工艺纪律检查和考核办法
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•工艺纪律检查考核制度1目的与适用范围本指导书规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法。
本指导书适用于本厂制造,装配过程。
2职责2.1技术科是工艺纪律管理的归口部门。
2.2生产科负责生产调度、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。
2.3各车间{分厂}技术组负责本部门工艺纪律的贯彻执行和检查考核。
3方法和步骤3.1严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容,是建立企业正常生产秩序,确保产品质量,安全生产,降低消耗,提高效益的保证。
各级管理技术人员及操作工都应严格执行工艺纪律。
3.2职能部门的工艺纪律3.2.1技术科及各分厂自行制订的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰,并符合《工艺文件会签、审批、修改办法》。
3.2.2生产科必须以工艺文件为依据安排生产,并努力做到均衡生产。
3.2.3凡投入生产的材料,毛坯和外购件,外协件必须符合设计和工艺要求。
3.2.4设备必须保证正常运转,安全可靠,符合《设备管理规定》中的“主要设备完好标准细则”。
3.2.5所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态,计量器具应周期检定,以保证量值正确,统一。
3.2.6按照《人力资源控制程序》中有关培训制度,工人上岗前须经过专业培训。
做到定人、定机、定工种。
3.3生产现场工艺纪律3.3.1生产调度应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。
3.3.2为了均衡生产或生产急需,下列情况可由生产调度提出,经技术部门批准,允许临时变换工序顺序或更改加工顺序。
1)在同一车间(分厂)内流转的工序。
2)改变加工顺序对于零件整体质量无任何影响,并对后续工序加工亦无影响。
3)改用较高精度设备加工。
3.3.3操作者在生产中必须严格按设计图样,工艺规程和操作指导书的要求进行加工,装配。
3.3.4检验人员必须严格按设计图样,工艺规程和操作指导书进行检查。
3.3.5操作者在生产实践中进行的技术革新项目必须经由技术科会同车间技术组共同进行验证,鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。
工艺纪律检查总结工艺纪律是企业确保产品质量、提高生产效率、降低成本的重要保障。
为了加强工艺管理,严格执行工艺规程,近期我们对公司的生产过程进行了一次全面的工艺纪律检查。
现将检查情况总结如下:一、检查目的本次工艺纪律检查的主要目的是:1、确保员工严格按照工艺文件和操作规程进行生产,保证产品质量的稳定性和一致性。
2、发现并纠正工艺执行过程中的偏差和错误,及时采取措施进行整改,预防质量问题的发生。
3、促进工艺文件的完善和优化,提高工艺的合理性和可操作性。
4、增强员工的工艺纪律意识,提高员工的责任心和执行力。
二、检查范围本次检查涵盖了公司的主要生产车间,包括_____车间、_____车间和_____车间。
检查的产品包括_____、_____和_____等。
三、检查内容1、工艺文件的执行情况检查员工是否熟悉所生产产品的工艺文件和操作规程,是否能够正确理解和执行工艺要求。
查看生产现场是否有工艺文件的有效版本,员工是否按照工艺文件规定的工艺参数、工艺流程和操作方法进行生产。
2、设备和工装的使用情况检查设备是否正常运行,是否按照设备操作规程进行操作和维护保养。
查看工装是否完好,是否经过定期校验和维护,是否符合工艺要求。
3、原材料和零部件的使用情况检查原材料和零部件的质量是否符合要求,是否有检验合格证明。
查看原材料和零部件的领用、存放和使用是否符合工艺规定,是否存在混用、错用等情况。
4、现场管理情况检查生产现场的环境是否整洁,物品摆放是否整齐,是否符合 5S管理要求。
查看现场的标识和看板是否清晰、准确,是否能够有效地指导生产。
5、质量控制情况检查是否按照规定进行首件检验、过程检验和成品检验,检验记录是否完整、准确。
查看不合格品的控制和处理是否符合程序要求,是否存在私自放行不合格品的情况。
四、检查方法本次检查采用了现场查看、询问员工、查阅记录等方法,对生产过程中的各个环节进行了全面、细致的检查。
1、现场查看检查人员深入生产现场,对设备运行、工装使用、原材料和零部件存放、员工操作等情况进行实地观察,及时发现问题。
工艺纪律检查考核制度1 目的规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法,确保生产工艺在受控状态下执行。
2 范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。
3 职责总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组,负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作,考核组由下列人员组成:组长:调度中心主任副组长:各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长组员:各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室,办公室主任由技术部部长担任,设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。
各车间设工艺纪律检查员,4各级工艺纪律检查组织的职责与权限公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是:a)领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作;b)不定期地组织工艺纪律抽查,每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查,对抽查的结果作出评定和总结,纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据,定期向总裁汇报;c)对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员(包括各级领导)给予表彰和奖励,对违反工艺纪律的单位和人员(包括各级领导)给予批评和教育。
