信息资产管理制度
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iso信息资产管理制度第一章总则1.1 立项背景为了规范公司在信息资产管理方面的运作,保护信息资产的安全,提高信息资产管理水平,确保信息资产的完整性、可用性和保密性,公司决定制定并实施本信息资产管理制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全部业务单位和各部门,包括总部和各区域机构,所有员工都应遵守本制度的规定。
1.3 目的本制度的制定旨在明确信息资产的管理责任、权限和流程,规范信息资产管理行为,确保信息资产的保密性、完整性和可靠性,避免信息资产被泄露、损坏或篡改,保护公司的核心竞争力和商业利益。
1.4 原则本制度遵循以下原则:1) 领导重视:公司领导重视信息资产管理工作的重要性,制定相应的战略和政策,提供必要的支持和资源。
2) 风险管理:公司建立风险管理机制,定期开展信息安全风险评估和漏洞检测,及时采取措施减少风险。
3) 规范管理:公司建立严格的信息资产管理流程和制度,明确信息资产的管理责任、权限和流程,确保信息资产的安全。
4) 持续改进:公司不断优化信息资产管理制度,改进管理方法和措施,提高信息资产管理水平。
1.5 术语和定义信息资产:公司的信息系统、信息设备、数据库、软件、网络等一切与信息相关的资产。
信息资产管理:指对信息资产进行分类、分级、归档、备份、更新、维护、监控和审计等管理活动。
信息安全:指保护信息资产的机密性、完整性和可用性,防止信息泄露、损坏和篡改。
风险评估:指确定信息资产的风险等级,评估可能存在的威胁和漏洞,制定预防和应对措施。
漏洞检测:指对信息系统、网络等进行漏洞扫描和漏洞修复,确保信息资产的安全性。
第二章领导责任2.1 领导重视公司领导应高度重视信息资产管理工作,制定信息资产管理政策、目标和计划,各级领导应加强对信息资产管理的监督和指导。
2.2 领导委托公司领导应委托专人负责信息资产管理工作,明确其责任、权限和目标,建立信息资产管理领导小组,定期组织信息资产管理专题会议。
2.3 资源保障公司领导应提供必要的资源和支持,保障信息资产管理工作的开展,为信息资产管理工作提供资金、设备、人力和培训等支持。
信息资产管理制度范文第一章总则第一条目的和意义为了加强对信息资产的管理和保护,保障信息资产的完整性、可用性和机密性,防止信息资产被非法获取、使用、传输、损坏及泄露,确保信息系统的正常运行和网络安全,制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有信息资产的管理和保护。
第三条定义1. 信息资产:指在信息系统中产生、传输、处理和存储的各种数据和信息。
2. 信息系统:指由计算机硬件、软件、网络设备及其相关设备组成的用于处理和传输信息的系统。
3. 信息资产管理:指对公司信息资产进行规划、采购、使用、维护、监控和处置的全过程管理。
4. 信息安全:指保障信息资产的完整性、可用性和机密性,并防止信息被非法获取、使用、传输、损坏及泄露的状态。
5. 信息资产管理制度:指规范公司信息资产管理和保护的制度和规定。
第二章信息资产保护责任第四条资产归属责任1. 各部门和岗位应清楚明确自己所属的信息资产,并保证其安全和完整。
2. 各部门和岗位负责人应对所属信息资产进行定期巡检和核查,确保其安全和可用性。
第五条信息资产管理岗位职责1. 信息资产管理部门应负责制定和完善信息资产管理制度,监督和检查各部门和岗位的信息资产安全工作。
2. 信息资产管理部门应定期对信息资产进行风险评估和漏洞扫描,及时修复安全漏洞。
3. 信息资产管理部门应负责对信息资产进行备份和恢复,以保障信息的持续可用性。
第三章信息资产的分类和保护第六条信息资产分类1. 根据重要程度和敏感程度,将信息资产分为三个等级:高级、中级和低级。
2. 高级信息资产:包括公司重要的商业机密、核心技术资料等,需要加强保密和防护。
3. 中级信息资产:包括公司一般业务数据和客户信息等,需要进行适当保护。
4. 低级信息资产:包括一般办公数据和公开信息等,需要进行基本保护。
