关键元器件和材料的检验或验证规范
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信息技术关键元器件和材料的检验和确认检验控制要
求
对于信息技术关键元器件和材料的检验和确认,通常需要遵循以下几个方面的要求:
1. 元器件和材料的质量标准:根据产品的要求和相关标准,确定元器件和材料的质量标准。
这包括性能指标、外观要求、可靠性要求等。
质量标准可以参考国家标准、行业标准或者制定企业内部标准。
2. 检验方法和工具:确定适用的检验方法和工具,以确保元器件和材料符合质量标准。
检验方法可以包括物理性能测试、化学分析、外观检查、尺寸测量等。
选择合适的检验工具,如显微镜、电子测量设备、化验设备等。
3. 检验程序和要求:建立详细的检验程序和要求,以确保检验的全面性和准确性。
检验程序应包括检验前的准备工作、检验过程中的记录和控制要点、异常情况的处理等。
要求操作人员按照程序进行检验,并确保操作规范和结果可追溯。
4. 检验记录和报告:记录检验过程中的关键数据和结果,并生成检验报告。
检验记录应包括元器件和材料的批次、供应商信息、检验方法、检验结果等。
检验报告应准确、完整,并保留备查。
5. 供应链管理:加强对元器件和材料供应链的管理,建立供应商评估和审查制度,确保供应商提供的元器件和材料符合质量标准。
同时,进行供应商的定期审核和监督,确保其质量管理体系的有效性。
6. 不合格品处理:对于不符合质量标准的元器件和材料,进行不合格品处理。
包括分类、隔离、报废、退货等,确保不合格品不会用于产品制造或供应链流通。
以上是关键元器件和材料的检验和确认的一般要求,具体要根据产品的特点和相关行业的标准进行调整和补充。
关键元器件和材料的检验/验证、定期确认控制程序
1.目的
对关键元器件和材料特性进行监视和测量,以检验/验证关键元器件和材料符合要求。
2. 范围
对外协外购的关键元器件和材料的检验/验证进行控制。
3. 职责
3.1技术质检科负责关键元器件和材料的检验/验证的控制。
3.2生产供应科负责送检和检验合格后关键元器件和材料的保管并负责制定《原材料检验规范》或《检验卡片》。
4. 程序
4.1元器件和材料的分类
公司将原材料、外购件、外协件,按重要性分为A、B、C三类,即:
A类:直接影响最终产品使用或安全性能的物资(关键元器件和材料);
B类:不影响产品使用性能或稍有影响但可以补救的物资;
C类:包装及辅助材料等起辅助作用的物资。
4.2 关键元器件和材料的识别、确定
生产供应科根据认证实施细则,结合产品特点,编制《关键零部件和材料明细表》,经质量负责人审核后实施。
4.3关键元器件和材料的进厂检验/验证
4.3.1 生产供应科采购回关键元器件和材料,将元器件和材料放于“待检”区域,并及时报检。
由仓库保管员填写《送检单》,报技术质检科检验员进行检验。
4.3.2 技术质检科检验员接到《送检单》后,核对送检产品及数量,按照《原材料检验卡片》进行检验/验证。
检验卡应规定:检验项目、检验标准、检验器具、检查水平、合格质量水平、抽样数、允收数和拒收数及验收准则等。
4.3.3检验合格的元器件和材料,由零件仓库保管员根据《关检单》中检验员签字确定合格后方可检收入库。
对进货验证的材料和元器件由供方提供质检报告,其内容包括化学成份、机械性、电性能等。
4.3.4不合格品的处理。
1.依据与适用范围1.1本规程规定了原材料外购标准件、元器件和外协件进厂的验收标准和检验方法。
1.2本规程参考GB2828、GB14048以及GB5585等相应标准。
1.3本规程适用于我厂外购、外协的所有原材料,元器件和零部件。
2.验收程序2.1采购产品到货,库管员在确定数量、型号及对应厂家无误后,口头通知质检员进行检验。
2.2验证:a、所购电器元件必须是通过3C认证的。
b、验证产品的合格证书或有授权供货方的《质量检测报告》。
c、检验外观及动作特性。
d、验证后,填写《原材料检验记录》编号:HFC-0803-A-2009。
e、进货检验合格,经检验人员签字后,办理入库及发放手续。
2.3进厂物料检验流程图后附:2.4 合格入库2.4.1 原材料进厂,由库管人员通知质检员按照本规程进行逐项检验,将检验结果记录在《原材料检验记录》编号:HFC-0803-A-2009上。
2.1.2 检验合格后,质检员在进货单上签字,库管员凭质检员签字后的进货单验收入库,并在进货单上签字。
