风险评估分析表2018
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工艺变更风险评估表一、引言工艺变更是指在产品生产过程中,对工艺流程、工艺参数、设备或原材料等方面进行的改变。
这些变更可能对产品质量、生产效率和安全性等方面产生影响,因此需要进行风险评估来确保工艺变更的可靠性和可控性。
二、风险评估的目的风险评估的目的是识别工艺变更可能引发的风险,并采取相应措施进行风险控制,以确保产品质量和生产效率不受影响。
通过风险评估,我们可以及早发现潜在问题,采取预防和纠正措施,降低工艺变更带来的不确定性和风险。
三、风险评估的内容1. 工艺变更的目的和范围:清楚明确工艺变更的目的和具体范围,包括变更的工艺流程、工艺参数、设备和原材料等。
2. 变更前后的差异分析:对比变更前后的工艺流程、工艺参数、设备和原材料等方面的差异,分析变更可能引发的问题和风险。
3. 风险识别和评估:根据变更的具体内容,识别可能存在的风险,并进行风险评估,确定风险的发生概率和影响程度。
4. 风险控制措施:根据风险评估结果,制定相应的风险控制措施,包括风险防范措施、风险监控措施和风险应对措施等。
5. 风险管理计划:制定完善的风险管理计划,明确责任人和执行时间,确保风险控制措施的有效实施和监控。
四、风险评估的方法1. 专家评估法:邀请相关领域的专家对工艺变更可能引发的风险进行评估,通过专家的经验和知识来判断风险的可能性和影响程度。
2. 统计数据分析法:通过分析历史数据和相关统计数据,对风险进行定量分析,评估风险的发生概率和影响程度。
3. 实验验证法:通过实验和试验,验证工艺变更可能引发的风险,并评估风险的发生概率和影响程度。
4. 文献调研法:通过查阅相关文献和资料,了解工艺变更可能存在的风险,并进行评估。
五、风险评估的结果和建议根据风险评估的结果,对工艺变更可能存在的风险进行分析和总结,提出相应的建议和措施,包括风险防范、监控和应对等方面的建议。
同时,也要对风险评估的结果进行跟踪和监控,及时调整和完善风险控制措施。
序号场所/环节/部位潜在危险源风险(可能导致后果或事故)危险性评价优先控制措施是/否为重大危险源事故发生可能性L频繁程度E事故后果影响C风险DL*E*C1厂房环境粉尘爆炸易发生公共安全事故火灾/其他爆炸1140401.厂房应当按照GB 50016《建筑设计防火规范》等规定在其外墙上设置泄压设施,泄压(口)的朝向应避开人员密集场所和主要交通道路。
2.厂房不得设置在居民区内,粉尘涉爆生产作业区应独立设置。
否2作业场所建(构)筑物建筑结构未达到规范要求;未安装/未定期检测防雷设施火灾/其他爆炸1140401.作业场所不得设置在危房或违章建筑内;与居民区、教育、医院、商业等重要公共建筑之间的防火间距符合相关标准规定;2.作业场所应当有两个以上直通室外的安全出口,疏散门向外开启,通道确保畅通。
否3防爆技术措施作业环境达到粉尘爆炸极限,有火源等火灾/其他爆炸31401201.作业场所严禁各类明火,需要在作业场所进行动火作业时,必须停止生产作业,并采取相应的防护措施;2.作业场所内不应有非生产性明火存在,不存放汽油、煤油、苯等易燃物。
否4防雷设施防雷设施未及时进行检测或无效,雷电或静电产生火花火灾/其他爆炸114040防雷设施每年检测一次;定期对防雷、防静电装置进行维护检修。
否5通风设施无通风设施,作业环境达到粉尘爆炸极限火灾/其他爆炸1240801.安装相对独立的通风除尘系统,并设置接地装置;2.收尘器离明火产生处不少于6米,并有防雨措施,回收的粉尘应当储存在干燥的堆放场所。
否6作业场所及作业要求粉尘爆炸危险区动火作业,未按规定清理积尘,动火作业引燃木屑、粉尘,导致火灾、粉尘爆炸。
火灾/其他爆炸32402401.作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业,如需动火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行,动火作业应采取防火安全措施;2.作业场所及设备、设施不得出现厚度大于3。
2mm的积尘层,应进行粉尘清理;3.清理作业时,采用不产生扬尘的清扫方式和不产生火花的清扫工具;4.作业时必须严格遵守安全操作规程,使用的工具应不产生碰撞火花。