对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故,则根据情节轻重及损失大小,对责任人给予扣发奖金,赔偿损失,或调离岗位,直至开除,并追究其领导责任;工艺纪律检查考核办公室的职责与权限:a)检查各单位工艺纪律检查员的工作,按月收取各单位的工艺纪律自检报表,进行汇报、上报;b)按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查,做好月份抽查记录和小结。
每年六月和十二月,做好半年工艺纪律大检查的总结,报总裁;c)对贯彻工艺纪律好的单位和个人,向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议,对违反工艺纪律的事件,向工艺纪律检查组汇报,提出处理意见;各单位工艺纪律检查员职责与权限:a)根据公司的《工艺记录考核评分细则》,制定本单位的考核细则,报工艺纪律检查组组长审批后实施,并报工艺纪律检查考核办公室备案;b)每月对本单位职工执行工艺纪律情况,进行1-2次检查,做好检查记录,每5日前,向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表;c)组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识,提高本单位职工的工艺质量意识;d)把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩,纳入本单位经济责任制,并做好奖惩记录;有关部门职责:a)技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批;b)质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈;c)质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位;d)总裁部负责工艺纪律的奖惩工作。
2024年工艺纪律检查管理制度为及时检查发现生产中出现的违反工艺纪律的现象并给予纠正,特制定本制度:一、生产车间对工艺纪律检查设立多级管理。
二、班级必须在生产前对生产场所的清洁卫生、工艺条件进行检查。
三、班组在生产过程中必须严格按照工艺规程和岗位标准操作程序进行生产,班组长必须对此进行监督和检查。
四、各生产班组生产结束后都必须按规定做好清场及清洁工作。
五、班组长在工艺纪律检查过程中发现违纪现象应及时指正,并向车间工艺员报告。
六、车间工艺员在生产前必须检查各项工艺条件,合格后进行生产。
七、车间工艺员和班组长在生产过程中都必须对各项工艺条件进行检查,对工艺规程和各种标准操作程序的执行情况进行监督,对出现违纪现象应及时指正并作出相应的处理。
八、车间主任、车间工艺员、班长不定期召开生产班组会议,以加强工艺纪律的管理,保证工艺纪律的切实实施。
九、生产技术部、车间主任应不定期组织技术人员对生产现场进行检查并做好记录。
十、车间每月必须召开一次工艺纪律检查会议,以了解车间工艺纪律执行情况,找出差距,便于改进。
2024年工艺纪律检查管理制度(二)第一章总则第一条为规范和加强工艺纪律的执行,提高企业的生产效率和产品质量,制定本管理制度。
第二条本制度适用于我公司所有员工,包括生产人员、技术人员和管理人员。
第三条工艺纪律是指企业生产过程中的各项规定和要求,包括工作流程、操作规范、质量标准、安全措施等。
第四条工艺纪律检查是指对工艺纪律的执行情况进行的检查和评估。
第五条工艺纪律检查的目的是发现和解决生产过程中存在的问题,提高生产效率和产品质量。
第六条工艺纪律检查应当以公平、公正、严肃的原则进行,检查结果应当保密,不得对外公开。
第七条工艺纪律检查应当以奖惩相结合的方式进行,对执行工艺纪律出色的个人和团队应给予表彰和奖励,对违反工艺纪律的个人和团队应给予批评和处罚。
第二章工艺纪律检查的内容第八条工艺纪律检查的内容包括但不限于以下几个方面:(一)工作流程的执行情况,包括各个环节的执行是否符合规定;(二)操作规范的执行情况,包括操作人员的技术水平和工作态度;(三)质量标准的执行情况,包括产品质量是否符合要求;(四)安全措施的执行情况,包括工作场所的安全设施和员工的安全意识;(五)其他与工艺纪律相关的内容。
工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律,确保产品质量满足要求.本制度适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律的考核.2 职责2.1 技术部负责公司工艺技术管理工作,制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作.2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律,并按要求进行工序质量控制.3 内容和要求3.1工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等.3.1.2技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件,确保其完整性、正确性与统一性.3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度.3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本.3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改,当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向技术部报告,由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改.3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式,应将更改部分用实线划去,然后在附近填写更正的内容.3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记,并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字.3.2生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者,应熟练掌握本岗位的工艺操作规程.3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求.3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工.3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时,应及时向工艺技术人员报告,由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工.3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态,计量器具应按周期进行检定或校准,不得超期使用.3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产按图纸按工艺按标准和“三检”制度首检中间检完工检.3.2.7生产车间要做好“三定”工作,即定人、定机、定工种.3.2.8生产操作人员要经过培训,经考试或考核合格后,持操作证上岗,并按规定保养好使用的设备.