2.4.3 进货单分存于库管处、报价部和采购经营部各一份。
相应的原材料证明资料由质检部留存。
2.5 不合格处理经质检员检验不合格的原材料,根据其不合格情况按照不合格退货处理、让步接收、开除合格供应商名录等不同处理办法执行。
对于涉及安全要素的不合格物料,予以进行全批退货处理。
3.检验规则3.1 检验方式:全检和抽检。
3.2 全检:关键元器件实行全检;抽检:如标准件、端子、钢板、铜排、按钮等数量较大相对不太贵重的物料实行抽检,抽检比例为10%。
抽检时发现不合格的,应扩大抽检比例,再次进行检验,如果仍有不合格存在,全批退货处理。
3.3 关键元器件定义:框架开关、塑壳开关、微断、接触器、热继、重要仪表等。
3.4检验工具:万用表、DST-D试验台、摇表、卡尺等。
4.检验内容及不合格处理办法4.1母排检验1)首先检验其外观,外观应光滑,没有明显的锈渍及裂痕等,无损伤、起皮等现象。
1.目的
明确公司CCC认证产品的关键元器件和材料定期确认检验要求。
2.适用范围:
适用于CCC认证产品的关键元器件和材料的定期确认检验工作。
3.职责
安规关键元器件和材料的检验由品质部负责。
4.内容
4・1开关电源检验要求
4.6电线组件检验要求
4・7插头插座检验要求
备注:
1).未列入上表的安全关键元器件和材料以及影响电磁兼容性能的关键元器件和材料,需对
一致性进行控制,确认检验不做要求。
2).成品确认检验不能替代关键元器件和材料的定期确认检验。
3).如采购的是获得CCC认证或可为强制性认证承认的部件自愿性认证的关键件,只要这些证
书有效,工厂即可不出示这些关键件的定期确认检验报告。
4).如果作为整体进货的电源适配器通过3C认证或可为强制性认证承认的部件自愿性认证,则
只需考核电源适配器,不考虑其内部关键件。
5).未标年号的标准为现行有效的标准版本,随标准更新和实施规则更新后,自动按新要求执
行。
5.涉及文件与资料
《安规关键件和材料检验验证程序》
《CCC认证产品生产厂质量保证能力要求》。
关键元器件和材料的检验和验证程序1.采购程序:(1)根据设计要求和产品规格书,选择合适的元器件和材料供应商。
(2)与供应商签订合同,明确质量要求和交货期限等信息。
(3)从合格供应商处采购元器件和材料,并进行查验。
2.入库程序:(1)将收到的元器件和材料送入仓库。
(2)对元器件和材料进行标识,并进行验收确认。
(3)按照不同特性和要求,将元器件和材料分别存放,防止混淆和交叉污染。
3.检验程序:(1)根据设计要求和产品规格书,制定检验方案。
(2)使用适当的检测设备和工具,对元器件和材料进行检测。
(3)检验项目包括外观、尺寸、电性能和物理性能等。
(4)检验结果记录在检测报告中。
4.验证程序:(1)根据产品开发流程和验证计划,制定验证方案。
(2)使用合适的验证方法和工具,对元器件和材料进行验证。
(3)验证项目包括可靠性、寿命、环境适应性和性能等。
(4)验证结果记录在验证报告中。
5.不良品处理:(1)检验和验证中发现不良品,应立即进行记录和报告。
(2)不良品应按照公司的不良品处理流程进行处理,可以选择退货给供应商、返修或报废等方式。
6.过程控制:(1)根据前期的检验和验证结果,优化采购、入库、检验和验证程序。
(2)建立合理的绩效指标和质量考核制度,激励和约束相关人员。
(3)定期评估和审查检验和验证程序的有效性,并进行必要的改进。
以上是关键元器件和材料的检验和验证程序的一般流程和步骤,具体应根据企业的实际情况和产品特点进行调整和优化。
在执行过程中,应保证过程的标准化、规范化和可追溯性,以确保产品质量的稳定性和可靠性。
关键元器件和材料的检验验证控制程序
1.引言
只有进行有效的检验、验证和控制,才能确保关键元器件和材料的质
量和可靠性,消除风险,延长使用寿命,发展更可靠的产品。
一般来说,
关键元器件和材料的检验验证控制程序包括下面几个方面:
(1)质量规格控制:首先,企业应确定按国家质量标准或内部质量
标准,为关键元器件和材料定义质量规格。
(2)技术规格审查:第二,企业应对关键元器件和材料的购买、研
究和开发开展技术规格审查,质量规定应该与其他技术规格相一致。
(3)入库抽检:第三,批量采购的关键元件和原材料,企业应对其
进行入库抽检,及时发现不合格的元件和材料,并依据质量规格进行判定。
(4)完成度检查:第四,企业应进行完成度检查,以查看关键元器
件和材料是否符合标准要求。
(5)组装检查:第五,企业应对关键元器件和材料进行组装检查。
