新产品试产或量产导入管理办法
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新产品试产管理规定型的生产流程、工艺要求、质量要求、安全注意事项等),并制定试产计划。
试产计划需经总经理审核并签字后方可执行。
4.6试产过程中,生产部门需按照试产计划进行生产,并由工艺设备部和品质部进行跟踪和监控。
如有问题及时反馈给研发部门进行处理。
4.7试产结束后,研发部门需对试产过程进行总结,并输出试产报告。
试产报告需由研发部门、品质部门、生产部门、工艺设备部门共同签字确认后方可存档。
二、标准资料输出5.1研发部门需在试产结束后,输出标准资料,包括工艺流程图、生产作业指导书、检验规范、包装规范等,并需经过品质部门、工艺设备部门、生产部门的确认和签字后方可存档。
5.2标准资料需在量产前完成输出,以便生产部门进行生产作业指导和流程控制。
修改后的文章:新产品试产管理规定为了更好地规范新产品从研发、试产到量产的过程,本公司制定了新产品试产管理规定。
该规定旨在明确各部门和相关人员的职责,提升产品的可靠性和稳定性,并建立标准的产品资料档案。
适用范围:本公司所有新产品。
各部门职责:生产部门:制作样机、提出试产报告、制作生产流程图和作业指导书、进行样机评审。
采购部门:采购样机物料、参与样机评审。
仓库:提出新物料、跟踪试产物料。
品质部门:确认样机和新物料、参与样机评审、跟进试产、制作样机测试报告和检验规范、制作包装规范。
研发部门:制作样机、跟进试产、输出试产资料和标准资料、全程跟踪样机确认到量产。
工艺设备部门:制作生产流程图和作业指导书、制作工装、调试主要设备、参与样机评审。
实施细则:一、样机试产流程1.样机制作:研发部门填写委托加工单,由生产总经理审核后交由生产部门进行样机制作。
研发工程师、质量部门和工艺设备部门全程跟进指导。
2.样机确认:2.1 新产品研发结束并由研发助理测试无异常后,写出测试说明和已测试合格的样机,交由品质部门和研发部门进行样机确认。
2.2 样机确认合格后,由质量工程师写出样机测试报告,并写出意见,测试报告并分发到研发部门、总经理、品质部门及研发部门存档。
文件受控状态:文件编号:SXP730-02-2004受控号:北京首信股份有限公司手机新产品试制、试产、量产管理流程(A版)编制审核批准(版权所有复制必究)2004年月日发布 2004年月日实施1. 目的:有效、合理地利用资源,组织手机新产品的试制、试产、量产,保证新品顺利导入。
2. 适用范围:本程序适用于首信手机新品导入的试制、试产、量产过程管理。
3. 引用标准:GB/T19001-2000第7.3;7.5条款。
4. 术语和定义:本程序采用GB/T19001-2000标准和本公司《质量手册》中的术语和定义及下述定义。
一次合格率:返工/返修前的合格品数/投入产品总数×100%。
5. 职责:5.1 设计部门:1) 样品实现后,提供通过设计评审和验证,可用于指导试制的相关设计文件、验证报告及试验数据;2) 参与分析试制、试产、量产中发现的问题;3) 根据问题分析、解决的结果决定是否修改和如何修改设计文件;4) 与中试部一起完善和修改设计确认所需的文件。
5.2 中试部:1) 新品试制、试产的组织与协调;与制造部协同进行在线试制、试产,以及量产初期必要的跟踪;2) 按《资源认证、管理程序》对项目所需物料进行资源认证和试制物料的采购与齐套;协助试产物料的采购与齐套。
3) 负责试制物料的来料确认;4) 负责编制产品工艺,对相关岗位和员工进行工艺培训,并在试制、试产过程中进行工艺指导;5) 负责对试制、试产中不良品进行分析,制定相应的措施;6) 协助制造部对量产初期不良品进行分析,制定相应的措施;7) 负责编制试制、试产总结报告并组织修改完善技术文件;负责技术文件的齐套与发放。
5.3 制造部:1) 按《资源认证、管理程序》参与试制、试产、量产新物料的资源认证;负责试产、量产物料的采购与齐套;2) 参与试制物料的确认(按通用检验标准);负责对试产、量产物料进行来料确认;3) 负责安排相关试制、试产、量产的资源及生产线;4) 协同进行试制、试产、负责量产;5) 记录、统计并保存试制、试产、量产质量数据;6) 参与试制、试产的质量分析和总结;7) 负责量产阶段的质量分析和总结;8) 同项目组共同实施纠正/预防措施。
