质量记录保存一览表
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(质量管理知识)质量记录清单(自动保存的)质量记录清单编号:JL—4.2.4—01 序号:受控文件清单编号:JL-4.2.3-01 序号;文件发放、回收记录编号:JL—4..2.3—02 序号备注:外来文件由办公室负责收集和识别,并确认发放的部门,单独填写此表。
文件更改申请编号:JL—4.2.3—03 序号:文件销毁申请编号:JL—4.2.3—04 序号:质量记录清单编号JL—4.2.4—01管理评审通知单编号:JL—5.6—02 序号:管理评审报告编号:JL—5.6—03 序号:员工花名册编号:JL -6.2-01 序号:特殊工种员工花名册编号:JL -6.2-02 序号:编号:JL -6.2.2-05 序号:编号:JL -6.2.2-04______年度培训计划编号: JL -6.2.2-03生产设施配置申请单编号JL-6.3-01 序号:设备验收单编号:编号JL-6.3-02 序号:设施管理卡编号:JL-6.3-03 序号:生产设施一览表编号:JL-6.3-04 序号:编制:日期:设施日常保养项目表(日保)JL-6.3-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:序号:设施日常保养项目表(周保)JL-6.3-06 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:序号:设施检修计划编号:JL-6.3-05 执行部门: 序号:设施检修单编号:JL-6.3-06 设施使用部门: 序号:设施报废单编号:JL-6.3-07 使用部门: 序号:领物单编号:JL-6.3-08 序号;领物单编号:JL-6.3-08 序号;领物单编号:JL-6.3-08 序号;产品/合同要求评审表编号JL-7.2-01 □初次评审□修订(原评审号: ) 序号:定单确认表编号:JL-7.2-02 序号:合同(订单)登记台账编号:JL-7.2-03 序号:供方评定记录表:编号:JL-7.4-0.1 序号:合格供方名录:编号:JL-7.4-0.2 编制:批准:日期:供方绩效评定表:编号:JL-7.4-05 序号:采购计划编号:JL-7.4-06 序号:日期:日期:日期:生产计划编号:JL-7.5-01日期:日期:日期:生产统计车间:日期:编号:JL-7.5-02日期:日期:日期:特殊过程确认报告JL-7.5-03 序号:。
文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。
文件发放登记表第页序编号名称版本/修订状态签收日期备注号质量管理体系文件更改通知单NO.:文件编号、名称更改人(日期)更改原因实施日期序号条款(页次) 更改前更改后标记发放范围评审(日期) 批准(日期)技术文件更改通知单NO.:______________文件编号、名称申请人(日期)更改原因序号更改前更改后处数标记在制品和已交付品处理:□可用、□返工、□封存、□报废说明:更改日期年月日实施日期年月日发放范围评审(日期) 批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外来文件登记表NO.:序文件编号文件名称页数版本文件来源收文日期收文人办理情况号 (4)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件/记录销毁清表NO.:序号编号名称页数销毁原因xxxxxxxxxxxxxxxxxxx质量记录归档清单NO.:序号编号名称页数归档日期保存期限移交人接收人工作联系单NO.:抄送:制单事由:日期联系内容及要求:办理情况:办理人/日期:工作联系单NO.:抄送:制单事由:日期联系内容及要求:办理情况:办理人/日期:管理评审计划NO.:评审时间地点评审目的:拟参加人员:评审内容:评审输入准备要求:编制(日期) 批准(日期)管理评审报告NO.:评审时间、地点主持人评审目的:参加人员:评审内容要点:评审结论及改进要求:编制(日期) 批准(日期)培训需求表NO.:培训项目培训方式培训对象:申请培训理由:申请人(日期)________________________审批意见:批准(日期)____________________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx________年度员工培训计划NO.:序号培训项目培训方式参加人数计划日期考核方式员工培训成绩登记表NO.:培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________ 序号姓名成绩序号姓名成绩培训记录NO:培训项目日期地点培训教材培训教师培训内容摘要:记录人(日期)____________________培训有效性评价评价人(日期)_______________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工厂设备台帐共页第页序号设备名称、型号(规格) 数量编号制造单位出厂日期启用日期备注14设备维修记录 NO.:设备名称编号使用部门维修原因操作者(日期):维修内容维修人员(日期):维修后验证情况使用部门(签名): 年 月 日订单NO:订货单位联系人订货方式订货日期序号订货产品型号、名称数量交货期质量要求备注批准(日期) 制单(日期)合同评审记录NO:顾客名称合同编号产品名称型号及数量1、2、3、项目客户要求评审结果评审部门评审人(日期)技术、质量要求□满足□不能满足说明:技质部数量、交货期□满足□不能满足说明:生产部价格、服务、三包要求□满足□不能满足说明:办公室评审结论总经理:______年____月____日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同台帐NO:合同号产品型号、名称供货要求交货记录备注月日数量月日数量月日数量月日数量18xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审批意见:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxNO.:顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审批意见:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客信息登记表NO.:日期顾客单位联系人电话(传真) 