ISO20000-2018信息技术服务管理体系信息安全风险评估表类别编号资产编号资产名称功能描述威胁内容(威胁源、动机)脆弱性影响后果资产重要程度现行控制方式威胁发率脆弱被利用率风险值风险等级风险处理方式改善措施资产重要程度威胁发生的评率脆弱性被利用率残余风险值风险等级是否接受文档与数据SL-DATA-001解决方案针对客户需求提出的信息安全解决方案被竞争对手获取人员道德缺乏文件被竞争对手获取,影响业务开展5数据加密系统控制1 2 10 1 接受未经授权使用、访问、复制人员缺乏安全意识文件信息外泄 5进行员工信息安全意识培训1 2 10 1 接受不正确的废弃人员缺乏安全意识文件信息外泄 5进行员工信息安全意识培训,1 2 10 1 接受电子存储媒体故障设备损坏资料丢失,影响项目进度5使用数据备份系统,对数据实时备份1 2 10 1 接受手工误删操作不小心资料丢失,影响项目进度5使用数据备份系统,对数据实时备份1 2 10 1 接受网络传输中被窃取未使用密码技术文件信息外泄 5使用加密系统控制2 3 30 3 接受瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制客户信息丢失,业务开展产生困难5设置必要的放火,放雷机制1 2 10 1 接受自然灾难:地缺乏应急机客户信息丢失,业 5 对重要数据 1 2 10 1 接受震、洪水、台风制务开展产生困难进行定期移动硬盘备份SL-DATA-003SL-DATA-00 4SL-DATA-01 8 体系文件管理制度各项规章制度公司管理类文档未经授权使用、访问、复制人员缺乏安全意识文件信息外泄 5进行员工信息安全意识培训1 2 10 1 接受不正确的废弃人员缺乏安全意识文件信息外泄 5进行员工信息安全意识培训,1 2 10 1 接受电子存储媒体故障设备损坏资料丢失,影响项目进度5使用数据备份系统,对数据实时备份1 2 10 1 接受手工误删操作不小心资料丢失,影响项目进度5使用数据备份系统,对数据实时备份1 2 10 1 接受网络传输中被窃取未使用密码技术文件信息外泄 5使用加密系统控制1 2 10 1 接受瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制文件信息丢失,业务缺乏指导5设置必要的放火,放雷机制2 3 30 3 接受自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,业务缺乏指导5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受SL-DATA-00 8SL-DATA-01 0 在职员工个人信息员工劳动合同人事档案信息未经授权使用、访问、复制缺乏物理防护机制员工个人信息资料丢失或泄密4人事资料放在人事文件柜中1 4 162 避免员工档案资料文件柜应上锁,防止非授权的获取4 1 2 8 1 接受瘟疫、火灾、爆缺乏应急机文件信息丢失,人 5 设置必要的 2 3 30 3 接受炸、雷击、恐怖袭击等制事工作开展困难放火,放雷机制自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受SL-DATA-013SL-DATA-01 6SL-DATA-02 1SL-DATA-02 2 供应商合作协议书采购合同代理合同厂商报价合同未经授权使用、访问、复制缺乏物理防护机制供应商信息被客户或竞争对手获得,供应商投诉或业务无法开展5合同报价等资料放在上锁的文件柜中1 2 10 1 接受瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5设置必要的放火,放雷机制2 3 30 3 接受网络传输中被窃取未使用密码技术文件信息外泄 5使用加密系统控制2 3 30 3 接受自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受盗窃存放缺乏保护合同丢失,影响后续服务或收款等内容5合同报价等资料放在上锁的文件柜中1 2 10 1 接受SL-DATA-01 4SL-DATA-01 5SL-DATA-02 3SL-DATA-02报价、合同样本销售合同客户报价客户合同报价单合同未经授权使用、访问、复制缺乏物理防护机制供应商信息被客户或竞争对手获得,供应商投诉或业务无法开展5合同报价等资料放在上锁的文件柜中1 2 10 1 接受不正确的废弃人员缺乏安全意识文件信息外泄 5进行员工信息安全意识培训,1 2 10 1 接受4SL-DATA-03 3 瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5设置必要的放火,放雷机制2 3 30 3 接受自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受盗窃存放缺乏保护合同丢失,影响后续服务或收款等内容5合同报价等资料放在上锁的文件柜中SL-DATA-02 6 客户资料供开票及联系未经授权使用、访问、复制缺乏物理防护机制客户信息被客户或竞争对手获得,供应商投诉或业务无法开展5合同报价等资料放在上锁的文件柜中瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5设置必要的放火,放雷机制2 3 30 3 接受网络传输中被窃取未使用密码技术文件信息外泄 5使用加密系统控制2 3 