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁,对在制品、量检具、工装等要妥善存放,保持工作场地整洁卫生.3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上,计算公式如下:工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×100%3.3 工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录附后3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施,发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正,否则不得将其产品放行,造成损失的由责任人员承担.3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责,每月组织有关部门负责人对本办法3.1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核,考核得分85分以上为合格,90-95分为优良,96分以上为优秀.检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施,责成有关部门整改.工艺纪律检查考核表表码号:部门:编号:年月日共2页第1页工艺纪律考核表表码号:部门:编号:年月日共2页第1页工艺管理制度濮阳市双发实业有限责任公司二00五年七月十七日批准:殷秀君审核:娄本和编制:王静平说明加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.“工艺管理制度”的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法附件 1 工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1.1.产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.1.2.工艺性审查和会签程序1.2.1.产品设计文件的工艺性审查、会签,由产品主持工艺师组织进行. 1.2.2.待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查,并会签.1.2.3.审查过程中如有分歧意见,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.1.2.4.未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理,仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决,然后再行签字. 1.3.工艺性审查、会签要求.1.3.1.工艺性审查、会签工作.按整件齐套进行.1.3.2.待审查的设计文件底图,必须有设计、审核签字.1.4.工艺性审查主要内容1.4.1.产品材料工艺性审查1材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确,选用是否合理.2净重栏是否填写1.4.2.结构工艺性审查1设计基准是否符合工艺要求2结构要素是否合理3技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.4结构尺寸、形状是否有利于加工和检测.5整、部件分级是否适应装备工艺要求.6整、部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段.7引证文件是否合理、正确.1.5.本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协、攻关、申报技措计划等.第二章工艺文件齐套性规定2.1.生产定型工艺文件有五类十六种2.1.1.工艺路线产品车间分配表2.1.2.工艺规程1专项工艺 2合编工艺 3汇总表 4典型工艺 5工艺细则2.1.3.工艺装备1专用工装 2自制工装图册3专用设备2.1.4.汇总清单1工艺关键件清单2产品不稳定项目及其废品率清单3加工用试件清单4易损件清单5工艺调整垫圈清单2.1.5.原材料消耗工艺定额1产品车间分定额2产品汇总定额2.2.产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.2.3.生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.2.4.新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括:2.4.1.白卡工艺规程通常为专项工艺,合编工艺和汇总表. 2.4.2.白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按“0”批工装管理.2.4.3.产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额. 2.4.4.由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.第三章工艺文件拟定程序3.1.产品设计定型前的工艺文件3.1.1.编制白卡工艺文件3.1.2.工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制编制1份,供生产存留、使用.用后由各单位计调室收回返技术室存——技术室主任审核.3.1.3.工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制含自制工装设计——技术室主任审核——主持工艺师同意“0”批工装按3.2.4.条处理3.2.生产定型工艺文件3.2.1. 编制工艺文件底图3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档3.2.3.典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档3.2.4.专用工艺装备专用工装各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化.但签署必须齐全.3.2.5.自制工装管理办法按第四章3.2.6.