工厂检查记录表
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工厂检查记录表正确填写方法
在进行工厂检查时,填写正确的检查记录表是非常重要的。
正确填写工厂检查
记录表可以帮助确保工厂运转的顺利和安全。
下面是一些填写工厂检查记录表的正确方法:
1. 确认检查日期
在填写工厂检查记录表时,首先要确认填写的是当天的日期。
确保填写正确的
日期可以帮助跟踪检查记录并及时发现问题。
2. 调查并填写相关信息
在表格中按照要求填写工厂的基本信息,包括工厂名称、地址、联系方式等。
这些信息有助于唯一标识工厂,并在需要时进行联系。
3. 填写检查项目
根据检查记录表中列出的检查项目逐一进行检查,并在相应的栏目中填写检查
结果。
确保每个项目都被检查到,不要遗漏。
4. 记录检查人员信息
填写检查记录表时,还需要记录进行检查的人员信息,包括姓名和职务。
这有
助于追溯责任和核实检查结果。
5. 增加备注
如果在检查过程中发现了异常或需要额外说明的地方,可以在备注栏中进行记录。
这有助于将问题详细描述,便于后续处理。
6. 审查和签署
最后,对填写的工厂检查记录表进行审查,确保无误后由相关负责人签署确认。
签署的人员要有相关权限,以确保检查记录的可靠性。
正确填写工厂检查记录表是对工厂检查工作的一种重要保障,只有做到了规范
和细致,才能确保对工厂的全面检查和监管。
希望以上方法能帮助您正确填写工厂检查记录表,确保工厂运转的安全和合规。
工厂消防检查记录表范本检查日期:[填写日期]
一、基本情况
•工厂名称:[填写工厂名称]
•工厂地址:[填写工厂地址]
•联系电话:[填写联系电话]
二、消防设施检查
1.灭火器
–数量是否足够:[是/否]
–检查灭火器是否过期:[是/否]
–灭火器存放位置是否明显:[是/否]
2.消防栓
–消防栓是否正常:[是/否]
–消防栓周围是否畅通:[是/否]
3.自动喷水灭火系统
–系统是否正常运行:[是/否]
–喷头是否有损坏:[是/否]
三、电气设施检查
1.主配电箱
–配电箱是否密封:[是/否]
–配电箱周围是否整洁:[是/否]
2.电缆线路
–电缆线路是否正常:[是/否]
–是否存在裸露电缆:[是/否]
四、其他安全检查
1.疏散通道
–疏散通道是否畅通:[是/否]
–疏散通道是否标识清晰:[是/否]
2.防火门
–防火门是否正常关闭:[是/否]
–防火门是否有损坏:[是/否]
五、总结及整改意见
•综上所述,工厂消防和安全设施存在以下问题:
1.[问题描述]
2.[问题描述]
•建议立即整改并制定下一次检查计划。
六、检查人员
•检查人员:[填写检查人员姓名]
•签名:[检查人员签名]
以上记录由检查人员填写,如有疏漏或不符合要求,请及时整改。
工厂检查记录表
1. 日期
- 检查日期:[填写检查日期]
2. 工厂信息
- 工厂名称:[填写工厂名称]
- 工厂地址:[填写工厂地址]
- 工厂联系人:[填写工厂联系人]
- 联系方式:[填写联系方式]
3. 检查内容
3.1. 厂区环境检查
- [ ] 厂区卫生情况良好,无垃圾堆放或其他污染现象。
- [ ] 厂区内设施设备完好,无损坏或危及安全的情况。
- [ ] 厂区绿化良好,植被健康,无过度施肥或使用有害农药的现象。
- [ ] 厂区通道和紧急出口宽敞畅通,易于疏散。
3.2. 生产车间检查
- [ ] 生产车间卫生情况良好,无杂物或废弃物堆积。
- [ ] 生产设备操作正常,无异常声音或其他异常情况。
- [ ] 生产现场安全设施齐全,存在有效的灭火器、报警器和应急照明装置。
- [ ] 工人佩戴必要的个人防护装备,如安全帽、安全鞋等。
3.3. 原材料及产品检查
- [ ] 原材料储存区域整洁有序,无过期或变质的原材料。
- [ ] 产品质量符合相关标准,无严重质量问题。
- [ ] 产品包装完好,符合相关规定,无损坏或泄漏现象。
4. 检查结论
经过检查,本次工厂的厂区环境、生产车间和原材料及产品处于良好状态,符合相关要求和标准。
- 结论:合格
- 检查人员:[填写检查人员姓名]
- 签字:[填写检查人员签字]
5. 备注
[在此处填写其他需要记录的信息]。
