福海爱卫会2013年部门决算表
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福海县福海镇卫生院单位2016年部门决算公开说明第一部分部门主要职责福海县福海镇卫生院属于全额事业、独立核算的机构,隶属福海县卫生局管辖。
其基本职能是为全福海城镇居民提供11项基本公共卫生服务项目工作。
完成福海县福海镇居民常见病、多发病的门诊、住院诊治任务。
福海县福海镇卫生院2016年底实有人数19人,单位性质:事业单位,共有人员19人,财政补助编制10个,全额财政拨款。
第二部分部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况福海县福海镇卫生院单位2016 年度收入总计360.55万元, 与2015 年度决算相比,收入增加144.89万元,主要原因是主要是人员工资的调整,正常晋升、职称变动及绩效工资的增加,国家对基本公共卫生项目投入增加及卫生院全面开展各项基本医疗服务;支出总计314.36万元,与2015 年度决算相比,支出增加177.07万元,主要原因是: 主要原因是主要是人员工资的调整,正常晋升、职称变动及绩效工资的增加。
(一)收入总计360.55万元。
1.财政拨款收入284.74 万元,为财政当年拨付的资金。
包括:(1 )基本支出251.20 万元,含人员经费164.20万元、日常公用经费87.00万元;(2 )基本建设类项目0万元;(3 )行政事业类项目63.15万元,含其他基层医疗卫生机构支出项目13.54万元、基本公共卫生服务项目48.91万元、重大公共卫生专项0.7 万元。
2.上级补助收入0 万元。
3.事业收入63.32万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
主要是医疗收入。
4.其他收入124.90 万元,主要为二级对口、全民健康体检的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0 万元。
6.上年结转和结余1.03 万元。
(二)支出总计314.35万元。
包括:基本支出251.20万元,其中2080505款8.12万元,2100302款243.08万元,项目支出63.15万元,其中2100399款13.54万元,2100408款48.91万元,2100409款0.7万元。
全国爱国卫生运动委员会关于2013年国家卫生城市(区)、乡
镇(县城)复审结果的通报
【法规类别】卫生综合规定
【发文字号】全爱卫发[2013]2号
【发布部门】全国爱国卫生运动委员会
【发布日期】2013.12.29
【实施日期】2013.12.29
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0303
全国爱国卫生运动委员会关于2013年国家卫生城市(区)、乡镇(县城)复审结果的通
报
(全爱卫发〔2013〕2号)
各省、自治区、直辖市爱卫会,新疆生产建设兵团爱卫会:
根据《国家卫生城市考核命名和监督管理办法》和《国家卫生乡镇(县城)考核命名和监督管理办法》的规定,全国爱卫办于2013年7-10月对2009年命名的国家卫生城市(区)、乡镇(县城)(以下简称城镇)进行了复审,对2012年复审暂缓命名的国家卫生城镇进行了再次复审,对部分国家卫生城市进行了抽查。
现将有关情况通报如下:一、检查情况
2013年上半年,有关省(区、市)爱卫办组织对辖区内命名满3年的国家卫生城镇进行
了复查,并于6月底前将复查结果报全国爱卫办,申请予以重新确认。
7-10月,全国爱卫办陆续派出暗访组,对青海省西宁市等20个命名满3年的国家卫生城市(区)进行了复审,对北京市大兴区榆垡镇等40个国家卫生乡镇(县城)进行了抽查复审,对四川省成都市等7个国家卫生城市进行了抽查。
结果表明,大多数城镇在取得荣誉称号后,工作力度不减,在巩固和提高卫生创建成果方面做了大量卓有成效的工作,发挥了典型示范作用。
但也有个别城镇在取得荣誉称号后,对巩固提高工作重视程度不够,工作滑坡明显,特别是在旧城区、背街小巷、。