30 3 接受自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受盗窃存放缺乏保护合同丢失,影响后续服务或收款等内容5合同报价等资料放在上锁的文件柜中1 2 10 1 接受SL-DATA-02 7 CRME和快普数据库ERP系统数据未经授权使用、访问、复制访问权限没有控制数据被删除,修改或泄密5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受未经授权更改访问权限没有控制公司业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受电子存储媒体故障存放缺乏保护数据丢失业务无法开展5通过服务器备份数据2 3 30 3 控制增加专门数据备份系统,对数据进行实时备份5 1 1 5 1 接受瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份,设置放雷机制1 2 10 1 接受自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受SL-DATA-02 8 公司办公租赁合同合同未经授权使用、访问、复制缺乏物理防护机制供应商信息被客户或竞争对手获得,供应商投诉或业务无法开展5合同报价等资料放在上锁的文件柜中1 2 10 1 接受瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5设置必要的放火,放雷机制2 3 30 3 接受网络传输中被窃取未使用密码技术文件信息外泄 5使用加密系统控制2 3 30 3 接受自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受盗窃存放缺乏保护合同丢失,影响后续服务或收款等内容5合同报价等资料放在上锁的文件柜中1 2 10 1 接受SL-DATA-03 0SL-DATA-03 2 公司各类财务数据及报表公司经营相关数据及资料财务数据未经授权使用、访问、复制访问权限没有控制数据被删除,修改或泄密5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受未经授权更改访问权限没有控制公司业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受电子存储媒体故障存放缺乏保护数据丢失业务无法开展5通过服务器备份数据2 3 30 3 控制增加专业数据备份系统,对数据进行实时备份5 1 1 5 1 接受瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份,设置放雷机制1 2 10 1 接受自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受SL-DATA-03 1 公司资质文件及认资质资料未经授权使用、访问、复制人员缺乏安全意识文件信息外泄 5进行员工信息安全意识1 2 10 1 接受证证书培训不正确的废弃人员缺乏安全意识文件信息外泄 5进行员工信息安全意识培训,1 2 10 1 接受SL-DATA-036SL-DATA-042 报价(给渠道)渠道合同合同,报价信息未经授权使用、访问、复制缺乏物理防护机制供应商信息被客户或竞争对手获得,供应商投诉或业务无法开展5合同报价等资料放在上锁的文件柜中1 2 10 1 接受不正确的废弃人员缺乏安全意识文件信息外泄 5进行员工信息安全意识培训,1 2 10 1 接受瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5设置必要的放火,放雷机制2 3 30 3 接受自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受盗窃存放缺乏保护合同丢失,影响后续服务或收款等内容5合同报价等资料放在上锁的文件柜中SL-DATA-037 报价(厂家供货价)合同,报价信息未经授权使用、访问、复制缺乏物理防护机制供应商信息被客户或竞争对手获得,供应商投诉或业务无法开展5合同报价等资料放在上锁的文件柜中1 2 10 1 接受不正确的废弃人员缺乏安全意识文件信息外泄 5进行员工信息安全意识培训,1 2 10 1 接受瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5设置必要的放火,放雷机制2 3 30 3 接受自然灾难:地震、洪水、台风缺乏应急机制文件信息丢失,人事工作开展困难5对重要数据进行定期移动硬盘备份1 2 10 1 接受盗窃存放缺乏保护合同丢失,影响后续服务等内容5合同报价等资料放在上锁的文件柜中SL-DATA-04 0 销售部管理周报未经授权使用、访问、复制访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-04 