关于审计的通知
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公司审计准备通知
尊敬的各位部门负责人及相关同事:
为了确保公司的财务报告真实、准确和完整,维护公司的财务稳
健和透明度,公司决定进行年度审计工作。
为了顺利完成审计工作,
特向各位领导和同事们发出以下审计准备通知:
一、审计时间安排
根据公司安排,年度审计将于下个月开始,预计持续两个月。
具
体的审计时间安排将由审计部门与各部门协商确定,希望各部门能够
积极配合,提前做好准备。
二、审计内容范围
年度审计将主要关注公司的财务报表、内部控制制度以及相关业
务活动的合规性。
各部门需要准备好与财务相关的文件、资料和信息,并确保其真实性和完整性。
三、审计准备工作
各部门需按照审计部门的要求,提供相关的财务数据和文件;
需要对公司的财务报表进行核对和调整,确保数据的准确性;
对内部控制制度进行自查,及时发现问题并进行整改;
配合审计人员进行现场检查和询问,提供必要的协助。
四、配合审计工作
在审计期间,各部门需要全力配合审计人员的工作,如实提供所
需文件和信息,并积极解答问题。
同时,需要做好机密工作,确保审
计信息的安全性。
五、其他事项
审计过程中如有任何问题或困难,请及时向审计部门反映;
审计结束后,各部门需要认真总结经验教训,完善内部管理制度。
希望各位领导和同事们能够高度重视本次审计工作,全力配合,
共同确保审计工作顺利进行。
谨此通知,请知悉并落实相关准备工作。
特此通知。
公司审计部
日期:XXXX年XX月XX日。
关于公司财务审计的通知尊敬的各位部门负责人:根据我司财务管理规定,现将公司财务审计的通知公告如下:为了保证公司财务报表的准确性和合规性,进一步规范财务管理,我司决定对公司的财务状况进行全面审计,并委托专业审计机构进行具体操作。
具体审计时间为2022年1月1日至2022年12月31日,审计范围涵盖我司全部业务单位、科室以及相关资金账户。
一、审计目的和任务本次审计的目的是确保公司财务数据的真实性、完整性以及财务报表的准确性,同时发现并纠正潜在的风险和问题。
审计机构将根据《中华人民共和国注册会计师法》和《审计准则》等相关规定,开展全面、深入的审计工作。
二、审计内容审计工作将对以下内容进行详细审查:1. 公司财务报表的编制、核算及披露;2. 资产负债状况、收入和支出情况的真实性核实;3. 公司内部控制制度和财务管理制度的有效性评估;4. 公司财务相关政策执行情况的合规性审查;5. 其他与公司财务活动相关的事项。
三、配合与要求为确保审计工作的顺利进行,各部门需按以下要求积极配合:1. 提供审计机构需要的财务、会计和相关资料,并保证其真实性和完整性;2. 配合审计人员进行资产清查和核查,并提供必要的协助;3. 如需询问相关事项,请认真回答并提供准确信息;4. 如发现公司内部存在违反法律法规或违反公司内部控制制度的情况,请积极配合审计机构进行调查。
四、保密与处罚1. 审计机构及其工作人员对所获得的审计信息必须予以保密,不得向任何人披露,否则将承担相应法律责任;2. 对于配合不力、阻碍审计工作进行的部门或个人,将依公司相关规定进行惩处。
最后,希望各位部门负责人能充分理解公司进行财务审计的重要性,并积极配合审计工作的顺利进行。
审计结果将为公司的决策提供重要参考,共同推动公司的健康发展。
特此通知。
公司财务部日期: xxxx年x月x日。
企业开展审计报告的通知1. 引言尊敬的各位公司员工和合作伙伴:大家好!我是XXX公司的审计经理,首先向大家发送本次企业开展审计报告的通知。
在过去的一年中,XXX公司取得了长足的发展和成果。
为了保证公司财务和业务运营的透明度和准确性,我们计划进行一次全面的审计,以评估公司的财务健康状况,发现问题并提出改进措施。
2. 审计目的本次审计的目的是对XXX公司的财务报表和相关业务流程进行全面检查和评估。
我们希望通过审计工作,发现潜在的风险和问题,并提供建议和改进意见,以帮助公司持续改善内部控制和运营管理。
3. 审计范围本次审计将覆盖XXX公司的财务报表和相关流程,包括但不限于:- 财务报表的编制和披露;- 资产负债表、利润表和现金流量表的准确性和可靠性;- 内部控制制度的有效性和执行情况;- 销售、采购和库存等业务流程的完整性和合规性;- 合同和协议的合规性和履行情况;- 公司财务指标和经营业绩的真实性和可靠性。
4. 审计团队为了保证审计工作的专业性和客观性,我们特别聘请了一家具有丰富经验的独立审计机构进行本次审计工作。
审计团队由一批掌握国际审计准则和国内相关法规的专业人员组成,他们将严格按照标准和流程开展审计工作。
5. 审计工作计划审计工作将从某某月某某日开始,预计耗时三个月。
审计团队将分阶段进行审计工作,包括但不限于:- 风险评估和工作计划的制定;- 采集和审查相关数据和文件;- 面谈公司相关人员,了解内部控制和业务流程;- 对财务报表和业务流程进行抽样检测;- 分析和评估审计结果,并提出审计报告。
6. 审计保密本次审计工作将严格遵守审计准则和保密要求。
审计团队将对审核过程和结果进行保密,并仅向公司的高级管理层和相关授权人员披露审计报告和建议。
7. 期望和反馈本次审计旨在提高公司的财务透明度和内部控制,优化业务流程,为公司的持续发展提供支持和指导。
我们希望各位员工和合作伙伴能积极配合并提供必要的协助,包括但不限于提供资料、解答问题和参与面谈。
审计通知书范文尊敬的XXX公司:根据贵公司的委托,我公司将于XXXX年XX月XX日至XX月XX日对贵公司的财务报表进行审计。
在此,我公司代表审计团队向贵公司发出审计通知书,特此通知有关事项如下:一、审计目的。