1、目的确保检验和试验的正确性和完善性,以使关键元器件和材料符合规定的质量要求。
2、范围适用于本单位进料关键元器件和材料的检验/验证。
3、职责3.1品质部负责进料关键元器件和材料的检验/验证。
3.2 生产部负责自检和互检。
4、工作程序品质部负责编制各类关键元器件和材料的检验标准,明确检验点、检验频率、抽样方案、允收水平、检验项目、检验方法、判断依据、使用的检测设备等内容,作为检验工作的依据。
4.1 来料检验4.1.1物料到单位,仓库管理员核对对方的送货单,确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区,通知IQC验货。
4.1.2 IQC接到送检单后,根据《来料检验标准》,《关键零部件和材料确认检验规范》进行抽样、检验或验证,并将相应结果填写入《来料检验单》。
4.1.2.1 检验合格时,检验员在物料上贴合格标签,报告结果发至采购、仓库等相关部门。
4.1.2.2 检验合格时,检验员在物料上贴不合格标签,按《不合格品控制程序》进行处理。
4.1.3 对关键元器件和材料,只要有一批严重不合格,要有品质部向供应商发出异常报告并要求其回复8D报告,要求其分析原因,采取措施改善质量;对连续两次发出处理单,若质量无明显改善的,报请取消其该物资合格供方资格。
4.2 妥善保存关键元器件的检验记录、供应商提供的合格证明以及有关检验数据等。
4.3 关键元器件和材料的定期确认4.3.1 为了确保认证产品的一致性及安全和EMC项目符合相关标准的要求,必须对关键元器件进行定期确认,定期确认资料主要为关键件的检验报告,由采购部想供应商收集。
如果供应商无法提供的则有技术部进行测试,技术部无法测试的项目,由采购部与供应商送至国家认可实验室检验。
周期为安全件1年/次,EMC件2年/次。
4.3.2 对关键元器件和材料的定期检验的检验项目、检验方法、判断依据、检验周期等具体内容见《来料检验标准》、关键件的技术规格书或样品承认书。
4.3.3 对于已获CCC或CQC认证的关键件也可以通过对其证书有效性的核实替代检验报告的手机。
关键元器件和材料的检验程序1.0目的与适用范围本程序规定对关键元器件和材料进行检验、验证和定期确认检验,确保关键元器件满足认证产品的要求。
本规定适用于关键元器件和材料的检验、验证和定期确认。
2.0职责2.1品质中心IQC检验员:负责编制进货物料的检验规范,按进料检验规范对物料进行检验/验证,并做好相关检验记录;2.2品质中心经理:负责进料检验报告、定期确认检验报告的审批。
2.3品质中心总监:负责进料检验规范/标准的批准。
3.0作业流程退货I入库(一般性问题的让步接收,需品质中心经理批准)I投入生产使用3.1作业内容3.1.1检验和试验人员必须经过培训、合格才能上岗3.2关键元器件的检验/验证3.2.1品质中心根据认证产品的技术要求编制各类零部件的检验标准,尤其是对安全元器件清单上所列的元器件并明确其检验项目、检验方法、抽样方案、判定准则及使用的检测设备,经品质中心总监批准后作为检验员进行检验的依据。
3.2.2采购产品进厂后,收货组仓管员根据《采购订单》和对应单位的《送货单》等相关单据核实进货产品的名称、型号规格、数量等信息是否一致,并确保外箱包装是否完好无损才可收货,并放置暂存区,完成电脑录单后,交IQC报检。
3.2.3IQC按各类零部件的检验标准进行检验/验证,并填写《物料检验报告》3.2.4IQC根据检验结果对产品进行标识,合格的通知仓库办理入库,不合格的依《不合格品控制程序》执行并跟踪验证纠正/预防措施的效果。
3.2.5不允许进货未经检验的紧急放行;进入生产车间生产线的所有物料必须为经品质中心检验合格放行的合格品。
3.3关键元器件的定期确认检验3.3.1对关键元器件清单上所列的安全元器件除按照各类零部件的检验标准进行每批次进货检验外;还要对其进行定期确认检验(如关键元器件已通过产品认证,由IQC每月月底前上外网部查询,以确认其是否在有效期内,并登记在《关键元器件定期确认记录表》中;对于没有进行产品认证的关键元器件,须要求供方每年提供一次检验合格证明,具体做法按3.3.2要求执行),以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。
1 目的对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验,确保关键元器件的产品质量持续达到防火门认证产品要求。
