不合格品反馈表
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产品质量不合格处理表一、产品基本信息产品名称:___________________________产品型号:___________________________生产日期:___________________________不合格情况描述:_______________________二、不合格原因分析1. 分析不合格原因及责任方:___________________________2. 影响程度评估:___________________________3. 不合格问题分类:___________________________三、处理方案1. 处理方式:___________________________2. 处理责任人:___________________________3. 处理日期:___________________________4. 处理结果:___________________________5. 处理措施:___________________________四、改进措施1. 分析改进根本原因:___________________________2. 提出改进建议:___________________________3. 改进责任人:___________________________4. 改进计划及时间表:___________________________五、复检措施1. 复检方案:___________________________2. 复检责任人:___________________________3. 复检日期:___________________________4. 复检结果:___________________________六、审批意见1. 审批人:___________________________2. 审批日期:___________________________3. 审批结果:___________________________4. 审批意见:___________________________七、附件请在以上表格中填写相关信息,并按要求进行处理和记录。
修复,然后再次报检。
同一问题一个月内累计超过二次者,将按规定作扣款处理。
申请部门:不合格零(部)件名称)图号数量不合格描述填写人:日期:不合格判疋现场质检员认定(日期):生产部门认定(日期):责任班组确认班组负责人:日期:返工情况提出部门返工□误工时间:小时责任部门返工□误工时间:小时此栏责任部门填写责任部门应查明原因,对已入库、现存车间内产品、使用部门已领用的产品实施纠正及预防措施,以确保上述问题得以有效遏制。
原因分析纠正措施负责人(完成日期)预防措施负责人(完成日期)备注或验证注:、此单由申请部门填写一式三份,经质控员判定和责任部门负责人确认后填写返工情况。
申请单一份自存单先交质管处,其它二单交责任部门确认后返回质管处。
2、单中误工时间是指从交单或通知责任部门始至不合格零(部)件返工完毕送回使用部门为止所耽误的时间。
误工索赔申请单FM-03-01-02生产过程质量缺陷记录FM-03-01-03车间班组:质控员:者任责期 日请 r号 型称 名量偏差情况及产生原因• • «) 日 z(\ 人 请r• •«) : 日 z(\衙 员实 控 证质• •«)日 z(\ 人:债 H 术 M 技工 返修返用它改废 艮 扌工作安排ffl)日z(\人责 负 处 产 生备注注:1、此单一式三联,由发生偏差件单位提出申请,并送有关部门签字; 2、处理结论栏由技术中心以符号填写,确定偏差件的处理方式;3、此单签署齐全后,由申请单位将第一联交质管处,凡不由申请单位施工的还要将第二联交仓库。
偏差件评审申请单FM-03-01-04产品型号、名称编号质量缺陷合格 判断责任单位 返工情况备注合格率: 检验员: 时间:年 月曰产品型号、名称编号质量缺陷合格 判断责任单位 返工情况备注合格率: 检验员: 时间:年 月曰产品型号、名称编号质量缺陷合格 判断责任单位 返工情况备注合格率:检验员:时间: 年 月曰出厂产品一次下线质量记录FM-03-01-05出厂产品一次下线质量记录FM-03-01-05出厂产品一次下线质量记录FP-03-13-05售后服务处理表FP-03-13-06。