2013年中央对地方税收返还和转移支付决算表单位:亿元项目预算数决算数决算数为预算数的%决算数为上年决算数的%一、中央对地方转移支付43804.21 42973.18 98.1106.8 (一)一般性转移支付24538.35 24362.72 99.3113.7 均衡性转移支付9812.25 9812.01 100.0114.3 其中:重点生态功能区转移支付423.00 423.00 100.0114.0 产粮大县奖励资金318.25 318.01 99.9115.0 县级基本财力保障机制奖补资金1525.00 1525.00 100.0141.9 革命老区、民族和边境地区转移支付621.90 621.80100.0111.2 调整工资转移支付2451.22 2429.3499.1102.9 农村税费改革转移支付752.60 752.60 100.0100.0 资源枯竭城市转移支付194.00 168.00 86.6105.0 成品油税费改革转移支付714.00 690.00 96.6113.1 体制结算补助1274.46 1480.01 116.1124.2 工商部门停征两费等转移支付80.00 80.00 100.0100.0基层公检法司转移支付494.60 418.59 84.689.7 义务教育等转移支付1821.19 1663.77 91.4104.4 基本养老金和低保等转移支付4342.51 4316.34 99.4114.7 新型农村合作医疗等转移支付1662.31 1660.04 99.9156.1 村级公益事业奖补等转移支付317.31 270.22 85.2110.0 (二)专项转移支付19265.86 18610.46 96.699.0 1.一般公共服务259.50 300.10 115.6119.1 其中:政府办公厅(室)及相关机构事务34.00 60.64 178.4222.7发展与改革事务0.40 0.40 100.0100.0 统计信息事务0.02 66.7 税收事务1.38 1.38 100.028.4 审计事务5.37 6.83 127.2127.9人力资源事务109.26 113.01 103.492.6 人口与计划生育事务69.94 65.05 93.0122.5 知识产权事务1.00 1.00 100.0100.0 工商行政管理事务3.00 5.00 166.792.8 质量技术监督与检验检疫事务16.57 22.28 134.5140.1 档案事务8.89 9.00 101.2118.1 其他一般公共服务支出8.03 1.58 19.781.0 2.国防24.39 24.60 100.999.8 3.公共安全244.88 218.72 89.395.2 其中:武装警察6.71 81.7 公安13.30 88.99 669.191.6检察10.79 111.5 法院34.32 110.0 司法2.99 11.08 370.688.1 其他公共安全支出190.00 2.40 1.364.5 4.教育1189.61 1113.5093.6102.5 普通教育965.22 897.44 93.0102.4职业教育159.35 156.47 98.2108.2 成人教育0.90 150.0 特殊教育9.55 8.55 89.593.3 教师进修及干部继续教育3.00 3.89 129.7112.4 教育费附加安排的支出8.49 4.90 57.786.6 其他教育支出44.00 41.35 94.088.0 5.科学技术68.15 91.47 134.2112.9 其中:基础研究 6.67 379.0 应用研究9.35 17.08 182.792.4 科技条件与服务2.20 4.95 225.083.1 科学技术普及6.10 3.98 65.2100.0 其他科学技术支出0.63 5.23 830.2 6.文化体育与传媒303.65 327.09 107.7108.6 文化13.02 22.57 173.391.1 文物113.86 112.90 99.2102.5 体育5.90 12.05 204.2241.0 广播影视30.90 57.16185.0164.0 新闻出版1.87 1.80 96.310.1 其他文化体育与传媒支出138.10 120.61 87.3111.1 7.社会保障和就业1581.69 1614.63 102.1114.9 人力资源和社会保障管理事务0.27 民政管理事务 5.27 120.6 企业改革补助39.00 38.75 99.424.5 就业补助472.23 505.52 107.0113.3 抚恤348.09 369.27 106.1123.8 退役安置240.90 267.93111.2100.9 社会福利40.68 37.83 93.068.3 残疾人事业13.76 18.68 135.8201.3 城市居民最低生活保障63.88 其他城市生活救助20.00 20.05 100.3100.4 自然灾害生活救助130.00 125.5596.697.4 农村最低生活保障106.02 其他农村生活救助10.92 其他社会保障和就业支出277.03 44.69 16.1237.7 8.