物资采购管理办法(修改后)
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物资采购部管理制度第一条为规范物资采购部的管理工作,提高采购效率,确保采购质量,特制定本管理制度。
第二条物资采购部是公司负责采购各类物资的部门,直接向公司总经理负责。
第三条物资采购部的主要职责包括制定物资采购计划、组织实施物资采购、审查供应商资格、签订采购合同等。
第四条物资采购部应当建立健全的采购管理制度,明确工作流程和责任分工,确保采购活动的合规性和规范性。
第五条物资采购计划的编制应当根据公司经营发展规划和生产经营需要,明确采购项目、数量、时间等要求,并报公司领导审批。
第六条物资采购部应当建立供应商名录,并定期对供应商的信用状况和业绩进行评估,确保合作的供应商具有良好的信誉和实力。
第七条在对供应商进行资格审查时,物资采购部应当严格按照公司的采购政策和程序进行,确保选取到合格的供应商。
第八条物资采购部在签订采购合同时,应当仔细审查合同条款,确保合同的合法性和合理性,并与供应商签订合格的采购合同。
第九条物资采购部应当建立采购档案,完整记录采购过程中的各项资料,保留至少5年,以备查验。
第十条物资采购部应当建立健全的内部管理制度,包括制度修订、审核、通知和执行等程序,并做好日常管理工作。
第十一条物资采购部应当建立合理的绩效考核制度,对员工的工作进行评价,激励员工的工作积极性,提高工作效率。
第十二条物资采购部应当密切配合其他部门的工作,确保采购活动的顺利进行,并及时协调解决问题。
第十三条物资采购部领导必须具备较高的专业素养和管理能力,对采购工作有较强的组织和协调能力。
第十四条物资采购部应当做好采购数据的统计工作,及时报告采购情况和问题,以备公司领导参考。
第十五条物资采购部应当定期组织员工进行培训,不断提高员工的专业水平和业务能力。
第十六条物资采购部应当加强对外部环境的分析和研究,不断改进采购手段和方法,提高采购效率和质量。
第十七条物资采购部在工作中应当积极倡导节约资源,提倡绿色采购,推行循环经济,落实企业社会责任。
2024年物资采购管理制度____年物资采购管理制度第一章总则第一条【目的与依据】本制度的目的是为了规范和优化____年物资采购管理工作,确保物资采购的合理性、规范性和高效性。
本制度依据国家法律法规和相关政策文件,结合本企业实际情况制定。
第二条【适用范围】本制度适用于____年全年的物资采购管理工作。
第三条【主要任务】本制度要求全体相关人员按照国家法律法规和企业制定的相关规定,认真、负责地履行物资采购过程中的各项职责,确保物资的合理采购和有效管理。
第二章采购计划编制第四条【编制依据】物资采购计划的编制应当依据企业发展战略、生产经营计划、预算计划、库存情况等相关依据。
第五条【编制原则】物资采购计划的编制应当遵循以下原则:(一)合理性原则:根据企业实际情况和市场需求,科学合理地确定物资采购数量和品种。
(二)稳定性原则:物资采购计划的编制应当保持稳定性,避免频繁变动。
(三)灵活性原则:物资采购计划的编制应当考虑市场变化,进行灵活调整。
(四)公开透明原则:物资采购计划的编制应当公开透明,确保公平竞争和防止腐败。
第六条【编制程序】物资采购计划的编制程序包括以下环节:(一)收集信息:收集市场信息、供应商信息、库存信息等相关信息。
(二)制定计划方案:根据收集到的信息,制定物资采购计划的初步方案。
(三)核实计划方案:组织相关部门对计划方案进行核实和确认。
(四)上报审批:将核实确认后的计划方案上报到上级主管部门进行审批。
第三章供应商准入管理第七条【供应商选择】物资采购应当优先选择具备以下条件的供应商:(一)具有相关的经营许可证件和合法经营资质。
(二)有一定规模和实力,能够按时按质供应物资。
(三)具备良好的信誉和口碑。
(四)能够提供合理的价格和优质的服务。
第八条【供应商评估】对于已经选择的供应商,应当定期进行评估,评估内容包括:(一)供应商的资质是否合法有效。
(二)供应商是否按时按质供应物资。
(三)供应商的信誉和服务是否得到市场认可。
项目物资招标采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司、项目采购行为,增加物资采购的透明度,有效降低规模采购成本,确保大宗物资采购、租赁质量,进一步降低工程成本,提高项目经济效益。
依据《招标投标法》、《合同法》,结合公司实际情况制定本办法。
第二条物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则,以规范、严谨、合法的招标采购方式,降低杜绝采购环节违约、违规发生,任何部门和个人不得干涉合规的招标采购活动。
第三条公司及所属项目部采购,均适用于本办法。
第二章招标采购组织机构第四条公司成立物资招标采购工作组。
工作组组织结构:组长:公司总经理副组长:成员:保障部、合约部、技术部、法务部及项目部相关人员组成。
保障部采购经理、招标主管;合约部经理、合约主管;法务部总监;项目部(涉及本项目)的项目经理、技术负责人等参加。
评标小组成员:根据招标标的规模大小确定,由工作组成员和项目相关人员组成。
评标小组的数量、具体人员组成,根据采购标的拟定,报工作组领导审核同意。
第三章招标工作职责、分工第五条招标采购工作组组长、副组长职责1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。
2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。
3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。
4、对工作小组的评标报告进行审定,确定中标单位。
5、执行评标纪律,对违规人员或违规事件进行处理。