专用设备3.2.6.1.立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号3.2.6.2.设计设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.3.2.6.3.制造分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处. 3.2.6.4.验收由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理.3.2.6.5.生产验证试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.3.2.6.6.底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档图纸修编后,使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全. 3.2.7.工艺路线产品车间分配表产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档3.2.8.产品材料消耗工艺定额综合明细表产品汇总定额和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表产品车间分定额材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部领导同意——技术副总经理批准——归档3.2.9.产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存3.2.10.产品不稳定项目及其废品率清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存3.2.11.加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.3.3.正式工艺规程、汇总清单、工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸、工装定货单一起流转.3.4.各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.3.5.技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员.3.6.会签、旁签、同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任. 3.7.审核、同意和批准允许指定专人签署.第四章自制工装管理办法4.1.自制工装的定义结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装.4.2.自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.4.3.自制工装的编号Z产品图号自制工装顺序号汉语拼音“自”的第一个字母工艺特征代号4.4.对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长.4.5.产品设计定型前的自制工装.4.5.1.产品设计定型前的自制工装属一次性使用4.5.2.在白卡工艺选用自制工装的工序中,注明“自制××”字样. 4.5.3.自制工装在白卡工艺简图栏中绘制,随产品图纸.白卡工艺流转,供生产使用;生产完成后,由各分厂计调室收回返技术室存留.4.6.生产定型阶段自制工装4.6.1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写“×号产品自制工装图册”.4.6.2.在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号.以及“一次性使用”或“可重复使用”字样.4.6.3.自制工装图册的拟、审程序.各分厂技术室工艺员设计底图——技术室主任审核、汇总——各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放.4.6.4.更改办法按第三章第五条3.5执行.4.6.5.自制工装图册的蓝图,发至生产计划处、人力资源处和使用单位. 4.6.6.可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理.4.6.7.可重复使用的自制工装.因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各分厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用.4.6.8.一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理、使用. 4.7.自制工装供料方法4.7.1.一次性使用的自制工装各分厂材料员开料单设计定型前自制工装需带工装图纸——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.4.7.2.可重复使用的自制工装各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.4.8.自制工装的制造工时4.8.1.人力资源部按自制工装图册定工时.4.8.2.一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时.4.8.3.可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时.4.9.工时和材料费用计入对应零件生产成本.第五章工艺文件各级签字者的责任5.1.拟制、设计者的责任5.1.1.正确性:能够按照工艺规程.生产出符合设计要求,质量稳定的产品.5.1.2.经济合理性:保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理.5.1.3.继承性:努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性.5.1.4.完整性:确保工艺文件齐全、完整.5.1.5.协调性:按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾. 5.1.6.安全性:按工艺文件生产时,工人操作安全.5.1.7.标准化:编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定.5.2.审核、复核者的责任5.2.1.对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责.5.2.2.对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责.5.2.3.