不合格品报告表表格编码:KF/JRDCX16-01 编号: 发现地点大庆路项目部日期2012年12月 8日依据《物资管理程序》不合格品情况类别:1.施工现场的水泥没有及时做标识建议或采取的措施:1.对现场所有水泥按待检、已检待定、合格、不合格进行状态标识单位负责人:填报人:公司主管部门意见:签字:日期:不合格品评价、处置报告表表格编码:KF/JRDCX16-02 编号:2012年12月 8日发现地点大庆路项目部日期评审组织情况类别一般评审地点项目部不合格品情况类别:一般评审情况:1.项目部物资管理人员对物资管理程序内容学习不深入、不细致,材料管理人员工作不认真处置意见:1.组织设备运输物资部所有人员认真学习《物资管理程序》,重点学习采购产品的验证和标识,并加强工作责任心的学习教育。
填写人:李涛领导审批意见:签字:日期:处置执行情况:1、对现场所有水泥按待检、已检待定、合格、不合格进行状态标识2、组织设备运输物资部所有人员认真学习《物资管理程序》,重点学习采购产品的验证和标识,并加强工作责任心的学习教育。
记录人:日期:处置后检验结果反馈情况:1.完成较好,现场所有水泥按待检、已检待定、合格、不合格进行了状态标识,设备运输物资部所有人员也认真学习了《物资管理程序》。
报告人:李涛日期:不合格品报告表表格编码:KF/JRDCX16-01 编号: 发现地点大庆路项目部日期2012年12月 7日依据《施工过程控制程序》不合格品情况类别:技术交底的施工班组签字人员只有一人,不符合要求建议或采取的措施:严格按照三级技术交底制度进行,重新组织各个施工班组的组长进行签字手续。
单位负责人:填报人:公司主管部门意见:签字:日期:不合格品评价、处置报告表表格编码:KF/JRDCX16-02 编号:2012年12月 7日发现地点大庆路项目部日期评审组织情况类别一般评审地点项目部不合格品情况类别:一般评审情况:1.对施工过程控制程序内容学习不深入、理解不透彻处置意见:1.组织工程技术部所有人员认真学习《施工过程控制程序》,特别要掌握技术交底的细节和有关要求填写人:李涛领导审批意见:签字:日期:处置执行情况:1、重新组织各个施工班组的组长进行签字手续2、组织工程技术部所有人员认真学习《施工过程控制程序》,特别要掌握技术交底的细节和有关要求报告人:日期:记录人:日期:处置后检验结果反馈情况:1.完成较好,技术交底重新进行了签字,技术部所有人员也认真学习了《施工过程控制程序》报告人:李涛日期:。
不合格品记录表不合格品记录表部门名称:未填写日期品名规格批号数量不合格原因处理方式备注产品寄库单年月日品名批号数量规格包装规格备注车间综合员仓管员清场记录年月日清场前产品名称清场内容及要求规格工艺员检查情况批号质监员检查情况备注1.设备及部件内外清洁,无异物,筛网清洁□符合。
□不符合2.无废弃物,无前批遗留物□符合。
□不符合3.门窗玻璃、墙面、天面清洁,无尘□符合。
□不符合4.地面清洁,无积水□符合。
□不符合5.具清洁无异物,摆放整齐□符合。
□不符合6.灯具、开关、管道清洁,无灰尘□符合。
□不符合7.回风口、进风口清洁,无尘□符合。
□不符合8.收集袋清洁□符合。
□不符合9.卫生洁具清洁,按定置放置□符合。
□不符合结论:清场合格清场人:未填写质监员:未填写内包清场记录年月日清场前产品名称清场内容及要求规格工艺员检查情况批号质监员检查情况备注1.设备及部件内外清洁,无异物,模具清洁□符合。
□不符合2.无废弃物,无前批遗留物□符合。
□不符合3.门窗玻璃、墙面、天面清洁,无尘□符合。
□不符合4.地面清洁,无积水□符合。
□不符合5.具清洁无异物,按定置放置□符合。
□不符合6.灯具、开关、管道清洁,无灰尘□符合。
□不符合7.回风口、进风口清洁,无尘□符合。
□不符合8.地漏清洁、消毒□符合。
□不符合9.卫生洁具清洁,按定置放置□符合。
□不符合结论:清场合格清场人:未填写质监员:未填写批包装记录品名规格批号工艺员车间主任质监员XXX批生产记录品名规格批号工艺员车间主任质监员PF-02-20-00请检单请检日期:年月日品名供货单位规格请检部门请检目的备注批号编号数量请检人外包装生产记录品名清场标志材料小盒中盒外箱标签操作内容批号:_________ 包装规格:_________ 领料数量:_________ 领料人:_________ 日期:_________ 班次:_________执行外包装标准操作程序,按照要求进行打印、检查、报废退还等操作。