第七条信息资产保护措施1. 高级信息资产应采取以下措施进行保护:(1) 严格的访问控制:权限分级制度、二次认证等。
(2) 数据加密:对重要数据进行加密存储和传输。
2024年信息资产和设备管理制度第一章绪论1.1背景随着信息技术的不断发展,企业和组织的信息资产和设备变得越来越重要。
信息资产包括:数据、文档、软件应用程序、硬件设备等;设备包括:服务器、网络设备、存储设备等。
有效地管理信息资产和设备对于保障信息安全、提高工作效率至关重要。
为了更好地保护信息资产和设备,制定一套科学合理的管理制度势在必行。
1.2目的本制度的目的是为了规范信息资产和设备的管理行为,明确责任与权限,规范操作流程,提高信息安全等级,保护信息资产和设备的完整性、可用性和可靠性,确保信息资产和设备能够按照业务需求稳定运行,防范各类威胁和风险。
第二章信息资产管理2.1 信息资产分类与登记2.1.1 信息资产按照机密程度进行分类,分为高、中、低三个级别,并根据实际需要进行细分。
2.1.2 所有信息资产必须进行登记,登记内容包括:资产名称、分类、责任人等信息。
2.1.3 高级别信息资产必须进行特殊登记,并按照特定的安全要求进行保护。
2.2 信息资产归口管理2.2.1 制定信息资产的归口管理机构,并明确责任人和权限。
2.2.2 归口管理机构负责制定信息资产管理的策略、标准和流程,并进行监督和检查。
2.3 信息资产的申请和审批制度2.3.1 任何人需要使用信息资产必须提出申请,并按照规定的流程进行审批。
2.3.2 审批人必须慎重考虑申请人的需求和信息资产的安全风险,做出合理的决策。
2.4 信息资产的备份和恢复2.4.1 所有信息资产必须定期进行备份,并确保备份数据的完整性和可用性。
2.4.2 针对不同级别的信息资产,制定不同的备份和恢复策略。
2.5 信息资产的处置2.5.1 信息资产使用寿命到期或者已经损坏的,必须进行处置,确保其中的信息不会被泄露。
2.5.2 处置信息资产的流程必须规范,并记录相关信息。
第三章设备管理3.1 设备采购管理3.1.1 设备采购必须符合法律法规和相关标准,采购过程必须透明公开。
第一章总则第一条为加强我单位信息安全资产的管理,确保信息安全资产的合理配置、有效保护和高效利用,根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术—信息安全管理体系要求》等相关法律法规,结合我单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有信息安全资产,包括但不限于硬件设备、软件系统、数据资源、网络设施、信息系统等。
第三条信息安全资产管理制度遵循以下原则:1. 全面性原则:覆盖所有信息安全资产,确保管理的全面性;2. 安全性原则:确保信息安全资产的安全,防止泄露、篡改和破坏;3. 合理性原则:合理配置信息安全资产,提高资源利用率;4. 动态管理原则:根据业务发展和安全需求,动态调整信息安全资产配置;5. 责任到人原则:明确信息安全资产管理的责任人和职责。
第二章组织机构与职责第四条成立信息安全资产管理委员会,负责制定信息安全资产管理制度,监督实施,协调解决信息安全资产管理中的重大问题。
第五条信息安全资产管理委员会组成如下:1. 主任:由单位负责人担任;2. 副主任:由信息管理部门负责人担任;3. 成员:由相关部门负责人、信息安全管理人员等组成。
第六条信息安全资产管理委员会职责:1. 制定、修订信息安全资产管理制度;2. 审议信息安全资产配置方案;3. 监督信息安全资产管理工作;4. 定期评估信息安全资产管理制度实施效果;5. 处理信息安全资产管理中的重大问题。
第七条信息管理部门负责信息安全资产的具体管理工作,包括:1. 制定信息安全资产分类、分级标准;2. 建立信息安全资产清单;3. 监督信息安全资产配置、使用、维护和报废;4. 组织信息安全资产安全评估;5. 组织信息安全资产培训。