本次审计旨在对贵公司的财务报表进行审计,以确认其真实性、合规性和可靠性,为公司的经营管理和决策提供可靠的依据。
二、审计范围。
本次审计将涉及贵公司XXXX年度的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表以及相关附注。
同时,我们将对贵公司的内部控制制度进行审计,以确保其有效性和合规性。
三、审计程序。
我们将依据国家相关法律法规和审计准则,通过审计程序和方法,对贵公司的财务报表进行全面审计。
具体审计程序包括但不限于,获取审计证据、进行风险评估、开展内部控制审计等。
四、审计要求。
为了保证审计工作的顺利进行,贵公司需配合提供以下文件和资料,财务报表、相关凭证、会计账簿、财务记录、内部控制文件等。
五、审计时间安排。
本次审计工作将于XXXX年XX月XX日开始,预计于XX月XX日结束。
具体的审计时间安排将根据实际情况进行调整,贵公司将会及时收到我们的通知。
六、联系方式。
如有任何疑问或需要进一步沟通,贵公司可通过以下方式与我们联系,XXX审计公司,联系人,XXX,联系电话,XXX,邮箱,XXX。
最后,我们希望贵公司能够全力配合我们的审计工作,提供必要的支持和协助,以确保本次审计工作的顺利进行。
我们将严格遵守相关法律法规和审计准则,保证审计工作的独立性和客观性,为贵公司提供高质量的审计服务。
特此通知。
XXX审计公司。
日期,XXXX年XX月XX日。
以上就是审计通知书的范文,希望对您有所帮助。
审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。
现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。
我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。
审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。
二、审计结果概况。
在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。
三、审计中发现的问题及建议。
在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。
2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。
四、审计意见。
根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。
即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
五、其他事项。
我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。
六、审计工作总结。
在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。
希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。
最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。
特此通知。
此致。
敬礼。
审计机构名称。
日期: 年月日。
审计通知书(通用12篇)审计篇1:根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。
现将审计有关事宜通知如下:审计项目:审计目标:审计内容:审计时间:从年月日开始,预计天。
请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
主审:成员:签章:年月日审计通知书篇2**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项年月日审计通知书篇3XX集团(审计部) 审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
财务年底审计检查通知范文
尊敬的各位部门负责人:
根据公司年度计划和相关法规要求,我司将于本年度年底对公司的财务状况进行全面审计检查。
为确保审计工作的顺利进行,特向各位部门负责人发出本通知,提前做好准备工作。
一、审计时间和地点
审计时间定于本年度年末,具体时间将另行通知。
审计地点为公司总部财务部。
二、审计内容
审计将对公司的财务状况、财务报表、会计凭证、财务制度执行情况等进行全面检查。
请各位部门负责人按照公司制定的财务管理制度和相关规定,做好财务记录和凭证的整理工作,并确保凭证的完整性和准确性。
三、配合工作
1. 提供相关资料:各位部门负责人应主动配合审计工作,提供审计人员要求的财务资料、凭证等,确保审计工作的顺利进行。
2. 保密工作:财务审计工作涉及公司的重要信息和数据,各位部门负责人应严格遵守保密规定,确保审计过程中的信息安全。
3. 协助调查:如审计人员需要进一步了解某些财务交易或过程,各位部门负责人应积极配合,提供必要的解释和辅助资料。
四、整改工作
审计过程中,如发现存在问题或不合规之处,各位部门负责人应积极整改,及时采取措施纠正,并向审计人员提供整改方案和落实情况。
五、重要意义
财务年底审计是公司财务管理的重要环节,通过审计检查,可以及时发现和纠正财务管理中存在的问题,确保公司财务状况的真实性和准确性,为公司的经营决策提供可靠的依据。
各位部门负责人务必高度重视此次财务年底审计工作,确保各项工作的顺利进行。
如有任何疑问或困难,请及时与财务部联系。
谢谢大家的配合与支持!
