进料检验报告表
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工程物资进场报验表B2-02工程名称编号致(监理单位)现报上关于工程的物资进场检验记录,该批物资经我方检验符合设计、规范程及合同要求,请予以批准使用。
物资名称主要规格单位数量委托单编号使用部位附件:名称页数编号1. 出厂质量证明文件 1 页2. 进场检验记录 1 页3. 进场试验报告页施工单位检查意见:经检验产品质量合格,同意使用。
施工单位名称:技术负责人(签字):年月日审查意见:经检验产品质量合格,同意使用。
监理单位名称:监理工程师(签字):年月日材料、构配件进场检验记录C3-01工程名称检验日期施工单位序生产厂家名称规格型号进场数量外观质量结果号合格证号12345678910111213141516171819202122施工技术施工负责人:质检员:材料员:工程物资进场报验表B2-02工程名称编号致(监理单位)现报上关于工程的物资进场检验记录,该批物资经我方检验符合设计、规范程及合同要求,请予以批准使用。
物资名称主要规格单位数量委托单编号使用部位附件:名称页数编号1. 出厂质量证明文件 1 页2. 进场检验记录 1 页3. 进场试验报告页施工单位检查意见:经检验产品质量合格,同意使用。
施工单位名称:技术负责人(签字):年月日审查意见:经检验产品质量合格,同意使用。
监理单位名称:监理工程师(签字):年月日材料、构配件进场检验记录C3-01工程名称检验日期施工单位序规格型生产厂家外观质名称进场数量结果号号合格证号量12345678910111213141516171819202122施工技术施工负责人:质检员:材料员:。
来料查验报告
检测种类:原资料口辅材口外购(协)件口包材口口
物料名称物料型号物料编号
供给商来料日期物料批号
致命
1、AQL收货依照:MIL-STD-105E(Ⅱ)同意水平
CRI:2、查验依照:《来料查验引导》
允收数AC:
拒收数RE:
查验
描绘(列5个实测值)
要求
项目
包装
外观
检查
产品
尺寸
计:
项目要求实质
材质
表单编号:KB-QC-001 塑料件口胶件口其余
来料数目
抽检数目
严重稍微
MAJ:MIN:
AC:AC:
RE:RE:
不良致命严重稍微
数目
CTIMIJMIN
合
判断
合格不合格
工艺
要求功能
总结:□合格□不合格
三、不合格品办理
□特采/退步接收□特采/退步接收□特采/退步接收□精选使用□精选使用□精选使用
□退货□退货□退货
生管部/日期:采买部/日期:技术部/日期:
四、总监确认
署名/日期:
产生花费
查验员:
□特采/退步接收□精选使用
□退货
质量部/日期:
注:进料查验流程→供方来料后库房员附上入库单并报检→进料查验员按报检单型号比较查验标准和图纸进行查验→经查验判断合格并表记且在入库单上署名→通知有关库房员办理入库;
如经查验后判断不合格并表记→开出进料查验评审单上报部门经理署名确认并履行不合格点评审流程→经评审后按评审结果履行本批产品办理举措并表记办理结果→进料查验员追踪办理举措的履行。
来料检验报告
表单编号:KB-QC-001 检测类型:原材料口辅材口外购(协)件口包材口塑料件口胶件口其他口
物料名称物料型号物料编号来料数量
供应商来料日期物料批号抽检数量
1、AQL收货依据:MIL-STD-105E(Ⅱ)允许水准
致命严重轻微
CRI:0.25MAJ:1.0MIN:2.5
2、检验依据:《来料检验指引》允收数AC:AC:AC:拒收数RE:RE:RE:
检验项目要求描述(列5个实测值)
不良
数量