医疗卫生858.92 851.53 99.193.5 公立医院175.77 182.16 103.6101.7 基层医疗卫生机构178.15 154.35 86.692.0 公共卫生437.23 456.47 104.4115.8 医疗保障56.77 56.57 99.634.6 中医药0.10 食品和药品监督管理事务 1.45 27.7 其他医疗卫生支出11.00 0.43 3.970.5 9.节能环保2007.57 1703.67 84.988.1 污染防治288.80 314.84 109.0105.5 自然生态保护82.83 83.03 100.2134.0 天然林保护138.54 138.02 99.699.9 退耕还林296.12 277.48 93.799.0 风沙荒漠治理38.00 37.68 99.2107.7 退牧还草20.00 19.72 98.699.9 能源节约利用670.70 447.0466.775.2 污染减排204.63 169.90 83.065.1 可再生能源171.00 133.71 78.281.8 资源综合利用88.95 82.25 92.5100.1 其他节能环保支出8.00 10.城乡社区事务188.00 108.73 57.825.4 城乡社区管理事务 1.96 49.0 城乡社区规划与管理1.00 0.30 30.0100.0 城乡社区公共设施185.00 106.47 57.625.2 其他城乡社区事务支出2.0011.农林水事务5406.70 5208.25 96.399.2 农业2620.37 2506.29 95.6101.0 林业440.73 377.7485.7109.0 水利1338.08 1342.05 100.382.3 扶贫441.43 459.52 104.1111.3 农业综合开发313.80 312.60 99.6112.6 促进金融支农支出62.20其他农林水事务支出252.29 147.85 58.6149.3 12.交通运输3487.42 3416.17 98.0110.0 其中:公路水路运输368.80 371.86 100.8112.5 铁路运输0.54 0.54 100.0100.0 石油价格改革对交通运输的补贴730.00 651.24 89.2105.0 车辆购置税支出2359.08 2378.89 100.8111.5 其他交通运输支出15.00 13.资源勘探电力信息等事务515.40 475.26 92.298.1 其中:资源勘探开发和服务支出7.00 6.32 90.389.5 电力监管支出45.60 27.65 60.6107.0 工业和信息产业监管支出10.00 10.43 104.383.6 安全生产监管37.00 43.07 116.4114.7 支持中小企业发展和管理支出120.80 115.25 95.4103.1 其他资源勘探电力信息等事务支出173.00 164.49 95.178.6 14.商业服务业等事务474.91 444.77 93.798.7 商业流通事务310.41 294.94 95.094.4 旅游业管理与服务支出18.00 17.74 98.697.7 涉外发展服务支出120.50 113.45 94.1104.8 其他商业服务业等事务支出26.00 18.64 71.7156.1 15.金融监管等事务支出0.62 1.316.地震灾后恢复重建支出9.35 19.9 17.国土资源气象等事务181.36 224.40 123.7125.3 国土资源事务152.57 193.76 127.0130.0 海洋管理事务26.00 26.09 100.392.7 测绘事务0.80 2.28 285.0292.3地震事务0.14 气象事务1.99 2.13107.0190.2 18.住房保障支出1859.68 1916.21 103.087.5 保障性安居工程支出1845.68 1906.96 103.388.0 住房改革支出10.00 9.25 92.546.4城乡社区住宅4.00 19.粮油物资储备事务380.99 361.24 94.8104.7 其中:粮油事务351.33 324.82 92.5100.6 物资事务1.00 1.14 114.0 粮油储备16.00 24.93 155.8214.5 20.其他支出233.04 200.15 85.9376.6二、中央对地方税收返还5052.79 5046.74 99.998.4 增值税和消费税返还3967.00 3965.73 100.0101.8 所得税基数返还910.19 910.19 100.0100.0 成品油税费改革税收返还1531.10 1531.10 100.0100.0 地方上解-1355.50 -1360.28 100.4112.4中央对地方税收返还和转移支付48857.00 48019.92 98.3105.9。