对工艺文件的完整性和协调性负责.5.2.4.对标准和有关技术法规的贯彻负责.5.3.会签的责任会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件.5.4.同意者的责任5.4.1.对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责.5.4.2.对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责.5.4.3.对工艺文件的完整性、齐套性负责.5.4.4.保证工艺文件没有原则性错误.5.5.批准者的责任5.5.1.对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责. 5.5.2.对工艺管理制度的贯彻负责.对工艺文件的质量负责.5.6.定额者的责任5.6.1.对工艺材料消耗定额的正确性负责.5.6.2.对材料利用率的提高负责.5.7.标准化人员的责任5.7.1.对有关标准化法规和标准的正确性负责;对工艺文件的贯彻负责.5.7.2.对工艺文件签署齐全和完整性负责.5.7.3.对工艺文件保持高的继承性负责.5.7.4.对材料、标准工具选用符合现行标准负责.5.8.对签署的一般要求5.8.1.工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏.5.8.2.各级签署要认真履行职责.5.8.3.字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署. 5.8.4.非本企业人员不得在工艺文件中签署.第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度6.1.凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目. 6.1.1.成批生产中的不稳定项目.6.1.2.技术要求高、工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件. 6.1.3.试制期间未彻底过关,降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.6.1.4.成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目. 6.1.5.推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备.6.2.工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.6.2.1.按关键工序的难易程度和技术要求划分等级.6.2.2.共分五级一级:国际先进水平.首创、或在国际上居领先地位的项目.二级:国内先进水平.国内首创,或在国内居领先地位的项目.三级:国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目.四、五级:需经努力,采取措施后才能解决的项目.6.3.项目确定程序6.3.1.工艺技术关键和工艺试验项目,需经分公司技术处确认,统一归口管理.6.3.2.产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定.6.3.3.项目批准后,由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一、二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准.6.3.4.由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题. 6.4.工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.6.4.1.措施计划批准后,由公司技术处下达工作令号,转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门,疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调、考核.6.4.2.攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后,报供应部门领取.6.4.3.工时定额由人力资源处制定,实施单位按项目令号单独统计. 6.4.4.实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调.6.4.5.攻关和试验费用,按项目令号汇总统计.摊入生产成本. 6.5.攻关标准和鉴定程序.6.5.1.攻关标准1加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上,具体项目具体规定.2工艺规程、工艺装备、通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后,不会存在重大技术问题.6.5.2.鉴定资料准备.包括:1技术总结报告; 2成套工艺文件含工装;3检测证明; 4用户意见;5鉴定证书草本;6.5.3.由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定,办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一、二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三、四、五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准. 6.5.4.鉴定书一式三份,由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.6.6.奖励6.6.1.参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖. 6.6.2.奖励费用计入生产成本.第七章通知书使用范围与签署程序7.1.通知书使用范围7.1.1.向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令. 7.1.2.对协调的技术问题,采取的临时性措施.7.1.3.向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.7.1.4.更改技术处归存有的几种工艺文件.7.2.通知书的内容7.2.1.所要解决的技术问题.7.2.2.具体的内容和基本方法.7.2.3.有效期限批次或日期.7.2.4.通知书接收单位.7.3.编号方法72”7.4.拟、审核程序业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准7.5.