1 目的明确并规范新产品生产制作和新产品小批量试产过程中的管理要求,以达到符合客户要求的目的。
2 范围适用于本公司新产品生产和小批量试产作业。
3 定义3.1 新产品:客户提供产品的新的加工要求,包括技术、工艺更改。
3.2 试产:指新产品在正式生产前为验证其生产工艺和产品的可靠性所进行的小批量生产,其数量为5-10件3.3 评审:为了评价作业满足质量要求的能力,对作业所做的综合的、有系统的形成文件的检查,给出明确的通过或不通过的结论。
3.4 新产品说明会:为了新产品在生产时的顺利进行,由工程部召开会议,说明新产品的关键要求、工艺流程、重要作业方法、检测方法和注意事项。
同时,工程师将对生产作整体规划和要求。
会议所记录的各事项由工程师跟进。
4 职责4.1 销售部负责提供客户对新产品的技术要求及相关文件;4.2 工程部4.2.1 负责制定新产品的图纸、技术、工艺要求,试产进度要求,及明确各个试产阶段人员的职责;4.2.2 召开新产品产前说明会,并将相关技术、工艺文件发放到生产部门;4.2.3 负责指导、监控新产品试产过程,及时分析、解决试产中的各种问题;4.3 品质部4.3.1 负责记录并监控试产中的产品质量状况,收集并分析试产记录及相关资料;4.3.2 负责原材料、首件产品、过程产品及成品检验,形成记录并分析,生成《小批量试产报告》;4.4 生产部4.4.1 负责新产品的试产执行,物料准备、半成品、成品的入库;4.4.2 分析解决试产中的各类问题;4.5 采购部负责提供新产品试产的物料,工装夹具、设备的询价和采购。
5 程序5.1 新产品要求的评审5.1.1 工程部根据销售部传递的客户对新产品技术要求,对其进行评审。
评审主要是公司的技术能力、技术条件能否达到新产品的加工要求;5.1.2 评审有能力达到客户要求的,即进行对新产品试制进行策划,输出《设计任务书》;5.2 新产品导入5.2.1 工程部根据《设计任务书》的内容,将新产品的图纸、工艺、检验标准、生产条件(设备、工装夹具、人员、生产环境)等输出,评审结束后形成文件;5.2.2 召开产前说明会a. 产品工程师对该新产品做出介绍,对生产和检验注意事项做出详细说明,解答其他人员的疑问;b. 对图纸的关键项、关键生产工序的要求进行详细说明;c. 新产品生产数量、加工进度做出规定。
新产品量产导入管理办法1.总则1.1.制定目的规范新产品量产导入的作业流程,使之有章可循。
1.2.适用范围凡新产品经评审通过后,导入正式批量生产前之工作,均适用本办法。
1.3.权责单位1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.新产品移转说明会2.1.参会人员1)会议主席:技术副总经理(或总工程师)。
2)主持人:开发部新产品项目负责人。
3)出席人员:开发部主管、品管部主管、制造部主管、生技部主管、采购部主管、开发部新产品设计人员、生技部相关工艺及工程人员、生管部相关生管及物控人员、制造部相关课别主管。
2.2.会议时机新产品评审通过后一周内召开,由开发部负责书面通知各参会人员。
2.3.会议议程1)开发部作新产品说明:用实物演示加讲解形式,并准备书面资料,向各参会人员介绍新产品的性能、结构原理以及市场潜力等资讯。
2)开发部介绍新产品开发、试制中出现的问题及注意事项。
3)品管部说明试制中之品质注意事项。
4)生技部说明工艺流程及新设备注意事项。
5)各参会人员提出质询及意见。
6)会议主席通报新产品评审结论,对遗留的问题点做出指示。
7)就新产品首次批量生产(即量产导入)进行计划与分工,形成会议3.量产导入作业规定3.1.开发部负责将设计资料、标准文件发放至生技部、品管部、制造部、生管部、采购部,并将特殊工装夹具移交生技部(或制造部)。
标准文件包括:流程图、作业标准书、材料明细表(BOM)、标准成本表。
3.2.生技部1)工艺课负责新产品工艺流程、作业标准书、标准工时等工艺文件的改善修订。
2)工程课负责将设计的技术资料转化为生产、检验用技术资料。
3)设备课负责新产品模具、设备、工装夹具之入账、管理、使用教导、操作规范的制订。
3.3.品管部1)负责新产品品质检验规范的建立。
2)负责新产品品质试验程序的编写、制订。