一、前言爱卫办(爱国卫生运动委员会办公室)作为我国开展爱国卫生运动的重要机构,承担着组织、协调、指导和监督全国爱国卫生工作的重任。
为了全面总结爱卫办年度工作,分析存在的问题,明确下一步工作方向,现对爱卫办年度考核工作进行如下总结。
二、工作回顾1. 深入推进爱国卫生运动(1)积极开展“清洁家园”活动,组织广大人民群众参与环境卫生整治,提高全民卫生意识。
(2)加强健康教育,普及卫生知识,提高群众健康素养。
(3)深入开展城乡环境卫生整洁行动,改善城乡环境卫生面貌。
2. 加强卫生监督执法(1)加大对公共场所、食品、饮用水等领域的卫生监督力度,确保人民群众健康权益。
(2)严厉打击非法行医、制售假劣药品等违法行为,维护正常医疗秩序。
(3)加强职业健康监管,保障劳动者身体健康。
3. 推进健康城市建设(1)制定健康城市建设规划,明确建设目标和任务。
(2)开展健康城市建设试点,总结经验,推广典型。
(3)加强城市绿化、水体治理等工作,提升城市生态环境。
4. 加强国际合作与交流(1)积极参与国际卫生组织活动,学习借鉴国际先进经验。
(2)加强与周边国家的卫生合作,共同应对跨境传染病威胁。
(3)开展卫生援外工作,提高我国在国际卫生领域的地位。
三、存在问题1. 部分地区和单位对爱国卫生运动重视程度不够,工作落实不到位。
2. 卫生监督执法力量不足,执法力度有待加强。
3. 健康城市建设与人民群众需求仍存在一定差距。
4. 国际合作与交流水平有待提高。
四、下一步工作计划1. 加强宣传教育,提高全民卫生意识。
通过多种形式,广泛宣传爱国卫生运动的重要性和意义,引导广大人民群众积极参与。
2. 完善卫生监督执法体系,加大执法力度。
加强卫生监督执法队伍建设,提高执法水平,严厉打击违法行为。
3. 推进健康城市建设,提升城市生态环境。
加大城市绿化、水体治理等工作力度,提高城市生态环境质量。
4. 加强国际合作与交流,提高我国在国际卫生领域的地位。
爱卫办爱国卫生年度工作总结5篇篇1引言在过去的一年中,爱卫办在爱国卫生工作中取得了显著的成绩。
本次年度工作总结旨在全面回顾过去一年的工作,总结经验教训,为未来的工作提供借鉴和参考。
一、工作背景与目标在过去的一年中,爱卫办紧紧围绕爱国卫生工作目标,以创建国家卫生城市为核心,以城乡环境综合整治为重点,积极推进各项爱国卫生工作。
目标是提升城乡环境卫生水平,增强居民健康意识,促进社会和谐发展。
二、主要工作内容与成效1. 城乡环境综合整治在过去的一年中,爱卫办积极推动城乡环境综合整治工作。
通过开展环境卫生大扫除、垃圾分类等活动,城乡环境卫生得到了显著改善。
同时,加强了对城乡结合部、背街小巷等重点区域的整治力度,有效提升了城乡环境整体水平。
2. 健康教育与促进爱卫办注重健康教育与促进工作,通过开展健康讲座、义诊咨询等活动,普及健康知识,提高居民健康素养。
同时,积极推广健康生活方式,倡导居民养成良好生活习惯,有效预防和控制慢性病等健康问题。
3. 病媒生物防制针对蚊虫、苍蝇等病媒生物的滋生和传播问题,爱卫办采取了多项措施进行防控。
通过开展蚊虫消杀、垃圾清理等活动,有效降低了病媒生物的密度和传播风险。
同时,加强了对重点区域和重点人群的防控工作,确保了居民身体健康。
4. 创建国家卫生城市爱卫办积极推进创建国家卫生城市工作,通过加强组织领导、制定实施方案、落实责任分工等措施,取得了显著成效。
在过去的一年中,成功完成了各项创建任务目标,为提升城市形象和居民生活质量做出了积极贡献。
三、存在的问题与不足1. 工作进展不平衡在爱国卫生工作中存在工作进展不平衡的问题。
部分地区和部门在推进工作中存在畏难情绪和依赖思想严重缺乏主动性和创造性;有的地区虽然取得了一定成效但还存在一些薄弱环节需要进一步加强和改进。
2. 宣传教育力度不够宣传教育在爱国卫生工作中具有重要地位和作用。
然而在实际情况中宣传教育力度不够的问题依然存在。
部分居民对爱国卫生工作的认识不足缺乏参与意识和责任感;有的地区和部门在宣传教育方面投入不足导致宣传效果不佳。
2015年度**县爱卫办决算公开有关说明
一、单位基本情况及职责
(一)基本情况
**县爱卫办系全供事业单位,单位规格为正科级,共有编制9人,其中:事业编制9人;在职职工6人,离退休1人。
(二)基本职能
**县爱卫办主要职责是组织开展创建卫生县城、卫生村
镇、卫生先进单位活动;负责全县农村卫生改水、改厕和环境治理工作;开展爱国卫生宣传、普及卫生科普知识;搞好
检查和卫生效果评价。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计37.42万元,其中:财政拨款收入37.42万元.