第三章信息安全资产分类与分级第八条信息安全资产按照以下分类:1. 硬件设备:包括服务器、网络设备、存储设备、终端设备等;2. 软件系统:包括操作系统、数据库、应用软件等;3. 数据资源:包括业务数据、用户数据、管理数据等;4. 网络设施:包括网络设备、网络线路、网络安全设备等;5. 信息系统:包括内部信息系统、外部信息系统等。
信息资产管理制度一、概述信息资产管理制度是指为了管理组织内部的信息资产,确保信息安全,实现信息资产价值最大化而制定的一套规章制度。
本制度旨在规范组织对信息资产的管理方式,确保信息资产的保密性、完整性和可用性。
二、适用范围本制度适用于所有在组织内部产生、存储、传输和处理的信息资产,包括但不限于:文件、电子邮件、数据库、应用程序、系统平台等。
三、信息资产管理的原则1. 责任制:明确信息资产管理的责任和权限,确保信息资产管理工作能够得到有效执行。
2. 风险管理:根据组织的风险评估,制定相应的信息资产管理策略和措施,减少信息资产的风险。
3. 安全保护:采取合理的安全措施,保护信息资产的机密性、完整性和可用性。
4. 合规性:遵守国家法律法规和行业规范,确保信息资产管理符合法律法规的要求。
5. 持续改进:定期评估信息资产管理制度的有效性,并根据评估结果进行相应改进,不断提升信息资产管理水平。
四、信息资产管理的流程1. 资产识别与分类在信息资产管理的初期,需要对组织内的信息资产进行识别和分类。
对于重要的信息资产,应进行详细的记录,包括其名称、描述、所属部门、责任人等信息。
2. 风险评估与控制基于已识别的信息资产,进行风险评估工作,分析可能的威胁和风险,并制定相应的控制措施。
包括但不限于访问控制、加密保护、备份与恢复、网络安全等。
3. 安全意识培训与教育组织通过定期的安全意识培训与教育活动,提高员工对信息安全的认识,加强信息资产保护意识,减少人为因素对信息安全的影响。
4. 事件处理与应急响应及时响应信息安全事件,对所有安全事件进行记录、调查、处理,并制定相应的应急响应预案,减少信息安全事件对组织造成的损失。
5. 审计与监督定期对信息资产管理制度进行审计,评估其有效性和符合性,并及时纠正发现的问题和不足,确保信息资产管理制度能够持续有效地执行。
五、信息资产管理的责任1. 组织负责人:负责提供信息资产管理制度的支持和资源,并对信息资产管理工作的执行负总责。
信息资产管理制度一、引言信息资产是企业的重要财富和竞争力来源,保护信息资产对于企业的可持续发展至关重要。
为了加强信息资产的管理,降低信息安全风险,制定并执行信息资产管理制度是必要的。
二、目的与适用范围1. 目的本制度的目的是规范信息资产的管理,确保信息的机密性、完整性和可用性,最大限度地减少信息安全风险,并保护企业的利益和声誉。
2. 适用范围本制度适用于企业内所有的信息资产,包括但不限于电子数据、硬件设备、软件程序、网络设施等。
三、信息资产管理责任制1. 信息资产管理委员会成立信息资产管理委员会,由企业领导班子成员和相关部门负责人组成,负责制定信息资产管理策略、审查和批准重要决策,并监督执行情况。
2. 资产负责人每个信息资产应指定一名资产负责人,负责对该资产的日常管理、维护,并报告任何异常情况。
3. 审计与监督内部审计部门应定期对信息资产管理制度的执行情况进行审计,以确保其有效性。
此外,监督部门还应对信息资产的安全控制措施进行监督,发现问题及时处理。
四、信息资产分类与等级保护1. 信息资产分类根据机密性、完整性和可用性的要求,将信息资产分为不同的分类,包括但不限于核心业务数据、客户信息、商业计划等。
2. 等级保护根据信息资产的重要性和敏感性,制定不同的保护措施,包括但不限于物理防护、逻辑访问控制、加密技术等。
五、信息安全风险管理1. 风险评估与管理建立风险评估与管理机制,定期对信息安全风险进行评估,制定相应的风险应对措施,并建立风险监控与报告机制。
2. 事件管理与应急响应建立信息安全事件处理流程,明确事件的分类与处理方式,并建立应急响应机制,及时应对和处理安全事件,以减少损失。
六、人员管理与培训1. 权限管理根据岗位职责和工作需求,对各类人员的权限进行分级管理,并建立权限申请、审批和撤销的流程。
2. 培训与意识提升定期组织信息安全培训,提升员工对信息安全的意识,加强信息安全意识教育,避免因人为因素导致信息泄露或其他安全问题。