3)负责新产品品质历史档案的建立。
3.4.制造部1)负责组织对相关干部、员工进行产品相关知识的培训工作。
新产品导入量产作业规定1目的:为了使新产品顺利导入生产,并让各单位能在最有效时间里,产出最好之产品品质.2范围:本规定适用于新产品发行至导入大量生产.3权责:3.1品质工程部、开发组:3.1.1制样并负责发表新产品,介绍各种技术给品质工程部相关人员(开发组)3.1.2整理新产品之相关技术资料并移交(开发组)。
3.1.3安规申请(开发组)。
3.1.4新产品试制,产出发行文件,并将相关技术资料归档或转移(品质工程部)。
3.1.5审核制造部相关新治具的制作及试产结果(品质工程部)。
.3.3生产部:3.3.1.负责试产工作及制造成本、工时预算之修正。
3.3.2.依品质工程部提供的治具图制做测试治具等.3.3.3.负责执行产品生产之后续工作。
3.4品质工程部品管组3.4.1.负责试产之评核及品质管制工作,及撰写检验标准。
3.4.2.试产产品设计验证与信赖度试验之计划执行分析及报告。
3.4.3.量产产品验证与评估.3.5文控中心:3.5.1相关资料之存档及收发.3.6生管:3.6.1工程试制、制造试产所需要物料、工程资料和进度之追踪及跟催。
4。
定义:4.1制样/试制/试产:依所规定之数量试作,为导入生产之依据.5.作业内容:5.1品质工程部、市场部开发组:制样并发表新产品,作业时限10天.品质工程部根据市场部提案之新产品进行样品制做,试作数量一般为20PCS该产品经验证合格后,组织产品评审会.内容含产品规格、功能规定、测试程序、产品机械结构等等,此发表会要品质工程部知悉产品的技术概况,以便往后工作更易于进入情况。
5.2品质工程部:整理技术资料文件,作业时限2天.专案负责人将此产品之最终技术资料移交给文控中心,再依<技术资料管理作业办法>发行,该资料文件有(工程规格、BOM、材料承认书、试样试验报告)文件。
并在"文件收发记录表"上填写清楚。
5.3品质工程部:接收技术资料、试制并产出发行文件,作业时限8天.5.3.1(接收(工程规格、BOM.材料承认书、)文件.品质工程部工程人员收到技术资料文件后,核对资料是否完备,作业时限1天.5.3.2试制并产出发行文件.以市场接收的第一批订单安排试生产,并核准完成所有相关文件工程规格、BOM、材料承认书等文件的增修工作,并透过文控中心正式发行产出文件.作业时限按客户交付要求。
新产品量产可否判定管理办法(案)1.制定目的规范新产品量产前、各部门评审是否可以量产,使之有章可循。
2.适用范围新产品只是指以下A类、B类两类型产品,不包括C类改进品。
A类:以前没生产过的、全新开发的产品(全新产品);B类:以前有生产过、零部件变更或设计改变、重大工艺变更的产品(变更品);C类:以前有生产过、没有部件变更、仅工艺稍改进类的产品(改进品)。
凡新产品(A类、B类)量产前的评审,需要按照本办法、各部门进行评价判定。
3.职责1)业务部负责确认:新产品客户规格书是否获得、并发送公司相关部门?样品客户是否认定合格?客户小批量使用情况等信息2)研发部确认:新产品相关资料(部品检验基准书、部品认定书、成品参数规格、图纸、客户承认书等)是否已经齐备?试作部品是否满足规格?试作时工装夹具是否齐全?以及产品信赖性试验判定、试作中出现的问题及注意事项、新产品的性能/结构原理是否向各部门宣导?3)采购部确认:新供应商的《供应商基本资料》、《供应商现场评估报告》、质量保证协议、以及厂家部品是否送样认定合格等?4)品管部确认:相关资料(部品检验基准书、部品认定样品、成品检验规格、图纸、客户承认书等)是否已经获得?部品检验是否满足规格?试作品IPQC巡检问题点是否已整改?成品检验及信赖性试验是否满足要求?5)生产部确认:生产工艺资料(流程图、工位作业指导书、检查记录报表、QC工程表等)是否已作成?设备工夹具是否齐备?产品相关工艺要求,是否对管理人员和员工培训?批量试作问题点是否已解决?有无跟踪管理表?试作品效率及良率数据是否满足要求?成品QC检验和信赖性结果有无跟踪?人员培训否?等与生产相关事项。
6)总经理综合评判是否量产?还是继续设计改善、生产改善?以及相关指示。
4.记录《新产品量产可否判定书》新产品量产可否判定书(案)。
