产品质量抽查记录表
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制作《产品质量监督检查抽样单》应注意的问题作者:暂无来源:《中国质量技术监督》 2016年第6期文/黄瑞发案情简介2015年4月16日,某市质监局稽查支队执法人员对市内A县某混泥土有限公司使用的高效减水剂进行监督抽样检查,经法定质检机构检验,该高效减水剂被判为不合格。
某市质监局依据《质量技术监督行政处罚程序规定》,对市内B县某高效减水剂生产企业进行立案调查处理。
B县某高效减水剂生产企业不服,以《产品质量监督检查抽样单》(以下简称《抽样单》)上未注明高效减水剂为该企业生产为由,向某市质监局提出异议。
某市质监局认真查阅了该案卷材料,发现《抽样单》上的“ 生产单位情况”为空白。
并从执法人员在《抽样单》上所填写的内容来看,也确实反映不出高效减水剂为B县某高效减水剂生产企业生产。
后某市质监局采纳了B县某高效减水剂生产企业的意见,责令执法人员进一步调查核实,查清该高效减水剂的生产企业情况,再作处理。
案情分析此案属涉及到《抽样单》的制作问题。
《产品质量法》第十五条第一款:“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度,对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。
”规定,产品质量监督检查抽样是产品质量抽查的主要方式。
而《抽样单》作为产品质量监督检查抽样的重要执法文书之一,是产品质量监督检查抽样的重要原始书面证据,上面记载了对产品质量监督检查抽样时的具体情况,也是被抽样单位对抽样信息予以确认的重要载体和依据。
当前,产品质量监督检查抽样中《抽样单》制作上存在的问题主要有:一是单位名称填写不全。
受检单位名称、地址与营业执照、组织机构代码证上名称、地址不一致。
最常见的情况就是填写简称,导致与营业执照、组织机构代码证上的名称、地址不一致,单位名称一两个字不一样,就会影响对行政处罚主体的认定。
二是产品名称填写不符合要求。
应当使用企业包装上、铭牌上、产品说明书上、合格证上标明的产品名称。
附件2
食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表
核查许可名称:
生产者:
食品类别:
类别名称:
食品生产许可证号:
生产场所地址:
跟踪监督日期:年月日
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使用说明
1.本记录表用于采用现场检查的方式对食品生产许可质量进行跟踪监督。
2.记录内容分为:申请材料核查、现场检查和生产许可现场核查整改项跟踪审核三个部分,其中申请人指被抽查生产者。
对每一个审评项目均规定了“符合”“基本符合”“不符合”的判定标准。
3.跟踪监督组应根据对跟踪监督项目的核查情况和判定标准,填写跟踪监督结论。
4.“跟踪监督记录”一栏应当详细填写跟踪监督发现的具体
问题。
5.全部项目共十一项,对在办许可,跟踪监督现场检查项共十项,对已办结许可,跟踪监督现场检查项共十一项。
单项结论均为符合时,其跟踪监督结论为:合格;出现一个及以上项目不符合或四个以上项目为基本符合时,其跟踪监督结论为:不合格。
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一、材料核查
二、现场检查
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三、生产许可现场核查整改项跟踪审核
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质量治理体系内审检讨及记载表编号:BG-8.2-?页码:
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监督抽查抽测记录表示范文本(质量控制资料--桩基抽检数量和结果)(质量控制资料--地基验槽记录)(质量控制资料--分部(子分部)工程验收记录)(质量控制资料—桥梁荷载试验报告)监督抽查抽测记录表示范文本(质量控制资料—淋水(蓄水)试验记录)(质量控制资料—水池满水试验记录)(质量控制资料--压力管道强度和严密性试验记录)监督抽查抽测记录表示范文本(质量控制资料--风管严密性检测记录)监督抽查抽测记录表示范文本(质量控制资料--给水管道通水试验记录)(质量控制资料--接地装置的接地电阻测试记录)(质量控制资料--电线电缆绝缘电阻测试记录)(质量控制资料—道路弯沉试验记录)(质量控制资料—污水管道闭水试验记录)监督抽查抽测记录表示范文本(质量控制资料--混凝土强度评定情况)监督抽查抽测记录表示范文本(钢筋安装分项—柱(剪力墙)、梁板钢筋安装)监督抽查抽测记录表示范文本(栏杆主要受力节点隐蔽---- 钢筋混凝土栏板(栏杆))(栏杆主要受力节点隐蔽---- 金属栏杆(栏板))(重要分部(子分部)验收)(工程质量行为—建设单位组织竣工验收情况)(工程质量行为—施工单位签署提交工程验收报告情况)(工程质量行为—监理单位出具工程质量竣工验收评估报告情况)(工程质量行为—设计单位出具质量合格文件情况)(工程质量行为—勘察单位出具质量合格文件情况)(结构材料力学性能--钢筋物理力学性能)(结构材料力学性能—水泥物理力学性能)(结构受力钢筋接头力学性能-机械连接接头力学性能)(结构受力钢筋接头力学性能-电弧焊、电渣压力焊接头力学性能)监督抽查抽测记录表示范文本(承重结构实体混凝土强度)(现浇钢筋混凝土板厚)。
质量管理体系审核检查与及现场记录表受检部门:公司领导层(总经理和管理者代表)涉及过程:▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:财务部涉及过程:▲7.5.1△ 6.1、5.4 日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:品质部涉及过程: 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:行政部涉及过程:▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:综合部涉及过程:5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:经营部涉及过程:5.4.4、6.1、7.2、7.3、7.4、8.3日期: 年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。
审核员:审核组长:年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门:客户服务中心涉及过程:▲7.5.1-7.5.5、7.2、7.4、8.2.1 △ 6.4、8.2.3-8.5、5.4.1、5.5.1 日期:年月日注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O 不适宜;?疑点。