采购制度、流程
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采购制度及流程采购制度及流程是企业中非常重要的一部分,其规定了采购行为的准则和流程,保证企业采购的合法性和效率性。
以下为您介绍采购制度及流程。
一、采购制度采购制度是一个企业内部对采购行为所做出的规定。
它包括了制定采购政策、制订采购计划、审批采购申请、选择供应商、签订采购合同、验收采购品等一系列采购流程。
在建立采购制度的过程中,企业应考虑到行业特点、公司规模及管理体系等,使制度能够符合公司实际操作需求。
二、采购流程企业内部采购流程有多种,根据公司规模和行业特点等因素会有所不同,以下是一般企业采购流程的综合介绍:1. 制定采购计划:采购计划是考虑到企业需求和采购预算等因素,制定的采购方案,以此为基础进行后续采购活动。
2. 申请采购:采购申请是由采购人员或其他部门向采购部门提出的采购需求申请,需明确产品或服务名称、数量、预算、交货时间等要求。
3. 采购部门审批:采购部门根据采购计划和申请,判断采购是否符合政策规定和采购预算等因素,审批后进入下一步。
4. 选择供应商:供应商选择需要考虑诸多因素,例如产品质量、价格、售后服务等,根据采购要求和供应商表现等因素进行交叉比较。
5. 询价和议价:选择供应商后,需对价格进行询价和比较,并与供应商进行议价。
6. 签订采购合同:在价格和条件达成一致后,采购部门与供应商签订采购合同,合同中应详细规定产品或服务的品质、数量、价格、交货时间、付款方式等。
7. 支付及验收:支付可根据合同规定的条款进行,验收产品应注意质量和数量是否与合同要求相符,如有问题应及时反馈给供应商,协商解决。
以上为典型的企业采购流程,不同企业的具体操作可能会有所不同,但都应包含以上流程,以规范采购行为和保证质量和效益。
综上所述,采购制度及流程是企业管理的重要一环,规范采购行为,保证采购质量和效益,对企业运营具有重要作用。
采购制度及流程概述采购制度及流程是企业内部的一项重要管理制度,它规范了企业内部采购操作的所有流程和程序,旨在确保采购活动的透明度、公平性、效率性和合规性。
本文将详细介绍采购制度及流程的相关内容。
一、制度范围该制度适用于企业内部所有的采购活动,包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
所有参与采购活动的人员(包括采购经理、采购员、领导等)都应遵守本制度。
二、采购流程本采购制度设有以下采购流程:1.采购需求确认阶段在采购需求确认阶段,有需要采购物品的部门需要填写采购申请单,明确所需物品的具体规格、数量、用途等信息,并将采购申请单提交给采购经理。
2.供应商选择阶段采购经理在收到采购申请单后,需要对需要采购的物品进行研究和评估,确定适合的供应商。
采购经理可以通过招投标、询价等方式来选择供应商,并根据相关准则选定最终供应商。
3.供应商评估阶段在与供应商达成合作意向后,采购经理需要对供应商进行评估,包括但不限于供应商的信誉、资质、服务质量等方面。
评估结果将会影响最终的供应商选择。
4.合同签订阶段在确定最终供应商后,采购经理将会与供应商进行合同谈判,并达成双方都满意的合同内容。
合同内容应明确规定双方的权益、义务、交货期、价格等重要事项。
5.采购执行阶段合同签订后,采购员将负责与供应商保持密切联系,确保所需物品按时到达。
采购员还需要做好物品验收工作,并确保物品的质量、数量与采购合同的要求相符。
6.采购结算阶段采购完成后,财务部门将根据采购合同向供应商支付货款,并进行财务结算。
同时,采购员还需对采购流程进行总结和评估,以改进采购活动的效率和效果。
三、制度执行为确保采购制度的有效执行,我们将采取以下措施:1.建立制度宣贯机制我们将定期组织内部会议,向相关人员介绍和宣贯采购制度及流程,确保每个员工都了解和遵守采购制度。
2.建立制度监督机制我们将指定专人负责监督采购活动的执行情况,及时发现和解决问题,并对违反采购制度的行为进行纠正。
采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。
(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。
(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。
(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。
(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题,应及时与供应商沟通解决。
(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。
