为绩效考核指标之一进行考核,少一次或报告有虚假成分扣10分
五、工作监督管理
1、采购部各项工作上级约定完成日期的,必须在限期内完成,运营总监或其他上级领导布置的工作,均形成文件在相关会上下达,人资部会有记录,到约定日期人资部会考察工作是否完成,若没有完成,人资部会在月底考核时给以扣分
2、人资部对各岗位的考核评分均依据相关制度文件和被考核人工作记录上级评价等进行,若被考核人发现对自己考核存在不公正支出可以向考核人员重新评分申请。
并了解评分详情。
绩效考核评分表部门:考核月份
考核流程
1、人资部根据相关部门提供的数据对采购部、营部进行考核,具体为采购部的考核数据由财务和营运两个部门提供;营运部的考核数据由财务提供,
2、具体流程为,营运部和财务部为人资部提供关于采购部与考核指标相关的数据人资部根据相关部门提供的数据和考核评分标准进行评分填写绩效考核评分表由其直接上级审核签字和考核员签字人资计算绩效工资报财务人才将绩效考核表自己存档一份,交被考核人一份。
3、绩效考核实行上级对下级考核制,在某些部门尚不健全,没有上级经理的情况下由相关部门对其工作作出认定提供数据,由人资部门进行考核
4、时间要求
(1)每月7日前各部门确定下月各岗位的确定要考核的定性指标,
(2)下月1-3号财务收集上月与采购运营两部门各项工作指标相关的数据,并且必须于3号中午下班前将数据整理完毕,下午向各部门提供所需数据,若有延误按5分/半天的标准进行扣分
(3)3-4号营运部整理搜集上月关于采购部分工作指标的相关数据,并且必须在4号中午下班前整理统计完毕,若有延误按5分/半天的标准进行扣分
(4)各部门必须于6号中午下班前将自己负责收集的数据报送到人资部,如有延误按5分/半天的标准进行扣分。
(5)每月7号为公司的绩效考核日,进行上月的绩效考核。
各部门经理根据员工工作指标完成情况给员工评分,人力资源部根据各部门各项指标完成情况给出各经理得分,计算上月绩效考核工资。
没有上级经理的部门或员工,由其他相关部门提供其工作评价由人资部门进行评分。
如有延误按5分/半天的标准进行扣分。