第六条招标采购工作组成员职责1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件,发布招标通知、邀请书及招标文件。
2、制定开标议程、评标流程及办法。
3、根据所招标采购的物资的技术参数,制定评标标准。
4、负责成立当次物资招标采购评标小组。
5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。
6、组织评标小组对投标文件进行形式审查,就投标物资的技术参数、售后服务、价格、供货周期、付款方式条件等方面进行综合评审,集体评判后形成评标意见,推荐中标单位,报工作组领导审定。
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
大宗物资采购招(议)标管理规定(试行)一、总则为了规范公司大宗物资采购流程,提高大宗物资采购的透明度,明确有关部门和人员的职责,加大对大宗物资采购的过程监督,降低采购成本,特制订本规定.本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材.二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施.如公司外部有成立项目部的(主要以现场施工为主,如安装等),项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购,项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案.2、采购方式.采购方式分为:邀请报价招(议)标采购和零星采购(询价)。
邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨(含)时,在有较多可供选择供应商的情况下,须采用邀请报价招标方式选择供应商.邀请报价招(议)标可以对报价单位采用不公开方式,由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购(询价)指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时,可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招(议)标组织机构。
成立大宗物资采购招(标)领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任,成员由公司副总经理组成;工作小组组长由总经理担任,成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招(议)标采购的物资,由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位;对零星采购(询价)的物资,均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四)、采购工作流程1、邀请报价招(议)标采购流程2、零星采购(询价)流程车间零星采购.车间生产部门(调度或计划人员)提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核,技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出,但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批:原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理,保障物资采购的合规性和效益性,根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,结合本单位情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资,包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则,不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程,不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计,确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会,负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制,并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况,确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续,并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件,并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点,选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动,保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案,并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收,确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度,根据需要合理配备库存。