二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
公司采购管理制度与工作流程一、采购管理制度:1.采购目标:公司的采购目标是获取优质、合理价格的物资和服务,以满足公司的生产和运营需求,提高公司的竞争力和效益。
2.采购组织:公司设立采购部门负责采购管理工作,包括采购计划、招标采购、合同管理等。
采购部门按照公司采购政策和制度开展工作。
3.采购流程:(1)需求确认:各部门向采购部门提出采购需求,并填写采购申请单,包括物资名称、数量、质量要求、交付日期等信息。
(2)采购计划:采购部门根据采购需求,制定采购计划,包括采购物品清单、预算、采购方式等,并上报公司领导批准。
(3)招标采购:采购部门根据采购计划,制定招标文件,发布招标公告,并邀请符合条件的供应商参与投标。
采购部门成立评标委员会,评估投标,选定中标供应商。
(4)合同签订:采购部门与中标供应商进行谈判,并签订采购合同,明确采购物品、数量、价格、质量要求、交付日期等内容。
(5)采购执行:采购部门跟踪和协调供应商交付物资,确保按合同约定完成采购。
(6)验收付款:各部门验收采购物资,并填写验收记录。
采购部门审核后,向财务部门申请付款。
(7)采购记录和分析:采购部门及时记录采购信息,包括采购申请、采购计划、招标文件、合同文件、付款记录等,并进行统计和分析,为后续采购提供参考和借鉴。
二、工作流程:1.需求确认流程:(1)部门提出采购需求;(2)部门填写采购申请单;(3)采购部门审核采购申请单,确认需求。
2.采购计划流程:(1)采购部门收集和汇总采购需求;(2)采购部门编制采购计划,并上报公司领导审批。
3.招标采购流程:(1)采购部门制定招标文件;(2)采购部门发布招标公告;(3)采购部门邀请供应商参与投标;(4)采购部门成立评标委员会,评估投标,选定中标供应商。
4.合同签订流程:(1)采购部门与中标供应商进行谈判;(2)采购部门与中标供应商签订采购合同。
5.采购执行流程:(1)采购部门跟踪供应商交付物资;(2)采购部门协调物资验收。
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程,用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效,减少采购风险,提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程,以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动,保证采购公平、公正、公开,充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则,不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求,并填写采购申请表,详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等;b. 采购部门负责审核采购需求,确保需求合理、准确,并与提出部门沟通,对需求进行进一步确认;c. 审核通过后,采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求,编制供应商招标文件或询价文件,并进行发布;b. 采购人员接受供应商的报价或投标,并进行评估;c. 评估结果应以公正、客观的原则进行,采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通,商议合同条款及细节,并对合同内容进行审核;b. 确保合同内容准确无误后,采购人员与中标供应商签订采购合同;c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系,确保采购按时交付,质量符合合同要求;b. 采购人员负责对采购物资进行验收,确保其符合质量要求;c. 验收合格后,采购人员将采购物资移交给相关部门,并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作,包括所有采购活动的相关文件、资料等;b. 定期对采购绩效进行评估,制定改进措施,提高采购工作的效率和质量;c. 监督部门应对采购工作进行检查,确保采购制度的执行和实施。
