采购验收表
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物资验收表
仓储部
根据生产需要,采购以下物资,望给予验收入库。
物资名称规格品牌数量单位单价技术指标使用部门
序
号
1
2
3
4
5
6
供应商名称:()发票类型:增值税()普票()
1、结算单据:沾化国昌财务()
2、结算单转:客户()采购部:()
采购员签字:年月日时
保管员/验收人签字:年月日时
1、入库程序:客户采购部填写验收单仓库办理入库客户将验收单送采购部
2、验收部门发现物资名称、品牌、数量同验收单不符时严禁入库,采购部认可后重填验收
单,再办理入库。
3、没有验收单的物资不办理报销手续。
4、检验结论栏,合格时打“√”,不合格时打“×”,数量不合格,请注明实收数量。