工厂安全检查记录表编号:检查日期:年月日一、基本情况企业(集团)名称详细地址邮编法定代表人联系电话从业人员总数特种作业人员总数二、检查内容检查项目检查内容标准分扣分记录得分责任制贯彻落实情况1.是否制定《安全生产会议(例会)制度》、《安全生产责任制度》和《安全生产奖惩制度》2.是否召开过年度安全生产工作会议,对安全生产工作进行统一部署3.今年以来,决策层召开安全生产专题会议的次数,研究解决的主要问题,是否有会议记录4.是否制定了当年的安全生产控制指标、安全生产的工作目标和控制指标5.是否将责任层层分解相关职能部门6.是否开展了责任落实情况动态检查,并有相关记录资料7.是否设有安全生产管理机构,是否配备数量人员8.专职安全生产管理人员总数,是否建立专职和兼职安全管理员档案9.“公司—车间—班组”的安全生产管理体系的建立情况10.对全省安全生产工作会议精神的贯彻落实情况防范重特大事故情况1.是否制定《重大事故隐患管理规定》2.是否开展了重大事故隐患调查,重大事故隐患个数及评估、监控和整改及建立有相应管理档案的情况应急救援情况1.是否建立了事故应急救援指挥机构2.是否制定《事故应急救援预案》并报当地安全生产监督管理部门备案3.是否有专职或者兼职应急救援组织4.是否配备有应急救援设备、器材和物资伤亡事故情况1.发生伤亡事故次数等相关情况2.职工千人重伤率和千人死亡率是否超过控制指标3.是否为从业人员交纳工伤保险金安全生产培训情况1.是否制定《安全培训教育制度》2.企业负责人和安全管理人员持证上岗率是否达100%3.特种作业人员持证上岗率是否达90%以上,特种作业人员档案是否健全4.是否开展职工三级安全培训教育,培训率是否达95%以上,档案是否健全5.是否开展了“安全生产月”活动及活动开展的情况开展安全生产检查情况1.是否建立《安全生产检查制度》2.今年开展安全生产检查查出的隐患数量及整改率事故信息报送1.伤亡事故统计信息是否按要求报送2.今年以来报送安全生产工作信息的条数3.重大事故隐患信息报送情况三、检查结论四、整改意见检查人员签名:被检查单位负责人签名:。
检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致(不一致情况须说明):2. 核对工厂营业执照信息:经营范围(证书产品有关的范围):年检日期:有效期:3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致(监督):4.证书所列标准为现行有效版本。
检查员记录:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人:职务:。
有无任命书。
2.质量负责人及其各类人员职责:3.资源(人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等)4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称:5.对于购买标志,检查标志使用记录(根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量)6.对于标志备案情况,检查模压批准书,是否按时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤销证书的产品未使用标志。
8.没有超出证书产品范围使用标志的情况(包括对不同制造商)。
检查员记录:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验1. 负责人:职务:能力确认:(是否了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求)2.玩具产品开发依据的标准(应是现行有效,结合2.1条款):验证、确认的证据:3.关键工序的识别:4.现场生产的产品:5.关键工序文件名称/编号:(如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时,则应制定相应的工艺文件,使生产过程受控。
)6. 检查人力资源配备是否充分、检查关键工序人员操作情况等7.工作环境是否可满足要求:8.对适宜的过程参数和产品特性进行监控的情况检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验9.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度的情况10.确保产品及零部件与认证样品一致性的过程检验1)文件名称/编号:(自检、互检、巡检等要求的识别和规定)。
2)抽查相关记录。
3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.5例行检验和确认检验1.建立例行检验文件名称/编号:(检验项目、技术要求、频次、放行准则)检查例行检验的操作和记录。
安全生产检查记录表一、检查时间,2023年1月15日。
二、检查地点,XX工厂生产车间。
三、检查人员,安全管理员XXX、生产主管XXX。
四、检查内容及结果:1. 电气设备安全检查。
本次检查发现,部分生产车间的电气设备存在老化、漏电等安全隐患,已及时通知维修人员进行处理,并将设备停用,确保员工的电气安全。
2. 生产设备操作规范检查。
检查发现,部分员工在操作生产设备时存在操作不规范、未穿戴安全防护用具等情况,已立即进行现场教育,并要求相关员工严格遵守操作规程,确保生产安全。
3. 安全防护用具检查。