2 范围本程序适用于防火门认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。
3 职责3.1 质量部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。
4 工作程序4.1关键元器件和材料的检验和验证4.1.1采购产品到达本公司后,由采购人员按照采购计划对产品实物的名称、型号、数量/重量、标识核对。
核对无误后,填写“材料送检单”通知质量部,产品实物放置到“待检区”。
4.1.2质量部检验人员接到送检单后,按照《进货检验规程》文件规定,对采购产品进行检验/验证。
4.1.3检验人员首先要对产品实物的名称、型号、规格、数量/重量、标识、合格证/质保书/检验和试验单进行验证。
验证合格后,再按照检验文件规定进行外观、性能等检验和试验。
检验和试验合格后,在产品实物或包装上用“标识卡”进行“合格”标识后,产品实物放置到“合格区”;4.1.4若产品验证/检验和试验不合格,则在产品实物或包装上用“标识卡”进行“不合格”标识/产品实物放置到“不合格区”。
4.1.5采购产品经质检人员验证/检验和试验合格,由质检人员填写“外协(购)件检验记录”,由仓管员根据“外协(购)件检验记录”办理采购产品入库手续,并接收入库;采购产品经质检人员验证/检验和试验不合格,由质检人员填写“不合格凭证”,由授权人员按“不合格品控制程序”进行评审和处置。
4.1.6对于“拒收”的不合格品,由采购人员与供方联系退货,并通知供方采取有效的纠正措施进行整改。
4.1.7对于关键原器件的部分检验项目,公司无能力检测其状态,供应商按期提供一次检测合格报告,公司将检测合格报告存档。
4.1.8 防火门产品关键元器件和材料的检验/验证4.1.8.1 建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验,以确保关键元器件和材料满足型式认可所规定的要求。
SD/QI.005-2006 附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表SD/QI.005-2006 附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书,则仅需在规定周期内确认证书有效性(可通过CQC中心网站查询其有效性)xxxx电气有限公司关键元器件和材料定期确认检验规程SD/QI.005-2006 附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书,则仅需在规定周期内确认证书有效性(可通过CQC中心网站查询其有效性)附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表序号元器件和材料名称确认检验项目检验方法或技术要求依据标准检测设备检验频次试品数备注3低压开关、隔离器、隔离开关熔断器组合电器机械操作试验介电强度试验(工频耐压试验)进行5次闭合与断开操作试验,验证电器的机械操作是否正常a)试验电压施加部位:断开和闭合位置的电器,试验必须在各断开和闭合位置进行。
b)试验电压:GB14048.3-20028.1.3.2GB14048.3-20028.1.3.3工频耐压台:泄露电流动作值W100mA1年/次各3台额定绝缘电压Ui(V)介电试验电压(交流)(有效值)(V)UiW60 60<UiW300300<UiW660660<UiW800800<UiW10001000<UiW1200100020002500300035004200SD/QI.005-2006附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表附表表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书,则仅需在规定周期内确认证书有效性(可通过CQC中心网站查询其有效性)SD/QI.005-2006表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书,则仅需在规定周期内确认证书有效性(可通过CQC中心网站查询其有效性)SD/QI.005-2006 