2015年度支出总计38.73万元,其中:一般公共服务支出1.81万元,医疗卫生与计划生育支出1.76万元,城乡社区支出33.17,住房保障支出1.99万元。
年末结转和结余1.16万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为38.73万元,具体情况如下:
1、医疗卫生与计划生育支出1.76万元,主要用于职工医疗保险的缴纳。
2、一般公共服务支出1.81万元,主要用于公用经费。
3、城乡社区支出33.17万元,主要用于人员经费、日常支出。
4、住房保障支出1.99万元,主要用于住房公积金缴纳。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度,爱卫办“三公”经费财政拨款支出决算数为1.9万元。
公务用车购置及运行维护费决算 1.9万元。
包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
**县爱卫办 2016年9月。
爱卫办爱国卫生年度工作总结尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XX爱卫办,在这一年的工作中,我积极履行职责,努力推进爱国卫生工作的开展。
现在,我将对本年度的工作进行总结如下:一、工作内容本年度,我主要负责以下几方面的工作:1. 开展健康教育活动:组织开展健康教育宣传活动,向公众传递健康知识和科学养生方法,提高公众的健康意识和健康素养。
2. 加强环境卫生管理:督促相关部门对城市和农村的环境卫生进行检查和整治,并提出改进建议,确保公共环境的整洁和卫生。
3. 开展疾病预防控制工作:开展传染病预防和控制工作,加强疫情监测,组织健康检查和疫苗接种活动,提高公众的健康水平。
4. 推动社区健康服务:组织开展社区健康服务活动,提供基本医疗和健康咨询等服务,方便居民就近就医和咨询。
5. 加强卫生监督执法:协助相关部门开展卫生监督和执法工作,严厉打击卫生违法行为,保障公众的生命安全和身体健康。
二、工作成绩在本年度的工作中,我们取得了几方面的成绩:1. 健康教育活动取得一定成效:通过开展健康教育宣传活动,我们成功提高了公众对健康的关注度和认识水平。
并且,我们还利用新媒体平台,通过微信、微博等渠道传播健康知识,扩大了宣传的影响力。
2. 环境卫生管理得到改善:我们密切配合相关部门,对城市和农村的环境卫生进行了检查和整治,并提出了改进建议。
通过我们的努力,环境的整洁程度得到了明显提高,公众对环境卫生的满意度也有所提升。
3. 疾病预防控制工作取得突破:我们加强了传染病的预防和控制工作,开展了疫情监测、健康检查和疫苗接种等活动。
通过这些工作,传染病的发病率得到了有效控制,公众的健康水平也得到了明显提高。
4. 社区健康服务得到了增强:我们组织开展了多场社区健康服务活动,提供了基本医疗和健康咨询等服务,深受居民的好评和赞许。
居民们在我们的帮助下,能够就近获得医疗和咨询服务,减轻了就医负担。
5. 卫生监督执法工作执法严厉:我们积极协助相关部门开展卫生监督和执法工作,坚决打击卫生违法行为。
年度尉氏县爱卫会部门决算公开资料目录第一部分爱卫会简况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分爱卫会年度部门决算表一、收入支出决算总表(公开表)二、收入决算表(公开表)三、支出决算表(公开表)四、财政拨款收入支出决算总表(公开表)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表(公开表)第三部分爱卫会年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分财政局简况一、爱卫会主要职责、宣传、贯彻、实施有关法律、法规和规章;、统一规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作;、组织实施爱国卫生工作监督检查、考核鉴定和效果评价;、动员全社会参加爱国卫生活动,指导创建卫生城市、卫生县城和卫生村镇,指导农村改水改厕,组织开展健康教育,消除病媒虫害和控制吸烟工作;、组织开展爱国卫生工作交流和科学研究;、承办同级人民政府交办的其他爱国卫生工作。
二、爱卫会决算单位构成爱卫会部门决算包括爱国运动委员会决算部门。
年爱卫会编制人数人,其中:公务员人、参照公务员管理的事业人员人、事业人员人、经费自理人。
年爱卫会实有在职人员人,遗属人员人。
第二部分爱卫会年度部门决算表(附后)第三部分爱卫会年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明财政局年收入总计元、支出总计元,与年相比,收入总计减少元,同比下降,收入减少主要原因是:减少各项开支,严格按照标准执行。
