甲方质量管理行为检查表
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质量管理检查表检查项
1. 原材料检查
- [ ] 原材料符合标准要求
- [ ] 原材料标识清晰可辨认
- [ ] 原材料使用期限符合要求
2. 生产设备检查
- [ ] 生产设备工作正常
- [ ] 设备保养记录完备
- [ ] 设备操作操作规程符合要求
3. 生产过程检查
- [ ] 生产过程记录清晰完整
- [ ] 操作人员符合操作流程
- [ ] 生产过程有追踪记录
4. 产品检查
- [ ] 产品外观符合要求
- [ ] 产品尺寸符合标准
- [ ] 产品性能测试合格
5. 包装检查
- [ ] 包装材料符合标准要求
- [ ] 包装标识清晰可辨认
- [ ] 包装完整无损坏
检查流程
1. 检查人员根据质量管理检查表进行检查。
2. 对每个检查项进行勾选,确认是否符合要求。
3. 如有不符合项,记录下具体问题,并及时采取纠正措施。
4. 检查结束后,整理检查记录,上报给质量管理部门。
检查频率
1. 每次生产过程中应进行质量管理检查。
2. 每个班次结束后,检查人员应进行检查并记录。
以上是质量管理检查表的内容,用于确保产品质量符合标准要求。
请按照流程进行检查,并记录下检查结果。
如有问题,请及时反馈给质量管理部门进行处理。
《工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表》填表说明2014年6月17日目录(一)建设单位 (1)第1项施工前办理质量监督手续情况 (1)第2项施工前办理施工图设计文件审查情况 (1)第3项施工前办理施工许可(开工报告)情况 (1)第4项按规定委托监理情况 (2)第5项组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 (2)第6项原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 (3)(二)勘察、设计单位 (3)第7项勘察单位资质情况 (3)第8项设计单位资质情况 (3)第9项参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 (4)第10项签发设计修改变更、技术洽商通知情况 (4)第11项参加有关工程质量问题的处理情况 (5)(三)施工单位 (5)第12项单位资质情况 (5)第13项项目负责人资格和履责情况 (6)第14项项目部人员配备及到位情况 (7)第15项施工组织设计或施工方案审批及执行情况 (8)第16项施工技术交底情况 (10)第17项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 (11)第18项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 (12)第19项质量问题和质量事故处理情况 (12)(四)监理单位 (13)第20项单位资质情况 (13)第21项总监理工程师资格及履责情况 (13)第22项项目监理部人员配备及到位情况 (14)第23项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (14)第24项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (15)第25项对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 (15)第26项对分包单位的资质进行核查情况 (16)第27项见证取样制度的执行情况 (16)第28项组织和审查工程变更情况 (16)第29项对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 (17)第30项隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 (17)第31项质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 (18)第32项监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理 (18)(五)工程质量检测机构 (18)第33项是否超出资质范围从事检测活动 (19)第34项检测报告内容及结论 (19)(一)建设单位第1项施工前办理质量监督手续情况一、检查内容:检查监督注册登记表。
项目法人施工质量管理监督检查表1. 项目概况
•项目名称:
•工程编号:
•建设单位:
•施工单位:
•管理监理单位:
•建设地点:
•工程性质:
•开工日期:
•竣工日期:
2. 检查时间及地点
•检查时间:
•检查地点:
3. 检查人员
•检查人员:
•职务:
•工号:
4. 检查内容与要求
检查内
容检查要求单
位
检查
结果
基础工程地基的基础承载力符合设计要求;地基开挖、处理、回填
符合规范标准;基坑防护符合安全规范要求。
%
主体结构结构尺寸、位置符合设计要求;构件制作、连接、安装符
合设计和规范标准;工程质量符合验收要求。
%
给水排水工程水表、水管、疏通管等符合安装标准;排水管道的坡度、
弯头、三通、排水管、检查井、地漏的安装应符合规范标
准等。
%
通风与空调工程设备安放位置符合规范;通风管道的布置、连接、密封、
支吊架安装符合规范标准。
%
电气工配电用电线路及设施安装符合规范要求,电器设备合格,%
程电气线路的安全负荷运行符合规范。
清理卫生工地周边环境干净整洁,工地内部也应保持干净、整洁、
安全,并有垃圾收集、运输等设施。
%
5. 检查
检查结果建议措施负责人填表人合格无需补救
一般限期整改
不合格要求立即整改
6. 备注
(此处可填写其他相关信息)。
督办通知单
业主单位:
你单位建设工程项目
因:□未办理建设工程质量监督委托手续;
□未办理施工许可证即进行施工;
□无施工图设计审查报告或重大建筑结构设计变更未经再次审查;
□未竣工验收合格及备案即投入使用;
□
等原因,未按照《建筑法》《建设工程质量管理条例》履行基本建设程序,现要求停止该建设项目的施工或停止使用,待完成相关手续后方可开工建设或投入使用。
年月日抄报:市建委、市质监站站长、市质监站总工办
受检工程检查情况汇总表2010年3月
工程建设各方责任主体质量行为检查表
全市在建工程质量巡查
质量隐患整改通知书
编号:
:
在此次全市建筑工程质量巡检中,你单位
工程(项目、设施),经检查发现存在如下质量隐患:
现责成你们立即对上述质量隐患认真整改,并将整改结果于月日前报市质监站总工办。
年月日
签发人(签字):;签收人(签字):。
项目质量管理工作检查表一、项目背景与目标项目名称:项目背景:项目目标:二、质量管理工作1.质量计划是否制定了项目质量计划?质量计划内容包括:质量目标标准和规范质量控制措施质量指标和验收标准2.质量数据收集与分析是否进行了质量数据的收集和分析?收集和分析的数据内容包括:项目进展情况质量问题和缺陷变更管理情况3.质量问题管理是否建立了质量问题管理机制?质量问题管理包括:问题的识别、记录和分类问题的分析和解决方案制定问题的跟踪和关闭4.质量培训与沟通是否开展了项目参与人员的质量培训?质量培训内容包括:质量管理知识和方法质量标准和规范是否开展了项目质量情况的沟通和交流?5.质量审查与验收是否进行了质量审查和验收?质量审查和验收包括:对项目的质量目标和标准进行评估对项目成果和交付物进行检查和验收三、质量管理工作检查结果在上述质量管理工作中,是否存在以下问题:质量计划不完整或无效质量数据收集和分析不及时或不准确质量问题管理机制不健全质量培训和沟通不到位质量审查和验收不充分四、质量管理改进措施建议针对上述问题,我们建议采取以下改进措施:完善质量计划,明确质量目标和控制措施提高质量数据收集和分析的及时性和准确性健全质量问题管理机制,加强问题分析与解决能力加强质量培训和沟通,提升项目参与人员的质量意识加强质量审查和验收工作,确保项目质量达到标准和要求五、总结与建议项目质量管理工作是项目成功的关键之一,通过检查和改进,可以提升项目质量和项目团队的综合能力。
建议项目管理人员加强对质量管理工作的重视,及时调整和改进管理方式,确保项目质量得到有效保证。
以上为项目质量管理工作检查表的内容,请各相关人员按照表内要求执行并进行检查和改进工作。