专项审计工作底稿模板
- 格式:docx
- 大小:36.73 KB
- 文档页数:4
专项审计工作底稿模板
审计工作底稿
索引号:
项目名称:资产设备管理情况审计
被审计单位名称:XXX
审计事项:资产设备管理情况
会计期间:2009年01月01日至2012年12月31日
审计人员:XXX
审计依据:
1、审计组于2013年10月24日根据学校资产管理处提供的XXX资产设备清单对该学院设备进行了抽查;
2、XXX《关于资产管理行政督查的情况通报》(督查号)结果。
审计发现:
1、XXX配有专人对部门资产设备进行统一管理,并设有部门资产台账;
2、XXX设备保管较好;
3、有**台计算机需待办理报废手续;
4、有2009年购置雕刻机一台价值XX元至审计日闲置未用。
审计结论:
1、该学院应加强设备管理,查找设备长期闲置未用原因,提高设备利用率;
2、尽快与资产管理部门、财务部门协调,办理计算机报废手续;
3、该学院院长应对学院设备管理存在的问题承担管理责任。
经XX同志任期经济责任审计,本次审计结果与事实相符,无需进一步核实数据。
本文是一份针对XXX资产设备管理情况的审计工作底稿,审计时间为2009年01月01日至2012年12月31日。审计人员为XXX。
审计依据包括学校资产管理处提供的XXX资产设备清单以及学校发布的《关于资产管理行政督查的情况通报》(督查号)结果。
审计发现,XXX配有专人对部门资产设备进行统一管理,并设有部门资产台账,设备保管较好。但是,有**台计算机需待办理报废手续,同时2009年购置的雕刻机一台价值XX元至审计日闲置未用。
基于以上发现,审计结论为:该学院应加强设备管理,查找设备长期闲置未用原因,提高设备利用率;尽快与资产管理部门、财务部门协调,办理计算机报废手续;该学院院长应对学院设备管理存在的问题承担管理责任。
最后,经过XX同志任期经济责任审计,本次审计结果与事实相符,无需进一步核实数据。