附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书,则仅需在规定周期内确认证书有效性(可通过CQC中心网站查询其有效性)SD/QI.005-2006 附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书,则仅需在规定周期内确认证书有效性(可通过CQC中心网站查询其有效性)xxxx电气有限公司关键元器件和材料定期确认检验规程附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书,则仅需在规定周期内确认证书有效性(可通过CQC中心网站查询其有效性)附表认证产品关键元器件和材料定期确认检验项目表表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书,则仅需在规定周期内确认证书有效性(可通过CQC中心网站查询其有效性)表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书,则仅需在规定周期内确认证书有效性(可通过CQC中心网站查询其有效性)。
关键元器件和材料的检验管理制度1.目的:确保只有通过规定的检验和试验的关键元器件和材料才能投入使用,防止不合格品的非预期使用。
2.范围:适用于采购物资的进厂检验及定期确认检验。
3.职责:技术中心负责编制《原材料检验标准》,明确各类物资的验证方法。
质检部负责进厂检验和定期确认检验的管理和实施。
物资采购中心负责材料采购。
4.程序4.1 关键元器件和材料的检验/验证4.1.1 对生产购进的关键元器件和材料,仓库保管员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,填写《原材料送检表》交检验员。
4.1.2 检验员根据《原材料检验标准》进行验证。
仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续;验证不合格时,按《不合格品控制程序》执行。
4.2 所有电缆导体的进厂检验必须进行直流电阻、导体直径等性能的检测。
XLPE和PVC电缆料对外观、颜色、杂质、部分理化性能等进行抽检。
4.3 用于强制性认证的电线电缆产品的关键元器件和材料不得执行让步放行和紧急放行。
4.4 关键元器件和材料定期检验4.4.1由合格供方提供的关键元器件和材料每年至少进行一次定期确认检验,定期确认检验应能覆盖电线电缆产品关键电器元件、材料全部类别的进货品种。
当发生顾客重大投诉或连续投诉并确认产品存在较大质量问题时,应有针对性的对该单元产品增加定期确认检验频次,所增加次数由质量负责人确定。
4.4.2定期确认检验的项目4.4.2.1电缆导体:GB/T3952、GB/T3953、GB/T3955、GB/T3956除化学成份分析以外的项目,尺寸、伸长率、电阻率、抗拉强度、外观。
4.4.2.2 XLPE和PVC电缆料:JB/T10437标准GB/T8815规定的相关项目。
4.4.3定期确认检验应由国家认可的具有相应检验能力的检验机构进行,质量监督试验报告、型式试验报告、自愿认证证书有效性查询记录(打印网页)、自愿认证年度审查结论合格的审查报告均可作为定期确认检验的依据。
CCC关键元器件和材料检验验证规程1. 目的对采购的关键件进行确认检验,确保所要求的关键件满足产品的设计与使用要求。
2. 关键件范围对于通过CCC强制性产品认证的产品,需对其关键件和材料定期进行确认检验。
其主回路使用的元器件和材料为关键件,如:壳体、低压断路器、低压熔断器、低压开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器、低压接触器、过载继电器、母排、绝缘导线、绝缘支撑件等主回路的元器件和材料。
3. 职责技术质量科负责对成套产品中的关键件进行确认检验,并予以记录;对关键件的确认检验情况予以通报,必要时提请供方评定。
供应科负责与供方协调,要求供方提供所供产品的定期确认检验报告。
4. 确认检验的管理4.1确认检验原则:(1)检验频率:a) 关键元器件和材料已列入国家强制性产品认证目录的,获得CCC证书或CQC认证的产品,在每批进货检验时,按照相应的型号进行网上查询,并打印当时证书状态,备查。
b) 关键元器件和材料没列入国家强制性产品认证目录(如铜排、绝缘件、壳体等),按照条款5执行相应的定期确认检验。
