差旅费报销规定
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差旅费管理规定
为了规范差旅费管理,合理控制差旅费用,贯彻勤俭节约的原则,根据公司实际,制定本规定。
一、差旅费报销管理规定
(一)出差借款规定
1、员工因公出差借款,应合理预计借款额度。借款额度由各部门负责人审核,根据财务相关负责人批准后予以办理借款手续。前账不清,后账不借;凡前一次出差借款没有结清的,财务部门可不予办理差旅费借款。
2、员工出差回来后,7个工作日内到财务部门报销费用,不按时报销费用的,财务部门有权直接从当月工资中扣回。
3、驾驶人员备用金额度为2000元,发生的费用随时报销。费用的控制由办公室负责。
4、借款风险由签批借款的部门负责人负责,造成的损失由部门负责人承担连带责任。
5、借款催收:月末由财务部门将各部门个人借款余额报各部门负责人,由各部门负责人进行催收。
(二)出差住宿及伙食标准
1、公司总经理以上人员因公出差,食宿费用实行全额报销制,不领取出差补助。出差住宿标准为:原则上住五星级及以下的酒店。
2、公司副总经理级别人员因公出差,食宿费用实行全额报销制,不领取出差补助。出差住宿标准为:原则上住四星级及以下的酒店。并由公司办公室与长期往来酒店签订住房协议,享受优惠价格。
3、部门部长及以下人员出差的住宿标准(每人每天)为:
住宿标准 一 类 地
区 (北京、上海、深圳) 省会城市 省会以下城市
部门部长 400 300 260
部门副部长 300 260 200
一般员工 260 200 180
4、同性别二人出差必须合住,住宿标准以两人中的最高金额一次报销。
5、所有人员出差,原则上应住办公室与酒店签订协议的酒店。
6、出差员工的伙食补贴实行包干方法,不分途中和住勤,按自然天数计发,每人每天50元。如每天报销招待费一次,伙食补贴减到25元,如每天报销两次招待费,不予享受伙食补贴。
7、下列出差人员不享受伙食补贴包干政策:
(1)回家庭所在地办理公务的人员;
(2)由对方接待单位免费提供食宿行的人员;
(3)因执行特殊任务,领导批准不宜实行包干的人员。
8、出差期间,不得报销在酒店住宿期间与出差业务无关的费用,如个人洗衣费及其他各项个人费用。
9、超标费用如有确凿理由需由公司报销的,须由公司总经理或董事长签批。 10、当日出差当日返回的,仅报销往返车票。
11、关于交通工具的选择
(1)员工出差路程超过300公里可乘坐硬卧,特殊情况需坐飞机要经总经理或董事长批准。副总(含总经理助理)以上岗位人员出差路程超过300公里可乘坐硬卧。
(2)公司总经理以上人员,路程超过500公里可乘坐软卧或飞机商务舱。公司副总(含总经理助理)以上人员,路程超过500公里可乘坐软卧或飞机经济舱。飞机订票由办公室统一办理。
12、公司员工外出工作原则上乘坐公共交通工具,如需乘坐出租车须经领导批准。
13、工作人员出差须在规定时间内返回,以实际出差天数为准,如超出规定时间或地点变更,必须写明原因,由部门部长及有关领导确认后,方可报销。报销时附住宿费发票(作为出差补助标准的证明)。
(三)探亲人员差旅费报销
探亲人员报销差旅费,只报销居住地的直线硬卧票价或汽车票价,不报销市内交通费用及订票费。如本人自愿乘坐飞机,乘坐飞机超出火车或汽车的费用自理。二个月报销一次探亲费用,如本人不能探亲,配偶来单位驻地,可享受同等报销待遇。
二、差旅费报销的一般要求
1、报销人对报销票据的合法性和报销事由的真实性负直接责任
一经发现存在虚假现象,将按规定进行处理。
2、部门负责人签字要对业务内容和票据的真实性负责。费用审核会计要复核报销单据的合法性、规范性和所附单据累计金额与报销单所填金额是否一致,单据数是否正确,报销所附单据与出差路线是否相符,出差补贴计算是否正确。
3、所有报销单据的填写与签字一律用碳素笔或钢笔,书写要规范。所附票据必须合法、有效,票据粘贴须规范、整齐,票面项目须填写齐全。
三、公司办公室负责与票务代理机构、长期合作的酒店、宾馆签订优惠的协议价格,降低差旅费支出。
四、本规定自公布之日起执行。