3 用友OA日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-04 4 快普ERP日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-04 5 豪创日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-04 6 管家婆日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-04 7 SSLvpn日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-04 8 广域网加速设备日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-04 9 准入系统日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-05 0 爱数备份日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-05 1 趋势防毒日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-05 2 守内安日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-05 3 上网行为管理日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-05 4 视屏监控日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-05 5 电话录音日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受SL-DATA-05 6 考勤机日志文件日志未经授权使用、访问、复制弱密码日志信息被删除,无法追溯系统的信息5通过员工自己定义密码进行控制2 3 30 3 控制使用密码策略,严禁使用弱密码5 1 1 5 1 接受日志数据被修改,删除访问权限没有控制公司销售信息被竞争对手获得,业务无法开展5通过域控,系统密码控制,严格控制访问权限2 3 30 3 控制增加准入设备,对访问权限和访问区域进行规定5 1 1 5 1 接受第11 页共36 页。
ISO45001-2018危险源辨识及风险评价一览表编号:BZH-JL-9-03序号生产现场、生产过程、环境和设备存在风险和隐患可能造成的事故危险级别控制措施L E C D风险等级1 电焊机漏电未接保护零线触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查,按规范要求接好保护零线漏电保护器失灵触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查,及时更换防护装置不符合要求触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查,确保防护装置齐全、有效焊接时产生的熔珠无防护措施溅落到易燃物上发生火灾3 1 7 21 一般焊接时有防护措施,配备灭火器2 生产车间饲料加工过程粉尘浓度超标人员伤害、粉尘爆炸1 1 100 100 显著定期检查、粉尘浓度检测、及时整改3 提升机、电葫芦货物坠落坠物伤人、起重伤害1 6 15 90 显著严格执行提升机安全操作规程4 外电防护小于安全距离未采取措施触电伤人 1 6 7 42 一般按方案制定防护措施并落实防护措施不符合要求触电伤人 1 6 7 42 一般按规范制定防护措施并落实5 配电箱开关箱未达到“三级配电、两级保护”要求触电伤人 3 6 7 126 显著按要求实行“三级配电、两级保护”漏电保护器失灵触电伤人 3 6 7 126 显著及时检查更换未接保护零线触电伤人 3 6 7 126 显著及时检查,按规范要求接好保护零线电器元件损坏或配备不符合要求触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查,及时更换损坏的电器元件6 生产设备:提升机刮板机、粉碎机、制粒机等1.设备、设施缺陷;2.违章操作;3.机械设备安全防护装置缺乏或损坏等;4.操作人员疏忽大意,身体进入机械危险部位;5.在检修工作时,机器突然被别人随意启动;6.在不安全的机械上停留、休息。
机械伤害 3 6 7 126 显著制定设备检修计划定时检修,严格执行检修操作等操作规程7 锅炉锅炉自动调节、控制、联锁、保安系统失灵或操作不当,可能发生锅炉压力过高、水位失常,造锅炉爆炸 3 2 15 90 显著定期检查检测,严格执行安全操作规程。