物资采购管理细则(3篇)物资采购管理细则(精选3篇)物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为开发区各项工作服务,特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴,严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照先预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报分管后勤工作的副主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后,根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
物资(设备)采购招标管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资、设备(含车辆)的采购管理,维护国家和企业及物资 (设备) 招标投标活动当事人的合法权益,净化采购渠道,规范采购行为,保证物资(设备)质量,降低成本,提高经济效益,根据国家《建造法》、《招标投标法》、《合同法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》和局集团公司《物资、设备采购招标管理办法》等纪律法规的规定,结合本公司实际情况,特制定本办法。
第二条本办法合用于公司机关和公司所属项目部 (分公司)的大型设备(含车辆)、批量物资的采购管理。
第三条在全公司范围内所需采购的所有设备和承建的工程建设项目中有关主要物资及大批量物资(10 万元以上)的采购,必须进行招标(业主供料除外)。
第四条任何单位和个人不得将依法必须进行采购招标的项目化整为零或者者以其他任何方式规避招标。
第五条物资、设备采购招标活动应当遵循公开、公平、公正、诚信、质优、价廉的原则,面向市场公开 (邀请)招标。
第六条依法必须进行物资 (设备) 采购招标投标的工程项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制。
任何单位或者个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标活动。
第七条物资、设备采购的招标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。
公司财务、审计、监察等部门要加大监督力度,支持和配合物资部门做好物资(设备)的招标工作。
第二章组织机构与管理职责第八条公司成立设备(物资)采购招标领导小组,组长由总经理担任,常务副组长由公司分管领导担任,副组长由项目部(分公司)经理担任,成员由公司施技安质、经营开辟、财务、纪检及项目部(分公司)等职能部门领导组成。
具体负责公司物资(设备)采购招标的组织实施工作。
第九条公司物资(设备)采购招标领导小组职责:(一)审定、批准采购计划及招标项目;(二)审定采购招标方式及评标办法;(三)确定评标小组及评标人员;(四)确定中标单位。
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作,提高采购效率和质量,保障企业的正常运营,制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案,组织实施采购活动,并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态,收集供应商信息,建立供应商库,确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商,建立供应商绩效评价体系,评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调,明确采购需求,并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理,确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出,采购部门进行审批,并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划,发布采购公告,并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价,进行评审和比较,选择供应商,签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后,采购部门进行验收,确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案,存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分,应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订,签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理,确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系,加强沟通和协调,及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况,采购部门应及时采取补救措施,保护企业的合法权益。
物资采购管理办法
第一章总则
第一条为加强物资管理,合理而有计划地组织物资采购、供应,最大限度得节约资源,特制定本办法。
第二章采购计划制定
第二条物资采购计划依据生产计划编制。
第三条生产管理处每月28日前将下月生产计划下达物资供应处。
物资供应处依据此计划编制下月物资采购计划。