致命严重轻微
CTIMIJMIN
包装
外观
检查
产品
尺寸
合计:
项目要求实际
判定合格不合格
材质
工艺
要求
功能
总结:□合格□不合格检验员:
三、不合格品处理
□特采/让步接收□特采/让步接收□特采/让步接收□特采/让步接收
□挑选使用□挑选使用□挑选使用□挑选使用
□退货□退货□退货□退货
生管部/日期:采购部/日期:技术部/日期:品质部/日期:
四、总监确认
签字/日期:
产生费用
注:进料检验流程→供方来料后仓库员附上入库单并报检→进料检验员按报检单型号对照检验标准和图纸进行检验→经检验判定合格并标识且在入库单上签字→通知相关仓库员办理入库;
如经检验后判定不合格并标识→开出进料检验评审单上报部门经理签字确认并执行不合格品评审流程→经评审后
按评审结果执行本批产品处理措施并标识处理结果→进料检验员跟踪处理措施的执行。
CRI:严重 CRI=0CRIMAJ MIN次要外观包装尺寸电性环保样品其它□包材:无印字不良,四周切割不良,印错,漏印,刮伤,破损,起皱,PE 袋无漏打孔,错误,粘连,封口不良,断边,杂色.□五金端子:无电镀氧化,缺料,变形,乱伤,毛边,破损,发黑,生锈.□线材:无印字印错,漏印,刮伤,起鼓,颜色错误,色差,铜丝氧化.最终处理: 允收 □ 退货 □ 本厂挑选 □ 厂商挑选 □ 特采 □核准说明: 上表中如有需检验项目, 请在“□”栏中用打“√”表示;检验OK在检验结果栏中写“OK”,不需检验的写“NA”,有不良时,按AQL水准判定,记录不良数。
品 保 课生 管 课采 购 课工 程 课处理意见实 配判定MIN=1.0MIN:次要表单编号版 本生效日期检验时间QA-4824-007A12007/11/30审核部门会签□胶件/五金:无错模,裂缝,过松或过紧,冲压后无压伤,断裂。
□PC/UK头:无芯线插不到位,插不进,过紧或松脱,铆压后无PIN针压不下、偏斜。
□包材:无贴纸粘性不够,易翘起,卡纸经85℃高温后无线材粘连染色,脱落。
□无脏污,油污,染色可擦拭,杂质,杂色,起粒,黑点,色差,线材无切口不平,PCB板无杂物,起泡,锡渣,元件过高,歪斜。
□无多装、短装、混装、无标识或标识错误;包装方式是否与我司要求相符;外包装箱/袋上是否贴有ROHS环保标签.制表单位负责人签章判 定: 合格 □ 不合格 □□依照与工程图是否相符(附表:尺寸检验报告表)□无短路,断路,PCB板无峰峰值不良。
□来料是否符合我司ROHS指令环保要求.□所检的材料是否与所留样品相符.冲速通讯配件(东莞)有限公司IQC进料检验报告来料数量物料编号流 水 号判定标准MIL-STD-105E(Ⅱ)正常抽样水准□正常 □加严 □放宽记录日期□插头/胶件:无刮伤,破损,毛边,缺料,变形,孔位堵塞。
品名规格MAJ=0.25MAJ:主要□LED灯类:亮度是否相符.抽样数□铜线:无刮伤,断线,排线不良,接头不良过多,起粒,电镀不良氧化绞铜线无绞距不均,跳股,毛头。
物料名称来料数量采购单号物料编号抽验数量检验日期检验区分检验判定检验频率检验工具缺陷等级判定规格每批次目视MI 外观/颜色每批次目视MI 数量每批次目视MI 包装每批次目视MI 标识每批次目视MI 尺寸1每批次卡尺MA 尺寸2每批次卡尺MA 尺寸3每批次卡尺MA 尺寸4每批次卡尺MA 尺寸5每批次卡尺MA 尺寸6每批次卡尺MA 阻燃试验每批次燃烧箱MI 耐热试验每批次电烙铁/注塑MI 盐雾试验每批次盐雾试验机MI 插拔力试验每批次插拔力计Pb 每批次CR Hg 每批次CR Cd 每批次CR Cr 每批次CR PBBs 每批次CR PBDEs 每批次CR 每批次目视MA备注□允许 □重工□批退 □选别□特采□紧急放行送货单号五金端子进料检验报告供应商一外观依采购单或供应商规格书无杂色、破损、刮伤等现象,颜色与样品对比无明显色差.