公司财务部
日期:XXXX年XX月XX日。
关于公司内部审计工作的通知尊敬的各位同事:经公司领导决定,为进一步加强公司内部管理,提高经营效率和效益,现就开展公司内部审计工作的有关事项通知如下:一、审计目的公司内部审计旨在通过对公司各业务部门、各项目及相关控制制度的全面检查与评估,识别潜在的风险隐患,堵塞管理漏洞,促进公司各项业务健康、有序发展,为公司管理层提供客观、真实的决策依据。
二、审计依据本次内部审计工作将依据国家有关法律法规、公司章程及内部管理制度进行全面深入的检查。
审计人员将对公司的财务收支、资产管理、项目实施、内部控制等关键环节进行重点审查,并对审计发现的问题提出切实可行的改正意见及建议。
三、审计范围本次内部审计的范围包括但不限于以下几个方面:公司财务管理:包括资金使用、费用报销、票据管理等方面的合规性及执行情况;资产管理:包括固定资产、存货等资产的验收、保管、处置情况;重点项目管理:对公司正在实施的重点工程项目的进展情况、资金使用、合同履行等进行全面审查;内部控制制度:检查公司现行内部控制制度的健全性、执行有效性,并提出优化建议;其他事项:根据公司管理需要,可适当增加审计事项。
四、审计方式本次内部审计将采取检查、询问、查阅资料等多种方式进行全面深入的审计。
审计小组将不定期对各部门进行实地检查,并根据实际情况适时与相关人员进行访谈。
在审计过程中,如发现重大问题,将及时向公司管理层报告。
五、审计时间安排本次内部审计工作将从即日起开始,预计在3个月内完成。
各部门应积极配合审计小组的工作,及时提供所需资料和信息,确保审计工作顺利进行。
六、审计纪律要求审计人员应本着对公司负责、公正公平的原则开展工作,恪尽职守,廉洁自律,不得弄虚作假,更不得泄露审计过程中掌握的任何商业秘密或敏感信息。
被审计部门应主动配合,如实提供相关资料和信息,不得隐瞒事实真相或阻碍审计工作的正常开展。
审计过程中,任何单位和个人不得以任何理由干扰、阻挠审计工作的进行,否则将依规追究责任。
关于内部审计的通知亲爱的同事们,我很高兴地向您通报一项即将开展的重要工作-内部审计。
作为一家不断发展的企业,我们有必要定期梳理和评估内部管理流程与控制措施,确保公司的稳健运营。
内部审计是企业健康发展的重要保证。
它能帮助我们发现问题、分析风险、提出改进建议,使企业运营更加规范高效。
这不仅有利于提升公司的管理水平,也有利于维护员工和股东的切身利益。
接下来,让我与您分享一下此次内部审计的具体安排:审计范围本次审计将覆盖公司的关键业务流程,包括财务管理、采购管理、人力资源管理、销售管理等。
我们将从制度建设、执行情况、风险管控等方面进行全面评估。
审计时间审计工作将于本月中旬正式启动,预计历时2-3个月。
审计小组将分阶段深入各部门开展现场调研,并适时与相关人员进行沟通交流。
审计方式本次审计将采取文件审查、现场核查、访谈调研等多种方式,力求全面客观地了解公司内部管理的实际情况。
审计小组将本着公正、独立的原则开展工作,并严格保守审计过程中获悉的信息。
审计目标通过此次审计,我们希望进一步健全内部管理制度,优化业务流程,提升公司的规范化水平。
同时也希望增强全体员工的合规意识,营造风险防范的企业文化。
审计配合为确保审计工作顺利开展,请各部门积极配合审计小组的现场调研与信息收集,提供必要的文件资料和情况说明。
请各位主动反映工作中存在的问题和建议,为公司的持续改进贡献力量。
我相信,通过全体员工的共同努力,这次内部审计一定能为公司未来的发展指明方向,为我们带来更多的收获。
让我们携手共进,共创美好明天!再次感谢各位的支持与配合。
如果您在审计过程中有任何疑问,欢迎随时与我或审计小组沟通交流。
祝工作顺利!公司管理层XXX年XX月XX日。
关于加强公司内部审计工作的通知为了进一步提高公司内部审计工作的效率和质量,加强风险控制和内部管理,确保公司的稳定发展,特制定本通知,提出以下要求和措施:一、审计工作的重要性与目标公司内部审计是对各个部门和业务活动的监督和评估,旨在识别风险、改进流程、提高效率、防范失误和违规行为,以减少公司面临的风险并保护公司财产和利益。
