不合格品处置单
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不合格品评审处置单
不合格品返工(返修)单
预防措施实施报告
纠正措施实施报告
检测设备及计量器具送检明细表
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日。
不合格品处置记录日期:2024年10月1日地点:XX公司生产车间记录人:XX背景信息:在对产品进行质量检查时,发现了一批不合格品。
这些不合格品包括破损、变形、不完整等问题。
根据公司质量管理制度要求,对不合格品应进行及时处置,确保不合格品不会影响到合格产品的生产和客户的使用。
处置方案:1.鉴定不合格品的原因。
在确认不合格品的具体问题后,我们进行了鉴定分析。
经过检查,发现这批不合格品主要是由于生产过程中的操作失误所致,如仪器设备操作不当、工人失误等。
2.制订不合格品处置的措施。
根据鉴定的原因和具体问题,我们制定了以下处置措施:a.对于无法修复的不合格品,将其全部报废。
b.对于可以修复的不合格品,进行二次加工,修复其问题,确保其质量达到标准要求。
3.报废处理。
将不能修复的不合格品全部报废,确保其不会再次被使用。
报废的不合格品需要进行记录和标记,以便质量管理部门进行查验。
4.二次加工。
对于可以修复的不合格品,进行二次加工处理。
修复的过程需要按照产品的制造工艺和标准进行。
修复后的产品需要经过严格的质量检验,确保其达到合格品的标准。
5.审核和验收。
修复后的产品需要经过质量管理部门的审核和验收。
质量管理部门会对修复后的产品进行全面检查,确保其质量稳定、可靠。
6.整改措施。
根据对不合格品的分析和处置过程中的问题,我们制定了相应的整改措施。
这包括提供员工培训,增加工艺控制点等,以防止类似问题再次发生。
7.审查和追踪。
对于处置过程中的不合格品和整改措施,我们进行了审查和追踪。
通过记录和归档的方式,对不合格品和整改措施进行追踪和监控。
在2024年10月1日,我们对发现的不合格品进行了以下处置措施:1.鉴定不合格品的原因:在对不合格品进行细致的检查和鉴定后,确定了不合格品的问题主要是由于工人生产操作失误所致。
2.不合格品处置措施:a.对于无法修复的不合格品,将其全部报废。
b.对于可以修复的不合格品,进行二次加工,修复其问题。
原材料不合格品处置单
单号:________
日期:________
一、基本情况:
原材料名称:________
供应商名称:________
不合格数量:________(具体数量)
不合格原因:________
二、处理方式:
1.不合格品的处理方式:
________(具体处理方式)
2.处理人员:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
三、处理过程:
1.处理方法说明:
(简要说明不合格品的处理过程,包括处理地点、对商品的处理方式等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
2.处理结果:
(说明不合格品的处理结果,包括处理后的数量、残留物的处理等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
四、相关证明:
1.不合格品的图片:
(将不合格品的照片附在此处,以便于留存记录。
)
2.处理单据:
(将相关处理单据(如处理记录、收据等)附在此处,以便于留存记录。
)
五、备注:
(如有其他需要说明的事项,请在此处填写。
)
六、处置人确认:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
签字:________(处理人员签字)
日期:________
七、复核人确认:
审核人员:________(填写审核人员姓名)
签字:________(审核人员签字)
日期:________
此处置单为不合格原材料处理过程的记录,负责人和处理人员需认真履行相关责任,确保不合格品得到适当的处理,以确保生产质量的稳定与安全。
同时,该处置单应妥善保管,以便于后续查证和监督的需要。
不良品处置单QR8.3/3
注: 1.返工不良品一般指排线不良、表面礚伤等,铝丝氧化、黑丝、毛丝及铝丝内在质量不符等应予报废,
2.返工不良品由品管员或生产主管判定进行返工并重新检验,
不合格品需报公司主管领导批准后方可报废。
制单:
不合格品报废申批单Q R8.3/9申请车间(部门)日期2013年月日
申请人:批准:
不合格品报废申批单Q R8.3/9申请车间(部门)日期2013年月日
申请人:批准:
不合格品报废申批单Q R8.3/9申请车间(部门)日期2013年月日
申请人:批准:
不良品处置通知单Q R8.3/1
责任部门日期2013年月日
制单:(此单为向责任部产反馈的不良品信息依据)
不良品处置通知单Q R8.3/1
责任部门日期2013年月日
制单:(此单为向责任部门反馈的不良品信息依据)
不良品处置通知单Q R8.3/1
责任部门日期2013年月日
制单:(此单为向责任部门反馈的不良品信息依据)
不良品处置通知汇总表Q R8.3/2
2013年月页次
记录人:。