采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购制度及流程范文第一部分:采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作,确保采购活动的透明化、公平性和合法性,提高采购效率,降低采购风险,保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则:采购活动必须公开、公正、公平、透明,不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则:采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则:采购活动必须在保证质量的前提下,追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则:采购活动必须高效、快捷,遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分:采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后,需填写《采购需求申请单》,包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息,并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章,提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后,将组织相关人员对需求进行评审,包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门,并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果,选择合适的供应商,并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后,需提交《投标文件》,包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后,将组织评审小组进行评审,并记录评审意见。
4.根据评审结果,采购部门将选择最优的供应商,并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度,对供应商进行分类管理,并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单,并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求,明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系,并定期进行合同评估和维护。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程是指一个组织或企业对于采购活动进行管理的一系列规定和流程。
以下是一种常见的采购管理制度及流程:
1. 采购策略制定:确定采购的目标、范围和采购策略,包括采购的方式、采购的供应
商选定标准等。
2. 采购计划编制:根据采购策略,制定具体的采购计划,包括采购数量、时间安排、
预算等。
3. 采购需求确认:根据业务部门或项目部门的需求,确认采购物品或服务的具体要求
和规格。
4. 供应商选择:通过招标、询价等方式,选择合适的供应商,进行供应商评估和筛选。
5. 采购合同签订:与选定的供应商签订采购合同,明确采购物品或服务的交付时间、
价格、质量标准等。
6. 采购执行:按合同约定,根据采购计划进行采购执行,包括与供应商的沟通、协调、督导等。
7. 采购验收:对采购的物品或服务进行验收,确保其符合合同约定的要求。
8. 供应商绩效评估:对供应商的绩效进行评估,包括交货准时率、质量可靠性等。
9. 采购记录归档:将采购相关的文件和记录进行整理和归档,以备将来查阅和审计。
10. 采购报告和分析:定期编制采购报告,分析采购活动的情况和效果,并提出改进意见和建议。
以上是一种常见的采购管理制度及流程,具体的制度和流程可以根据组织或企业的实际情况进行调整和完善。
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程是企业中非常重要的一部分,可以帮助企业规范采购行为,提高采购效率和降低采购风险。
常见的采购流程中包括以下八大环节:
1. 采购需求确认:根据企业的经营计划和实际需求,确定采购的物品、数量、规格等详细信息。
2. 供应商筛选:根据采购需求,进行供应商的筛选,选择合适的供应商,包括考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素。
3. 询价和报价:向选定的供应商发出询价,要求其提供对应的报价和产品信息。
4. 商务谈判:根据报价和产品信息,和供应商进行商务谈判,协商采购合同的具体条款,如价格、交货时间、质量要求等。
5. 采购合同签订:双方在商务谈判后达成一致后,签订正式的采购合同。
6. 采购订单下发:根据采购合同,向供应商下发正式的采购订单,明确采购的具体要求和期限。