通知书的发送由拟制人负责发送有关单位.第八章工艺文件更改制度8.1.用途本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改.8.2.工艺文件更改的种类8.2.1.临时性工艺更改由于材料、工具、设备等原因引起,.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.8.2.2.永久性工艺更改由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动. 8.2.3.永久性工装更改由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.8.2.4.工装紧急更改直接更改生产现场的工装图纸.8.3.变更单8.3.1.永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页.8.3.2.临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单” 续页.8.3.3.永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页.8.4.工艺变更单填写方法.各栏目按下述规定填写8.4.1.“编号”“编号”栏内填写变更单的编号,编号方法如下: 艺8.4.2.“更改期限” 填写完成更改的最后日期,一般情况下.永久性变更单为七天.临时工艺变更单立即生效. 8.4.3.“更改原因及依据”按以下三种原因选填.并注明依据的编号工艺变更单顺序号,永久性工艺变更单由公司资料部门编号,临时性工艺变更单各分厂技术室编号产品代号由拟制者填写1设计更改 2工艺改进 3消除错误8.4.4.“对工装使用性处理指示”填写以下处理指示:1选用工装TK×××—××××,……;2消除工装TK×××—××××,……3新提工装TK×××—××××,……4无影响8.4.5.“对产品生产的技术指示”选择以下技术指示填写:1无在制品;2在制品无影响;3更改后返修可用;4在制品报废;5已制品报废;8.4.6.“总页次”、“更改标记”和“更改内容”1“总页次”、更改部位所在的总页次.2“更改标记”;用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示.3增加新页次时.参照下述方法填写新增页次的编号和上一页相同,但需加字母注脚.4更换工艺文件的某页,参照下述方法填写新页的“更改标记”栏内填写“更换A”,底图总号.页次和总页次与旧页相同.5整份工艺作废,用新工艺代替.参照下述方法填写新工艺的底图总号由技术质量部填写.6工艺文件中的某页作废,参照下述方法填写7工艺文件内容的增加、消除和更改方式Ⅰ方式Ⅱ更改方式由拟制人员选定,必须保证更改人员能够正确理解.不允许刮改,只许增加和划改.8.5.工装变更单填写方法各栏目按下述规定填写8.5.1.“编号”装渠变更单顺序号,由公司资料部门填写8.5.2.“更改原因及依据”按以下五种原因填写,并注明依据的编号;1设计更改 2工艺更改 3消除错误4工装改进 5贯彻标准8.5.3.“对产品生产的技术指示”按下述规定填写:1无在制品;2在制品无影响;3在制品返修可用;4在制品报废;5原工装报废;6原工装用至报废;其余栏目填写方法参见8.4.8.6.临时性工艺更改8.6.1.采用白卡“工艺变更单”.一式两份,一份随工艺文件流转,一份存技术组.必须注明有效期或批次.8.6.2.拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签8.6.3.相关临时变动供应部门根据临时工艺变更单规定发料.工时定额员会签后,对工时定额作临时变动.工装临时变动,由各分厂技术室按自制工装处理.工艺变更单失效后,各分厂技术室工艺员负责组织修复.如需工具车间返修或重制,按工装管理制度办理.8.6.4.变动发生费用摊入对应零件或部件、整件生产成本.8.7.永久性工艺更改。
1.范围本标准规定了产品生产过程中的工艺纪律主要内容、工艺纪律考核办法;2.工艺管理的基本任务工艺纪律是公司在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定,工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一,是机械制造的基础工作,贯穿于企业生产的全过程,是实现产品设计、保证产品质量、发展生产、降低消耗、提高生产效率的重要手段;工艺管理的基本任务是在一定生产条件下,应用现代管理科学理论,对各项工艺工作进行组织和控制,使之按一定的原则、程序和方法协调有效地进行;3.目的为了更好地发挥工艺工作的作用、增强企业应变能力;严肃工艺纪律,确保工艺纪律执行有效性;4.工艺纪律的主要内容.工艺文件的管理4.1.1工艺文件是指作业指导书、工艺过程卡、工艺附图、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件;4.1.2 技术部下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”,并能有效地指导生产;4.1.2.1技术资料必须清晰明确,工艺流程合理,工艺规程切实可行,能保证产品加工质量和生产稳定进行;4.1.2.2 技术资料应按本公司规定的完整性要求,保证满足生产的需要;4.1.2.3 技术标准、设计图样和工艺文件相关的技术要求要统一;各种技术资料发放和存档要统一;各部门、车间使用的资料要统一;4.1.3各车间班组成员负责工艺文件的完好性;班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置;4.1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”按图纸、工艺文件、技术标准进行操作;车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈给技术部进行确认和修改,以确保文件能够持续有效指导生产;4.1.5 对技术资料存在异议,以及有技术革新、合理化建议应向技术部提出,技术部应及时给予答复并明确处理意见;对已批准、采纳的意见和建议,技术部应及时更改技术资料予以明确,以指导实际生产;必要时可通过生产试验进行验证;未经技术部批准且未纳入的技术文件,现场仍直接用于实际生产的将视为违反工艺纪律;.技术通知等临时性工艺文件的管理4.2.1技术部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件;4.2.2各车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行有效传递,妥善保管,以备查询;生产设备、工艺装备应满足生产技术要求;量具、检具和仪表应定期检定;上述各种生产用具不得任意拆卸动用;精大稀设备必须定人、定机、定工种;无操作证的工人不得顶岗生产;生产工人必须集中精力进行操作,保证工作地点清洁,合理使用工位器具,防止加工零、部件损伤和锈蚀等;车间应对新进厂工人应进行工艺纪律教育;5. 