信息资产管理制度是指为了有效保护和管理企业的信息资产而制定的具体规定和流程。
它涉及到信息安全、技术应用、数据管理等多方面内容,是企业信息化建设和安全运营的基础。
一、制度目的信息资产管理制度的主要目的是保护企业的信息资产,确保其安全可靠的使用。
具体目标包括:1. 提高信息资产的利用效率:通过制定合理的规章制度,保证信息资产的有效使用,提高工作效率和生产力。
2. 保护信息资产的安全性:建立健全的信息安全管理机制,防止信息泄露、丢失和不当使用等风险,确保信息资产的机密性、完整性和可用性。
3. 规范信息资产的管理流程:建立明确的管理手续和流程,确保信息资产的合规经营,遵守相关法律法规和行业标准。
4. 提升信息资产价值:通过全面管理和合理配置,提高信息资产的投资回报率,实现信息化对企业的战略支撑和价值创造。
二、制度内容1. 信息资产分类与价值评估:对企业的信息资产进行分类,制定不同级别的安全保护措施,并根据价值评估确定投入和保护的重点。
2. 信息资产使用管理:规定信息资产的访问权限和使用范围,明确禁止和合规行为,建立操作规程和审批流程,确保信息资产的合理使用和安全保护。
3. 信息资产保护措施:制定技术防护措施,包括网络安全、系统安全、数据加密、备份恢复等,保障信息资产的安全性。
4. 信息资产风险管理:建立信息风险评估机制,定期进行信息安全漏洞扫描和风险评估,及时发现和解决潜在风险,减少信息安全事件的发生。
5. 信息资产管理责任:明确信息资产管理的责任人员和部门,建立管理层和员工的责任制度,确保信息资产管理的连续性和稳定性。
6. 信息资产合规与监督:建立内部审计和监控机制,定期对信息资产管理情况进行检查和评估,及时发现问题并采取改进措施。
7. 信息资产培训与教育:开展信息安全培训和教育,提高员工的安全意识和操作技能,确保信息安全的全员参与和有效落实。
8. 信息资产事件应急处理:建立信息资产事件应急处理机制,明确报告、响应和恢复的流程,及时处理和应对各类安全事件。
信息资产管理制度在当今信息化的社会中,信息资产已经成为企业最重要的财富之一。
为了更好地保护和管理信息资产,各个企业纷纷制定了信息资产管理制度。
本文将详细介绍信息资产管理制度的内容和要点。
一、制度目的信息资产管理制度的制定旨在确保企业对信息资产进行全面管理,保护信息的机密性、完整性和可用性,防止信息资产遭受威胁、损坏或泄露。
通过建立科学、规范的管理制度,提高信息资产的安全性,增强企业在信息化时代中的竞争力。
二、信息资产的分类信息资产可以分为数字化资产和非数字化资产两大类。
数字化资产包括电子文档、数据库、软件、网络设备等,而非数字化资产主要指纸质文件、实物设备等。
三、信息资产管理制度的要点1. 资产辨识与分类:对企业的所有信息资产进行识别和分类,清晰界定每个资产的边界和范围。
2. 资产评估与风险分析:对每个信息资产进行评估和风险分析,确定其价值和面临的威胁,以便制定相应的安全措施。
3. 安全策略与控制措施:根据不同的安全需求,制定相应的安全策略和控制措施,包括物理控制、访问控制、加密控制等。
4. 资产保护措施的实施与监控:对制定的安全措施进行实施和监控,确保其有效性和可持续性。
5. 事件处理与应急响应:建立信息安全事件处理和应急响应机制,及时处置各类安全事件,降低损失。
6. 培训与宣传:对企业员工进行信息安全培训,提高其信息安全意识和技能,并定期进行安全宣传教育。
7. 合规与审计:遵守相关法律法规,定期进行内部和外部的信息安全审计,确保信息资产管理工作符合规范要求。
四、信息资产管理的挑战信息资产管理工作中存在一些挑战,包括技术发展快速、威胁形式多样、人力和经费投入有限等问题。
为了应对这些挑战,企业应及时更新技术手段,加强对威胁情报的监测和分析,并适度增加信息安全管理的投入。
五、信息资产管理制度的监督与改进企业需要建立健全的监督机制,对信息资产管理制度的执行情况进行监督和评估。
并根据监督结果,不断改进制度,提高信息资产管理工作的效果。