审计的目标是确保公司运营的合规性、稳定性和可持续发展。
二、建立健全的内部审计制度为加强公司内部审计工作的管理,各部门应建立健全的内部审计制度,并按照相关规定执行。
具体措施包括:1.明确责任:各部门应明确内部审计的责任人,并提供必要的资源和支持。
2.制定审计计划:每年初,各部门应制定相应的审计计划,明确审计目标和范围,并及时向上级部门报备。
3.优化流程:各部门应优化审计流程,确保审计工作高效有序进行,避免重复工作和资源浪费。
4.加强沟通:各部门之间应加强沟通与合作,及时交流审计过程中的问题和发现,并共同寻求解决方案。
5.制定改进措施:每次审计结束后,各部门应总结并制定相应的改进措施,并跟踪改进的实施情况。
三、提高审计人员的专业素质审计工作的质量和效果直接关系到公司的运营和发展,因此,提高审计人员的专业素质具有重要意义。
具体措施包括:1.持续学习:公司应加强对审计人员的培训,提升他们的专业知识和技能,使其能够适应日益复杂的审计环境。
2.加强交流:鼓励审计人员与同行和相关专业组织进行交流,分享经验和技术,以提高综合能力和水平。
3.及时反馈:上级部门应对审计人员的工作进行及时反馈和评价,并提供必要的指导和支持,以帮助他们不断进步。
四、加强审计报告的编制与使用审计报告是内部审计工作的重要成果,具体措施包括:1.准确编制:审计报告应准确反映审计的结果和问题,并提出相应的建议和改进意见。
2.及时发布:各部门应按照规定时间及时发布审计报告,并确保相关人员能够及时接收。
3.有效使用:审计报告应得到上级部门和相关部门的重视和使用,及时采取相应的措施,确保问题的解决和改进的推进。
关于审计××××的通知
×××××:
根据《工会法》、《中国工会章程》及《工会审计条例》的规定,我会决定派出审计组,自××××年×月×日起,对××××工会××××年工会经费收支情况进行审计。
请予配合,按规定要求提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长:×××
审计组成员:××××××
附:需要提供的会计资料清单
××工会经审会(印章)
×年×月×日
需要提供的会计资料清单
1、××××年度财务收支预、决算报表及年度报表;
2、××××年度会计账簿(总账、明细账、固定资产明细
账、银行存款日记账、银行对账单、现金日记账);
3、××××年度会计凭证,有关票据及领购证;
4、有关投资、借款的协议;
5、有价证券、定期存单复印件;
6、各项内部财务会计控制制度建立及其执行情况(书面);
7、债权债务情况(书面);
8、其他需要说明的事项。
被审计单位承诺书
审计项目实施方案
一、被审单位名称:××××工会
基本情况:××××工会经费来源主要由单位行政拨入职工工资总额2%的工会经费、本单位工会会员交纳会费和单位行政补助收入以及其他收入等。
××××年在任工会主席×××。
二、审计依据:《工会法》、《中国工会章程》、《工会审计条例》等。
三、审计范围:××××年度工会经费收支情况。
四、审计目标:评价××××年度工会经费收支的真实性、完整性、合法性和效益性等。
五、审计内容:
1、××××年度工会经费收支预算执行情况;
2、××××年度工会经费收入、上解情况是否真实、合法,有无转移收入、漏欠解经费问题;
3、工会经费管理、使用是否符合国家法律法规和工会有关规定,有无违法、违规、违纪及工会资产流失等问题;
4、债权债务(往来款)是否真实,有无长期挂账,在往来款中有无列收列支等情况;
5、代管经费情况;
6、内部控制制度是否健全,是否得到有效执行;
7、银行账户(有价证券)和现金的管理是否符合规定,有
无出借出租,有无公款私存现象,有无库存现金超额、白条抵库;
8、工会固定资产管理使用情况。
六、审计方式:就地(送达)审计。
七、审计重点:债权债务、经费收支解缴、资产管理、内控制度的建立执行等情况。
八、审计时间:××××年×月×日。