工艺纪律的检查制度工艺纪律实行日常检查、月检和不定期检查相结合的检查制度;5.1.1日常检查:车间主任与车间班组长共同负责车间日常工艺纪律管理并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法,发现违反工艺纪律现象及时纠正,同时记录在工艺纪律检查表上;5.1.2月检:由技术部人员每月至少进行一次全面工艺纪律检查,并填写工艺纪律检查表;5.1.3不定期检查:由技术部经理不定期的组织公司相关部门进行全面的工艺纪律检查,并填写工艺纪律检查表;5.1.4技术部把每次检查结果进行统计,并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点;5.1.5 质检部门检查:由产品质量检验部门检验人员负责监督日常生产过程中的工艺纪律执行情况,发现问题必须及时向技术部门反映;5.1.6 对工艺纪律检查中发现的问题,若属技术问题,由技术部门负责解决;若属管理问题,由技术部门会同有关管理部门共同解决;5.1.7需要时对外协厂家进行飞行检查;6.考核细则考核标准见下表;注:1、以车间、部门为考核单位2、重大事故是指:引起客户投诉的及造成损失5000元以上的事故的质量事故;3、在一个月内连续发生2起严重事故的扣30,3起以上的扣50分;4、因未按工艺纪律执行造成质量问题,已经经过班组质量员和专职检验确认,但班组质量员和专职检验没有发现的,各负25%责任;7.奖罚处理个人7.1.1在每月工艺纪律检查汇总后,出现二次以上者,则按扣分值加倍处罚,但最高不超过200元;如出现三次以上者,则在第二次基础上再扣除当月奖金的一半;连续两个月出现重复出现的则扣除当月奖金;7.1.2如果违反工艺纪律造成重大事故的扣款200元,同时取消当月月度奖,连续2次出现的在扣款200元的同时取消当月月度奖和季度奖;出现三次以上的则取消全年所有奖金;每扣1分扣50元,扣分超过4分的按200元执行7.1.2连续3次被抽查到都没有扣分的奖励100元;车间7.2.1 每月检查扣分值累加不超过3分含3分的,为工艺纪律执行优秀车间,奖励1000元,连续3个月检查扣分值累加不超过5分的,奖励3000;7.2.1 每月检查扣分值累加超过3分未满5分,为工艺纪律检查合格车间;7.2.2 每月检查扣分值累加超过5分含5分未满10分,为工艺纪律检查不合格车间,车间当月扣1000元人民币;7.2.3 每月检查扣分值累加超过10分含10分以上,为工艺纪律检查严重不合格车间,车间当月扣3000元人民币;7.2.4违反工艺纪律造成产品、设备重大质量事故或人身伤亡事故有重大按公司有关规定执行;外协厂违反工艺纪律的处罚参照上述执行;将每月的工艺纪律检查汇总后,上报公司本部实施扣款;8、本程序使用图表表 2000-01 工艺纪律检查表××××××××××公司工艺纪律检查表2000-01。
工艺纪律管理及考核办法第一章:总则第一条:目的:工艺纪律是加强工艺管理的主要内容,是建立企业正常生产秩序,确保产品质量,安全生产,降低消耗,提高经济效益的保证。
第二条:适用范围本办法适用于公司产品生产的工艺管理。
第三条、职责3.1技术副总:全面负责公司工艺纪律贯彻执行和检查考核工作。
3.2工艺部:工艺部负责组织相关部门对全公司进行工艺纪律归口管理。
在日常生产过程中检查,督促车间员工严格执行,对违反者经批评教育,屡次违返者建议公司领导进行经济处罚,直至除名。
3.3其它部门:其它部门负责工艺纪律的日常监督、检查和反馈工作。
第二章:工艺纪律的主要内容第四条、现场作业管理的工艺纪律1、工艺文件的管理1.1、工艺文件是指作业指导书、工艺规程、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
1.2、下发的工艺文件应达到以下要求:1)正确性:工艺文件应符合有关标准规定。
工艺文件要切实可行,能指导生产和操作,保证产品加工质量稳定。
图纸、尺寸精度等,应正确、清晰。
2)齐全性:工艺文件的内容应完整,每张图纸或每份作业指导书的内容编写应完全符合要求,签字手续齐全,应填写栏目均已填全。
3)统一性。
公司所有拟制的工艺文件的格式、编号要统一。
工艺文件的修改按照《技术文件控制程序》执行,保证技术文件的图纸更改一致;工艺部负责工艺的制订与工艺修改工作。
对工艺进行修改,必须申请,经批准后,才能进行工艺更改工作。
发现未按要求随意修改工艺参数,扣责任人当月100%奖金。
4)可操作性。
工艺文件内容表述要做到浅显易懂,图文并茂,语言精炼。
1.3、工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈修改文件,班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产;1.4、一线员工要熟悉本岗位的工艺文件,生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作,要保证操作与工艺文件规定的一致性。
工艺纪律检查考核管理办法一、目的为了确保工艺技术与工艺管理在执行过程中的有效实施,达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的,进一步提高工艺水平,特制定此办法。
二、范围适用于公司所有过程的工艺执行和考核,如生产现场、包装工艺及其他物品摆放、设备参数、工艺文件、产品标识及特殊件管控、安全等其他对生产、安全、质量、效率等有影响的项目类别。
三、职责权限3.1、工艺技术部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作;3.2、工艺技术部有权针对被考核部门常规规范(考核事项未涉及到的)违反的考核;3.3、被考核部门指定主管人员与工艺人员一同进行检查,有建议权和反馈权;3.4、被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
四、考核事项及考核办法4.1、工艺技术部工艺管理规范:4.1.1、对于拒绝接收工艺或技术通知单的,给予部门主管领导200元/次考核;4.1.2、对于未及时接收工艺或技术通知单,或接收后(1个工作日内)未及时宣贯执行的,给予部门主管领导100元/次考核,导致事故发生按相关制度标准进行考核;4.1.3、对于工艺技术部立项开展的事宜,各单位未按工作指令单执行的,给予部门主管领导100元/次考核。
4.2.1、工艺纪律检查涉及内容详见附件检查表;4.2.2、考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。
4.3、考核办法:4.3.1、工艺技术部负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以(考核通知单)的形式处罚责任部门,处罚经济由部门负责人落实,工艺技术部每月汇总交由财务部执行。