二、收入决算情况说明爱卫会年本年收入合计元,其中:财政拨款收入元,占;事业收入元,占;经营收入元,占;其他收入元,占。
三、支出决算情况说明爱卫会年本年支出合计元,其中:基本支出元,占;项目支出元,占;经营支出元,占。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明财政局年财政拨款总收入为元,与年相比,财政拨款收入减少元,减少;支出总计元,财政拨款支出元,占。
第一部分 **县委宣传部部门概况及决算说明
一、部门基本情况
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要负责贯彻执行有关意识形态方面的方针政策、负责全县精神文明建设及创建工作;指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作;负责引导新闻舆论导向、统筹协调互联网上的新闻宣传;负责对外宣传工作,做好外宣品的制作;负责指导全县文化事业的发展。
二、部门年度收支情况
本年收入********.48元,其中财政拨款拨款收入公共预算财政拨款收1,477,735.63元,政府性基金预算财政拨款150,000.00元。
其他收入100171.85元。
全年总支出2,027,907.48元。
基本支出********.48元,其中财政拨款支出********.63元,项目支出150000元。
三、部门决算单位构成
**县委宣传部部门决算包括:**县委宣传部部门本级决算
第二部分 **县委宣传部2013年部门决算表一、部门收支决算总表
2013年**县委宣传部收支决算总表
二、部门财政拨款支出决算表
2013年**县委宣传部财政拨款支出决算表
单位:万元
**县委宣传部2013年“三公经费”决算及说明
2013年“三公经费”决算总数 21万元,其中:因公出国经费决算0 万元;公务用车购置及运行经费决算10万元,主要用于:燃料费、保险费、维修费等;公务接待经费决算11万元,主要用于:接待上级部门检查工作及新闻、宣传来人接待。
**县委宣传部"三公经费"决算表
单位:万元。
万宁市健康教育所部门2013年度部门决算一、万宁市健康教育所部门概况1.部门(单位)职责:(1)为政府拟订健康教育与健康促进相关的规章、指导意见和技术规范等提供科学依据,并为卫生行政部门决策提供建议和咨询意见。
(2)组织、指导全市社区和农村开展健康教育与健康促进工作,制定规划、计划和考核评估标准,并进行质量和效果评估,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
(3)对全市健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。
(4)组织发布健康教育有关的核心信息,向社会提供预防保健的相关知识服务建立和发展健康教育信息网络,推广健康教育与健康促进新成果。
(5)组织开展大众卫生科学知识传播活动,设计制作和分发健康教育传播材料。
(6)组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题研究。
(7)建立和发展与各媒体、各相关部门的工作联系,推动健康教育与健康促进工作的开展。
2.部门(单位)构成:所长1名,卫生技术人员2名。
二、2013年度部门决算报表1.部门收入支出决算总表(见附表1)2.公共预算财政拨款支出决算表(见附表2)3.“三公”经费财政拨款支出决算表(见附表3)三、2013年度部门决算情况说明(一)部门决算收入情况说明**部门(单位)2013年度部门决算收入总计20.44万元。
包括:1、财政拨款收入7.61万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、上级补助收入****万元,为部门从上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金不足。
3、事业收入****万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、经营收入****万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。
5、其他收入12.83万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。
如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
6、用事业基金弥补收支差额****万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。