本次检查发现,部分员工未正确佩戴安全帽、安全鞋等防护用具,已进行个别通报批评,并加强安全教育培训,提高员工安全意识。
4. 生产场所环境检查。
生产场所存在部分杂物堆放不规范、通道堵塞等情况,已责成相关部门进行清理整改,确保生产场所环境整洁、通风良好。
5. 安全生产管理制度执行情况检查。
通过本次检查发现,公司安全生产管理制度执行情况良好,各部门对安全生产工作高度重视,各项安全管理制度得到有效执行。
六、存在的问题及整改措施:1. 电气设备安全隐患。
问题,部分电气设备存在老化、漏电等安全隐患。
整改措施,立即通知维修人员进行处理,并将设备停用,确保员工的电气安全。
2. 生产设备操作规范。
问题,部分员工在操作生产设备时存在操作不规范、未穿戴安全防护用具等情况。
整改措施,加强现场教育,要求相关员工严格遵守操作规程,确保生产安全。
3. 安全防护用具佩戴。
问题,部分员工未正确佩戴安全帽、安全鞋等防护用具。
整改措施,加强安全教育培训,提高员工安全意识,确保防护用具的正确佩戴。
4. 生产场所环境整治。
问题,生产场所存在杂物堆放不规范、通道堵塞等情况。
整改措施,责成相关部门进行清理整改,确保生产场所环境整洁、通风良好。
七、检查人员意见:安全管理员XXX,本次检查发现了一些安全隐患,已及时通知相关部门进行整改,希望全体员工能够加强安全意识,共同营造安全生产的良好环境。
QR6.2-07被检查部门检查人员现场检查记录检查时间NO:项目整理整顿清扫清洁士辛素具体检查项目有无车间生产不用的杂物有无剩余材料近期不用的东西有无不用的工装夹具散置在加工位有无不明物件个人物件的放置有无定置作业场所是否被明确的区分清晰物品的放置是否全有定置工装夹具摆放是否定位,并有标识加工前与加工后产品有否区别放置,有无疋位,有无标识。
整体摆放是否合理和整齐统一清洁用具,废弃品等非生产性物品有否处理的统一的规定和摆放位置。
作业场所是否清洁,作业员工具箱是否杂乱产品、设备有无附着灰尘区域线是否明显,通道是否畅通工具、量具是否保持良好下班后是否清扫干净墙面、地面是否干净,层面有无尘埃等现象设备有无按要求保养图纸摆放、标识等是否整齐,正确有无吸烟现象有无私人物品乱放现象有无不按作业指导书操作现象是否遵守劳动纪律额定分53333354335543433555343检查得分检查记录养对质量不良是否及汇报操作工有无违规操作现场有无安全隐患的东西堆放检查结论:签名/日期:整理检查表检杳状况有不少东西,或者脏乱虽能通行,但要避开,台车不能过去堆放物品超出通道超出通道,但有警示牌很畅通,又整洁一个月以上未用的物品杂乱的放着角落放置不必要的东西放半个月以后用的东西,杂乱一周内要用的东西,且整理好三天内使用,且整理好不使用的物品杂乱半个月才用一次的物品也有一周内要用但过量2当日使用但杂乱桌面及抽屉内均最低限度,且整齐杂乱存放不使用的物品料架破旧,缺乏整理摆放不使用物品但整齐料架上的物品整齐摆放摆放为近日使用物品,很整齐塞满东西,人不易行走仓库东西杂乱摆放1得分12 341办公桌(作业 台) 上、下及抽 屉工作场所的设 备、材料检杳项目 通道状况料架状况1234 检杳人2 34项次355安全344325112 有定位规定,没有严格执行3 有定位也在管理状态,但进出不方便4 任何人均易了解退还也简单合计整顿检查表检杳状况有烟蒂、纸屑、铁屑其它杂物虽无杂物,但地面不平整水渍、灰尘不干净早上有清扫使用拖把,并定期打腊,很光亮同上同上同上2[零件、材料、包装材料存放不妥,掉地上3同上文件、工具、零件很脏乱桌面、作业台面满布灰尘1桌面、作业台面虽干净,但破旧未修桌面、台面很干净整齐桌面、椅子及四周均干净亮丽任凭破烂破烂但应急简单处理乱贴挂不必要的东西还算干净干净亮丽,很是舒爽有生锈设备、 工具、 仪 器虽无生锈,但油污1得分12 341窗、墙板、 天花 板办公桌、作业台检杳项目 作业场所1234 检杳人234通道项次 354421有轻微灰尘保持干净使用中防止不干净措施,并随时清理合计清扫检查表检杳项目 没有划分有划分,但不流畅划线感觉还可划线清晰,地面有清扫通道与作业区感觉很舒畅有油或者水油渍或者水渍显得不干净不是很平2时常清理,没有脏物干净亮丽,感觉舒畅很脏乱偶尔清理虽有清理,但还是显得脏乱自己感觉很好任何人都会感觉很舒畅容器或者设备脏乱破损未修补1有清理但还是有异味时常清理没有异味干净亮丽,还加以装饰,感觉舒畅阴暗潮湿储臧室阴暗潮湿,但加有通风1得分12 341办公桌、作业 台、 椅子、架子、 会议室通道和作业区洗手台、厕所检杳状况12 34检杳人234234 项次地面3435421照明不足照明适度,通风好,感觉舒畅干干净净,整整齐齐,感觉舒畅合计素质检查表检杳项目没有活动虽有清洁清扫工作,但非 5S 计划工作开会有对 5S 宣导寻常做能够做的到的活动热烈大家均有感受穿着脏,破损未修补不整洁钮扣或者鞋带未弄好厂服识别证依规定牙着依规疋,并感觉有活力不修边幅又脏头发胡须过长上两项,其中一项有缺点均依规定整理感觉精神有活力举止粗暴出口脏言衣衫不整,不讲卫生自己的事可做好,但缺乏团队精神公司规则均能遵守主动精神,团队精神大部份人缺乏时间观念时间观念稍有时间观念但开会迟到的不少1得分1234123412341检杳状况日常 5S 活动检杳人行为规范2342 34 项次服装仪容43 2 5 012 不愿时间约束,但会竭力去做3 约定时间会全力去完成4 约定时间会提早去做好合计5S 检查表(工厂现场查核用)检查人:项目(1)是否定期实施红牌作战(清除不必要品)? 