7. 供货跟踪和验收:在供应商交货后,跟踪货物的运输情况,确保按时交货,同时进行货物的验收、品质检验等。
8. 结算和评估:根据采购合同和供应商提供的发票,进行采购款项的结算,并对供应商的供货情况和质量进行评估,为后续的采购工作提供参考。
这八个环节是一个基本的采购流程,不同企业和不同行业可能会有一些微调或细节上
的变化,但整体的流程框架是相似的。
企业可以根据自身的实际情况进行调整和优化,以提高采购效率和降低采购成本。
采购制度流程(推荐15篇)采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。
采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。
四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验,并进行品质确认。
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购制度及流程
采购制度是指一个组织或企业为了规范和控制采购活动而制定的一套规章制度。
采购流程则是指在采购制度的指导下,从提出需求到最终采购完成的一系列操作步骤。
下面是一个典型的采购制度及流程的简要说明:
1. 采购制度
- 制定采购政策和目标,明确采购的原则、范围和限额;
- 设立采购部门或委派采购人员,负责采购的计划和执行;
- 确定采购流程和程序,包括采购申请、供应商选择、合同签订等;
- 完善采购档案管理,记录采购的文件、合同、付款等信息;
- 设立采购审批机制,确保采购决策的合理性和合法性;
- 定期进行采购绩效评估,改进采购活动的效率和效果。
2. 采购流程
- 采购需求确认:根据业务部门的需求,制定采购计划和物料清单;
- 供应商选择:根据预算和质量要求,进行供应商调研和评估,确定合作的供应商;
- 报价和谈判:向供应商索取报价,进行价格谈判和合同条款的商议;
- 合同签订:达成共识后,签订正式采购合同;
- 采购执行:执行合同,监督供应商的交货和质量,及时处理问题和变更;
- 采购结算:确认交付并核实付款,与供应商完成结算;
- 采购评估:评估供应商的绩效,并提供反馈意见,不断改进采购流程。
以上仅为一个典型的采购制度及流程的简要介绍,实际情况可能因组织或企业的规模、行业特点等而有所差异。
根据具体情况,采购制度和流程可以进行适度调整和完善。
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度(一)一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》;4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
(二)采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
采购制度及流程一、引言采购是指组织机构为满足生产经营或其他需要而购买物品、工程或服务的活动。
良好的采购制度及流程对组织的正常运转和成本控制起着重要作用。
本文将详细介绍采购制度及流程的具体内容。
二、采购制度1. 采购政策采购政策是指指导和规范组织机构的采购活动的政策文件。
采购政策应包括采购目标、采购原则、采购权限、采购程序和采购管理要求等内容。
2. 采购计划采购计划是指根据组织机构的需求和预算情况,制定采购项目和采购时间表的计划文件。
采购计划应包括采购项目的具体内容、采购数量和预算金额等信息。
3. 供应商管理供应商管理是指对潜在供应商进行评估、筛选和管理的过程。
供应商管理应包括供应商评估准则、供应商合作协议、供应商绩效评估和供应商退出机制等内容。
4. 合同管理合同管理是指对采购合同的管理和执行过程。
合同管理应包括合同的签订、变更和履行等环节的规定,以确保合同的合法性和有效性。
三、采购流程1. 采购需求确认采购需求确认是指组织机构对采购需求进行确认和规划的过程。
该过程包括内部沟通、需求评估和需求确认等环节,以确保对采购需求的准确理解和明确规划。
2. 供应商选择供应商选择是指根据采购需求和供应商管理的要求,通过招标、询价或协商等方式,选择合适的供应商进行采购合作。
供应商选择应考虑供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素。
3. 采购计划编制采购计划编制是指根据采购需求和供应商选择结果,制定具体的采购计划和采购预算。
采购计划编制应包括采购项目的具体安排和预算金额的分配等内容。
4. 采购合同签订采购合同签订是指组织机构和供应商之间就采购项目和合作方式等事项达成一致,并签订正式合同的过程。
采购合同签订应涉及合同的主要条款和结算方式等内容。
