上海大学国内差旅费报销单
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附件:学院差旅费报销管理规定为进一步加强和规范学校国内差旅费管理,认真落实厉行节约反对浪费等有关规定,结合实际,制定本规定。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
学校应建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导及分管校领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
一、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
1.出差人员应按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
2.到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应选乘经济便捷的交通工具。
出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经部门及校领导批准方可乘坐飞机。
3.乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
4.乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的,每人一次可以购买交通意外保险一份。
二、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制订。
1.省内限额标准。
副高职称及副处级以上人员每人每天200元;其余人员每人每天150元。
2.省外限额标准。
副高职称及副处级以上人员每人每天300元;其余人员每人每天200元。
3.出差人员应在规定的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
三、伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
伙食补助费标准按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。
1.省内伙食补助费标准,每人每天60元。
2.省外伙食补助费标准。
每人每天70元。
四、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
差 旅 费 报 销 单
年 月 日填报
相关负责人 审核 出差人员(签单)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日填报
相关负责人 审核 出差人员(签单) 出差单位 姓名 出差事由 出差日程 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 附单据 张 起讫日期 起讫 地点 住勤 车船费 伙食补助费 住宿补助费 交通费 合计 月 日 至 月 日 每天 标准 天数 金额 每天 标准 天数 金额 每天 标准 天数 金额 万 千 百 拾 元 角 分 至 至 至 至 至 至 合计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ : 出差单位 姓名 出差事由 出差日程 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 附单据 张 起讫日期 起讫 地点 住勤 车船费 伙食补助费 住宿补助费 交通费 合计 月 日 至 月 日 每天 标准 天数 金额 每天 标准 天数 金额 每天 标准
天数 金额 万 千 百 拾 元 角 分 至 至 至 至 至 至 合计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ : 注:每栏项目按统一规
定的范围标准填写 注:每栏项目按
统一规
定的范围标准填写。
大学差旅审批单
编号:填表时间:年月日注:1.各部门各单位领导干部因公出差(含同行人员)不需要填写此表,凭《XXXX大学请假审批备案表》报销。
2.此表同时用作乘坐飞机审批。
需乘坐飞机的请在〃备注栏〃注明。
报销时要同时提
供机票(行程单)和与其内容一致的登机牌存根。
有关单据不需要校领导签字。
3.〃经费工程〃栏所填写的内容应明确显示所使用经费属性(公务费、业务费或科研
经费)。
4.〃经费职能部门意见〃和〃分管(联系)校领导意见〃局部,根据规定无需审批的
可以空白。