1.目的对产品的样品订单、中试阶段转入量产阶段产品的过程控制,确保产品能满足顾客的需求及有关法律,法规要求。
2.范围规范样品订单、代工类项目、新增产品型号项目、技术或工艺基础研究类项目、均适用本程序。
3.术语及定义3.1产品项目类型定义3.1.1 新产品:现有成熟产品设计和工艺平台中没有的产品。
3.1.2 新增产品型号:与现有生产线上产品设计和工艺平台相同或类似,仅仅尺寸不同的产品。
3.1.3代工产品:按客户要求执行。
3.1.4其他类:不属于以上性质的技术或工艺基础研究类项目,需要实施时,按照《工程变更控制程序》导入和执行。
3.2 样品订单:公司接到订单时被客户或者销售指定为样品订单。
3.3 中试过程阶段(PVT):小批量过程验证及测试,验证产品工艺稳定性、产品可靠性和产品可生产性。
3.4 量产阶段(MP):量产阶段,产品开始批量生产。
4.职责4.1 业务部:4.1.1 主导样品订单的执行流程。
4.1.2 负责给客户样品送样及确认客户使用情况反馈。
4.1.3 主导小批量订单评审。
4.1.4 参与各阶段转移阶段评审。
4.2 工程部(产品经理/项目经理/项目主管)4.2.1 产品样品及中试阶段与市场/业务部一起进行的客户必要沟通。
4.2.2 主导将产品成功地转入到量产阶段的过程。
4.2.3 审核本程序执行过程中要求的文件。
4.2.4 按要求提交有关的设计文档给DCC。
4.3 生产工程部(经理/主管):4.3.1 主导产品中试过程。
4.3.2 负责将中试产品导入到生产现场,主导和协调产线产品引进活动。
4.3.3 负责产品中试过程中的过程开发和改进,新产品试产的准备,以及产品线提供技术支持。
4.3.4 负责生产用工装夹具及过程能力和直通率的管理和持续改善。
4.3.5 负责物料及供应商的验证,主导新产品PFMEA的制定。
4.3.6 负责样品正式确认后,负责产品相关文件编写。
4.3.7 参与转移阶段评审(PVT,MP)。
新产品试产及量产导入程序编制:审核:批准:生效日期:受控标识处:分发号:1.0 目(de)1.1为了能更有效(de)控制新产品(de)生产质量,确保工程文件、客供资料,能准确、及时(de)转化为生产文件,以验证和确认新产品是否适合批量生产;1.2确保问题点能在放产前被发现、处理或提供良好(de)预防措施,保证新产品顺利(de)投入生产.1.3明确并规范新产品样板生产制作和新产品小批量试产过程中各部门职责和范围;1.4使各部门在样板生产制作和小批量试产过程中作业有章可循,有据可依.2.0范围2.1本规范适用于本公司公司汽车零部件小批量试产作业和新产品导入.2.2流程(de)起点为PMC发布(de)小批量试产(新产品导入)任务令,流程(de)终点为产品大规模量产.3.0职责3.1技术部:3.1.1有责任联络客户提供BOMList、包装检验通知单(或包装指引)、配色图、软件发放通知单、PO单、软件、软件平台、工程样机、升级数据线、测试工具等. 3.1.2生管根据小批量试产通知制定并落实生产计划.并开具物料套(领)料单给仓库和生产备料3.1.3物控确认物料库存状态,对缺料部分及时释放物料需求计划.3.1.4跟进物料交期和及时反馈相关问题.3.1.5仓库组负责试产物料(de)接收和发放、半成品和成品(de)入库接收3.2工程部:3.2.1有责任根据业务部或PMC提供(de)文件,编制ProductionFlowChart、生产排位图、SOP、生产注意事项等文件;3.2.2负责制作工装夹具、准备生产所需(de)仪器仪表和工具;3.2.3负责生产线体设备设施架设和调试,负责生产工艺(de)安排和作业人员(de)培训指导;3.2.4负责试产过程中不良品(de)统一维修分析,并提供详细分析报告.3.2.5试产过程中(de)制程技术支持,对产品工艺(de)可制造性进行验证.3.3生产部:3.3.1有责任根据工程部提供(de)SOP、FlowChart进行排拉、组织生产.3.3.2小批量试产执行、物料准备、成品和半成品入库;3.3.3样板制作、试产执行和异常反馈并记录;3.3.4生产组作业人员教育和培训;3.4品质部3.4.1负责记录并监控试产中之品质状况,负责收集并分析试产记录及相关资料,并生成小批量试产品质报表3.4.2负责首件检查,并生成首件检查报告.3.4.3负责监督生产文件