采购单表格
- 格式:doc
- 大小:36.50 KB
- 文档页数:1


采购订单需方(甲方):地址:供方(乙方):地址:订单编号:日期:年月日说明:一、产品名称、数量、价格、交期等具体信息参见上述表格。
甲方须在收到乙方发出的采购订单后2日内回复,如有异议,甲方须在24H内书面通知乙方进行确认。
若甲方未在约定的时限内回复确认,视为甲方默认此采购订单。
二、交货地点:甲方所在地或甲方指定地点【需发货前7日书面通知乙方】。
三、交付方式及费用承担:甲乙双方约定由方安排运输,运输费用由方承担。
四、产品所有权及风险转移:自乙方将产品交付至甲方所在地/甲方指定地点/第三方承运人时,产品的所有权及风险转移至甲方。
五、结算周期及方式:1、甲乙双方约定,以每月的日为对账结算日。
待对账确认无误并签字盖章后,乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票。
2、月结日。
3、甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。
4、乙方指定的银行账户信息如下:账户名称:开户银行:银行账号:六、质量标准:1、乙方保证所供产品符合国家标准或行业相关标准。
2、质保期:1年。
七、技术标准:按甲乙双方确认的规格书或样品或其他确认文件标准执行。
八、包装要求:乙方按照产品的特性及乙方管理要求进行产品的包装,若甲方有特殊要求的,甲方应提前30日书面通知乙方。
九、验收标准及期限:自甲方接收到产品当日,甲方应当按照甲乙双方约定的技术标准进行初步验收,检查货物的数量、外包装与订单是否相符。
如有不符,甲方有权选择拒收并在24H内通知乙方取回。
十、违约责任:如因甲乙双方任何一方原因,致使本采购订单约定事项不能履行的(不可抗力除外),守约方有权终止本采购订单,同时,守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。
十一、争议解决:甲乙双方在履行本采购订单约定事项时发生争议,甲乙双方首先应友好协商解决,协商不成或不能协商时,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他事项:1、本采购订单一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸:21CM×29CM比例:1:1表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求,请说明理由:付款方式:用途/理由:采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸:29CM×21CM比例:1:1表格一式二联,一联财务,一联申请部门,每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号:NO:合同编号:年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理:验收:保管:采购:尺寸:11CM×18CM比例:1:1一式四联,一联采购,一联仓库,一联财务报销,一联仓库转财务,每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别:年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理:保管员:尺寸:30CM×40CM比例:1:1.5一式三联,一联存根,一联财务部经理,一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附:收款员日报表一份领班收款员收款员信封式,牛皮纸质地尺寸:12CM×23CM比例:1:1店徽NO:预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE:姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额(大写)AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸:13CM×17CM比例:1:1表格一式三联,一联客人,一联财务,一联总台,分别不同颜色区分比例:1:1表格一式三联,分别用不同颜色区分。
采购材料表格汇总表摘要本文档旨在汇总和记录采购过程中所涉及的材料,并提供一个表格汇总表,以便更好地管理和追踪采购工作。
以下表格中列出了采购材料的详细信息,包括材料名称、规格、数量、价格等。
表头说明材料名称规格数量价格(单价)供应商备注表格示例材料名称规格数量价格(单价)供应商备注水泥50kg/袋100 ¥50/袋供应商A 无钢筋Φ10500 ¥2/根供应商B 无砖块240mm×115mm×53mm 2000 ¥1/块供应商C 无油漆5L/桶10 ¥100/桶供应商D 无电缆3×2.5mm²500 ¥5/m 供应商E 无表格说明•材料名称:列出所采购的材料的具体名称。
•规格:列出材料的规格、尺寸或型号等详细信息。
•数量:列出所采购材料的数量。
•价格(单价):列出材料的单价,以及货币单位。
•供应商:列出供应材料的供应商或厂商。
•备注:提供任何有关该材料的其他重要信息或特殊要求。
使用说明1.首先,在表格中按照材料名称、规格、数量、价格(单价)、供应商和备注的顺序,逐行填入所采购的具体材料信息。
2.在“材料名称”一列中填写材料的具体名称。
3.在“规格”一列中填写材料的规格、尺寸或型号等详细信息。
4.在“数量”一列中填写所采购材料的数量。
5.在“价格(单价)”一列中填写材料的单价,并指明货币单位。
6.在“供应商”一列中填写供应材料的供应商或厂商名称。
7.在“备注”一列中,如有必要,可以提供任何与该材料相关的其他重要信息或特殊要求。
注意事项•在填写信息时,请确保准确无误,以免影响采购工作的进展。
•如有任何更改或更新,及时修改表格中的内容以保持准确性和完整性。
•请确保保存和备份采购材料表格汇总表,以防意外数据丢失。
总结本文档提供了一个标准的采购材料表格汇总示例,帮助管理和追踪采购过程中所涉及的材料。
通过使用这个表格,您可以更好地组织和记录相关材料信息,并确保采购工作的准确性和及时性。