实际数量必须与包装袋上标示数量一致包装箱(袋)良好,无破损等內容完整與實物相符二尺寸1000ppm以下1000ppm以下三性能依承认样品与安规标准依承认样品与生产工艺依产品特性要求与供应商规格书依承认样品与行业标准产品一致性与认证产品申报供应商一致核准: 审核: 检验员:依客户测试报告为准四ROHS 300ppm以下1000ppm以下75ppm以下1000ppm以下检验项目检验标准□加严检验□正常检验□挑批检验□免检抽样计划: 1.外观按MIL-STD-105E Ⅱ次抽样 AQL: CR=0 MA=0.4MI=0.65 2.功能、尺寸按MIL-STD-105E S-2级抽样水准抽样 AQL:Ac=0;Re=1 3.破坏性实验抽样3PCS 检验结果。
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来料检验报告
表单编号:KB-QC-001
注:进料检验流程→供方来料后仓库员附上入库单并报检→进料检验员按报检单型号对照检验标准和图纸进行检验→经检验判定合格并标识且在入库单上签字→通知相关仓库员办理入库;
如经检验后判定不合格并标识→开出进料检验评审单上报部门经理签字确认并执行不合格品评审流程→经评审后按评审结果执行本批产品处理措施并标识处理结果→进料检验员跟踪处理措施的执行。
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。
进料检验报告表1. 概述进料检验报告表是一种用于记录和报告进料检验结果的表格。
它通常包含了进料样品的详细描述、检验项目、检验标准、检验结果等信息。
进料检验报告表是确保生产过程中原材料质量符合要求的重要工具,同时也是供应商和生产厂商之间沟通的重要依据。
2. 表格结构进料检验报告表通常包含以下几个主要部分:2.1 标题和基本信息表格的顶部通常会包含进料检验报告的标题,以及填写日期、进料样品的标识等基本信息。
这些信息有助于唯一标识每个检验报告,方便后续查询和追踪。
2.2 进料样品描述进料样品描述部分用于详细描述进料样品的基本信息,包括进料名称、规格、批次号、供应商等。
这些信息有助于确认每个样品的唯一性,方便后续对比和分析。
2.3 检验项目和标准进料检验项目和标准是进料检验报告表的核心内容。
这一部分列出了需要进行检验的项目和对应的标准。
例如,可以包括外观检查、化学成分分析、物理性能测试等项目。
对于每个项目,都应该明确定义相应的标准,以便判断样品是否符合要求。
2.4 检验结果检验结果部分记录了每个检验项目的具体结果。
可以使用简单的“合格”和“不合格”进行标记,也可以使用具体数值进行描述。
对于不合格的项目,通常还需要记录具体的问题描述和建议措施。
2.5 检验员和审核员签名进料检验报告表的底部通常会包含检验员和审核员的签名栏。
检验员负责进行检验工作并填写检验结果,审核员负责核对和确认检验结果的准确性。
3. 使用方法进料检验报告表的使用方法如下:3.1 准备进料样品首先需要准备要进行检验的进料样品,并记录相关的基本信息,如名称、规格、批次号等。
确保样品的唯一性和追溯性。
3.2 制定检验项目和标准根据实际需要,制定进料检验的项目和相应的标准。
可以参考相关行业标准或公司内部规定。
确保项目和标准的准确性和适用性。
3.3 进行检验根据制定的检验项目和标准,对进料样品进行检验。
记录每个项目的具体结果,包括合格和不合格的情况。