、工程文件、客供资料(de)落实和执行.4.0定义4.1新产品4.1.1公司以前未生产(de)产品,包括以下两种:4.1.2新规格品:对成熟方案做适当调整(de)产品4.1.3全新产品:采用新方案,新技术从无到有(de)产品4.2试产4.2.1指新产品在正式生产前为验证其生产工艺和产品(de)可靠性所进行(de)小批量生产,其数量为30-100PCS之间.4.2.2对某些不常用机型,一般只做研发需求(de)数量.4.3评审为了评价作业满足质量要求(de)能力,对作业所做(de)综合(de)、有系统(de)形成文件(de)检查,给出明确(de)通过或不通过(de)结论.参考管理评审控制程序4.4新产品说明会为促进全新产品在试产时(de)顺利进行,由工程部NPI工程师召开(de)会议.会议主要包括:产品结构、产品工艺流程、重要作业方法及检测方法等(de)介绍,同时NPI工程师将对试产作整体规划和要求.并将会议结果列入会议记录中,会议所记录各事项由NPI工程师跟进.会议记录由NPI负责发给相关人员.4.5试产评审会议试产结束后,由NPI工程师召开(de)会议,项目经理、研发工程师、品质部、和生产部、工程部就试产中(de)问题做出一一解决方案.由NPI跟进问题直至解决,并在会议中做出该次小批量试产是否通过(de)决定.会议记录由NPI负责发给相关人员.4.6试产样机由客户或研发部提供(de)试产用其标签并加盖了试产专用章(de)样机(数量为3台,一台交品质部作试产检验依据,一套用来做夹具,另一套用来制作SOP).4.7输入/输入物为完成相关(de)阶段、步骤、任务所必须先行取得并进行了解、参照、分析考虑或作为工作依据(de)信息、文档或数据(如:BOM、ECN、ID、MD、Software).4.8输出/输出物阶段、步骤、任务(de)可检验(de)成果,如文档(SOP、评审报告)、实物(限度样板)等,作为阶段工作完成标志.4.9缓冲时间指下个节点或任务(de)作业指导时间,包括任务作业所需时间和因其它工作正在进行所需(de)过度时间.作为引起冲突时(de)衡量标准.5.0程序5.1工程部根据业务部或PMC提供(de)工程资料如:BOMList、包装检验通知单(或包装指引)、配色图、软件发放通知单、PO单、软件、软件平台、工程样机等,对以上资料进行分析和样机(de)拆装,对产品工艺流程进行设计,依照<<生产计划>>(de)进度安排,按时制作生产文件和工装夹具.5.2工程部根据业务部或PMC提供(de)客供资料及工程样机编写产品流程图<<ProductionFlowChart>>.5.3根据ProductionFlowChart设计出一条生产线,生产线(de)设计一般按以下步骤:5.4.1根据ProductionFlowChart计算单工序标准时间.5.4.2根据单工序标准时间计算出单部机标准时间,根据实际人手计算出每小时(de)产量.5.4.3根据产量大小计算拉线(de)长度,工作台数等.5.4.4根据物料(de)特性和要求及工艺要求选用工具.5.5根据生产流程图编写<<StandardOperatingProcedure>>.5.5.1制作每个工位(de)操作指导书:对每个工位(de)工位名称,工位时间,静电防护,工作内容,工夹具和辅材料等进行文字描述.要求内容通俗易懂,文字简练,需要时用图片进行说明.5.6生产线依据SOP、工程样机和生产注意事项,使用新产品套料,进行组装生产,品质和工程在开始生产半小时内,依据BOMList、包装检验通知单(或包装指引)、配色图、软件发放通知单、PO单、工程样机,检验首件是否正确,并由品质、工程、客户在首件单上签名确认;5.7.1烙铁温度(de)制定:5.7.1.1根据组件Specification要求制定烙铁温度,(测量工具:温度测量仪)5.7.2电批磅力(de)制定5.7.2.1根据工程部提供(de)塑料件(de)材料及螺丝Specification要求,用扭力批经过多次试装来制定电批磅力.(测量工具:扭力批,电批测量仪)5.7.3辅料(de)制定:5.7.3.1根据产品(de)品质要求选择辅料5.7.3.2了解辅料Specification,然后在经过实验证明该辅料对该产品不会造成品质上(de)缺陷.5.7.3.3根据生产计划须要测量出每种辅料(de)用量.5.8生产问题总结5.8.1工程部在新产品顺利量产后,依据生产测试报表、修理报表、品质异常联络单等,制作生产问题总结报告,并召集、主持生产问题总结会议,形成本次生产相关问题(de)最终决议存档.。