5 (2)有无不用或者不急用的夹治具、工具? 4(3)有无剩料及近期不用的物品? 4 (4)是否“不必要的隔间”影响现场视野? 4 (5)作业场所是否明确的区别清晰? 3 小计 20 (1)仓库、出物室是否有规定? 4 (2)料架是否定位化,物品是否依规定放置? 4(3)治具、工具是否易于取用,不用找寻? 5 (4)治具、工具有未颜色管理? 4 (5)材料有无配置放置区? 5 (6)废弃品或者不良品放置有否规定,并加以管理 3 小计 25 (1)作业场所是否杂乱? 3(2)作业台是否杂乱? 3(3)产品、设备有无脏污,附着灰尘? 3 (4)配置区划线是否明确? 3 (5)作业段洛与下班前有无清扫? 3 小计 15(1) 3S 是否规则化? 5(2)机器设备是否定期查验? 2 (3)是否遵照规定的服装穿着? 3 (4)工作场所有无放置私人物品? 3 (5)吸烟场所有无规定并遵守? 2 小计 15 (1)有无日程管理表? 5(2)需要的护具有无使用? 4 (3)有无遵照标准作业? 5 (4)有无异常发生时的对应处理规定? 3 (5)晨会是否积极参加? 3检查日期:检杳内容 配分 得分 不合格记录(三)清扫(二)整顿(四)清洁(一)整理(五)素质(6)是否遵守开始、住手的规定?小计合计评语评价人:核准 :5S 检查表(办公场所查核用)检杳内容(1)是否定期实施红牌作战(清除不必要品)? (2)有无档案规定,并清晰了解?(3)桌子、文件架是否必要最低限度? (4)是否“没有必要的隔间”影响现场视野?(5)桌子、文件架、通路是否有划分隔间?小计(1)建档规定是否确实被执行?(2)文件等是否有实施定位化(颜色、斜线)?(3)是否有磁蝶片管理办法? (4)需要的文件、碟片能否即将取出? (5)是否有管理书架、书柜的责任人?(6)购置品有无规定放置处,并做补充规定? 小计(1)桌上、地上是否杂乱?(2)垃圾桶是否堆积的很满? (3)管路、配线是否杂乱?(4)供应饮水处有无管理者的标示? (5)墙壁、玻璃是否保持干净? 小计(1)办公设备是否保持干净?(2)抽屉内是否杂乱?(3)私有物品有无依规定放置?(4)下班时桌上是否整齐? (5)是否遵照服装穿着规定?小计(1)是否有每周工作计划表来管理?(2)部门的重点目标,目标管理是否被目视化? (3)公告处有无规定,有无过期公告? (4)接电话人不在,是否有留话备忘?(5)是否活用目的标示板?检查日期:配分 得分 不合格记录5 444320 445 453 2533 33 3 1552 332 1554 533检查人:项目(四)清洁(三)清扫(二)整顿(一)整理(五)素质525100编制:曾经福明日期:序号检杳内容检杳标准检查方法检查结果纠正跟踪物品分类及存弃规则整理未建立物品分类及存弃规则(分)物品分类及存弃不太完善分)物品分类及存弁基本完善分)物品分类及存弃规则较完善(分)物品分类及存弁完善分)尚未对身边物品进行整理(分)已整理、但不太彻底分)整理基本彻底分)整理较彻底(分)整理彻底分)审阅文件核对场地查看现场问询物品尚未分类放置和标识(分)部份物品尚未分类放置和标识分)物品已分类放置和标识,但取用不便分)物品已分类放置和标识,取用较方便分)物品已分类放置和标识,取用方便分)审核:查看现场观察取用方法和时间日期 :整顿编制:曾经福明。
厂房安全检查记录表范本
以下是一个简单的厂房安全检查记录表的范本。
请注意,这只是一个示例,您可能需要根据自己的具体需求和情况对其进行修改。
厂房安全检查记录表
检查日期: ____________
检查人员: ____________
备注: ____________
1. 消防设施
灭火器数量: ________
灭火器是否过期: ________
消防栓是否正常: ________
消防通道是否畅通: ________
2. 电气安全
电气设备是否过载: ________
接地和接零系统是否正常: ________
漏电保护器是否正常工作: ________
电缆电线是否有破损: ________
3. 机械设备
安全防护装置是否完好: ________
机械运转是否正常: ________
紧急停止按钮是否可用: ________
定期维护和检查记录是否齐全: ________
4. 厂房结构
