技术部内审检查表

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年月日时分〜时分
条款号
审核内容
审核记录
评估
734设计和
[•设计和开发阶段是否按计划对各阶段进行评
开发评审
审?是否有记录?
2.是否对评审结果中的问题采取必要的措施?
7.3.5设计和
1•设计和开发的验证方式是什么?是否保持记录
开发验证
记录?
2.是否对验证结果中的问题采取必要的措施?
审核员:日期:
内 审 检 查 表
内 审 检 查 表
编号:BG-PZ-108M
受审项目
技术部
时间
年月日时分〜时分
条款号
பைடு நூலகம்审核内容
审核记录
评估
423文件控

2•是否有编制部门的第三层次文件?是否有建立 文件清单?
3•部门是否有外来文件?是否得到控制?
审核员:
内 审 检 查 表
编号:BG-PZ-108M
受审项目
时间
年月日时分〜时分
条款号
审核内容
编号:BG-PZ-108M
受审项目
时间
年月日时分〜时分
条款号
审核内容
审核记录
评估
733设计和
开发输出
3.设计和开发的输出中是否包括或引用了产品的 接收准则?
4.设计和开发的输出中是否规定了产品的安全和 正常使用所必需的特性?
审核员:
精品资料推荐
内 审 检 查 表
编号:BG-PZ-108M
受审项目
时间
审核员:
条款号
审核内容
审核记录
评估
732设计和
开发输入
1.设计和开发输入信息的来源,是否形成文件和 记录?输入信息包括哪些内容?是否包括产品的 功能和性能要求?是否包括适用的法律、法规要 求以及产品安全性、适用性的要求?是否经过评 审?
内 审 检 查 表
编号:BG-PZ-108M
受审项目
时间
年月日时分〜时分
条款号
审核内容
审核记录
评估
7.3.3设计和
开发输出
1•设计和开发输出是否经过评审?输出包括哪些 内容?是否符合输入的要求?
2•设计和开发的输出是否有提供给采购、生产、 服务的信息?
3.设计和开发的输出中是否包括或引用了产品的 接收准则?
是否规定了产品的安全和正常使用所必需的特
性?
审核员:
内 审 检 查 表
1•是否有产品设计和开发的策划文件?设计和开
发策划的输出文件有哪些?是否符合公司程序文 件要求?
2.设计和开发策划是否明确了设计开发阶段的评 审、验证和确认的活动?
3•在策划中是否明确设计和开发的职责和权限?
审核员:
内 审 检 查 表
精品资料推荐
编号:BG-PZ-108M
受审项目
时间
年月日时分〜时分
审核记录
评估
7.1产品实现 的策划
1.是否制疋产品质里目标?
2.是否制疋产品实现流程?
3.部门制定的产品质量计划有哪些?质量计划 的审批是否符合质量管理体系文件控制的要 求?
审核员:
内 审 检 查 表
编号:BG-PZ-108M
受审项目
时间
年月日时分〜时分
条款号
审核内容
审核记录
评估
7.3.1设计和
开发策划
编号:BG-PZ-108M
受审项目
时间
年月日时分〜时分
条款号
审核内容
审核记录
评估
736设计和
开发确认
7.3.7设计和
开发更改的 控制
1•设计和开发米用什么方式进行确认?是否保持
确认记录?
1•设计和开发更改的信息来源是什么?在不冋的
设计开发阶段更改的控制方式如何?是否有相关 程序文件?设计开发更改是否保持记录?