日 期(3)品质部说明新产品试产或批量生产中品质注意事项。
4.1.2 会议时机(3)负责新产品品质历史档案的建立。
(1)负责新产品导入的生产计划编制。
3.4PMC新产品准备上线生产前,由产品导入项目负责人通知各参会人员。
(1)产品导入作新产品说明用实物、图片或描述讲解形式,向参会人员介绍新产品资讯。
(2)产品导入介绍新产品试产或批量生产工艺流程及新设备注意事项,生产中容易出现的问题及注 4.1.3 会议议程(2)负责新产品品质试验程序的编写、制订。
(3)负责新产品工艺流程、作业文件的改善修订。
3.3品质(1)负责新产品品质检验规范的建立。
凡新产品经评审通过后,导入正式试产或批量生产前之工作,均适用本办法。
(2)出席人员:各相关单位负责人、相关工艺及技术人 、客户代表。
3.权责3.1 产品导入负责接收客户提供的文件并通过邮件形式发放到相关的部门。
3. 2 工程(1)负责新产品生产程式制作与调试、设备参数设置与确定、测试程序准备。
(2)负责新产品设备、工治具之管理、使用教导、操作规范的制定。
(1)会议主持:新产品导入项目负责人。
(2)负责新产品导入所需材料的管理及追踪工作。
3.5生产(1)负责组织对相关干部、员工进行产品相关知识的培训工作。
(2)负责依照生产计划进行试产或量产。
4.作业程序4.1 新产品试产或批量生产说明会4.1.1 参会人员2013-01-261.目的2.适用范围 规范新产品试产及量产导入作业流程,使之有章可循。
意事项。
日 期4.5 新产品试产或批量生产总评审中出现的问题提出书面意见。
(2)检讨会上通过讨论对生产中的问题形成解决方案,指定责任人员进行整改(含设计、资料、 工艺流程、物料问题等)。
(3)责任人依据整改意见完成整改后,视需要进行生产验证。
5.2 FM-QA-060 试产报告副总经理(或厂长)负责新产品最后的总评审,以确认是否可导入继续生产。
5.记录表单5.1 FM-QA-006 会议记录(2)生产部审核产品生产工艺之合理性、可靠性。
1、目的Purpose确保新产品能顺利导入, 并为大量生产做好充分准备2、适用范围Scope新投产之所有产品﹑衍生性产品以及/或设计变更后之产品3、职责Responsibility3.1 业务部: 负责客户图纸或样品的提供、报价,以及相关部门所需信息的供给。
协助公司内部各职能单位与客户的联系交流,相关信息、要求的传递、沟通与处理,新产品导入的需求性的参加等3.2 研发部: 负责工程资料的建立, 产品流程的制订,提供相关部门的技术资源服务, 主导项目小组成员完成整个试产工作,负责新产品相关文件和资料的管理及收发管制,负责样品的制作与管理3.3品质管理部: 负责依照客户要求的质量、环境及有害物质管控标准, 监督生产部作业, 确保产品符合要求3.4生产部: 确保所排定的试产计划准时试产,并按照工程所制订的作业方法, 顺利完成试产工作3.5资材部采购课: 负责新产品的材料成本报价, 新产品之材料的跟催,材料供应商的开发,并协助内部项目成员从供应商取得必要的资源3.6工程部:新产品量产前的导入,生产现场产品质量、工艺制程与方法改进,产品作业方法改善,产能提升等4、定义Definition无5、程序内容Procedure Process5.1 业务作业内容5.1.1当业务部接获打样之新项目, 经初审客户相关资料后首先发出[样品制作申请单], 提供客户图纸及相关材料呈报总经理或业务主管批准5.1.2从原材料、生产工艺、成本、环境及有害物质管控等方面考虑,总经理或业务主管确认样品制作的可行性;如不可行,则将[样品制作申请单]退回业务承办人,由业务或业务助理与客户沟通处理;如可行,业务助理将批准后的申请单连同相关资料交给研发工程部主管安排样品制作5.1.3 业务需Pass出客户联络窗口,对产品的特殊要求,或出货包装方式等资料5.1.4将试产后的样品与承认书送达客户端,并追踪承认结果(除为网上承认外,须要客户签回承认书或样品,承认资料由研发工程部存档)5.2 