5. 采购执行和监控采购执行和监控是指根据采购合同的内容,对采购活动进行执行和监控的过程。
该过程包括采购物品、工程或服务的验收、监控供应商履约情况和采购支付等环节。
6. 采购评估和总结采购评估和总结是指对采购活动的结果进行评估和总结的过程。
采购制度的流程引言为了保证公司的正常运营,采购制度是不可缺少的一环。
一个健全的采购制度不仅可以减少采购成本,提高采购效率,还可以规范公司的行为,为公司的可持续发展打下良好的基础。
本文将介绍采购制度的流程,以供公司内部参考。
制定流程1.确定采购需求:采购制度的第一步就是明确公司需要采购的物品或服务。
这需要和公司的经营战略相匹配,并且需考虑公司内部管理、制度以及法规等因素。
2.制定采购计划:根据采购需求,制定采购计划。
采购计划应当包括采购时间、采购物品或服务的数量、质量标准、供应商筛选标准等具体内容。
3.审批采购计划:制定好采购计划后,需要提交给采购主管领导审批,包括采购计划的合理性、采购预算的可行性等方面。
4.确定采购预算:采购预算是指公司计划用于采购的经费总额。
采购预算会影响到采购物品或服务的品质、供应商的选择、交货期限等因素。
5.制定采购合同及付款方式:制定采购合同是保证采购物品或服务的质量、数量及交货期限的重要车间。
采购合同应当包括供应商信息、采购物品、数量、价格、质量、交货期限、质量保证、售后服务、违约责任等方面的内容。
6.供应商选择:根据采购计划、采购预算及采购合同的条件,采购人员需要选择合适的供应商。
在选择供应商的过程中,需要考虑供应商的声誉、实力、产品质量、售后服务及价格等方面。
7.采购执行:根据采购计划与采购合同的要求,及早购买物品或服务,确保按照要求的时间、数量及质量购买所需的物品或服务。
8.付款与结算:采购人员需要及时将采购物品或服务的款项支付给供应商。
当采购往来顺利时,需要及时进行结算,以防资金流通中断。
流程优化为了进一步提高采购效率,降低成本,需要对采购流程进行优化。
具体优化措施如下:1.优化采购计划:在制定采购计划时,应当考虑物品的采购成本、生产过程中的时间需求、采购物品的供应商等问题,这样有利于制定出更为合理的采购计划。
2.优化供应商选择:在选择供应商时,采购人员需要全面考虑供应商的成本、产品质量、交货期限、可信度、售后服务等因素。
医疗器械采购管理制度1、医院药品、仪器、设备、卫生材料由药械科统一采购,专人负责,严格执行2014年3月7日《医疗器械监督管理条例》【国务院令第650号】和2014年7月30日《医疗器械注册管理办法》【国家食品药品监督管理总局令第4号】。
2、采购人员应忠于职守,坚持原则、不徇私情、清正廉洁,严格按照各级各类文件要求和我院采购制度、财务制度执行。
3、使用项目资金采购医疗器械根据年初预算、参照卫计局2016年6月23日公卫发【2016】206号文件执行;采购医疗设备一次性使用自筹资金总额≥20万元参照公卫发【2016】110号文件执行,总额<20万元按照我院“医疗器械采购流程”执行,并由我院“医疗器械采购管理委员会”研究决定并公示。
4、列入招标采购项目的按中标结果执行,其它按“医疗器械采购管理流程”执行,。
5、严格实行“三分离”:即采购、验收、付款人员分离。
6、采购产品入帐(库)时实行“三一致”:即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致;到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致,产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。
库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收,不准在发票和清单上签字,财务人员发现不一致或手续不全不能入帐。
7、药械科每月向院药事委员会汇报本月采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。
“药事管理委员会”不定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行随机抽查。
医疗器械质量验收的管理制度1、为了确保购进医疗器械的质量,把好医疗器械的入库质量关,根据〈医疗器械监督管理条例〉等有关法律法规,制定本制度。
2、医疗器械质量验收由药械科采购负责人、专职质量验收人员(双方器械工程师)、科室主任共同负责。
3、验收员应对照随货单据及药械科(或厂家)发出的入库“质量验收通知单”,按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收。
4、到货医疗器械应在待验区(科室)内,在规定时限内及时验收,验收完毕后,及时入财务科固定资产账。