(2)检验标准和项目:依据不同产品制造标准来选择相对应的检验项目;(3)检验方式和途径:公司内部验证和供方提供确认检验证明;(4)检验时机:按计划实施(计划时间应在关键件有效期内)。
4.2确认检验计划:(1)由技术质量科制订关键件确认检验计划,经质量负责人批准;(2)确认检验计划应根据不同关键件前一次确认检验时间确认下一次时间,此时间必须在关键件产品认证有效期内,同时应在上一次确认检验12个月内;(3)由技术质量科按照计划实施关键件确认检验。
4.3确认检验方式和途径:4.3.1关键元器件和材料已列入国家强制性产品认证目录的,必须获得CCC证书(如:电器元件、绝缘导线等),只要这些证书有效,即可不出示这些关键件和材料的检验报告。
4.3.2可为最终产品强制性认证承认认证结果的自愿认证关键元器件和材料定期确认检验控制要求。
关键元器件和材料的定期
确认检验程序
The document was prepared on January 2, 2021
1 目的
对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验,保证关键元
器件的产品质量持续达到认证产品要求.
2 范围
本程序适用于认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验.
3 职责
3.1 质检部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验. 3.2 生产经营部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验标识.
4 程序
4.1 关键元器件和材料的检验/验证
4.1.1 对生产购进的关键元器件和材料,仓库保管员核对送货清
单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区、填写进货检验记录交给检验员.
4.1.2 检验员根据进货验证规程进行全数或抽样验证.
a)仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续;
b)验证不合格时,检验员在物料上贴“不合格”标签,按不合格品控制程序进行处理.
4.1.3 紧急放行。
1.目的为确保获证产品的质量,本企业生产的获证产品所使用的关键原材料未经检验/验证及定期确认检验不得投入使用,不用于获证产品的生产。
2.适用范围适用于本企业生产的获证产品。
3.引用法规和标准3.1《中小型三相异步电动机节能认证规则》CQC31-461121-2009,《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》CQC/F 002-2009;3.2《小功率电动机类产品关键元器件和材料定期确认检验控制要求》SC3/01-0401-0418:2009;3.3《电气电子产品类强制性认证实施规则-小功率电动机》CNCA-01C-013:2007;3.4《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级(GB18613—2006)》4.职责4.1技术开发部负责提供关键原材料清单;4.2采购部负责材料供应商的选择,组织评定,编制合格供方名单并按合格供方名单进行采购;4.3质量部负责来料的检验/验证,并作出检验/验证结论;4.4质量负责人负责关键原材料的检验和定期确认检验结论的审批,并且当原材料可能发生变更时,在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。
5.工作程序5.1技术开发部负责提供主要原材料清单及采购要求;5.2采购部初选供应商(选1~3家),并要求供应商提供有关背景资料,由采购部出面召集有关部门(技术质检部、采购部)对供应商进行评定,采购部根据评定结果初步编制供方名单;5.3技术开发部将主要原材料清单报认证机构确认后,转化为本企业的《工厂认证产品清单》,作为受控文件下发到各相关部门执行。
5.4采购部依据要求向合格供方进行采购,必要时采购文件中明确规定,供应商必须随所供应物资提供一份确认检验报告;5.5质量部对进货产品进行检验/验证,验证的主要依据《来料检验标准》,必要时,抽取1~2批原材料进行工艺验证,达到工艺要求后才能投入批量生产;5.6对关键原材料,供应商应按表一规定的频次及项目进行,节能认证的硅钢片、漆包线、转子用铝的原材料工厂要具有相应的检验能力。