信息资产管理制度模版信息资产管理制度模板(____字)第一章总则第一条为了有效管理和保护企业的信息资产,提高信息安全管理水平,确保信息资产的安全、完整、可靠、可用,维护企业的合法权益,制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的所有信息系统、网络、设备、数据等相关资源,以及涉及到的所有工作人员。
第三条信息资产管理的目标:确保信息资产的保密性、完整性和可用性;防止信息资产的丧失、泄露、毁坏和篡改;提高信息安全的意识和水平;合理利用信息资源,提高工作效率和业务竞争力;建立规范的信息资产管理制度和流程。
第四条信息资产管理的原则:依法合规、分类分级、系统管理、风险管理、全员参与、持续改进。
第五条本制度的术语解释:1. 信息资产:指企业所拥有的各类信息资源,包括但不限于:设备、设施、网络、软件、数据、文档、知识产权、商业秘密等。
2. 信息资产管理:指对信息资产进行全面、系统、有效的管理和保护的过程。
3. 信息资产管理制度:指为实现信息资产安全管理目标,规范信息资产管理工作的一系列规章制度和流程文件。
第二章信息资产管理的组织和责任第六条信息资产管理应建立专门的管理组织机构,设立信息资产管理中心,负责组织、协调、监督和评估信息资产管理工作。
第七条信息资产管理中心应设置合适的岗位和人员,并明确各岗位的职责和权限。
第八条信息资产管理中心的主要职责包括:1. 制定、修订和实施信息资产管理制度和相关规定;2. 组织开展信息资产安全评估和风险评估工作;3. 组织开展信息安全培训和宣传工作;4. 组织开展信息资产的安全监控和应急响应工作;5. 组织开展信息资产的合规审查和内部审核工作;6. 与相关部门进行沟通协调,推进信息资产管理工作。
第九条各部门和单位应配合信息资产管理中心的工作,并按照相关制度和流程履行信息资产管理的职责。
第十条信息资产管理中心应定期向高层管理层报告信息资产管理的情况和问题,并提出改善和优化的建议。
第三章信息资产的分类和分级保护第十一条按照信息资产的重要性和敏感程度,将信息资产分为不同的分类和分级。
第一章总则第一条为加强我单位信息资产安全管理,确保信息安全,依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规,结合我单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有信息资产,包括但不限于信息系统、网络设备、存储设备、移动存储设备、数据等。
第三条信息资产安全管理工作应遵循以下原则:1. 预防为主,防治结合;2. 安全责任到人,明确分工;3. 技术与管理相结合;4. 依法依规,持续改进。
第二章信息资产分类与分级第四条信息资产根据其重要性、敏感性、影响范围等因素进行分类和分级。
第五条信息资产分类:1. 核心资产:涉及国家安全、公共利益、重大社会影响的资产;2. 重要资产:涉及单位关键业务、重要职能的资产;3. 一般资产:除核心资产和重要资产外的其他资产。
第六条信息资产分级:1. 特级:对国家安全、公共利益、重大社会影响具有特别重要性的资产;2. 一级:对国家安全、公共利益、重大社会影响具有重要性的资产;3. 二级:对国家安全、公共利益、重大社会影响有一定重要性的资产;4. 三级:对国家安全、公共利益、重大社会影响影响较小的资产。
第三章信息资产安全管理制度第七条信息资产安全管理制度包括:1. 信息资产安全管理制度体系;2. 信息资产安全风险评估与控制;3. 信息资产安全防护措施;4. 信息资产安全事件处理;5. 信息资产安全教育与培训;6. 信息资产安全监督检查。
第八条信息资产安全管理制度体系:1. 制定信息资产安全管理制度;2. 明确信息资产安全管理组织架构及职责;3. 建立信息资产安全管理制度评审、修订机制。
第九条信息资产安全风险评估与控制:1. 定期开展信息资产安全风险评估;2. 根据风险评估结果,制定相应的安全防护措施;3. 对重要信息资产实施重点监控。
第十条信息资产安全防护措施:1. 物理安全防护:确保信息资产物理安全,防止信息资产丢失、损坏、被窃取;2. 网络安全防护:加强网络安全防护,防止网络攻击、入侵、病毒感染;3. 数据安全防护:对重要数据实施加密、备份等措施,防止数据泄露、篡改;4. 信息系统安全防护:定期对信息系统进行安全检查、漏洞修复,确保信息系统安全稳定运行。