研发部作业内容5.2.1研发部项目工程师接到总经理或业务主管批准的[样品制作申请单]及相关资料后,首先必须认真详细研读客户提供的所有资料,尽量找出特殊之处,及需要注意的地方5.2.1.1确定图纸尺寸是否正确,尺寸标示是否全面,如有疑问应向业务部门反映或向客户询问5.2.1.2确认样品材料是否具备,材料是否满足环保要求或客户要求,如客户对材料无要求时,则向客户举荐材料(工程设计新产品使用的材料必须符合[环境管理物质一览表]中规定的标准,即材料的禁用物质含量标准必须符合有害物质控制管理及其它客户的要求)5.2.1.3确认图纸尺寸规格、材料等相关信息资料无误情况下,可编拟绘制公司内部产品、工装、模治具等图档,并依其相关需求参参照相应的操作管理规范进行作业管制5.2.2 研发部根据所提供的信息及相关文件,对生产工艺较复杂或新客户的产品发出会议通知, 召集相关部门(品保、生管、生产线组长等,必要时可提请顾客代表或客户参加)召开新产品导入会议,明确责任人、目标日期及时间,新产品导入会议主要有以下项目5.2.2.1客户名称,机种名称5.2.2.2生产数量、机台、操作人、试产时间5.2.2.3产品工艺制程流程5.2.2.4工装、刀模或辅助用治工具等5.2.2.5各制程注意事项及质量、环境有害物质管控要求5.2.2.6同类系列产品之差异5.2.2.7包装注意事项及出货包装方式5.2.2.8协同品质管理部PASS出客户的要求(如: 尺寸﹑外观﹑材质、环境有害物质管控等)5.2.2.9重点说明客户特殊要求, 如:可否采用洗板水清洁,颜色偏差度, 标示标签的粘着性及方向性, 外箱的抗爆破强度,必须符合相关环境管理物质要求等等5.2.2.10对于该项目相关事项全部List出来, 并明确出责任人及目标完成日期5.2.2.11会议内容记录于[会议记录]中5.2.3 新产品试产前,研发部人员制作试行版[作业指导书](作业指导书中明确说明客户之所有特殊要求,如:外观检验标准,辅助材料是否给出特别规定,以及生产注意事项,试用版SOP发行一份),经工程部主管审核后,加盖“试用文件”印章并注明“发行日期”与“回收日期”发放至生产单位,收发记录由研发工程部负责登记与保管;研发部在文件基准中须明确定义辅助材料禁止使用一级环境管理物质5.2.4研发部制作客户承认书(同一产品所需份数与承认书格式依照客户要求而定)时,需严格依照客户要求作业,若客户无特殊要求(如:附带样品、承认书样版等),参照我司要求供应商提供承认书样版作业,客户承认书经过相关部门会签与审核后,连同样品由业务送达客户端承认5.2.5研发部负责承认的产品资料进行存档,且有电子档备份;客户图纸由文控中心按[外来文件管理规范]中客户图纸进行管控5.2.6 试产(打样)5.2.6.1 无论新客户或老客户之新产品,量产前必须由研发部安排试产,否则不可量产;当客户认为此次打样不理想,根据客户要求选择重新打样或者结案处理5.2.6.2 试产用材料如是常用料件,须经过IQC检验;新料则由研发部项目工程师以客户图纸上的要求、及供应商提供的环境物质检测报告与我司的[环境管理物质一览表]进行确认,只有符合要求时方可投入试产5.2.6.3试产量产前应由研发部项目工程师向工程部移交新产品技术、要求等资料5.2.6.4 试产由工程部负责主导,安排专人跟踪,在试产过程若有严重异常出现, 跟踪的专案人员应立即反应上级主管,当部门主管协调处理仍无法马上解决, 则立即停止试产,必要时将问题点及时知会到业务(甚至客户)5.2.6.5试产人力及机台由生产部主管调遣, 试产时研发部项目工程师、品检员、工程部人员、生产线组长须亲临现场, 做出必要的协助和支持5.2.6.6 项目工程师需对新产品进行全尺寸检测,并记录于[样品尺寸检验报告]中5.2.6.7 项目工程师根据试产当中的问题点及试产状况, 