第四条物资供应处编制采购计划时须参考库存盘点报表及相关物料采购得周转周期,确定合理得仓储前置期与仓储量,并根据上述资料计算物料申购量,确保生产物料得存量控制。
第五条物资供应处将所需申购得全部物料,结合供应商供货情况用ABC法则进行分类,抓住主要物料与关键物料,在每月30日前编制采购计划表。
第六条若生产计划有变动时,生产管理处需及时通知物资供应处,以便做好采购计划得变动,防止因生产计划变动造成采购不及时,影响生产进度、停工待料事件得发生。
第三章物资请购、采购流程
第七条生产物资(原材料等)请购,计划内请购由生产管理处处长审批,并以书面形式转至物资供应处,物资供应处依此编制物资请购单。
计划外得大批量请购流程为:生产管理处处长→分管领导→总经理审批→物资供应处编制采购计划。
第八条生产物资(辅材、设备备品备件)请购,原则上每周请购一次,时间为星期一。
因生产物资得采购有一定周期性,辅材采购员要与仓库保管员及使用部门共同协作,提前做好物资申购计划,避免同一材料(物品)一周申购多次,甚至一天申购多次,造成人力物力得浪费。
第九条设备维修备品备件得请购,应先由安全设备处到财务管理处仓库办理领料手续,仓库确定无库存时,方可办理请购业务。
若发现仓库
有库存,而业务部门未领取,却办理请购,造成重复采购得,由申购部门负主要责任,物资供应处协调退换货处理。
具体请购流程为:
1、安全设备处到仓库填写物资请购单,明确填写材料(物品)名称、规格型号(确无规格型号得应提供样品件)、数量、用途、需求日期、请购人等;
2、财务管理处仓管员确认无库存并请购单上签字后呈交物资供应处;
3、物资供应处汇总报分管领导审核批准后方可采购。
第十条物资请购单由财务管理处仓管员统一转至物资供应处,其她部门给予得请购单均不予以受理。
第十一条对物资请购单填写不全或欠详,给采购带来困难得,物资供应处有权退回请购部门修订。
如若修改后仍不完善,采购回厂得材料(物品)由申购部门负主要责任,物资供应处协调退换货处理。
第十二条因物资请购单填写不全或欠详,造成采购不及时,影响生产进度得,申购部门负全责。
第十三条所有材料、设备备品备件申购必须以书面形式加盖部门公章或部门领导签字确认后递交物资供应处,否则物资供应处有权不予采购。
第四章采购原则
第十四条未经审批得请购物资一律不得采购。
第十五条库内已有闲置物资应首先使用。
第十六条各种采购物资得购进,应坚持签订合同、银行结算得原则。
第十七条始终坚持把降低材料采购成本,提高材料采购效率及准确性作为工作方针。
本着“同等价格比质量、比服务;同等质量比价格、比品牌”得宗旨,货问三家,精打细算。
第十八条物资供应处按照《招议标管理规定》办法执行,凡纳入招议标环节得,均需积极配合综合管理处招标办提供相应供货资源。
1、综合管理处招标办在发出招标启示后,超出应标时间无应标单位
得或其她情况时,招标办应立即通知物资供应处,物资供应处应积极提供其她备用供货资源;
2、招标办未在要求时间内下达中标通知书,物资供应处有权以此规避采购不及时、贻误采购时机等考核责任。
第十九条关键物资及重大特种物资得采购应及时汇报情况,实行特殊情况特殊处理得原则。
第二十条主要原材料日常零星采购在不足一般配货量(15吨)且生产急需用时,物资供应处可先与主材供应商协商,将最终协商结果,以《工作联系单》得形式报到综合管理处招标办予以确认,以便在提高采购效率得同时降低因配货量不足造成得材料成本得增加。
第二十一条对于先试用后采购得物资,不得在试用前采购。
第五章物资采购其她规定
第二十二条采购部门对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借款采购物资、先试用后采购物资等特殊要求物品,应加盖相应得印章或在请购单上做出明显标记。
第二十三条采购人员必须按“采购作业期限”运作,对未能按既定进度完成作业得,应及早报告部门领导,说明异常原因,提出相应意见方案。
部门主管视情况,应及时与申购部门沟通,拟定补救办法与处理对策,特别事项,应汇报分管领导或总经理。
第二十四条设备采购意义重大,订货时须协同专业技术人员,并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面,进行择优选用。
设备得采购工作应由安全设备处牵头,物资供应处及综合管理处招标办予以通力配合。
第二十五条采购物资入库前应进行100%送检,经检验后,有下列情况应做出处理,并实行“谁经办谁处理”原则。
1、名称、品种、型号、规格等与请购单不符得必须退货,重新采购。
2、对质量不符要求得必须退货。
3、对数量短少得必须补足,对超交得应汇报研究处理。
4、对价、物不相符得必须及时与供应商联系处理。
第二十六条请购撤销按下列方式处理
1、若原请购项目尚未办理,物资供应处可在原请购单盖上“撤销”章,按一般请购单据存档方式处理。
2、若请购项目已向供应商订购,由采购经办人及时与供应商洽谈撤销,办妥撤销得可依前项方式处理,对不能办理撤销得由物资供应处处长在原请购单上注明原因,通知原请购部门;对损失较大得,报分管领导处理。
第六章考核办法
第二十七条材料请购部门必须按照物资请购流程进行(特殊情况除外),不遵守物资请购流程请购得,给予请购部门负激励50元/次。
第二十八条材料采购必须按照请购审批流程进行采购,未按审批流程私自采购得,给责任人负激励100元/次。
第二十九条物资请购部门必须提供准确得相关采购信息,如因请购部门提供信息有误(不全)造成采购错误并给公司带来损失得,给予请购部门责任人负激励100元/次;如因采购人员采购错误并给公司带来损失得,给予采购责任人负激励100元/次。
第三十条采购工作必须以满足生产需求为前提,保证物料正常供应,如影响物料得正常供应,追究相关职能部门责任,并给予负激励100元/次。
第七章附则
第三十一条本办法解释权归物资供应处,修改权归经理办公会。
第三十二条本办法自公布之日起执行。