信息资产管理制度
(一)职责
XXX单位
1.负责检查数据资产的安全管理情况。
2.负责本文件的编制和管理;
3.负责固定资产的管理,包括固定资产的采购、记录、变更、报废等;
4.负责备品备件的出入库管理;
5.负责对有形资产进行分类、分级和标记;
6.负责对备品备件进行分类;
7.在有形资产发生变更、报废或销毁时,负责检查资产中信息的处理情况。
8.负责检查台帐、信息系统中信息资产相关记录,并将记录情况纳入考核
计划中。
各部门
1.负责对本部门数据资产的统计、分类分级和标记;
2.负责对备品备件的分级、标记和登记;
3.按资产的使用规则和限制,正确使用信息资产;
4.在有形资产和备品备件发生变更、报废或销毁时,负责检查并清除介质
中敏感信息。
(二)资产的分类分级
1.资产分类分为关键资产和非关键资产:
➢关键资产:对业务连续性和系统可用性影响大的资产(价格或价值较高的资产)。
➢非关键资产:对业务连续性和系统可用性影响小的资产(价格或价值较低的资产)。
2.数据资产可以按其对信息系统的重要性程度,以及信息的保密性、完整
性、可用性被破坏后对信息系带来的影响,划分为以下几种安全级别:➢敏感信息:涉及工作秘密等信息
➢一般信息:不涉及工作秘密的信息
(三)资产的登记与标记
1.XXX单位对固定资产进行分类分级、登记,确定该资产的类型、编号、
用途、位置、格式、规格、价值等具体信息;
2.各部门根据发放的资产清单及设备标牌,对有形资产进行粘贴标记,并
指定资产责任人,由资产责任人对所负责的资产进行保护;
3.各部门在资产新增、更新、调拨、报废时,向XXX单位提出需求,由
XXX单位审核,报主管领导批准后按照相关规定执行,由XXX单位更
新《固定资产清单》;
4.XXX单位定期检查有形资产的标记与使用情况,对资产丢失,标签缺
损的情况进行记录,并纳入各部门考核;
5.各部门对本部门管理的数据资产进行归类和统计,对电子文件采用统一
样式的电子标记进行标识。
(四)资产的使用与维护
1.各部门制定本部门信息资产使用规范说明,包括使用授权、管理方式、
操作方法、移动管理等,报XXX单位汇总。
2.各部门工作人员,包括雇员、承包方人员和第三方人员应明确到他们使
用信息资产时的限制条件,应对信息资产的使用和管理负责。
3.各部门人员应确保在采用移动介质进行数据传输时,传输完毕应及时删
除介质上保留的数据信息,对于只读介质,由本部门信息安全专员进行
保存;
4.各部门的存储介质在长期存储时,信息安全专员应确保本部门介质贮存
地点应符合防火、防水、防震、防潮、防霉、防鼠害、防虫蛀、防静电、
防磁等方面的安全要求,介质的存储要符合介质生产商对介质存储的要
求;
5.各部门定期对本部门存储介质中的数据进行备份和恢复测试,并进行测
试记录,防止由于介质老化而导致的重要信息丢失;
6.涉及国家秘密的信息通过移动介质进行存储时,各部门应参照国家有关
规定执行。
7.信息安全管理小组定期检查数据资产的安全管理情况,发现问题进行记
录,并纳入各部门考核。
(五)资产的移动管理
1.所有有形资产的移动必须经过资产责任部门的授权;
2.物理介质在物理地点之外运送时,为了防止未授权访问、不当使用或被
毁坏,各部门应采取以下必要的措施:
➢物理介质的包装应采取防篡改的包装进行密封(即封口破坏后无法恢复原状,可以很容易发现未授权访问的企图),防止信息在送信的
过程中泄漏或被修改。
➢含有敏感信息的物理介质必须由内部人员亲自押运,不得交由第三方人员单独运送。
3.所有有形资产的移动必须登记;
(六)资产的销毁
1.各部门检查并清空待报废设备内的所有信息,交XXX单位统一处理;
2.XXX单位对报废设备进行清点,形成《待报废设备清单》;
3.XXX单位定期对报废设备进行统一处理,处理前对设备的存储信息进
行检查;
4.各部门根据介质上存储的信息的敏感程度,采取适当的措施对已报废的
介质进行处理:
➢包含敏感信息的介质,应按照国家要求,去专门地点删除原有介质上的数据信息或进行消磁处理;对于只读介质,可采用粉碎等方式
进行处理。
➢应对处置敏感介质做记录,以便保持审核踪迹。