九、审计步骤:××××年×月×日前发出审计通知书;进行审前调查;编制审计方案。
××××年×月×日实施审计至××××年×月×日前完成该审计项目。
十、审计组人员及分工
组长:×××:负责组织和协调审计组开展审计工作,审核审计底稿和审计报告及审计意见书。
成员:
×××:工会经费收支及预算执行情况;往来账款、固定资产审核;起草审计报告等。
×××:工会经费的管理以及现金、银行存款、有价证券的管理;内控制度建立及执行情况;库存现金的抽查盘点等。
××工会审计组
x年x月x日
审计工作底稿
关于对××单位××年×××
(审计事项)的审计报告
(征求意见稿)
根据×××号审计通知书,审计组自××××年×月×日至××××年×月×日对你会××××年经费收支及财务管理等情况(审计范围、审计内容、审计起止时间)进行了审计,审计采取就地审计的方式,现出具如下审计报告:
一、实施审计的基本情况
审计组根据《审计法》、《会计法》和审计实施方案内容实施审计。
在该单位对其所提供的会计资料的真实性和完整性均做出承诺的基础上,审计组重点对该单位××××年度的会计报表、会计账簿、会计凭证以及有关经济合同、文件、会议记录等资料进行了审查。
二、被审计单位基本情况:(被审计单位的人员、资产、负债的基本情况。
)
三、审计结果
(一)收入情况(被审计单位的财务收入基本状况)
……
(二)支出情况(被审计单位的财务支出基本状况)
……
(三)资产、负债、净资产情况(被审计单位截止期末账面资产、负债、净资产状况)
……
四、审计评价(对被审计事项的总体评价)
审计认为,××单位××××年在经费收、管、用方面取得较好成效,具体表现在:
……
五、审计查出的主要问题及处理意见
经审计,××单位××××年在经费收支等方面仍存在一些问题,具体表现在:
……
六、整改意见及建议(依据有关法律、法规、规章制度,对所查出出问题的处理意见,改进财务收支管理的建议等)……
……
××工会经审会审计组
x年x月x日
审计报告征求意见书
××单位:
根据×××××的规定,我会派出审计组,于××××年×月×日至××××年×月×日对你会××××年度经费收支及财务管理情况进行了审计,现将审计组的审计报告送给你们征求意见。
请在收到审计报告之日起10日内提出书面意见,送交×××工会经审会。
如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告(征求意见稿)
××工会经审会审计组
×年×月×日对审计报告(征求意见稿)的回复意见
关于对××单位××年×××
(审计事项)的审计报告
根据×××号审计通知书,审计组自××××年×月×日至××××年×月×日对你会××××年经费收支及财务管理等情况(审计范围、审计内容、审计起止时间)进行了审计,审计采取就地(送达)审计的方式,现出具如下审计报告:
二、实施审计的基本情况
审计组根据《审计法》、《会计法》和审计实施方案内容实施审计。
在该单位对其所提供的会计资料的真实性和完整性均做出承诺的基础上,审计组重点对该单位××××年度的会计报表、会计账簿、会计凭证以及有关经济合同、文件、会议记录等资料进行了审查。
二、被审计单位基本情况:(被审计单位的人员、资产、负债的基本情况。
)
三、审计结果
(一)收入情况(被审计单位的财务收入基本状况)
……
(二)支出情况(被审计单位的财务支出基本状况)
……
(三)资产、负债、净资产情况(被审计单位截止期末账面资产、负债、净资产状况)
……
四、审计评价(对被审计事项的总体评价)
审计认为,××单位××××年在经费收、管、用方面取得较好成效,具体表现在:
……
五、审计查出的主要问题及处理意见
经审计,××单位××××年在经费收支等方面仍存在一些问题,具体表现在:
……
六、整改意见及建议(依据有关法律、法规、规章制度,对所查出出问题的处理意见,改进财务收支管理的建议等)……
请于收到审计报告之日起30日内,将整改结果报告××工会经审会(审计单位)。
xx工会经审会(印章)
x年x月x日。