4.4、考核标准:4.4.1、每次出现问题检查人员根据影响情况,首先给予口头警告或书面警告;4.4.2、每次出现C类3项以上给予责任部门负责人工作提示,5项以上处罚20元/项;4.4.3、每次出现B类2项以上给予责任部门负责人工作提示,3项以上处罚10元/项;4.4.4、出现A类项,50元/项给予考核;4.4.5、凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律,将A\B\C 单项考核标准加倍处罚;4.4.6、被考核部门自检查之日起2日内反馈存在问题的(纠正措施计划表),在一个季度内,第一次不按时反馈,罚款50元,第二次不按时反馈100元,以此类推;4.4.7、工艺技术部根据纠正措施计划对问题整改进行复查验证,未完成整改,单项罚款20元/次;4.4.8、每月工艺技术部对相关部门的检查情况汇总,对工艺执行率通报考核。
工艺纪律检查考核制度工艺纪律检查考核制度是企业加强工艺管理、提高工作效率和产品质量的重要举措之一,是推行全面质量管理的必要手段,也是制定和执行企业质量管理体系的基础工作之一。
下面本文将从制定目的、适用范围、内容与要求和执行步骤等方面,对工艺纪律检查考核制度进行详细介绍。
一、制定目的和适用范围1. 制定目的:加强工艺纪律管理,规范各工厂、车间之间的工艺规范,防止无序制造以及杜绝不规范的生产行为,确保生产流程顺畅,提高生产效率,保证产品质量,实现企业可持续发展。
2. 适用范围:适用于企业生产部门、物流部门以及相关管理岗位,包括生产、质检、采购、仓储等具有工艺纪律管理职责的人员。
二、内容与要求1. 质量目标:制定合理、明确的质量目标,质量目标需与企业整体发展战略一致,明确各个环节、部门的职责,使得质量管理有形可睹。
2. 工艺规范管理:建立并完善各项工艺规范,加强工艺纪律管理,严格执行规程规定,严禁无序生产,实现规范生产,保证产品质量。
3. 工艺流程管理:规范工艺而不是以能生产为唯一要求,明确各个工序对产品质量的影响程度,确保质量稳定提高,避免产品缺陷。
同时,管理人员应对生产车间进行拜访,实时的了解生产流程,出现问题及时解决。
4. 检查考核:设置工艺纪律检查考核制度,对岗位人员的工艺责任进行考核评价,发现问题进行改进,对考评不及格的人员进行处罚或撤职等处理。
三、执行步骤1. 宣传和培训:在制度实施前,应该充分宣传制度内容和意义,让参与者全面理解工艺纪律检查考核制度的意义,并进行培训提高人员意识。
2. 对制度进行细化:制度实施前,应根据企业的实际情况对制度进行细化,使得制度的具体内容且实施。
3. 督导落实:对制度的执行过程中应在制度行为的执行者与领导的督查下,确保实施的有效性。
4. 稽核审查:对制度的实施效果进行稽核审查,对制度产生的效果进行评价,促进制度的完善和落实。
综上所述,工艺纪律检查考核制度的建立和执行,有利于企业的发展和产品质量的提升。
工艺纪律检查和考核办法
1.目的和适用范围
1.1目的:为了贯彻ISO/TS16949质量标准,健全工艺管理体制,提高工作质量,确保作
业者在工作过程中,严格遵守工艺文件规定,生产出高品质的产品。
特此制定本工艺纪律检查和考核办法。
1.2适用范围:本办法适用于制造工程部发动机车间及辅助生产车间(单位)。
2.引用文件
<<机械工业企业工艺纪律考核试行办法>>
3.定义
工艺纪律:指的是在生产过程中,相关人员应遵守的工艺秩序。
是企业为维护工艺的严肃性,保证工艺规程能够正确贯彻执行,建立稳定的生产秩序,确保产品生产质量、与生产安全性而制订的具有约束性的规定。
这些规定如:工艺文件、作业指导书、安全操作规程等。
辅助生产车间(单位):包括辅助车间保全、辅助车间刃磨、生产物流。
数量
4.职责权限
4.1工艺技术科负责工艺纪律考核标准的制定、监督、考核和评价工作。
4.2各车间和辅助生产单位负责工艺纪律的贯彻、执行、落实工作,并对检查出的不合格
项进行整改。
5.工作程序
5.1工艺技术科
5.1.1每周定期或不定期组织一次有工艺技术科工艺工程师、刃磨工程师、保全工程师和现
场工程师参加的工艺纪律的检查和考核工作。
包括现场检查(每次现场检查都应包含对上次考核不合格项的复检)、填写评分表、工艺纪律评定,并作考核报告。
5.1.2填写工艺纪律考核结果通知单,指导和监督不合格的整改工作。
5.1.3负责向制造工程部部长汇报考核情况。
5.1.4年度工艺纪律考核总结。
5.2各个车间和辅助生产单位
根据工艺纪律考核结果通知单,对不合格项目提出纠正预防措施,制定行动计划,并落实更改。
6.考核规则
6.1发动机车间
6.1.1考核单位:以工序为考核单位。
6.1.2考核办法:采用抽检的方式,每条生产线每次抽检的工序数不少5道。
被抽检的工序
采用百分制积分方法考核。
6.1.3考核内容及评分标准:按《工艺纪律考核评分细则》执行,见附录1。
6.1.4评分方法:采用现场检查和其他渠道反馈的信息相结合的方式进行打分。
6.1.5工序考核合格标准:被抽检的工序所得总分达到应得总分的85%以上为合格,达到90%
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工艺纪律检查和考核方法
以上时为良好,达到95%以上时为优秀。
6.1.6生产线考核合格标准由工艺贯彻率判断。
工艺贯彻率不得低于5%以上为合格,达到
90%以上时为良好,达到95%以上时为优秀。
工艺贯彻率的计算公式如下:
被检工序实际总得分
工艺贯彻率(%)= ——————————×100%
被检工序总分
被检工序实际总得分=全部被检工序实际得分之和。
被检工序总分=100×被检工序数。
6.2辅助生产车间(部门)
6.2.1考核单位:以作业系统为考核单位。
例如:辅助车间保全、辅助车间刃磨等均为独立
作业系统。
6.2.2考核办法:每个作业系统相当于生产线的一道工序。
其他与工序考核方法相同。
6.2.3考核内容及评分标准:按《工艺纪律考核评分细则》执行,见附录A。
6.2.4评分方法:采用现场检查和其他渠道的反馈信息相结合的方式进行打分。
6.2.5工序考核合格标准:被抽检的工序所得总分达到应得总分的5%以上为合格,达到90%
以上时为良好,达到95%以上时为优秀。
7.奖罚
7.1全年工艺纪律考核合格率达85%以上为全年考核合格,达到90%以上的为良好,达到
95%的为优秀,制造工程部根据相应的统计结果予以奖励。
7.2全年工艺纪律考核不合格单位,通报批评,取消当年参加先进单位评比的资格。
8.资料存档
制造工程部各科室和车间将工艺纪律评分表和考核报告存档。
9.记录和表格
9.1附录1:《工工艺纪律考核评分细则》
9.2附录2:《工艺考核结果通知单》
9.3附录3:《纠正措施计划表》
9.4附录4:《纠正结果验证记录表》
9.5附录5:《工艺纪律检查周报》
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