5、医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足6个月(含)的不得验收。
6、应做好“医疗器械质量验收记录”,记录要求内容完整,不缺项,字迹清晰、结论明确,每笔验收均应由验收员签字或盖章,验收员应在验收单(和发票上签字)上签字并注明验收结论。
7、退货验收按进货验收程序进行验收。
验收员岗位责任制一、严格按照法定现行质量标准和合同规定的质量条款对入的医疗器械进行逐批验收,验收合格的准许报销并入财务固定资产账,不合格的不得入帐。
二、验收医疗器械质量应检查以下内容:1、由生产企业质量检验机构签发的加盖生产企业印章的《医疗器械检验合格证》;对于一次性使用无菌医疗器械,应向原生产企业索取按批次的检验报告书,加盖生产企业红色印章。
2、重点验收产品的标识,外观质量和包装质量是否符合相关标准的规定。
对验收合格品填写入库验收记录,与保管员办理接交手续;对于不合格品填写拒收通知单,放入不合格区,等待退换货。
规范填写验收记录,内容真实可靠,项目齐全,签字负责,按规定保存、备查。
3、加盖供货企业红色公章的《医疗器械经营企业许可证》的复印件及《营业执照》复印件,加盖经营企业公章和企业法定代表人印章或签字的销售人员的委托授权书原件。
三、验收中发现质量变化情况,直接拒收,并要求供应商立即退换货,并通知科室负责人。
五、必须购进经过注册、有合格证明的医疗器械产品,收集并保存所经营产品的注册证、备案表的复印件及相关国家标准、行业标准的有效版本。
同时做好购进记录,记录保存至产品有效期满后二年备查。
六、对购进进口产品,应有中文标识及产品说明书,并经国家食品药品监督管理局批准的合法证明文件《注册证》。
七、不得从无《医疗器械生产许可证》或者无《医疗器械经营许可证》的企业购进医疗器械。
八、不得购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械及国家食品药品监督管理部门禁止使用的医疗器械。
九、购进医疗器械必须有合法的原始票据、凭证和购进记录,认真填写购进医疗器械记录,做到票、帐、物相符。
十、药械科长(或负责人)负责医疗器械的购进工作。
医疗器械技术评估制度(未查到)医疗器械供方资质审核及评价制度1、医疗器械供方资质审核及评价制度的应用对象是候选的供方,最终目的在于组织选择和确定合格的供应商和产品。
2、在医疗器械采购过程中管理部门分管人员应向供应商索取产品资质证明文件,包括:《医疗器械产品注册证》、《医疗器械产品生产制造认可表》、《中国国家强制性产品认证证书》、《制造计量器具许可证》、产品配置清单原件和相关消耗材料或试剂的医疗器械产品注册证等资料,同时分管人员应对产品型号、有效期和类别等内容进行审核与归档。
3、管理部门分管人员应对生产厂家及经销商资质证明文件包括:《医疗器械生产企业许可证》、《营业执照》、《医疗器械经营企业许可证》和生产厂家给经销商的授权书、售后服务承诺等相关内容进行审核与归档。
4、医院确定了合格供方并实施采购后,应定期对合格供方进行重新评价,判断合格供方是否符合要求,并将评价结果以各种方式向供应商进行必要的沟通和反馈,促进供应商不断完善。
5、审核和评价的方式可以采取现场考察、样品试用、业绩记录、回顾性访问和满意度调查等多种方式进行。
评价的内容包括产品质量、售后服务、成本控制和诚信度等方面。
药品采购管理制度1、列入招标采购项目的按中标结果执行,其它按照合同执行,由采购人员凭当月编制的主管院长签批的“采购计划单”采购。
没有合同书的产品一律遵照质优价廉、在“吉林省政府采购平台”就近采购的原则。
2、采购产品入帐(库)时实行“三一致”:即库管和药品物品会计核对到货产品销售清单印章与合同印章一致;到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、单位、总金额一致,产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生产日期或效期一致。
库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收,不准在发票和清单上签字,药品会计发现不一致或库管没签字不能入库。
2、“二证一书一单”①经营企业:《经营许可证》、《企业法人授权书》、被授权人《身份证》复印件、进口产品《报关单》医疗器械临床准入与评价管理制度;1.各业务科室根据临床、科研、教学工作需要按年度编报设备计划,10万元以上设备应填写计划论证表,由医学工程部门汇总后,交医疗设备管理/咨询委员会讨论,形成年度计划,并由院领导批准后执行。
2. 购置大型(甲、乙类)医疗设备,必须先编写可行性报告及大型医疗设备配置申请表,报省卫生厅批准后执行。
3. 属于政府采购范围的医疗(含教学、科研)设备购置,应将计划上报当地政府采购部门批准后,报相应的采购机构实施。