信息内容办理人办理结果20项目建议书NO:提出者提出日期项目名称客户单位参考样品交样期限产品结构、基本功能和产品质量要求:背景资料综述(可包括用户期望、市场需求、竞争对手情况等)开发可行性分析(包括设计、工艺、采购、成本等方面)总经理批示:签名:日期:设计和开发计划书NO:产品型号名称开发起止日期开发依据资源配置(包括人员、工装、生产和检测设备等)要求序号设计和开发的内容责任人配合人进度(计划实际) 备注说明:编制审批日期年月日设计和开发任务书NO:产品型号名称责任人依据的法律、法规、标准:产品功能和结构要求:主要的技术参数、性能指标:类似产品信息:其他要求:编制审批日期年月日设计和开发评审报告NO.:产品型号名称评审日期评审对象评审内容评审意见评审结论及改进要求:改进措施的跟踪情况:验证人:_________年____月_____日评审人员部门姓名设计和开发验证报告NO:产品型号名称验证日期验证项目、要求验证方法验证结果验证结论及改进要求:改进措施的跟踪情况:编制批准日期年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx客户试用报告NO:产品型号名称送样数量客户名称试用日期客户试用情况(包括外观、安装、性能、适用性等)客户试用结论及改进意见:客户部门/签名:年月日客户意见的处理情况签名:年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx供方调查表供方基本情况名称(盖章)总经理(总经理)详细地址联系人占地面积㎡厂房面积㎡电话职工人数人专业人员人传真企业概况:供货保证能力状况主要生产、检测设备:质量保证措施:交付、服务承诺:说明:为全面、客观地评价你单位,请如实填写本表外,还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。
质量记录一览表(已填)以下是质量记录一览表,共有41个记录编号和记录名称。
其中,QD0424-1是质量记录一览表,保存期为3年。
QD0423-2:受控文件清单QD0423-3:文件发放、回收记录QD0506-1:管理评审计划QD0506-2:管理评审报告QD0506-3:会议记录QD0602-1:培训申请单QD0602-2:培训计划QD0602-3:培训记录QD0602-4:员工培训档案QD0603-3:设备一览表QD0603-4:设备维护保养记录QD0603-5:设备检修计划QD0603-6:设备检修单QD0604-1:现场环境检查记录QD0702-1:合同评审表QD0702-2:订单确认表QD0702-3:合同台帐QD0702-5:顾客档案QD0702-6:顾客意见处理表QD0704-1:采购物资分类明细表QD0704-2:供方调查表QD0704-3:供方评定记录表QD0704-4:合格供方名录QD0704-5:供方业绩评定表QD0704-6:采购申请单QD0704-7:采购合同台帐QD0705-1:生产计划QD0705-2:关键工序明细表QD0705-3:特殊过程确认表QD0705-4:库房台帐QD0705-5:发货清单QD0705-6:服务报告QD0705-7:贮存检查记录QD0706-1:监视测量装置一览表QD0706-2:检测装置周检计划表QD0706-3:内校记录表QD0706-4:监视测量装置履历卡QD0821-1:客户满意度调查表QD0821-2:客户满意度分析报告QD0821-3:用户意见反馈表需要注意的是,QD0424-1序号为1,保存期为3年。
其他记录的保存期和归口部门可能不同。
记录编号:QD0822-1记录名称:年度内审计划归口部门:综合部保存期:2年备注:BG--01这份记录编号为QD0822-1的文件是年度内审计划,由综合部管理,保存期为2年。
备注为BG--01.记录编号:QD0822-2记录名称:内审实施计划归口部门:综合部保存期:2年备注:BG—02这份记录编号为QD0822-2的文件是内审实施计划,由综合部管理,保存期为2年。
QP002—01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12.28
QP002—01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011。
12。
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质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12。
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质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12。
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QP002-01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12.28
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质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12.28
QP002-01
质量记录类别及其管理部门一览表
制表人:王云霞日期:2011.12.28
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质量记录类别及其管理部门一览表
QP002—01
质量记录类别及其管理部门一览表
QP001—02
质量体系文件一览表
QP001—02
质量体系文件一览表。