屋顶、墙壁是否有裂缝或损坏: ________
地面是否平整,无坑洼: ________
墙体和屋顶的防水层是否完好: ________
承重结构是否正常: ________
5. 其他
应急照明是否正常: ________
安全出口指示牌是否清晰可见: ________
通风系统是否正常工作: ________
是否存在非法占用或堵塞安全通道的情况: ________ 结论:
安全状况:________(良好/一般/差)需要采取的措施:________
建议整改日期:________
签名: ____________(检查人员签名)。
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
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工厂检查记录表检查日期:
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工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
工厂检查记录表检查日期:
检查员:
填写说明:
1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”,并在“检查结果”栏填写,表示“符
合、不符合、不适用”;
2.检查员填写“检查员评述”时,对每个问题的描述要首先填写检查项目序号;
3.如果有提示信息以外的检查项目,可以最后增加“其他”项目描述;
4.检查员签名要求手写,其他内容可以打印;
5.过程检验不包括例行试验;
6.企业校准使用没有资质但有能力校准的单位,要由各分中心根据辖区情况报工厂检查处
批准备案。
7. 3.10零部件库存情况可以不填写具体数字,只要写出大体状况即可,如零库存、某成品
有大量关键件库存等。
成品库则填写具体数量。
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表(质量保证能力部分)
生产厂名称(代码):长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号:CSP 06-C103-0030(2011)
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表(质量保证能力部分)
生产厂名称(代码):长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号:CSP 06-C103-0030(2011)
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表(质量保证能力部分)
生产厂名称(代码):长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号:CSP 06-C103-0030(2011)
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表(质量保证能力部分)
生产厂名称(代码):长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号:CSP 06-C103-0030(2011)
汽
车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表(一致性控制部分)
生产厂名称(代码):长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号:CSP
06-C103-0030(2011)
汽车防盗报警系统强制性产品认证工
生产厂名称(代码):长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号:CSP 06-C103-0030(2011)
汽车防盗报警系统强制性产品认证工
生产厂名称(代码):长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号:CSP 06-C103-0030(2011)
工厂检查记录表(监督/验证检查专用)
生产厂名称(代码):长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号:CSP 06-C103-0030(2011)
工厂检查记录表(监督/验证检查专用)
生产厂名称(代码):长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号:CSP 06-C103-0030(2011)
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精选资料。