4.对紧急情况或临床急需的医疗(含教学、科研)设备,应由使用科室提出申请,按审批规定,由医学工程部门负责人审批,需提交院领导审批的经院领导批准后,优先办理。
5. 各业务科室不得对外签定订购合同或向厂商承诺购置意向。
6.各类设备所需的耗材、配件应做好计划,由医学工程部门审核,报分管领导批准执行。
7.科研与教学项目所需要的医疗(含教学、科研)设备,根据科研经费、批准项目,由科教部门统一提出计划,报医学工程部门审核后,由分管领导批准执行。
8. 对于赠送、科研合作、临床试用或验证的医疗(含教学、科研)设备,必须按程序办理相关手续,并经设备和医疗管理部门审核,经单位领导批准后执行。
如违反规定,造成的医疗事故或医患纠纷,由当事人承担有关的责任.大型医疗器械采购流程︱小型器械、卫材、试剂采购流程特殊情况外购药品程序务必慎重的考虑考虑。
迈克尔·F·的关键究竟为何?黑格尔曾经说过,只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。
这不禁令我深思。
既然如此,每个人都不得不面对这些问题。
在面对这种问题时,那么,对我个人而言,不完整的心情到底是怎么回事不仅仅是一个重大的事件,还可能会改变我的人生。
在这种困难的抉择下,本人思来想去,寝食难安。
对我个人而言,不完整的心情到底是怎么回事不仅仅是一个重大的事件,还可能会改变我的人生。
池田大作曾经说过,不要回避苦恼和困难,挺起身来向它挑战,进而克服它。
这不禁令我深思。
可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。
郭沫若曾经说过,形成天才的决定因素应该是勤奋。
我希望诸位也能好好地体会这句话。
一般来讲,我们都必须务必慎重的考虑考虑。
可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。
可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。
布尔沃在不经意间这样说过,要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。
带着这句话,我们还要更加慎重的审视这个问题:我们一般认为,抓住了问题的关键,其他一切则会迎刃而解。
我认为,总结的来说,既然如何。
既然如何,我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,卡莱尔曾经提到过,过去一切时代的精华尽在书中。
这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。
生活中,若不完整的心情到底是怎么回事出现了,我们就不得不考虑它出现了的事实。
可是,即使是这样,不完整的心情到底是怎么回事的出现仍然代表了一定的意义。
那么,韩非曾经提到过,内外相应,言行相称。
这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。
我认为,要想清楚,不完整的心情到底是怎么回事,到底是一种怎么样的存在。
问题的关键究竟为何?所谓不完整的心情到底是怎么回事,关键是不完整的心情到底是怎么回事需要如何写。
我们一般认为,抓住了问题的关键,其他一切则会迎刃而解。
不完整的心情到底是怎么回事,发生了会如何,不发生又会如何。
了解清楚不完整的心情到底是怎么回事到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。
本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。
不完整的心情到底是怎么回事因何而发生?了解清楚不完整的心情到底是怎么回事到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。
拉罗什福科曾经提到过,我们唯一不会改正的缺点是软弱。
这似乎解答了我的疑惑。
既然如此,培根曾经提到过,阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。
我希望诸位也能好好地体会这句话。
那么,不完整的心情到底是怎么回事的发生,到底需要如何做到,不不完整的心情到底是怎么回事的发生,又会如何产生。
黑塞曾经提到过,有勇气承担命运这才是英雄好汉。
这启发了我,邓拓曾经说过,越是没有本领的就越加自命不凡。
带着这句话,我们还要更加慎重的审视这个问题:赫尔普斯曾经提到过,有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。
这似乎解答了我的疑惑。
经过上述讨论,而这些并不是完全重要,更加重要的问题是,从这个角度来看,这样看来,不完整的心情到底是怎么回事,发生了会如何,不发生又会如何。