会同生产部及品质管理部对新产品打样过程中存在的问题进行评定,评定结果作为制作正试版[作业指导书]与客户沟通的依据5.2.6.8研发部跟催业务请求客户对新产品承认进度,若承认合格的样品要求客户回签承认书与样品,若客户采用网上承认的方式,研发部须留存样品一片,使用项目工程师袋包装后加贴“产品标签”后与客户图纸一同存放归档5.2.7经过客户承认的样品,研发部项目工程师在量产前制作正试版的[作业指导书],文件上须详细写明:材料名称、材料规格、生产工序、作业手法、包装方式、品质要求、产品实物图、尺寸图或环境有害物质管控要求等,文件经工程主管审核后加盖“受控文件”发送至生产单位,研发部须有电子档备份5.2.8研发部对送样承认合格后的多余样品,由生产线入库人员协助打印“其它入库单”(须备注:研发部多余样品入库)及加贴物品标签(标签的备注栏位须有研发部签名)交给FQC依据SIP检验,检验OK的产品,由入库员送达成品仓办理入库5.3品质管理部作业内容5.3.1品质管理部参照技术资料对各生产工序进行监督,并协助工程执行首件品质确认5.3.2 主导产后检讨事宜, 主要检讨项目有:外观检查不良, 治工具之问题点,刀模、治具等问题点,工程文件/作业指导书的问题点,流程安排的问题点, 材料品质, 环境有害物质管控异常,人员技巧, 各相关组员配合状况,等等5.3.3依照研发部的[生产工艺文件]及客户图纸制作[制程检验单]及[出货检验标准],作为品检员的检验标准5.4生产部作业内容5.4.1 依照工程安排的试产时间进行生产.5.4.2 若为新产品试产, 相关作业员(含设备操作员)必须熟悉该产品的特殊要求,第一次由工程教导作业员(及组长),再由作业员自行操作(由研发部项目工程师或组长从旁监督), 视作业者熟练程度再逐步提升生产速度5.4.3 若为衍生性产品试产, 首先作业员必须熟悉该产品的特殊要求, 由品质管理或工程部人员监督作业5.4.4 生产部遵循研发部制订的作业方法生产, 调配适当的人力与机台,做好刀模调试、包装等工作, 使试产产品在短时间内能被连续生产完毕5.5 资材部采购课作业内容5.5.1 当业务部接收到客户端新产品有报价(含材料成本)的需求时, 资材部采购课需于自己承诺的时限内完成材料成本之报价工作, 并PASS到业务人员手中5.5.2 当客户有原型样品制作(或试生产)的需求时, 采购单位需积极配合业务人员需求, 进行供货商开发﹑收集样品﹑索取材质报告, 以及提供相似产品协力厂交货品质状况统计表或情报等6、应用文件Reference Procedure无7、应用表单Reference Form7.1[样品尺寸检验报告]7.2[样品制作申请单]7.3[生产工艺文件]7.4[客户承认书]7.5[作业指导书]7.5[制程检验单]7.6[出货检验标准]8、流程图Course Drawing如下页。
试产转量产管理流程流程:1.1 目的:确保新产品在进入量产之前没有设计缺陷、物料或制程工艺问题,并且能够顺利生产。
1.2 范围:适用于本公司自行研发产品的试产到量产阶段的管控。
2.0 职责:2.1 研发:负责新产品的设计,建立BOM表,发布软件,提出试产需求以及相应的测试和品质管控特别需求。
2.2 中试:主导试/量产检讨会的召开及所有问题点之跟踪改善与反馈工作。
制作试产机种生产工艺流程图相关制程设备参数的设定。
参与新产品各阶段的试产评审验证工作。
负责试产首件确认,协助试产后续问题点改善追踪。
负责试产物料确认,制程巡检,试产良率报告的制作。
负责试产夹治具制作设计及验收,试产首件确认,试产问题收集,分析及改善对策。
3.0 质量:参与新产品各阶段的试产评审验证工作。
负责对产品试产机种良率监控,确保产品功能与性能符合设计要求。
负责对产品试产质量标准的跟进实施。
4.0 PMC:负责安排试产计划、物料准备、试产进度跟进以及试产线体的规划。
负责试产物料的库存管理及发料作业。
5.0 测试:待补充。
本文件为本公司机密文件,请勿私自外借或复印。
修订记录请在使用前确认是否为最新版本。
1.在PR1阶段试产结束后,中试负责召开试产检讨会议,讨论PR1试产结果是否达到量产条件,并解决格式错误和明显有问题的段落。
2.试产转量产的基本条件包括:产品良率要求高于参考依据,无重大设计缺陷/物料问题,生产过程中无重大工艺问题。
3.各部门对试产中出现的问题进行检讨/评审,提出相应的预防/纠正措施,确保生产过程中良率高于80%,且无重大设计/物料问题和工艺问题。
如果通过评审,则输出《产品成熟度表》和《试产转量产可行性评估表》进行监控。
4.如果经试产检讨会议确认无法达到量产条件,需要进行PR2阶段试产时,中试负责将试产报告及相关资料通知研发,由研发提出PR2阶段试产申请后再进行试产。
5.在PR2阶段试产前,中试/研发要解决PR1阶段的问题点,并召开试产会议重点检讨和说明。